Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440514 | MAGNA ENERGIA, a.s., Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrická energia SNV, GL 12/2014 | 2055,86 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke el.energie č.4105/2013 | 03.12.2014 | 09.12.2014 | 7.1.2015 | |
31443410 | Dugasamb, s.r.o., SNV Slovenská 42, SNV |
36595004 | Úhrada zdravotných výkonov | 118,49 bez DPH |
30.11.2014 | 10.12.2014 | 7.1.2015 | ||
31443408 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Masarykova 9, Košice |
36582433 | Úhrada zdravotných výkonov | 69,7 bez DPH |
02.12.2014 | 10.12.2014 | 7.1.2015 | ||
31443409 | MUDr. Mária Kučerová, NZZ, Levoča Štefana Kluberta 6, Levoča |
31993885 | Úhrada zdravotných výkonov | 6,97 bez DPH |
19.11.2014 | 10.12.2014 | 7.1.2015 | ||
11440520 | JAGESPIŠ, s.r.o., SNV Drevárska 2, SNV |
36820695 | Výmena ohrievača s batériou | 272 vrátane DPH |
20140237 | 05.12.2014 | 10.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440506 | LASER servis, spol. s r.o. Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | Renovácia tonerov | 421,2 vrátane DPH |
20140230 | 27.11.2014 | 10.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440521 | Jarkovský Ondrej - E.servis, SNV J.Fabiniho 10, SNV |
37177141 | Nákup žiaroviek | 803,52 vrátane DPH |
20140242 | 05.12.2014 | 10.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440505 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Bratislava Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné kupóny | 4464 bez DPH |
Komisionárska zmluva | 27.11.2014 | 10.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440517 | ROBINCO Slovakia, s.r.o., Žilina Dolné Rudiny 1, Žilina |
31611630 | Farba, štítky do frank. stroja | 460,32 vrátane DPH |
Zmluva č.10/2012 | 04.12.2014 | 10.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440522 | Jarkovský Ondrej - E.servis, SNV J.Fabiniho 10, SNV |
37177141 | Predlžovacie káble, trubice | 70,3 vrátane DPH |
20140248 | 05.12.2014 | 10.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440523 | Slovak Telecom, a.s., Bratislava Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Slovak Telecom 11/2014 | 169,44 vrátane DPH |
Zmluva č.1149643003 | 08.12.2014 | 10.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440525 | Royal Business Corporation, s.r.o., Košice Slovenskej jednoty 19, Košice |
45391611 | Prenájom rohože | 100,8 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe zo dňa 7.10.2013 | 08.12.2014 | 12.12.2014 | 7.1.2015 | |
31443491 | GEAPED, s.r.o., SNV Chrapčiakova 1, SNV |
44944365 | Úhrada zdravotných výkonov | 48,79 bez DPH |
08.12.2014 | 15.12.2014 | 7.1.2015 | ||
31443490 | Mruk.amb., s.r.o., SNV Zimná 55, SNV |
36598356 | Úhrada zdravotných výkonov | 27,88 bez DPH |
19.11.2014 | 15.12.2014 | 7.1.2015 | ||
11440532 | COMPEKO TREND, s.r.o., SNV Štefánikovo námestie 6, SNV |
31676596 | Multifunkčné zariadenia | 1175,83 vrátane DPH |
20140231 | 10.12.2014 | 15.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440534 | TEMPO KONDELA, s.r.o., SNV Duklianska 19, SNV |
36409154 | Kancelárske stoličky | 179,1 vrátane DPH |
20140254 | 10.12.2014 | 15.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440537 | SWAN, a.s., Bratislava Borská 6, Bratislava |
35680202 | DSL back up 11/2014 | 398,45 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekom.služieb č. oblasť 45/2007 | 10.12.2014 | 15.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440536 | SWAN, a.s., Bratislava Borská 6, Bratislava |
35680202 | Tel.hovory SWAN za 11/2014 | 232,55 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekom.služieb č. oblasť 45/2007 | 10.12.2014 | 15.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440524 | Slovenský plyn.priem., a.s.Bratislava Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
35815256 | Odber zemného plynu SNV, GL za 12/2014 | 2249 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č.6300139770 | 09.12.2014 | 15.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440527 | LIVONEC, s.r.o., Poprad Hraničná 13, Poprad |
31730671 | Kontrola, predaj hasiacich prístrojov GL | 367,8 vrátane DPH |
20140235 | 09.12.2014 | 15.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440540 | SWAN, a.s., Bratislava Borská 6, Bratislava |
