Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144654 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom. služby za 11/2014 | 1 111,93 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 05.12.2014 | 17.12.2014 | 2.1.2015 | |
144722 | Slov. pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9,B.Bystrica |
36631124 | Tlač poštového peňažného poukazu | 44,87 € vrátane DPH |
19.12.2014 | 22.12.2014 | 2.1.2015 | ||
144611 | ADCOMP SK, s r.o. M.R.Štefánika 1377/9, Levoča |
46923748 | tonery, renovácia | 2 724,48 € bez DPH |
104/2014 | 18.11.2014 | 27.11.2014 | 4.12.2014 | |
144550 | PROEKO, s r.o. Strmý Vŕšok 18, Bratislava |
35900831 | účastnícky poplatok na seminár | 138 € bez DPH |
prihláška zo dňa17.10.2014 | 10.11.2014 | 12.11.2014 | ||
144296 | ADCOMP SK , s r.o. M.R.Štefánika 1377/9, Levoča |
46923748 | údržba a opravy tlačiarní a kop. strojov | 602 € bez DPH |
46/2014 | 16.05.2014 | 27.05.2014 | 28.5.2014 | |
144392 | Bytové hospodárstvo, s r.o. T.Vansovej 1231, Revúca |
31674020 | údržba a opravy v AB úradu | 99,40 € vrátane DPH |
53/2014 | 09.07.2014 | 14.07.2014 | 1.8.2014 | |
144445 | Bytové hospodárstvo, s r.o. T.Vansovej 1231, Revúca |
31674020 | údržba AB úradu | 551,29 € vrátane DPH |
60/2014 | 06.08.2014 | 20.08.2014 | 26.8.2014 | |
144070 | Bytové hospodárstvo, s r.o. T.Vansovej 1231, Revúca |
31674020 | údržba AB úradu | 199,29 € vrátane DPH |
3/2014 | 06.02.2014 | 13.02.2014 | 14.2.2014 | |
144595 | Grendelová Eva Kukučínová 17, Revúca |
43405959 | upratovacie služby po hav. situácií | 144,50 € bez DPH |
11.11.2014 | 21.11.2014 | 21.11.2014 | ||
144068 | Grendelová Eva Kukučínova 192/17, Revúca |
43405959 | upratovacie služby za 1/2014 | 875 € bez DPH |
zmluva č. 10/2012/RA zo dňa 18.12.2012 | 05.02.2014 | 18.02.2014 | 18.2.2014 | |
144565 | Grendelová Eva Kukučínová 17, Revúca |
43405959 | upratovacie služby za 10/2014 | 875 € bez DPH |
zmluva č.10/2012/RA, 18.12.2012 | 04.11.2014 | 13.11.2014 | 21.11.2014 | |
144646 | Grendelová Eva Kukučínová 17, Revúca |
43405959 | upratovacie služby za 11/2014 | 875 € bez DPH |
zmluva č.10/2012/RA, 18.12.2012 | 02.12.2014 | 15.12.2014 | 15.12.2014 | |
144003 | Grendelová Eva Kukučínova 192/17, Revúca |
43405959 | upratovacie služby za 12/2013 | 745 € bez DPH |
zmluva č. 10/2012/RA zo dňa 18.12.2012 | 03.01.2014 | 16.01.2014 | 20.1.2014 | |
144262 | Grendelová Eva Kukučínova 192/17, Revúca |
43405959 | upratovacie služby za 4/2014 | 875 € bez DPH |
zmluva č. 10/2012/RA zo dňa 18.12.2012 | 06.05.2014 | 16.05.2014 | 16.5.2014 | |
144324 | Grendelová Eva Kukučínova 192/17, Revúca |
43405959 | upratovacie služby za 5/2014 | 875 € bez DPH |
zmluva č. 10/2012/RA zo dňa 18.12.2012 | 03.06.2014 | 16.06.2014 | 17.6.2014 | |
144379 | Grendelová Eva Kukučínova 192/17, Revúca |
43405959 | upratovacie služby za 6/2014 | 875 € bez DPH |
zmluva č. 10/2012/RA zo dňa 18.12.2012 | 02.07.2014 | 14.07.2014 | 1.8.2014 | |
144431 | Grendelová Eva Kukučínova 192/17, Revúca |
43405959 | upratovacie služby za 7/2014 | 875 € bez DPH |
zmluva č. 10/2012/RA zo dňa 18.12.2012 | 04.08.2014 | 14.08.2014 | 14.8.2014 | |
144474 | Grendelová Eva Kukučínova 192/17, Revúca |
43405959 | upratovacie služby za 8/2014 | 875 € bez DPH |
zmluva č. 10/2012/RA | 03.09.2014 | 11.09.2014 | 16.9.2014 | |
144525 | Grendelová Eva Kukučínová 17, Revúca |
43405959 | upratovacie služby za 9/2014 | 875 € bez DPH |
zmluva č.10/2012/RA, 18.12.2012 | 02.10.2014 | 14.10.2014 | 15.10.2014 | |
144113 | Grendelová Eva Kukučínova 192/17, Revúca |
43405959 | upratovanie - za 2/2014 | 875 € bez DPH |
