Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440792 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | nákup kopírovacieho papiera | 726,76 vrátane DPH |
128/2014 | 24.10.2014 | 04.11.2014 | 19.11.2014 | |
11440793 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | nákup kancelárskych potrieb | 724,66 vrátane DPH |
129/2014 | 24.10.2014 | 04.11.2014 | 19.11.2014 | |
11440917 | Detský domov Prešov Požiarnická 3, 080 01 Prešov |
00610607 | náklady za plyn | 714,92 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 10.12.2014 | 16.12.2014 | 29.12.2014 | |
11440329/PO | PERGAMON, s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | toner 21ks | 704,03 vrátane DPH |
47/2014 | 15.04.2014 | 24.04.2014 | 15.5.2014 | |
11440804 | Východosl.vodárenska poločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 682,44 vrátane DPH |
Zmluva č.:50-000049173PO2011 | 30.10.2014 | 05.11.2014 | 19.11.2014 | |
11440989 | SIBAL M.-remeseln.potreby Weberova 9, 0801 Prešov |
31246231 | nákup-pracovná obuv | 671,90 vrátane DPH |
200/2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | |
11440105 | EDOS-PEM, s.r.o Tematínska 4, 851 05 Bratislava |
36287229 | Seminár k zákonu č.122/2013 Z.z. - 11 účastníkov | 649,- vrátane DPH |
Telefonická objednávka | 07.02.2014 | 28.01.2014 | 20.2.2014 | |
11440869 | ALZ, s.r.o. Východná 19/C, 080 01 Prešov |
36461806 | oprava služobného motor.vozidla | 630,50 vrátane DPH |
150/2014 | 21.11.2014 | 28.11.2014 | 5.12.2014 | |
11440752 | SPP a.s. Košice Moldavska 12,040 11 Košice |
35815256 | vyúčtovanie plynu Prešov 9/2014 | 626,11 vrátane DPH |
Zmluva 9103905285 | 09.10.2014 | 17.10.2014 | 29.10.2014 | |
11440351/PO | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier A4 | 623,98 vrátane DPH |
49/2014 | 25.04.2014 | 30.04.2014 | 21.5.2014 | |
11441005 | PcProfi, s.r.o. Fintická 14050/119, 080 06 Prešov |
44685173 | nákup Skener Epson | 617,75 vrátane DPH |
211/2014 | 23.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | |
11440363 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné a stočné | 615,70 vrátane DPH |
Zmluva č.50-000049173PO2011 | 06.05.2014 | 02.06.2014 | 16.6.2014 | |
11440723 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
365701460 | vodné,stočné 8-9/2014 | 600,04 vrátane DPH |
zmluva č.50-000049173PO2011 | 02.10.2014 | 09.10.2014 | 29.10.2014 | |
11440854 | ALZ, s.r.o. Východná 19C, 080 01 Prešov |
36461806 | údržba služobného motor.vozidla | 597,23 vrátane DPH |
138/2014 | 12.11.2014 | 25.11.2014 | 3.12.2014 | |
11440306/PO | Xepap, spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelársky materiál | 596,88 vrátane DPH |
32/2014 | 09.04.2014 | 16.04.2014 | 15.5.2014 | |
11440398/PO | MHAKO s.r.o. Hlavná 50, 08001 Prešov |
44455640 | obsluha plynových kotolní | 594 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby č.2013/322068 | 20.05.2014 | 23.05.2014 | 20.6.2014 | |
11440045 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | hovory | 585,43 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 14.01.2014 | 20.01.2014 | 12.2.2014 | |
11440850 | CLEAR-Kováč Ján Dubova 11, 080 01 Prešov |
37050621 | oprava tlačiarne, kopírky | 554,76 vrátane DPH |
124/2014 | 12.11.2014 | 25.11.2014 | 3.12.2014 | |
11440428/PO | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné stočné | 552,12 bez DPH |
Zmluva č.50-000049173/PO2011 | 04.06.2014 | 13.06.2014 | 30.6.2014 | |
11440255/PO | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné a stočné 27.02.-24.03.2014 | 547,32 vrátane DPH |
Zmluva č.50-000049173/PO2011 | 28.03.2014 | 04.04.2014 | 5.5.2014 | |
11440451/PO | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | elektrina | 543 vrátane DPH |
Zmluva č.5100615106C | 10.06.2014 | 17.06.2014 | 2.7.2014 | |
11440967 | ALZ, s.r.o. Východná 19/C, 080 01 Prešov |
36461806 | údržba služobného motorového vozidla | 535,38 vrátane DPH |
187/2014 | 19.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | |
11440931 | AutoSave, s.r.o. Budovateľská 75/A, 080 01 Prešov |
36451614 | nákup autovýbava | 533,58 bez DPH |
178/2014 | 11.12.2014 | 22.12.2014 | 5.1.2015 | |
11440536/PO | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | dodávka elektriny | 532,08 vrátane DPH |
Zmluva č.5100615106C | 10.07.2014 | 14.07.2014 | 4.9.2014 | |
11440924 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | správa a údržba | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 11.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | |
11440912 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | správa a údržba | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.12.2014 | 16.12.2014 | 29.12.2014 | |
11440828 | Swan, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | správa a údržba 10/2014 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.11.2014 | 14.11.2014 | 27.11.2014 | |
11440774 | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telefónne hovory 9/2014 | 531,26 vrátane DPH |
zmluva o pripojení | 13.10.2014 | 17.10.2014 | 29.10.2014 | |
11440619/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | sprava a údržba | 531,26 vrátane DPH |
zmluva o pripojení | 12.08.2014 | 20.08.2014 | 23.9.2014 | |
11440538/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | sprava a údržba | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 11.07.2014 | 17.07.2014 | 4.9.2014 | |
11440454/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | správa a údržba | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.06.2014 | 17.06.2014 | 2.7.2014 | |
11440383/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | správa a údržba siete | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č. 1140520216 | 12.05.2014 | 16.05.2014 | 20.6.2014 | |
11440313/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba | 531,26 bez DPH |
Zmluva o pripojení | 10.04.2014 | 16.04.2014 | 15.5.2014 | |
11440182/2014/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Sprava a udržba | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 11.03.2014 | 13.03.2014 | 7.4.2014 | |
11440113 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | správa a údržba sieti | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.02.2014 | 13.02.2014 | 12.3.2014 | |
11440990 | SIBAL M.-remeseln.potreby Weberova 9, 0801 Prešov |
31246231 | nákup-pracovná obuv | 528,18 vrátane DPH |
203/2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | |
11440862 | PERGAMON, s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | nákup TONER Cartridge Canon | 528,50 vrátane DPH |
151/2014 | 20.11.2014 | 26.11.2014 | 3.12.2014 | |
11440140 | Xepap, spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier A4 Premier | 528,0 vrátane DPH |
rámcová dohoda 20396/2011-IV/5 | 3/2014-NPXXV-2 | 19.02.2014 | 25.02.2014 | 13.3.2014 |
11440932 | ALZ, s.r.o. Východná 19/C, 080 01 Prešov |
00036461 | údržba služobného motorového vozidla | 527,62 vrátane DPH |
171/2014 | 11.12.2014 | 18.12.2014 | 30.12.2014 | |
11440377/PO | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné astočné | 527,96 vrátane DPH |
Zmluva č.50-000049173/PO2011 | 09.05.2014 | 16.05.2014 | 20.6.2014 |