Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440036 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod., stoč. 01/14 G | 299,04 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/11 | 03.02.2014 | 05.02.2014 | 20.2.2014 | |
11440034 | Popadič Stanislav Hrabušice 507/17 |
30671892 | oprava chladničky | 50,50 vrátane DPH |
20140011 | 30.01.2014 | 05.01.2014 | 20.2.2014 | |
11440032 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Košice |
36211222 | el. energ 01-02/14 SNV | 2550 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100621889C | 30.01.2014 | 05.02.2014 | 20.2.2014 | |
11440033 | Lučivjansky Rudolf Obchodná 81/29, Hrabušice |
35320214 | oprava kopírovacieho stroja | 261,80 vrátane DPH |
20140012 | 30.01.2014 | 05.02.2014 | 20.2.2014 | |
11440035 | COMPEKO TREND, s.r.o. Štefanikovo námestie 6, Spišská Nová Ves |
31676596 | oprava tlačiarne | 72,00 vrátane DPH |
20130251 | 31.01.2013 | 05.02.2013 | 20.2.2014 | |
11440037 | Termokomplex, spol. s r.o. Hlavná 42, Krompachy |
31687555 | dodávka tepla 01/14 | 1801,88 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/UPSVaR | 04.02.2014 | 06.02.2014 | 20.2.2014 | |
11440038 | Správa domov Gelnica Športová 14, Gelnica |
36721166 | obsluha kotolne 01/14 | 240,00 bez DPH |
zmluva o dielo č. 4/2007 | 04.02.2014 | 06.02.2014 | 20.2.2014 | |
11440026 | LASER servis, spol. s r. o. Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | renovácia tonerov | 237,00 vrátane DPH |
40140009 | 23.01.2014 | 06.02.2014 | 20.2.2014 | |
11440043 | OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská 2, Bratislava |
35683929 | servis výťahov | 112,25 vrátane DPH |
zmluva o dielo č. R2428 | 07.02.2014 | 13.02.2014 | 20.2.2014 | |
11440052 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | T-com | 173,18 vrátane DPH |
zml. č. 1149643003 | 10.02.2014 | 13.02.2014 | 20.2.2014 | |
11440040 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. Široká 4528, Poprad |
31402828 | výťah - servis 01-03/14 | 92,36 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 735/2002/Sch | 05.02.2014 | 13.02.2014 | 20.2.2014 | |
11440044 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | plyn - 01-02/14 SNV | 2249,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 6300139770 | 07.02.2014 | 13.02.2014 | 20.2.2014 | |
11440054 | Royal Business Corporation Slovenskej jednoty 19, Košice |
45391611 | prenájom - rohože | 75,60 vrátane DPH |
zmluva o serv. sl. 19.9.2013 | 11.02.2014 | 13.02.2014 | 20.2.2014 | |
11440045 | WEGA LH, s.r.o. Celiny 600, Liptovský Hrádok |
36389561 | servis dochádzkového systému r. 2014 | 211,12 vrátane DPH |
zml. o KSC-dochádzk. sys. | 10.02.2014 | 13.02.2014 | 20.2.2014 | |
11440053 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | plyn - 01/14 G | 669,44 vrátane DPH |
zmluva o dodávke plynu č. 5100026019 | 11.02.2014 | 13.02.2014 | 20.2.2014 | |
11440041 | Lazar consulting, s.r.o. Klariská 10, Bratislava |
35740175 | paušálny poplatok 02/14 | 42,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb č. UPSVARSNV/LC/01 | 06.02.2014 | 13.02.2014 | 20.2.2014 | |
11440051 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | T-com 01/14 | 133,06 vrátane DPH |
Zmluva č.1149643003 | 10.02.2014 | 13.02.2014 | 20.2.2014 | |
11440042 | KAMENCA - VÝŤAHY Veľký Folkmár |
10761985 | mesačný paušál 01/14 | 57,76 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 1KV/04 | 06.02.2014 | 13.02.2014 | 20.2.2014 | |
11440055 | COMPEKO TREND, s.r.o. Štefanikovo námestie 6, Spišská Nová Ves |
31676596 | oprava tlačiarne Lexmark | 95,28 vrátane DPH |
