Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144273 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel. služby za 4/2014 | 166,80 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt. tel. služieb z 3.1.2007 | 09.05.2014 | 04.06.2014 | 5.6.2014 | |
144272 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel. služby za 4/2014 | 1 921 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt. tel. služieb z 3.1.2007 | 09.05.2014 | 04.06.2014 | 5.6.2014 | |
144271 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel. služby za 4/2014 | 265,63 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt. tel. služieb z 3.1.2007 | 09.05.2014 | 04.06.2014 | 5.6.2014 | |
144270 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35608202 | tel. služby za 4/2014 | 7 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt. tel. služieb z 3.1.2007 | 09.05.2014 | 04.06.2014 | 5.6.2014 | |
144210 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel. poplatky za 3/2014 | 13,48 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt. tel. služieb z 3.1.2007 | 09.04.2014 | 02.05.2014 | 14.5.2014 | |
144209 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35608202 | tel služby za 3/2014 | 676,51 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt. tel. služieb z 3.1.2007 | 09.04.2014 | 02.05.2014 | 14.5.2014 | |
144208 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel. služby za 3/2014 | 166,80 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt. tel. služieb z 3.1.2007 | 09.04.2014 | 02.05.2014 | 14.5.2014 | |
144207 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel. služby za 3/2014 | 1 921 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt. tel. služieb z 3.1.2007 | 09.04.2014 | 02.05.2014 | 14.5.2014 | |
144206 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel. služby za 3/2014 | 265,63 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt. tel. služieb z 3.1.2007 | 09.04.2014 | 02.05.2014 | 14.5.2014 | |
144134 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel. služby za 2/2014 | 32,22 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt. tel. služieb z 3.1.2007 | 11.03.2014 | 04.04.2014 | 10.4.2014 | |
144131 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35608202 | tel. služby za 2/2014 | 676,51 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt. tel. služieb z 3.1.2007 | 11.03.2014 | 04.04.2014 | 10.4.2014 | |
144130 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel. služby za 2/2014 | 166,80 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt. tel. služieb z 3.1.2007 | 11.03.2014 | 04.04.2014 | 10.4.2014 | |
144129 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel.služby za 2/2014 | 1 921 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt. tel. služieb z 3.1.2007 | 11.03.2014 | 04.04.2014 | 10.4.2014 | |
144128 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel. služby za 2/2014 | 265,63 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt. tel. služieb z 3.1.2007 | 11.03.2014 | 04.04.2014 | 10.4.2014 | |
144078 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35608202 | tel. služby za 1/2014 | 676,51 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt. tel. služieb z 3.1.2007 | 10.02.2014 | 06.03.2014 | 11.3.2014 | |
144077 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35608202 | tel. služby za 1/2014 | 166,80 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt. tel. služieb z 3.1.2007 | 10.02.2014 | 06.03.2014 | 11.3.2014 | |
144076 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35608202 | tel. služby za 1/2014 | 1 921 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt. tel. služieb z 3.1.2007 | 10.02.2014 | 06.03.2014 | 11.3.2014 | |
144075 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel. služby za 1/2014 | 265,63 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt. tel. služieb z 3.1.2007 | 10.02.2014 | 06.03.2014 | 11.3.2014 | |
144074 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel. služby za 1/2014 | 22,64 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt. tel. služieb z 3.1.2007 | 10.02.2014 | 06.03.2014 | 11.3.2014 | |
