Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144663 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel. služby za 11/2014 | 265,63 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 10.12.2014 | 17.12.2014 | 30.12.2014 | |
144585 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel.poplatky za 10/2014 | 265,63 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 10.11.2014 | 05.12.2014 | 15.12.2014 | |
144542 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel.poplatky za 9/2014 | 265,63 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 10.10.2014 | 06.11.2014 | 12.11.2014 | |
144490 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel.poplatky za 8/2014 | 265,63 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 10.09.2014 | 03.10.2014 | 8.10.2014 | |
144449 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel. služby zab 7/2014 | 265,63 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt. tel. služieb z 3.1.2007 | 12.08.2014 | 05.09.2014 | 16.9.2014 | |
144345 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35608202 | tel. služby za 5/2014 | 265,63 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt. tel. služieb z 3.1.2007 | 10.06.2014 | 04.07.2014 | 4.7.2014 | |
144271 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel. služby za 4/2014 | 265,63 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt. tel. služieb z 3.1.2007 | 09.05.2014 | 04.06.2014 | 5.6.2014 | |
144206 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel. služby za 3/2014 | 265,63 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt. tel. služieb z 3.1.2007 | 09.04.2014 | 02.05.2014 | 14.5.2014 | |
144128 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel. služby za 2/2014 | 265,63 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt. tel. služieb z 3.1.2007 | 11.03.2014 | 04.04.2014 | 10.4.2014 | |
144075 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel. služby za 1/2014 | 265,63 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt. tel. služieb z 3.1.2007 | 10.02.2014 | 06.03.2014 | 11.3.2014 | |
144697 | R-PRODUCTION, Ľ.Fabová Magnezitárov 1203/2, Revúca |
46658688 | Letné pneumatiky na služ. MV - VW Golf | 268 € bez DPH |
114/2014 | 16.12.2014 | 17.12.2014 | 2.1.2015 | |
144382 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné,stočné za 6/2014 | 268,80 € vrátane DPH |
zmluva na základe OZ z 26.11.2008 | 04.07.2014 | 18.07.2014 | 1.8.2014 | |
144682 | R-PRODUCTION, Ľ.Fabová Magnezitárov 1203/2, Revúca |
46658688 | oprava služobného MV - Octavia | 273 € bez DPH |
111/2014 | 12.12.2014 | 17.12.2014 | 2.1.2015 | |
144526 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné za 9/2014 | 280,75 € vrátane DPH |
zmluva uzatvorená na základe OZ | 02.10.2014 | 17.10.2014 | 17.10.2014 | |
144419 | Július Jamrich Jovická 20, Rožňava |
17128021 | školenie vodičov | 280 € bez DPH |
65/2014 | 25.07.2014 | 22.08.2014 | 26.8.2014 | |
144683 | Ing. Knopp Ľubomír Daxnerova 9, Revúca |
10746129 | skladovacia skriňa | 285 € vrátane DPH |
118/2014 | 12.12.2014 | 17.12.2014 | 30.12.2014 | |
144695 | R-PRODUCTION, Ľ.Fabová Magnezitárov 1203/2, Revúca |
46658688 | Letné pneumatiky na služ. MV - Octavia | 304 € bez DPH |
113/2014 | 16.12.2014 | 17.12.2014 | 2.1.2015 | |
144696 | R-PRODUCTION, Ľ.Fabová Magnezitárov 1203/2, Revúca |
46658688 | Zimné pneumatiky na služobné MV - Octavia | 314 € bez DPH |
112/2014 | 16.12.2014 | 17.12.2014 | 2.1.2015 | |
144275 | MK-TOUR, Miroslav Krštieň Muráň 308 |
37547241 | preprava - JOB EXPO Nitra | 314,30 € bez DPH |
30/2014 | 12.05.2014 | 13.05.2014 | 16.5.2014 | |
