Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51440001 | Odborový dom kultúry spol. s r.o. Námestie mieru 1, 080 01 Prešov |
31665071 | Plnenie pre zamestnancov úradu zo sociálneho fondu | 2231 vrátane DPH |
objednávka 10/2013-SoF | 02.01.2014 | 09.01.2014 | 12.2.2014 | |
11450399/PO | PcProfi, s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
44685173 | hygienické potreby | 1008,0 vrátane DPH |
56/2014 | 20.05.2014 | 29.05.2014 | 23.6.2014 | |
114440468/PO | MUDr. Bamhor Jozef Haburská 9, 080 06 N.Šebastová |
35531568 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 10.06.2014 | 17.06.2014 | 3.7.2014 | |
114440415/PO | Úrad Prešovského samosprávneho kraja Námestie mieru 2, 080 01 Prešov |
37870475 | nájom nebytových priestorov jún 2014 | 1893,00 vrátane DPH |
Zmluva o nájme č. 151/2010 | 29.05.2014 | 02.06.2014 | 30.6.2014 | |
11441024 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | vrátenie nevyčerpaných SL | 43,20 bez DPH |
zmluva 2014/478043 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | 8.1.2015 | |
11441023 | DELPHI, s.r.o. Pionierska 24, 080 05 Prešov |
31723705 | parkovné | 150,00 bez DPH |
30.12.2014 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | ||
11441022 | Vokup klim, s.r.o. Prešov Šebastovská 4, 080 06 Prešov |
36652121 | oprava potrubia-kúrenie | 150,00 vrátane DPH |
217/2014 | 30.12.2014 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | |
11441021 | MEDI-D.B., s.r.o. Bzenov 082 42 |
36498271 | zdravotné výkony | 390,32 bez DPH |
V zmysle zákona č.:447/2008 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | 8.1.2015 | |
11441020 | TOTE, s.r.o. Marka Čulena 4748/43, 080 01 Prešov |
04645446 | zdravotné výkony | 195,16 bez DPH |
V zmysle zákona č.:447/2008 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | 8.1.2015 | |
11441019 | MUDr. Bamhor Jozef Haburská 9, 080 01 Prešov |
35531568 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
V zmysle zákona č.:447/2008 | 08.12.2014 | 30.12.2014 | 8.1.2015 | |
11441018 | Praktik M.T., s.r.o.-MUDr. Tomečková M. Masarykova 26, 080 01 Prešov |
45667195 | zdravotné výkony | 83,64 bez DPH |
V zmysle zákona č.:447/2008 | 08.12.2014 | 30.12.2014 | 8.1.2015 | |
11441017 | DURKAN, s.r.o. - MUDr.Durkáň Mierova 1, Drienov |
36501701 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
V zmysle zákona č.:447/2008 | 12.12.2014 | 30.12.2014 | 8.1.2015 | |
11441016 | Železiarstvo PREDOM Slovenská 74, 080 01 Prešov |
00003029 | materiál na údržbu | 76,79 vrátane DPH |
216/2014 | 30.12.2014 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | |
11441015 | Železiarstvo PREDOM Slovenská 74, 080 01 Prešov |
30292956 | materiál na opravu a údržbu | 165,75 vrátane DPH |
215/2014 | 30.12.2014 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | |
11441014 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | nákup-kancelársky materiál | 2343,22 vrátane DPH |
212/2014 | 30.12.2014 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | |
11441013 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | nákup-kopírovací papier | 1275,00 vrátane DPH |
194/2014 | 30.12.2014 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | |
11441012 | Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 KOšice |
36570460 | vodné,stočné | 452,04 vrátane DPH |
Zmluva:50-000049173PO2011 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | |
11441011 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
00035697 | mobilné hovory | 320,90 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | |
11441010 | C&S GROUP, s.r.o. Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce |
44101619 | mimoriadne upratov.služby | 360 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služby z 13.08.2014 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | |
11441009 | C&S GROUP, s.r.o. Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce |
44101619 | mimoriadne upratovacie služby | 360 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služby z 13.08.2014 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | |
11441007 | PosAm, s.r.o. Odborárska 21, 831 02 Bratislava |
31365078 | USB token, predlžovací kábel | 99,58 vrátane DPH |
204/2014 | 23.12.2014 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | |
11441006 | PosAm, s.r.o. Odborárska 21, 831 02 Bratislava |
31365078 | USB token, predlžovací kábel | 99,58 vrátane DPH |
204/2014 | 23.12.2014 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | |
11441005 | PcProfi, s.r.o. Fintická 14050/119, 080 06 Prešov |
44685173 | nákup Skener Epson | 617,75 vrátane DPH |
211/2014 | 23.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | |
11441004 | ALZ, s.r.o. Východná 19/C, 080 01 Prešov |
36461806 | údržba služobného motorového vozidla | 471,65 vrátane DPH |
170/2014 | 23.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | |
11441003 | AMBBI, s.r.o. Konštantínova 17, 080 01 Prešov |
43848362 | zdravotné výkony | 90,61 bez DPH |
V zmysle zákona č.:447/2008 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | |
11441002 | DRIENLEK, s.r.o. Drienovská Nová Ves 83, 082 01 Kendice |
45911631 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
V zmysle zákona č.:447/2008 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | |
11441001 | PRA-LEK, s.r.o. Prostejovska 33/B, 080 01 Prešov |
36483214 | zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
V zmysle zákona č.:447/2008 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | |
11441000 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | nákup- obálky | 2896,08 vrátane DPH |
195/2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | |
11440999 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | nákup-kopírovací papier | 2078,26 vrátane DPH |
194/2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | |
11440998 | AutoCont, a.s. Strojnícka 1, 080 06 Prešov |
36396222 | nákup-kancelárske stoličky | 2808,00 vrátane DPH |
172/2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | |
11440997 | AutoCont, a.s. Strojnícka 1, 080 06 Prešov |
36396222 | nákup-kancelársky nábytok | 1194,00 vrátane DPH |
173/2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | |
11440996 | PcProfi, s.r.o. Fintická 14050/119, 080 06 Prešov |
44685173 | nákup-laserové tlačiarne | 7470,00 vrátane DPH |
209/2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | |
11440995 | PcProfi, s.r.o. Fintická 14050/119, 080 06 Prešov |
44685173 | nákup - spotrebný mater. | 298,92 vrátane DPH |
189/2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | |
11440994 | PcProfi, s.r.o. Fintická 14050/119, 080 06 Prešov |
44685173 | nákup- toner | 3124,02 vrátane DPH |
197/2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | |
11440993 | PcProfi, s.r.o. Fintická 14050/119, 080 06 Prešov |
44685173 | nákup- diar denný | 22,08 vrátane DPH |
206/2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | |
11440992 | PcProfi, s.r.o. Fintická 14050/119, 080 06 Prešov |
00000446 | nákup-novoročné pohľadnice | 36,00 vrátane DPH |
198/2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | |
11440991 | FAWELL, s.r.o. Levočská 11, 080 01 Prešov |
44109865 | nákup-podlaha | 239,41 vrátane DPH |
210/2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | |
11440990 | SIBAL M.-remeseln.potreby Weberova 9, 0801 Prešov |
31246231 | nákup-pracovná obuv | 528,18 vrátane DPH |
203/2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | |
11440989 | SIBAL M.-remeseln.potreby Weberova 9, 0801 Prešov |
31246231 | nákup-pracovná obuv | 671,90 vrátane DPH |
200/2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | |
11440987 | Vokup klim, s.r.o. Prešov Šebastovská 4, 080 06 Prešov |
36652121 | oprava vodovodného potrubia | 2207,03 vrátane DPH |
186/2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 |