Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440708 | Úrad Prešovského samosprávneho kraja Námestie mieru 2, 080 001 Prešov |
37870475 | Nájomné nebytových priestorov | 3668,32 bez DPH |
zmluvač.151/2010 | 25.09.2014 | 30.09.2014 | 28.10.2014 | |
11440578/PO | Úrad Prešovského samosprávneho kraja Námestie mieru 2, 080 001 Prešov |
37870475 | Nájomné 8/2014 | 3668,32 vrátane DPH |
zmluvač.151/2010 | 01.08.2014 | 11.08.2014 | 23.9.2014 | |
11440577/PO | Úrad Prešovského samosprávneho kraja Námestie mieru 2, 080 001 Prešov |
37870475 | užívanie nebytových priestorov 8/2014 | 1993,00 vrátane DPH |
zmluvač.151/2010 | 01.08.2014 | 11.08.2014 | 23.9.2014 | |
11441012 | Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 KOšice |
36570460 | vodné,stočné | 452,04 vrátane DPH |
Zmluva:50-000049173PO2011 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | |
11440886 | Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 KOšice |
36570460 | vodné,stočné | 854,57 vrátane DPH |
Zmluva:50-000049173PO2011 | 02.12.2014 | 08.12.2014 | 29.12.2014 | |
11440890 | Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 KOšice |
36570460 | vodné,stočné | 369,13 vrátane DPH |
Zmluva:50-000049173PO2011 | 04.12.2014 | 09.12.2014 | 29.12.2014 | |
11440320/PO | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby | 6169,55 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 6.2.2004 | 11.04.2014 | 24.04.2014 | 15.5.2014 | |
11440236/PO | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava DEKVS 02/2014 | 152,36 bez DPH |
Zmluva zo dňa 6.2.2004 | 21.03.2014 | 21.03.2014 | 17.4.2014 | |
11440186 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby | 6905,90 bez DPH |
Zmluva zo dňa 6.2.2004 | 12.03.2014 | 13.03.2014 | 31.3.2014 | |
11440160 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Preddavok na frankovací stroj - vyúč. fa | 12000,00 bez DPH |
Zmluva zo dňa 6.2.2004 | 05.03.2014 | 20.02.2014 | 13.3.2014 | |
11440143 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava k DEKVS 6275645200 | -131,64 bez DPH |
Zmluva zo dňa 6.2.2004 | 21.02.2014 | 21.02.2014 | 13.3.2014 | |
11440129 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštovné poplatky | 4124,15 bez DPH |
Zmluva zo 6.2.2004 | 13.02.2014 | 21.02.2014 | 12.3.2014 | |
11440048 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Úhrada za poštové služby | 2831,00 bez DPH |
Zmluva zo 6.2.2004 | 13.01.2014 | 20.01.2014 | 12.2.2014 | |
11440908 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | platba firemnou kartou 11/2014 | 1455,14 bez DPH |
Zmluva z 28.11.2005 | 09.12.2014 | 16.12.2014 | 29.12.2014 | |
11440825 | Diners Club Internat, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | platba kartou PHL | 1502,76 bez DPH |
Zmluva z 28.11.2005 | 07.11.2014 | 14.11.2014 | 27.11.2014 | |
11440754 | Diners Club Internat Námestie slobody 11, 81106 Bratislava |
35757086 | Platby kartou 9/2014 | 1139,58 bez DPH |
Zmluva z 28.11.2005 | 08.10.2014 | 17.10.2014 | 29.10.2014 | |
11440589/PO | Diners Club Internat Námestie slobody 11, 81106 Bratislava |
35757086 | transakcie firemných kariet | 1353,10 vrátane DPH |
Zmluva z 28.11.2005 | 08.08.2014 | 15.08.2014 | 17.9.2014 | |
11440524/PO | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava |
35757086 | transakcie firemných kariet | 1739,11 vrátane DPH |
Zmluva z 28.11. 2005 | 08.07.204 | 14.07.2014 | 3.9.2014 | |
11440378/PO | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava |
35757086 | transakcie firemných kariet | 918,71 vrátane DPH |
Zmluva z 28.11. 2005 | 09.05.2014 | 16.05.2014 | 20.6.2014 | |
11440319/PO | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | Úhrada transakcii firemných kariet | 949,50 vrátane DPH |
Zmluva z 28.11. 2005 | 10.04.2014 | 16.04.2014 | 15.5.2014 | |
11440159 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava |
35757086 | transakcie firemných kariet Diners Club | 1146,66 bez DPH |