20140014 | 10.02.2014 | 14.02.2014 | 20.2.2014 | |
11440057 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver G+K 01/14 | 3700,20 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okr. okruhu | 12.02.2014 | 14.02.2014 | 20.2.2014 | |
11440057 | BELS, s. r. o. Hradisko 1254, Smižany |
36203637 | pranie prádla | 18,90 vrátane DPH |
2014003 | 12.02.2013 | 14.02.2013 | 20.2.2014 | |
11440056 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Košice |
36211222 | el. energia | 4845,60 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100621889C | 12.02.2013 | 14.02.2013 | 20.2.2014 | |
11440059 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava |
35765143 | slovanet 02/14 | 337,37 bez DPH |
Zmluva o registrácii a správe domény pod. SK č. SD 3831 | 12.02.2013 | 14.02.2013 | 20.2.2014 | |
31440139 | MUDr. NAGY Jozef Hurbanova 9, SNV |
31996639 | Úhrada zdravotných výkonov | 76,67 bez DPH |
22.01.2014 | 24.01.2014 | 20.2.2014 | ||
31440138 | MUDr. Tóth Gabriel Fraňa Kráľa 2, SNV |
35521325 | Úhrada zdravotných výkonov | 167,28 bez DPH |
13.01.2014 | 24.01.2014 | 20.2.2014 | ||
31440137 | MUDr. Čopová Viktória Hviezdoslavova 27, SNV |
31976603 | Úhrada zdravotných výkonov | 62,73 bez DPH |
21.01.2013 | 24.01.2014 | 20.2.2014 | ||
11440065 | Koczková Mária Gorazdova 4/3, SNV |
43031803 | spísanie registrovaného pracovného úrazu | 20,00 bez DPH |
20140027 | 18.02.2014 | 20.02.2014 | 6.3.2014 | |
11440060 | SOBWATER, s.r.o. Slavkovská 6, Levoča |
36457167 | oprava kotolne | 112,08 vrátane DPH |
20140015 | 13.02.2014 | 20.02.2014 | 6.3.2014 | |
11440064 | Živčák Peter - Jadrotech Odorín 166 |
43809626 | autobatéria, výmena batérie | 125,00 bez DPH |
20140029 | 18.02.2014 | 20.02.2014 | 6.3.2014 | |
11440066 | ORANGE Slovensko, a.s. Metodova8, Bratislava |
35697270 | Orange 02-03/14 | 696,31 vrátane DPH |
zml. o pripojení ID 105DS | 19.02.2014 | 21.02.2014 | 6.3.2014 | |
11440047 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN DSL 01/14 | 398,45 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 10.02.2014 | 27.02.2013 | 6.3.2014 | |
11440048 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN VPN 01/14 | 3068,21 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 10.02.2014 | 27.02.2013 | 6.3.2014 | |
11440080 | PRO GROUP, s.r.o. Duklianska 1371/29,SNV |
36610607 | oprava pečiatok | 123,73 vrátane DPH |
20140031 | 25.02.2014 | 27.02.2013 | 6.3.2014 | |
11440049 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN LAN 01/14 | 1353,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 10.02.2014 | 27.02.2013 | 6.3.2014 | |
11440046 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN hovory 01/14 | 229,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 10.02.2014 | 27.02.2013 | 6.3.2014 | |
11440050 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN IP 01/14 | 1409,46 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 10.02.2014 | 27.02.2013 | 6.3.2014 | |
31440302 | Vaščák Blažej, MUDr. Slovinky 115 |
35513993 | Úhrada zdravotných výkonov | 250,92 bez DPH |
27.01.2014 | 17.02.2014 | 10.3.2014 | ||
31440327 | MUDr. Stanislav Lazor Hviezdoslavova 43, Spisske Vlachy |
31982743 | Úhrada zdravotných výkonov | 111,52 bez DPH |
23.01.2014 | 17.02.2014 | 10.3.2014 | ||
31440301 | Dugasamb, s. r. o. Slovenská 42, SNV |
36595004 | Úhrada zdravotných výkonov | 341,53 bez DPH |
04.02.2014 | 17.02.2014 | 10.3.2014 | ||
31440304 | Mruk.amb. s.r.o. Zimná 55, SNV |
36598356 | Úhrada zdravotných výkonov | 69,70 bez DPH |
04.02.2014 | 17.02.2014 | 10.3.2014 |