144685 | Ing. Milan Poprocký-MIKAR Maša 439/18, Revúca |
32965796 | ocenenie prác prestavby - SI | 325,20 € vrátane DPH |
15.12.2014 | 17.12.2014 | 2.1.2015 | ||
144655 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | spotreba vody za 11/2014 | 326,47 € vrátane DPH |
zmluva uzatvorená na základe OZ | 05.12.2014 | 17.12.2014 | 2.1.2015 | |
144469 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | spotreba vody za 8/2014 | 329,12 € vrátane DPH |
zmluva uzatvorená na základe OZ | 02.09.2014 | 16.09.2014 | 25.9.2014 | |
144153 | Stanislav Knopp Daxnerova 1187/9, Revúca |
40733602 | Kontrola a revízia PSN | 334 € bez DPH |
5/2014 | 21.03.2014 | 28.03.2014 | 1.4.2014 | |
144397 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel. služby za 6/2014 | 365,63 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt. tel. služieb z 3.1.2007 | 10.07.2014 | 06.08.2014 | 12.8.2014 | |
144218 | Bytové hospodárstvo, s r.o. T.Vansovej 1231, Revúca |
31674020 | opravy a údržba AB úradu | 369,50 € vrátane DPH |
16/2014 | 10.04.2014 | 17.04.2014 | 5.5.2014 | |
144278 | Bytové hospodárstvo, s r.o. T.Vansovej 1231, Revúca |
31674020 | opravy a údržba v AB úradu | 375,01 € vrátane DPH |
32/2014 | 12.05.2014 | 14.05.2014 | 16.5.2014 | |
144575 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | spotreba vody za 10/2014 | 396,80 € vrátane DPH |
zmluva uzatvorená na základe OZ | 06.11.2014 | 21.11.2014 | 21.11.2014 | |
144602 | R-PRODUCTION, Ľ.Fabová Magnezitárov 1203/2, Revúca |
46658688 | servisná prehliadka - ŠKODA FABIA RA 326 AP | 399,10 € bez DPH |
96/2014 | 13.11.2014 | 21.11.2014 | 21.11.2014 | |
144681 | Elektro-technik, s r.o. Muránska 1332/6,Revúca |
36649694 | elektrospotrebiče | 400,20 € vrátane DPH |
115/2014 | 11.12.2014 | 17.12.2014 | 2.1.2015 | |
144061 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné za 1/2014 | 406,54 € vrátane DPH |
zmluva na základe OZ z 26.11.2008 | 04.02.2014 | 17.02.2014 | 17.2.2014 | |
144390 | MIKAR-Ing. Milan Poprocký Maša 439/18, Revúca |
32965796 | odborné posudky k prestavbám | 410,40 € vrátane DPH |
08.07.2014 | 14.07.2014 | 1.8.2014 | ||
144671 | Bytové hospodárstvo, s r.o. T.Vansovej 1231, Revúca |
31674020 | opravy a údržba AB úradu | 412,78 € vrátane DPH |
95/2014 | 08.12.2014 | 12.12.2014 | 15.12.2014 | |
144415 | Majster papier, s r.o. Priemyselná 306, Revúca |
36627348 | obálky | 420 € vrátane DPH |
64/2014 | 22.07.2014 | 28.07.2014 | 12.8.2014 | |
144599 | Kooperatíva, a.s. Mäsiarska 11, Košice |
00585441 | poistenie nehnuteľnosti - Gen. Viesta 1103/4 | 422,23 € bez DPH |
zmluva č.6549632440 | 12.11.2014 | 20.11.2014 | 21.11.2014 | |
144590 | Bytové hospodárstvo, s r.o. T.Vansovej 1231, Revúca |
31674020 | opravy v AB úradu | 443,86 € vrátane DPH |
80/2014 | 10.11.2014 | 21.11.2014 | 21.11.2014 | |
144144 | FERDI 75,s r.o. T. Vansovej 1358/28, Revúca |
46900993 | všeobecný materiál | 485 € bez DPH |
20/2014 | 14.03.2014 | 20.03.2014 | 20.3.2014 | |
144174 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné,stočné za 3/2014 | 498,85 € vrátane DPH |
zmluva na základe OZ | 02.04.2014 | 17.04.2014 | 5.5.2014 | |
144233 | R-PRODUCTION, Ľ.Fabová Magnezitárov 1203/2, Revúca |
46658688 | pneumatiky,žiarovka,čistič do služob. MV SUPERB | 503,80 € bez DPH |
34/2014 | 22.04.2014 | 24.04.2014 | 6.5.2014 | |
144030 | Kooperatíva, a.s. Mäsiarská 11, Košice |
00585441 | poistenie majetku Tornaľa | 543,72 € bez DPH |
zmluva 6517884280 | 14.01.2014 | 03.02.2014 | 7.2.2014 | |
144445 | Bytové hospodárstvo, s r.o. T.Vansovej 1231, Revúca |
31674020 | údržba AB úradu | 551,29 € vrátane DPH |
60/2014 | 06.08.2014 | 20.08.2014 | 26.8.2014 |