144021 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel. služby za 12/2013 | 17,96 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt. tel. služieb z 3.1.2007 | 10.01.2014 | 06.02.2014 | 7.2.2014 | |
144632 | Súvaha, s r.o. Záhradnícka 95, Bratislava |
31349765 | publikácia | 19,43 € vrátane DPH |
105/2014 | 28.11.2014 | 05.12.2014 | 15.12.2014 | |
144581 | Súkromná stredná odb.škola Železničná 2, Revúca |
37998676 | Burza informácií dňa 22.10.2014-občerstvenie | 101,38 € bez DPH |
91/2014 | 24.10.2014 | 13.11.2014 | 13.11.2014 | |
144556 | Súkromná stredná odb.škola Železničná 2, Revúca |
37998676 | občerstvenie na akciu " Burza informácií " dňa 22.10.2014 | 16 € bez DPH |
91/2014 | 24.10.2014 | 29.10.2014 | 29.10.2014 | |
144656 | STEFE THS, s r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | dodávka tepla TÚV za 11/2014 | 3 371,62 € vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008 zo dňa 19.11.2008 | 05.12.2014 | 17.12.2014 | 2.1.2015 | |
144589 | STEFE THS, s r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | dodávka tepla a TÚV za 10/2014 | 2 695,61 € vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008 zo dňa 19.11.2008 | 10.11.2014 | 19.11.2014 | 21.11.2014 | |
144533 | STEFE THS, s r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | dodávka tepla a TÚV za 9/2014 | 1 609,69 € vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008 zo dňa 19.11.2008 | 08.10.2014 | 17.10.2014 | 17.10.2014 | |
144480 | STEFE THS, s r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | dodávka TÚV za 8/2014 | 1 475,26 € vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008 zo dňa 19.11.2008 | 08.09.2014 | 18.09.2014 | 25.9.2014 | |
144438 | STEFE THS, s r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | dodávka tepla a TÚV za 7/2014 | 1 485,06 € vrátane DPH |
zmluva č.6/2008 z 19.11.2008 | 07.08.2014 | 20.08.2014 | 26.8.2014 | |
144381 | STEFE THS, s r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | dodávka TÚV za 6/2014 | 1 510,09 € vrátane DPH |
zmluva č.6/2008 z 19.11.2008 | 04.07.2014 | 17.07.2014 | 1.8.2014 | |
144337 | STEFE THS, s r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | dodávka tepla a TÚV za 5/2014 | 1 737,76 vrátane DPH |
zmluva č.6/2008 z 19.11.2008 | 06.06.2014 | 18.06.2014 | 19.6.2014 | |
144269 | STEFE THS, s r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | dodávka tepla a TÚV za 4/2014 | 2 383,64 € vrátane DPH |
zmluva č.6/2008 z 19.11.2008 | 09.05.2014 | 20.05.2014 | 20.5.2014 | |
144198 | STEFE THS, s r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | dodávka stud. vody a TÚV za 3/2014 | 2 964,30 € vrátane DPH |
zmluva č.6/2008 z 19.11.2008 | 08.04.2014 | 17.04.2014 | 5.5.2014 | |
144122 | STEFE THS, s r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | dodávka tepla a TÚV za 2/2014 | 3 427,06 € vrátane DPH |
zmluva č.6/2008 z 19.11.2008 | 07.03.2014 | 19.03.2014 | 19.3.2014 | |
144109 | STEFE THS, s r.o. Okružná 42/9, Revúca |
00036045 | vyúčtovanie nákladov za teplo a TÚV za rok 2013 | 1 002,12 € vrátane DPH |
zmluva č.6/2008 z 19.11.2008 | 03.03.2014 | 13.03.2014 | 13.3.2014 | |
144088 | STEFE THS, s r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | dodávka tepla a TÚV za 1/2014 | 3 970,99 € vrátane DPH |
zmluva č.6/2008 z 19.11.2008 | 13.02.2014 | 24.02.2014 | 26.2.2014 | |
144015 | STEFE THS, s r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | dodávka tepla a TÚV za 12/2013 | 5 939,76 vrátane DPH |
zmluva č.6/2008 z 19.11.2008 | 08.01.2014 | 17.01.2014 | 20.1.2014 | |
144557 | STARWEB, s r.o. Sv.Cyrila a Metoda č.40, Trnava |
46209018 | smart-sms dobitie kreditu | 25 € bez DPH |
04.11.2014 | 07.11.2014 | 12.11.2014 | ||
144356 | STARWEB, s r.o. Sv. Cyrila a Met. č.40, Trnava |
46209018 | kredit | 25 € bez DPH |
16.06.2014 | 19.06.2014 | 19.6.2014 | ||
144277 | Stanislav Knopp Daxnerova 1187/9, Revúca |
40733602 | oprava elektr. | 46 € vrátane DPH |
42/2014 | 12.05.2014 | 14.05.2014 | 16.5.2014 | |
144153 | Stanislav Knopp Daxnerova 1187/9, Revúca |
40733602 | Kontrola a revízia PSN | 334 € bez DPH |
5/2014 | 21.03.2014 | 28.03.2014 | 1.4.2014 |