Zmluva z 28.11. 2005 | 05.03.2014 | 13.03.2014 | 31.3.2014 | |
11440107 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | firemné karty Diners- pohonné hmoty | 1328,50 bez DPH |
Zmluva z 28.11. 2005 | 07.02.2014 | 13.02.2014 | 12.3.2014 | |
11440018 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | Plnenie z firemných kariet Diners Club | 1417,49 bez DPH |
Zmluva z 28.11. 2005 | 09.01.2014 | 15.01.2014 | 4.2.2014 | |
11440155 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Dodávka plynu - pracovisko Lipany | 425,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu | 04.03.2014 | 07.03.2014 | 31.3.2014 | |
11440156 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | Dodávka plynu pracovisko Sabinov | 1819,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu | 04.03.2014 | 07.03.2014 | 31.3.2014 | |
11440157 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | Dodávka plynu - pracovisko Sabinov | 13,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu | 04.03.2014 | 07.03.2014 | 31.3.2014 | |
11440085 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Zemný plyn -pracovisko Sabinov- kotolňa | 13,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu | 04.02.2014 | 07.02.2014 | 20.2.2014 | |
11440086 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Zemný plyn - pracovisko Lipany | 425,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu | 04.02.2014 | 07.02.2014 | 20.2.2014 | |
11440087 | SPP a.s. Košice Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Dodávka zemný plyn - Slovenská 87, Prešov | 1819,- vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu | 04.02.2014 | 07.02.2014 | 20.2.2014 | |
11440014 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Plnenie za dodávku plynu na január 2014 | 13,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu | 03.01.2014 | 13.01.2014 | 5.2.2014 | |
11440015 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | plnenie za dodávku plynu na mesiac január 2014 | 1819 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu | 03.01.2014 | 13.01.2014 | 5.2.2014 | |
11440013 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Plnenie za dodávku plynu na január 2014 | 425,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu | 03.01.2014 | 13.01.2014 | 5.2.2014 | |
11440945 | Detský domov Prešov Požiarnická 3, 080 01 Prešov |
00610607 | plyn 11/2014 | 91,05 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 16.12.2014 | 22.12.2014 | 5.1.2015 | |
11440946 | Detský domov Prešov Požiarnická 3, 080 01 Prešov |
00000610 | elektrická nergia 11/2014 | 26,08 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 16.12.2014 | 22.12.2014 | 5.1.2015 | |
11440917 | Detský domov Prešov Požiarnická 3, 080 01 Prešov |
00610607 | náklady za plyn | 714,92 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 10.12.2014 | 16.12.2014 | 29.12.2014 | |
11440918 | Detský domov Prešov Požiarnická 3, 080 01 Prešov |
00610607 | náklady za elektrickú energiu | 263,70 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 10.12.2014 | 16.12.2014 | 29.12.2014 | |
11440919 | Detský domov Prešov Požiarnická 3, 080 01 Prešov |
00610607 | náklady za zrážkovú vodu | 19,58 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 10.12.2014 | 16.12.2014 | 29.12.2014 | |
11440125 | Michal MIČO STAVDOZ Lesnícka 66, 080 05 Prešov |
35059648 | Poskytovanie technickej pomoci | 176,00 bez DPH |
Zmluva o technickej pomoci č.02/2013 | 12.02.2014 | 27.02.2014 | 13.3.2014 | |
11440047 | Michal MIČO STAVDOZ Lesnícka 60, 080 05/Prešov |
35059648 | Za poskytovanie technickej pomoci | 154,00 bez DPH |
Zmluva o technickej pomoci č.02/2013 | 14.01.2014 | 21.01.2014 | 5.2.2014 | |
11440942 | MIČO Michal- STAVDOZ Prešov |
35059648 | stavebný dozor-úprava bytov, rod.domov,garáže | 297,00 bez DPH |
Zmluva o technickej pomoci | 15.12.2014 | 22.12.2014 | 5.1.2015 |