35680202 | LAN SWAN za 11/2014 | 1353,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekom.služieb č. oblasť 45/2007 | 10.12.2014 | 15.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440526 | Slovenský plyn.priem., a.s.Bratislava Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
35815256 | Vyúčtovanie plynu za 11/2014 | 352,82 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č.5100026019/1 | 09.12.2014 | 15.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440531 | Slovak Telecom, a.s., Bratislava Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Slovak Telecom 11/2014 | 108,72 vrátane DPH |
Zmluva č.1149643003 | 10.12.2014 | 15.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440530 | Lemesányi - KOPIA KE, Košice Bauerova 30, Košice |
40408507 | Oprava tlačiarní | 190,99 vrátane DPH |
20140241 | 10.12.2014 | 15.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440528 | MAGNA ENERGIA, a.s., Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie el.energie za 11/2014 | 1433,8 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke el.energie č.4105/2013 | 09.12.2014 | 15.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440539 | SWAN, a.s., Bratislava Borská 6, Bratislava |
35680202 | IP SWAN za 11/2014 | 1409,46 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekom.služieb č. oblasť 45/2007 | 10.12.2014 | 15.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440533 | KAMENCA VOJTECH,Veľký Folkmár Veľký Folkmár 349 |
10761985 | Paušál výťahu | 57,76 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 1KV/04 | 10.12.2014 | 15.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440538 | SWAN, a.s., Bratislava Borská 6, Bratislava |
35680202 | VPN 11/2014 SWAN | 3068,21 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekom.služieb č. oblasť 45/2007 | 10.12.2014 | 15.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440507 | Ing. Benedikt Bock - ECO Šustekova 49, Bratislava |
13979205 | Odborná činnosť a vyhotovenie dokumentácie za 11/2014 | 1000 bez DPH |
20140216 | 28.11.2014 | 15.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440529 | Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštový úver GL, KR za 11/2014 | 2867,25 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okr.okruhu | 10.12.2014 | 15.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440548 | Sabovčíková Katarína, Nezábudka, SNV Letná 39, SNV |
17298890 | Nákup drobného materiálu | 534,26 vrátane DPH |
20140240 | 11.12.2014 | 16.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440549 | Sabovčíková Katarína, Nezábudka, SNV Letná 39, SNV |
17298890 | Nákup drobného materiálu | 663,3 vrátane DPH |
20140247 | 11.12.2014 | 16.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440546 | COMPEKO TREND, s.r.o., SNV Štefánikovo námestie 6, SNV |
31676596 | Tonery | 499,92 vrátane DPH |
20140255 | 11.12.2014 | 16.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440560 | DATAS-Lučivjanský Rudolf, SNV Štefánikovo námestie 10, SNV |
35320214 | Oprava faxu | 40 vrátane DPH |
20140234 | 17.12.2014 | 19.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440558 | Podtatr.vod.prev.spol., a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | Vodné, stočné SNV | 625,55 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č.106/04/PO/171/3160 | 16.12.2014 | 19.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440551 | OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská 2, Bratislava |
35683929 | Servisná kniha | 8,76 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. R2428 | 15.12.2014 | 19.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440562 | Varga František - prehliadky a skúšky EZ Helcmanovce 253 |
34604804 | Oprava a výmena svietidiel | 690,55 bez DPH |
20140252 | 17.12.2014 | 19.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440564 | Papirex, SNV Hutnícka 3/20, SNV |
10761471 | Kovová kartotéka A4/4 zásuvky, svetlosivá, RAL 7035 | 1562,4 vrátane DPH |
20140257 | 17.12.2014 | 19.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440554 | QBE Insurance (Europe) Limited, Košice Štúrova 27, Košice |
36855472 | Poistenie majetku | 1408,22 bez DPH |
Zmluva č.2-370-205244 | 16.12.2014 | 19.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440563 | Papirex, SNV Hutnícka 3/20, SNV |
10761471 | Koše na papier | 32,76 vrátane DPH |
20140236 | 17.12.2014 | 19.12.2014 | 7.1.2015 |