Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31440137 | MUDr. Čopová Viktória Hviezdoslavova 27, SNV |
31976603 | Úhrada zdravotných výkonov | 62,73 bez DPH |
21.01.2013 | 24.01.2014 | 20.2.2014 | ||
11440035 | COMPEKO TREND, s.r.o. Štefanikovo námestie 6, Spišská Nová Ves |
31676596 | oprava tlačiarne | 72,00 vrátane DPH |
20130251 | 31.01.2013 | 05.02.2013 | 20.2.2014 | |
31440419 | MEDIC ADULT, s.r.o. Slovenská 50, Gelnica |
36586692 | Úhrada zdravotných výkonov | 48,79 bez DPH |
12.02.2013 | 26.02.2014 | 10.3.2014 | ||
11440059 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava |
35765143 | slovanet 02/14 | 337,37 bez DPH |
Zmluva o registrácii a správe domény pod. SK č. SD 3831 | 12.02.2013 | 14.02.2013 | 20.2.2014 | |
11440056 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Košice |
36211222 | el. energia | 4845,60 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100621889C | 12.02.2013 | 14.02.2013 | 20.2.2014 | |
11440057 | BELS, s. r. o. Hradisko 1254, Smižany |
36203637 | pranie prádla | 18,90 vrátane DPH |
2014003 | 12.02.2013 | 14.02.2013 | 20.2.2014 | |
11440068 | LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o. Tomášikova 23/D, BA |
31396674 | jed. kupóny | 13680,00 bez DPH |
21.02.2013 | 13.03.2014 | 28.3.2014 | ||
11440067 | Compeko Trend, s.r.o. Štefánikovo námestie 6, SNV |
31676596 | tech. posudok VT | 37,92 vrátane DPH |
20140026 | 21.02.2013 | 04.03.2014 | 26.3.2014 | |
11440083 | JAGESPIŠ, s.r.o. Drevárska 2, SNV |
36820695 | čistenie kanalizácie vodovodného potrubia | 290,40 vrátane DPH |
20140016 | 03.03.2013 | 05.03.2013 | 26.3.2014 | |
11440084 | PRO GROUP, s.r.o. Duklianska 1371/29,SNV |
36610607 | výroba pečiatok | 14,78 vrátane DPH |
20140036 | 03.03.2013 | 05.03.2013 | 26.3.2014 | |
31441234 | AMBIKO, s.r.o. Jánskeho 1, SNV |
36830461 | Úhrada zdravotných výkonov | 153,34 bez DPH |
30.04.2013 | 29.05.2014 | 27.6.2014 | ||
11440168 | Lemesányi L.Ing. Bauerova 30, KE |
40408507 | oprava tlačiarne | 56,80 vrátane DPH |
20140057 | 30.04.2013 | 23.05.2014 | 26.6.2014 | |
31440096 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Masarykova 9, Košice |
36582433 | Úhrada zdravotných výkonov | 62,73 bez DPH |
19.12.2013 | 17.01.2014 | 28.1.2014 | ||
31440070 | STAMULED, s.r.o. Urbánkova 2, Košice |
36597546 | Úhrada zdravotných výkonov | 6,97 bez DPH |
20.12.2013 | 17.01.2014 | 28.1.2014 | ||
31440072 | Mimaned, s.r.o. Chrapčiakova 1, Spišská Nová Ves |
46375066 | Úhrada zdravotných výkonov | 209,10 vrátane DPH |
20.12.2013 | 17.01.2014 | 28.1.2014 | ||
31440073 | MEDI-PRA, s. r. o. Prakovce 260 |
36600075 | Úhrada zdravotných výkonov | 285,77 bez DPH |
30.12.2013 | 17.01.2014 | 28.1.2014 | ||
31440073 | MEDI-PRA, s. r. o. Prakovce 260 |
36600075 | Úhrada zdravotných výkonov | 285,77 bez DPH |
30.12.2013 | 17.01.2014 | 28.1.2014 | ||
11440348 | VLan s.r.o. Rastislavova 20 |
46118896 | vrátenie Alkooltesteru | 4,00 vrátane DPH |
20140110 | 22.0.2014 | 04.09.2014 | 22.9.2014 | |
31440090 | BONAMED, s.r.o. J. Jánskeho 18, SNV |
36573442 | Úhrada zdravotných výkonov | 34,85 bez DPH |
03.01.2014 | 17.01.2014 | 28.1.2014 | ||
31440091 | BONAMED, s.r.o. J. Jánskeho 18, SNV |
36573442 | Úhrada zdravotných výkonov | 132,43 bez DPH |
03.01.2014 | 17.01.2014 | 28.1.2014 | ||
31440092 | HOMED, s.r.o. Hlavná 4, Krompachy |
36699314 | Úhrada zdravotných výkonov | 83,64 bez DPH |
03.01.2014 | 17.01.2014 | 28.1.2014 | ||
