Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440224 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, BA |
35697270 | mobilné telefóny | 7 vrátane DPH |
Zml. o pripojení ID 105DS | 06.06.2014 | 25.06.2014 | 3.7.2014 | |
11440157 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | mob. telefóny 4 ks | 64.80 vrátane DPH |
Zmluva o priojení ID 105DSP01 | 23.04.2014 | 29.04.2014 | 23.5.2014 | |
11440042 | KAMENCA - VÝŤAHY Veľký Folkmár |
10761985 | mesačný paušál 01/14 | 57,76 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 1KV/04 | 06.02.2014 | 13.02.2014 | 20.2.2014 | |
11440334 | KAMENCA - VÝŤAHY 05551 Veľký Folkmar |
10761985 | mes.paušál výťahu GL | 57,76 vrátane DPH |
zmluva o dielo č.1KV/04 | 12.08.2014 | 14.08.2014 | 28.8.2014 | |
11440222 | KAMENCA - VÝŤAHY 05551 Veľký Folkmar |
10761985 | mes. paušál výťahy 5/14 GL | 57,76 vrátane DPH |
zml. o dielo č. 1KV4 | 05.06.2014 | 10.06.2014 | 26.6.2014 | |
11440273 | KAMENCA - VÝŤAHY 05551 Veľký Folkmar |
10761985 | mes. paušál výťahu GL | 120,16 vrátane DPH |
zml. o dielo č. 1KV4 | 09.07.2014 | 14.07.2014 | 30.7.2014 | |
11440089 | KAMENCA - VÝŤAHY Veľký Folkmár |
10761985 | mes. pauš. 2/14 G | 94,96 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 1KV/04 | 05.03.2014 | 11.03.2014 | 26.3.2014 | |
11440005 | KAMENCA - VÝŤAHY Veľký Folkmár |
10761985 | mes. pauš. - 12/13 | 111,76 vrátane DPH |
zml. o dielo č. 1KV4 | 10.01.2014 | 14.01.2014 | 28.1.2014 | |
11440553 | Tarbaj Cyril MANAFIT, Teplička n/Hornádom Teplička n/Hornádom 78 |
41307386 | Maliarske a natieračské práce | 2979 bez DPH |
20140249 | 16.12.2014 | 19.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440540 | SWAN, a.s., Bratislava Borská 6, Bratislava |
35680202 | LAN SWAN za 11/2014 | 1353,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekom.služieb č. oblasť 45/2007 | 10.12.2014 | 15.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440181 | SWAN,a.s. Borská 6, BA |
35680202 | LAN 4/14 | 1353,02 vrátane DPH |
zml. o PTS 45/2007 | 09.05.2014 | 23.05.2014 | 26.6.2014 | |
11440481 | SWAN, a.s., Bratislava Borská 6, Bratislava |
35680202 | LAN 10/2014 | 1353,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekom.služieb č. oblasť 45/2007 | 10.11.2014 | 25.11.2014 | 8.12.2014 | |
11440351 | Papirex Hutnícka 3/20, SNV |
10761471 | Laminovacie fólie | 284,93 vrátane DPH |
20140155 | 26.08.2014 | 04.09.2014 | 22.9.2014 | |
11440564 | Papirex, SNV Hutnícka 3/20, SNV |
10761471 | Kovová kartotéka A4/4 zásuvky, svetlosivá, RAL 7035 | 1562,4 vrátane DPH |
20140257 | 17.12.2014 | 19.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440563 | Papirex, SNV Hutnícka 3/20, SNV |
10761471 | Koše na papier | 32,76 vrátane DPH |
20140236 | 17.12.2014 | 19.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440527 | LIVONEC, s.r.o., Poprad Hraničná 13, Poprad |
31730671 | Kontrola, predaj hasiacich prístrojov GL | 367,8 vrátane DPH |
20140235 | 09.12.2014 | 15.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440494 | LIVONEC, s.r.o., Poprad Hraničná 13, Poprad |
31730671 | Kontrola prenosných hasiacich prístrojov SNV, Krompachy, Gelnica | 231,6 vrátane DPH |
20140219 | 19.11.2014 | 25.11.2014 | 8.12.2014 | |
11440360 | LIVONEC s.r.o. Hraničná 13, Poprad |
31730671 | Kontrola pož. vodovodov | 225,60 vrátane DPH |
20140153 | 03.09.2014 | 09.09.2014 | 22.9.2014 | |
11440446 | Kakalejčíková Marta - Kominárstvo Banícka 28/2, SNV |
44572336 | kontrola komínov | 204,72 vrátane DPH |
20140197 | 23.10.2014 | 28.10.2014 | 6.11.2014 | |
11440460 | Ing. Benedikt Bock - ECO Šustekova 49, Bratislava |
