Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440455 | Lemesányi - KOPIA KE, Košice Bauerova 30, Košice |
40408507 | Oprava tlačiarne | 78,47 vrátane DPH |
20140195 | 28.10.2014 | 12.11.2014 | 3.12.2014 | |
11440068 | LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o. Tomášikova 23/D, BA |
31396674 | jed. kupóny | 13680,00 bez DPH |
21.02.2013 | 13.03.2014 | 28.3.2014 | ||
11440505 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Bratislava Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné kupóny | 4464 bez DPH |
Komisionárska zmluva | 27.11.2014 | 10.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440454 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Bratislava Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné kupóny | 14760 bez DPH |
Komisionárska zmluva | 28.10.2014 | 25.11.2014 | 8.12.2014 | |
11440309 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné kupóny | 14 400,00 bez DPH |
komisionárska zmluva | 31.07.2014 | 18.08.2014 | 28.8.2014 | |
11440210 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | stravné kupóny | 13680,00 vrátane DPH |
20140086 | 27.05.2014 | 25.06.2014 | 3.7.2014 | |
11440219 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné kupóny | 1800,00 vrátane DPH |
20140092 | 03.06.2014 | 25.06.2014 | 3.7.2014 | |
31441908 | Lazor Stanislav, MUDr. Hviezdoslavová 43, Spišské Vlachy |
31982743 | Úhrada zdravotných výkonov | 55,76 bez DPH |
04.07.2014 | 30.07.2014 | 22.8.2014 | ||
31441909 | Lazor Stanislav, MUDr. Hviezdoslavová 43, Spišské Vlachy |
31982743 | Úhrada zdravotných výkonov | 62,73 bez DPH |
04.07.2014 | 30.07.2014 | 22.8.2014 | ||
11440513 | Lazar Consulting, s.r.o., Bratislava Klariská 10, Bratislava |
35740175 | Paušálny poplatok za 12/2014 | 42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb č.ÚPSVARSNV/LC/01 | 03.12.2014 | 09.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440471 | Lazar Consulting, s.r.o., Bratislava Klariská 10, Bratislava |
35740175 | Pauš.poplatok 11/2014 | 42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb č.ÚPSVARSNV/LC/01 | 05.11.2014 | 11.11.2014 | 3.12.2014 | |
11440416 | Lazar Consulting, s.r.o. Klariská 10, Bratislava |
35740175 | Pauš. popl. za 10/14 | 42,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb č. ÚPSVARSNV/LC/01 | 07.10.2014 | 13.10.2014 | 29.10.2014 | |
11440364 | Lazar Consulting, s.r.o. Klariská 10, Bratislava |
35740175 | Paušál poplatok | 42,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb č. ÚPSVARSNV/LC/01 | 05.09.2014 | 11.09.2014 | 22.9.2014 | |
11440316 | Lazar Consulting, s.r.o. Klariská 10, Bratislava |
35740175 | pauš.popl.za 8/14Kleinová | 42,00 vrátane DPH |
zml. PS č.ÚPSVARSNV/LC/01 | 05.08.2014 | 07.08.2014 | 28.8.2014 | |
11440271 | Lazar Consulting, s.r.o. Klariská 10, Bratislava |
35740175 | paušálny poplatok 7/14 | 42,00 vrátane DPH |
Zml. o poskytnutí služieb č. ÚPSVARSNV/LC/01 | 07.07.2014 | 11.07.2014 | 30.7.2014 | |
11440221 | Lazar Consulting, s.r.o. Klariská 10, Bratislava |
35740175 | Paušálny poplatok | 42,00 vrátane DPH |
Zml. o poskytnutí služieb č. ÚPSVARSNV/LC/01 | 04.06.2014 | 10.06.2014 | 26.6.2014 | |
11440173 | Lazar Consulting, s.r.o. Klariská 10 |
35740175 | paušál | 42,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb č. ÚPSVARSNV/LC/01 | 06.05.2014 | 12.05.2014 | 23.5.2014 | |
11440128 | Lazar consulting, s.r.o. Klariská 10, Bratislava |
35740175 | paušálny poplatok | 42,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb č. UPSVARSNV/LC/01 | 03.04.2014 | 08.04.2014 | 29.4.2014 | |
11440093 | Lazar consulting, s.r.o. Klariská 10, Bratislava |
35740175 | pauš. popl. 3/2014 | 42,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb č. UPSVARSNV/LC/01 | 10.03.2014 | 12.03.2014 | 26.3.2014 | |