31440077 | NATURHAUS, s. r. o. Letná 27, SNV |
36606260 | Úhrada zdravotných výkonov | 111,52 bez DPH |
03.01.2014 | 17.01.2014 | 28.1.2014 | ||
31440075 | MUDr. Mária Puklušová Hviezdoslavova 27, SNV |
31303439 | Úhrada zdravotných výkonov | 76,67 bez DPH |
03.01.2014 | 17.01.2014 | 28.1.2014 | ||
31440088 | MUDr. Alica Fronková NZZ, Spišská Nová Ves |
35512938 | Úhrada zdravotných výkonov | 97,58 bez DPH |
07.01.2014 | 17.01.2014 | 28.1.2014 | ||
31440076 | MEDIC ADULT, s.r.o. Slovenská 50, Gelnica |
36586692 | Úhrada zdravotných výkonov | 48,79 bez DPH |
07.01.2014 | 17.01.2014 | 28.1.2014 | ||
31440089 | MUDr. Tomášková Slávka Záhradná 10, Gelnica |
36600610 | Úhrada zdravotných výkonov | 55,76 bez DPH |
07.01.2014 | 17.01.2014 | 28.1.2014 | ||
31440074 | MUDr. Dzurik Marián Mariánske nám. 36, Spišské Podhradie |
31996035 | Úhrada zdravotných výkonov | 13,94 bez DPH |
08.01.2014 | 17.01.2014 | 28.1.2014 | ||
11440011 | VLan, s.r.o. L. Novomeského 40, Pezinok |
46118896 | Kalibrácia alkoholtestera | 38,00 vrátane DPH |
20130249 | 08.01.2014 | 17.01.2014 | 28.1.2014 | |
11440001 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | plyn - vyúčt. 12/13 G | 1465,91 vrátane DPH |
zmluva o dodávke plynu č. 5100026019 | 09.01.2014 | 17.01.2014 | 28.1.2014 | |
11440017 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod., stoč., zráž., 12/13 - 01/14 Gelnica | 186,90 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/11 | 09.01.2014 | 17.01.2014 | 28.1.2014 | |
11440016 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod., stoč., zráž. - 12/13 - 01/14 SNV 55 | 131,71 vrátane DPH |
zmluva o dodávke pitnej vody č. 213/04/PO/171/570 | 09.01.2014 | 17.01.2014 | 28.1.2014 | |
11440015 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod., stoč.,zráž. - 12/13 - 01/14 | 200,29 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 106/04/PO/171/3160 | 09.01.2014 | 17.01.2014 | 28.1.2014 | |
11440003 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN 12/13 - hovory | 171,85 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 10.01.2014 | 30.01.2014 | 20.2.2014 | |
11440004 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava |
35765143 | Slovanet 12/13 | 238,99 vrátane DPH |
Zmluva o registrácii a správe domény pod. SK č. SD 3831 | 10.01.2014 | 23.01.2014 | 28.1.2014 | |
11440013 | Lazar consulting, s.r.o. Klariská 10, Bratislava |
35740175 | pauš. poplatok 01/14 | 42,00 bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb č. UPSVARSNV/LC/01 | 10.01.2014 | 17.01.2014 | 28.1.2014 | |
11440018 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod., stoč., zráž., 12/13 - 01/14 Krompachy | 155,10 vrátane DPH |
zmluva o dodávke pitne vody č. 545/238/07/P | 10.01.2014 | 17.01.2014 | 28.1.2014 | |
11440009 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekom 01/14 | 105,43 vrátane DPH |
zml. č. 1149643003 | 10.01.2014 | 14.01.2014 | 28.1.2014 | |
11440005 | KAMENCA - VÝŤAHY Veľký Folkmár |
10761985 | mes. pauš. - 12/13 | 111,76 vrátane DPH |
zml. o dielo č. 1KV4 | 10.01.2014 | 14.01.2014 | 28.1.2014 | |
11440008 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekom 12/13 - 01/14 | 152,30 vrátane DPH |
zml. č. 1149643003 | 10.01.2014 | 14.01.2014 | 28.1.2014 | |
11440012 | Royal Business Corporation Slovenskej jednoty 19, Košice |
45391611 | rohože - prenájom | 50,40 vrátane DPH |
zml. o serv. sl. 19.9.2013 | 10.01.2014 | 14.01.2014 | 28.1.2014 |