Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440174 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D,BA,82101 |
31396674 | Stravné lístky | 68400,00 bez DPH |
28.03.2014 | 23.04.2014 | 30.4.2014 | ||
11440737 | INSTA -PL s.r.o. Inžinierska 2, Prievidza |
36335452 | Rekonštrukcia vodov. Rozvod. | 29512,79 vrátane DPH |
22.12.2014 | 29.12.2014 | 8.1.2015 | ||
21440015 | DOXX-Stravné lístky, s.r.o. Kálov 356, Žilina |
36391000 | Stravenky | 14424,24 bez DPH |
30.10.2014 | 31.10.2014 | 3.11.2014 | ||
11440185 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D,BA,82101 |
31396674 | Stravné lístky | 11016,00 bez DPH |
02.04.2014 | 28.04.2014 | 30.4.2014 | ||
11440131 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D,BA,82101 |
31396674 | Stravné lístky | 10872,00 bez DPH |
04.03.2014 | 26.03.2014 | 31.3.2014 | ||
11440071 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D,BA,82101 |
31396674 | Stravné lístky | 10512,00 bez DPH |
04.02.2014 | 28.02.2014 | 3.3.2014 | ||
11440002 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D,BA,82101 |
31396674 | Stravné lístky | 10008,00 bez DPH |
03.01.2014 | 28.01.2014 | 4.2.2014 | ||
11440735 | Buzna Ľuboslav Hlavná ulica 312, Lazany |
33612234 | revízie | 9800,00 vrátane DPH |
22.12.2014 | 29.12.2014 | 8.1.2015 | ||
11440725 | Gergel Ondrej - Moger Krásno 105 |
30329132 | Prac. pomôcky | 8762,40 vrátane DPH |
18.12.2014 | 22.12.2014 | 8.1.2015 | ||
11440497 | Gergel Ondrej - Moger Krásno 105 |
30329132 | Pracov. pomôcky | 7520,95 vrátane DPH |
11.09.2014 | 19.09.2014 | 30.9.2014 | ||
11440139 | ELKO Computers, a.s. Bojnická cesta 5 |
31619479 | Tlačiarne | 6720,00 vrátane DPH |
06.03.2014 | 02.04.2014 | 30.4.2014 | ||
11440724 | Gergel Ondrej - Moger Krásno 105 |
30329132 | Prac. pomôcky | 4488,00 vrátane DPH |
18.12.2014 | 22.12.2014 | 8.1.2015 | ||
21440018 | DOOX - Stravné lístky, s.r.o. Kálov 356, Žilina |
36391000 | Stravenky | 4296,10 bez DPH |
03.12.2014 | 04.12.2014 | 8.1.2015 | ||
11440177 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, Trenčín |
36328057 | Výpoč.technika - MFP | 3673,80 vrátane DPH |
28.03.2014 | 23.05.2014 | 29.5.2014 | ||
11440712 | ELKO Computers Bojnická cesta 5, Prievidza |
31619479 | Tlačiarne | 3360,00 vrátane DPH |
17.12.2014 | 29.12.2014 | 8.1.2015 | ||
11440477 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kanc. Potreby | 2976,17 vrátane DPH |
04.09.2014 | 29.10.2014 | 3.11.2014 | ||
11440465 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Papier | 2950,92 vrátane DPH |
22.08.2014 | 16.10.2014 | 3.11.2014 | ||
11440720 | Ebra s.r.o. Včelárska 1, Prievidza |
31643698 | Stoly | 2948,00 vrátane DPH |
18.12.2014 | 29.12.2014 | 8.1.2015 | ||
11440660 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Papier | 2920,50 vrátane DPH |
27.11.2014 | 31.12.2014 | 8.1.2015 | ||
11440702 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVR wan | 2819,35 vrátane DPH |
11.12.2014 | 31.12.2014 | 8.1.2015 | ||
11440694 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVR wan | 2819,35 vrátane DPH |
10.12.2014 | 22.12.2014 | 8.1.2015 | ||
11440628 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVR wan | 2819,35 vrátane DPH |
10.11.2014 | 02.12.2014 | 8.1.2015 | ||
11440557 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVR wan | 2819,35 vrátane DPH |
10.10.2014 | 04.11.2014 | 1.12.2014 | ||
11440510 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVR | 2819,35 vrátane DPH |
17.09.2014 | 09.10.2014 | 3.11.2014 | ||
11440447 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVR | 2819,35 vrátane DPH |
12.08.2014 | 02.09.2014 | 30.9.2014 | ||
11440314 | SWAN, a.s. Bórska 6,Bratislava 84104 |
35680202 | MPSVR | 2819,35 vrátane DPH |
10.06.2014 | 02.07.2014 | 30.7.2014 | ||
11440268 | SWAN, a.s. Bórska 6,Bratislava 84104 |
35680202 | MPSVR | 2819,35 vrátane DPH |
12.05.2014 | 03.06.2014 | 1.7.2014 | ||
11440209 | SWAN, a.s. Bórska 6,Bratislava 84104 |
35680202 | MPSVR | 2819,35 vrátane DPH |
10.04.2014 | 29.04.2014 | 30.4.2014 | ||
11440150 | SWAN, a.s. Bórska 6,Bratislava 84104 |
35680202 | MPSVR | 2819,35 vrátane DPH |
11.03.2014 | 02.04.2014 | 30.4.2014 | ||
11440095 | SWAN, a.s. Bórska 6,Bratislava 84104 |
35680202 | MPSVR | 2819,35 vrátane DPH |
11.02.2014 | 05.03.2014 | 31.3.2014 | ||
11340718 | SWAN, a.s. Bórska 6,Bratislava 84104 |
35680202 | MPSVR | 2819,35 vrátane DPH |
23.12.2013 | 16.01.2014 | 4.2.2014 | ||
11440120 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kancel. potreby - papier | 2589,34 vrátane DPH |
24.02.2014 | 23.04.2014 | 30.4.2014 | ||
11440281 | PERGAMON, s.r.o. Chemická 1 , Bratislava |
31327681 | Tonery | 2579,91 vrátane DPH |
19.05.2014 | 11.07.2014 | 30.7.2014 | ||
11440324 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kancel. potreby - papier | 2348,23 vrátane DPH |
13.06.2014 | 06.08.2014 | 2.9.2014 | ||
11440377 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D,BA,82101 |
31396674 | Stravné lístky | 2160,00 bez DPH |
17.07.2014 | 22.07.2014 | 30.7.2014 | ||
11340670 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kancel. potreby | 2139,31 vrátane DPH |
05.12.2013 | 29.01.2014 | 4.2.2014 | ||
11440295 | Stred.vod.spoloč. Partizánska 5, B. Bystrica |
36644030 | Vodné - stočné | 2096,39 vrátane DPH |
03.06.2014 | 26.06.2014 | 1.7.2014 | ||
11440569 | Gergel Ondrej - Moger Krásno 105 |
30329132 | Pracov. pomôcky | 2094,48 vrátane DPH |
13.10.2014 | 22.10.2014 | 3.11.2014 | ||
11440343 | PERGAMON, s.r.o. Chemická 1 , Bratislava |
31327681 | Tonery | 2066,40 vrátane DPH |
01.07.2014 | 20.08.2014 | 2.9.2014 | ||
11440482 | SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/A, Bratislava |
35815256 | Odber zemného plynu | 1935,00 vrátane DPH |
08.09.2014 | 16.09.2014 | 30.9.2014 |