11440041 | Lazar consulting, s.r.o. Klariská 10, Bratislava |
35740175 | paušálny poplatok 02/14 | 42,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb č. UPSVARSNV/LC/01 | 06.02.2014 | 13.02.2014 | 20.2.2014 | |
11440013 | Lazar consulting, s.r.o. Klariská 10, Bratislava |
35740175 | pauš. poplatok 01/14 | 42,00 bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb č. UPSVARSNV/LC/01 | 10.01.2014 | 17.01.2014 | 28.1.2014 | |
11440413 | LASER servis,spol. s r.o. Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | renovácia tonerov | 690,00 vrátane DPH |
20140189 | 03.10.2014 | 24.10.2014 | 6.11.2014 | |
11440386 | LASER servis,spol. s r.o. Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | Renovácia tonerov | 432,48 vrátane DPH |
20140169 | 12.09.2014 | 02.10.2014 | 29.10.2014 | |
11440306 | LASER servis,spol. s r.o. Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | Toneery + renovácia tonerov | 341,72 vrátane DPH |
20140130 | 28.07.2014 | 18.07.2014 | 4.9.2014 | |
11440300 | LASER servis,spol. s r.o. Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | Toner Xerox WC | 131,52 vrátane DPH |
20140121 | 24.07.2014 | 13.08.2014 | 28.8.2014 | |
11440285 | LASER servis,spol. s r.o. Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | renovácia tonerov | 529,20 vrátane DPH |
20140113 | 14.07.2014 | 30.07.2014 | 28.8.2014 | |
11440193 | LASER servis,spol. s r.o. Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | renovácia tonerov | 385,20 vrátane DPH |
20140071 | 15.05.2014 | 10.06.2014 | 26.6.2014 | |
11440204 | LASER servis,spol. s r.o. Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | renovácia tonerov | 250,20 vrátane DPH |
20140078 | 22.05.2014 | 10.06.2014 | 26.6.2014 | |
11440506 | LASER servis, spol. s r.o. Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | Renovácia tonerov | 421,2 vrátane DPH |
20140230 | 27.11.2014 | 10.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440456 | LASER servis, spol. s r.o. Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | Renovácia tonerov | 177,6 vrátane DPH |
20140207 | 28.10.2014 | 11.11.2014 | 3.12.2014 | |
11440115 | LASER servis, spol. s r. o. Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | renovácia tonerov | 775,20 vrátane DPH |
20140043 | 26.03.2014 | 17.04.2014 | 29.4.2014 | |
11440082 | LASER servis, spol. s r. o. Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | renovácia tonerov | 211,20 vrátane DPH |
20140035 | 26.02.2014 | 20.03.2014 | 28.3.2014 | |
11440063 | LASER servis, spol. s r. o. Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | renovácia tonerov | 283,20 vrátane DPH |
20140021 | 18.02.2014 | 11.03.2014 | 26.3.2014 | |
11440026 | LASER servis, spol. s r. o. Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | renovácia tonerov | 237,00 vrátane DPH |
40140009 | 23.01.2014 | 06.02.2014 | 20.2.2014 | |
31440810 | Komedic,s.r.o. Jánskeho 1, SNV |
46924639 | Úhrada zdravotných výkonov | 55,76 bez DPH |
09.04.2014 | 29.04.2014 | 28.5.2014 | ||
31442860 | Komedic, s.r.o. Chrapčiakova 1, SNV |
46924639 | Úhrada zdravotných výkonov | 90,61 bez DPH |
20.10.2014 | 24.10.2014 | 5.11.2014 | ||
31441913 | Komedic, s.r.o. Jánskeho 1, SNV |
46924639 | Úhrada zdravotných výkonov | 90,61 bez DPH |
25.07.2014 | 30.07.2014 | 22.8.2014 | ||
11440065 | Koczková Mária Gorazdova 4/3, SNV |
43031803 | spísanie registrovaného pracovného úrazu | 20,00 bez DPH |
20140027 | 18.02.2014 | 20.02.2014 | 6.3.2014 | |
11440116 | Kešeľák Radoslav, Ing., Mgr. Mlynská 2, SNV |
35547430 | trovy exekúcie | 17,53 vrátane DPH |
28.03.2014 | 08.04.2014 | 29.4.2014 | ||
11440472 | KAMENICA VOJTECH,Veľký Folkmár Veľký Folkmár 349 |
1020677944 | Paušál výťahu GL | 57,76 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 1KV/04 | 05.11.2014 | 11.11.2014 | 3.12.2014 |