13979205 | Komp. posudok za 10/2014 | 1100 bez DPH |
20140190 | 30.10.2014 | 20.11.2014 | 8.12.2014 | |
11440354 | Ing. Benedikt Bock-ECO Šustekova 49 |
13979205 | Komp. posudok 8/14 | 1000,00 bez DPH |
Zmluva č. 9/2012 | 28.08.2014 | 17.09.2014 | 22.9.2014 | |
11440584 | Planeo Elektro, SNV Duklianska 708, SNV |
35712783 | Kávovar, odvápňovacie tablety | 718,8 vrátane DPH |
20140278 | 30.12.2014 | 31.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440297 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kancelársky papier A4, A3 | 2734,92 vrátane DPH |
20140116 | 22.07.2014 | 17.09.2014 | 22.9.2014 | |
11440462 | Xepap, spol.s r.o., Zvolen Jesenského 4703 |
31628605 | Kancelársky papier | 3996 vrátane DPH |
20140212 | 31.10.2014 | 19.11.2014 | 4.12.2014 | |
11440071 | Xepap spol. s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancelársky papier | 66,00 bez DPH |
20140019 | 14.02.2014 | 20.03.2014 | 4.4.2014 | |
11440070 | Xepap spol. s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancelársky papier | 66,00 bez DPH |
20140020 | 14.02.2014 | 20.03.2014 | 4.4.2014 | |
11440072 | Xepap spol. s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancelársky papier | 66,00 bez DPH |
20140018 | 14.02.2014 | 20.03.2014 | 4.4.2014 | |
11440076 | Xepap spol. s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancelársky papier | 297,56 vrátane DPH |
20140025 | 24.02.2014 | 20.03.2014 | 4.4.2014 | |
11440073 | Xepap spol. s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancelársky papier | 454,50 vrátane DPH |
20140022 | 14.02.2014 | 20.03.2014 | 4.4.2014 | |
11440581 | Salanci Jozef - INSA Odborárov 49, SNV |
33849820 | Kancelársky nábytok GL | 13207,28 vrátane DPH |
20140264 | 23.12.2014 | 31.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440571 | Silver, s.r.o., SNV Čsl.armády 1102/2, SNV |
31669140 | Kancelársky nábytok | 15906 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č.18/2014 zo dňa 9.12.2014 | 22.12.2014 | 29.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440461 | Xepap, spol.s r.o., Zvolen Jesenského 4703 |
31628605 | Kancelársky materiál | 3924,1 vrátane DPH |
20140213 | 31.10.2014 | 19.11.2014 | 4.12.2014 | |
11440205 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 1955,64 vrátane DPH |
20140080 | 27.05.2014 | 17.07.2014 | 30.7.2014 | |
11440534 | TEMPO KONDELA, s.r.o., SNV Duklianska 19, SNV |
36409154 | Kancelárske stoličky | 179,1 vrátane DPH |
20140254 | 10.12.2014 | 15.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440582 | Salanci Jozef - INSA Odborárov 49, SNV |
33849820 | Kancelárske kreslá | 452 vrátane DPH |
20140265 | 23.12.2014 | 31.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440301 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kanc. materiál | 1314,60 vrátane DPH |
Rámcová zmluva o kúpe xerogr. papiera | 25.07.2014 | 17.09.2014 | 22.9.2014 | |
11440011 | VLan, s.r.o. L. Novomeského 40, Pezinok |
46118896 | Kalibrácia alkoholtestera | 38,00 vrátane DPH |
20130249 | 08.01.2014 | 17.01.2014 | 28.1.2014 | |
11440498 | Papirex, SNV Hutnícka 3/20, SNV |
10761471 | Kalendáre | 529,2 vrátane DPH |
20140225 | 20.11.2014 | 26.11.2014 | 8.12.2014 | |
11440068 | LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o. Tomášikova 23/D, BA |
31396674 | jed. kupóny | 13680,00 bez DPH |
21.02.2013 | 13.03.2014 | 28.3.2014 | ||
11440539 | SWAN, a.s., Bratislava Borská 6, Bratislava |
35680202 | IP SWAN za 11/2014 | 1409,46 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekom.služieb č. oblasť 45/2007 | 10.12.2014 | 15.12.2014 | 7.1.2015 |