zmluva č. 10/2012/RA zo dňa 18.12.2012 | 04.03.2014 | 17.03.2014 | 17.3.2014 | |
144180 | Grendelová Eva Kukučínova 192/17, Revúca |
43405959 | upratovanie za 3/2014 | 875 € bez DPH |
zmluva č. 10/2012/RA zo dňa 18.12.2012 | 03.04.2014 | 14.04.2014 | 14.4.2014 | |
144289 | Slovenská pošta , a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | úver-výplatné za 4/2014 | 1 022,35 € bez DPH |
zmluva o pošt. úvere | 15.05.2014 | 27.05.2014 | 28.5.2014 | |
144503 | Elektro-technik, s r.o. Muránska 1332/6,Revúca |
36649694 | varná kanvica | 14,90 € vrátane DPH |
81/2014 | 16.09.2014 | 30.09.2014 | 8.10.2014 | |
144260 | Elektro-technik, s r.o. Muránska 1332/6, Revúca |
36649694 | varné kanvice | 29,80 € vrátane DPH |
36/2014 | 05.05.2014 | 19.05.2014 | 20.5.2014 | |
144061 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné za 1/2014 | 406,54 € vrátane DPH |
zmluva na základe OZ z 26.11.2008 | 04.02.2014 | 17.02.2014 | 17.2.2014 | |
144439 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné za 7/2014 | 220,43 € vrátane DPH |
zmluva na základe OZ z 26.11.2008 | 07.08.2014 | 22.08.2014 | 26.8.2014 | |
144526 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné za 9/2014 | 280,75 € vrátane DPH |
zmluva uzatvorená na základe OZ | 02.10.2014 | 17.10.2014 | 17.10.2014 | |
144529 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné za III.Q.2014 - Železničná | 10,74 € vrátane DPH |
zmluva uzatvorená na základe OZ | 07.10.2014 | 20.10.2014 | 20.10.2014 | |
144020 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné za IV.Q.2013 | 11,48 € vrátane DPH |
zmluva na základe OZ z 26.11.2008 | 09.01.2014 | 24.01.2014 | 28.1.2014 | |
134681 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné,stočné za 12/2013 | 148,92 € vrátane DPH |
zmluva na základe OZ | 30.12.2013 | 09.01.2014 | 20.1.2014 | |
114115 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné,stočné za 2/2014 | 244,26 € vrátane DPH |
zmluva na základe OZ z 26.11.2008 | 05.03.2014 | 20.03.2014 | 20.3.2014 | |
144174 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné,stočné za 3/2014 | 498,85 € vrátane DPH |
zmluva na základe OZ | 02.04.2014 | 17.04.2014 | 5.5.2014 | |
144388 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné,stočné za 4-6/2014 | 10,62 € vrátane DPH |
zmluva na základe OZ | 07.07.2014 | 18.07.2014 | 1.8.2014 | |
144265 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné,stočné za 4/2014 | 250,27 vrátane DPH |
zmluva na základe OZ z 26.11.2008 | 07.05.2014 | 22.05.2014 | 22.5.2014 | |
144323 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné,stočné za 5/2014 | 235,67 € vrátane DPH |
zmluva na základe OZ z 26.11.2008 | 03.06.2014 | 16.06.2014 | 17.6.2014 | |
144382 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné,stočné za 6/2014 | 268,80 € vrátane DPH |
zmluva na základe OZ z 26.11.2008 | 04.07.2014 | 18.07.2014 | 1.8.2014 | |
144186 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné,stočné za I.Q.2014 | 10,69 € vrátane DPH |
zmluva na základe OZ | 04.04.214 | 22.04.2014 | 5.5.2014 | |
144605 | FERDI75 , s r.o. T.Vansovej 1358/28, Revúca |
46900993 | všeobecný materiál | 997,47 € bez DPH |
102/2014 | 13.11.2014 | 27.11.2014 | 4.12.2014 | |
144436 | FERDI 75,s r.o. T. Vansovej 1358/28, Revúca |
46900993 | všeobecný materiál | 682,40 € vrátane DPH |
78/2014 | 07.08.2014 | 20.08.2014 | 26.8.2014 | |
144332 | FERDI 75,s r.o. T. Vansovej 1358/28, Revúca |
46900993 | všeobecný materiál | 748,75 € vrátane DPH |
54/2014 | 06.06.2014 | 19.06.2014 | 19.6.2014 |