Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440134 | SWAN, a. s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN VPN 3/14 | 3068,21 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. telekom. služieb č. oblasť 45/2007 | 09.04.2014 | 29.04.2014 | 23.5.2014 | |
11440135 | SWAN, a. s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN DSL 3/14 | 398,45 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. telekom. služieb č. oblasť 45/2007 | 09.04.2014 | 29.04.2014 | 23.5.2014 | |
11440524 | Slovenský plyn.priem., a.s.Bratislava Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
35815256 | Odber zemného plynu SNV, GL za 12/2014 | 2249 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č.6300139770 | 09.12.2014 | 15.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440483 | Slovenský plyn.priem., a.s.Bratislava Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
35815256 | Plyn Gl, SNV 11/2014 | 2249 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č.6300139770 | 10.11.2014 | 12.11.2014 | 3.12.2014 | |
11440526 | Slovenský plyn.priem., a.s.Bratislava Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
35815256 | Vyúčtovanie plynu za 11/2014 | 352,82 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č.5100026019/1 | 09.12.2014 | 15.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440488 | Slovenský plyn.priem., a.s.Bratislava Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
35815256 | Vyúčtovanie plynu 10/2014 Gl | 208,12 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č.5100026019/1 | 11.11.2014 | 18.11.2014 | 4.12.2014 | |
11440174 | Slovenský plyn. priem., a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | plyn SNV O53, O55, GL | 2249,00 bez DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 6300139770 | 06.05.2014 | 12.05.2014 | 23.5.2014 | |
11440137 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | plyn za 4/14, kuchyňa GL+O53+O55 | 2249,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 6300139770 | 08.04.2014 | 11.04.2014 | 29.4.2014 | |
11440092 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | plyn 3/2014, SNV | 2249,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 6300139770 | 07.03.2014 | 12.03.2014 | 26.3.2014 | |
11440044 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | plyn - 01-02/14 SNV | 2249,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 6300139770 | 07.02.2014 | 13.02.2014 | 20.2.2014 | |
11440138 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | vyúčtovanie plynu 3/14 GL | 122,38 vrátane DPH |
zmluva o dodávke plynu č. 5100026019 | 10.04.2014 | 17.04.2014 | 29.4.2014 | |
11440097 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Košice |
36211222 | vyúč. el. en. O53+GL 2/14 | 371,56 vrátane DPH |
zmluva o dodávke plynu č. 5100026019 | 11.03.2014 | 18.04.2014 | 28.3.2014 | |
11440053 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | plyn - 01/14 G | 669,44 vrátane DPH |
zmluva o dodávke plynu č. 5100026019 | 11.02.2014 | 13.02.2014 | 20.2.2014 | |
11440001 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | plyn - vyúčt. 12/13 G | 1465,91 vrátane DPH |
zmluva o dodávke plynu č. 5100026019 | 09.01.2014 | 17.01.2014 | 28.1.2014 | |
11440557 | Podtatr.vod.prev.spol., a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | Vodné, stočné SNV | 297,05 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č.213/04/PO/171/570 | 16.12.2014 | 19.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440579 | Podtatr.vod.prev.spol., a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | Vodné, stočné GL | 447,96 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č.132/04/PO/116/102 | 23.12.2014 | 29.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440510 | Podtatr.vod.prev.spol., a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | Vodné, stočné GL 10-11/2014 | 575,71 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č.132/04/PO/116/102 | 02.12.2014 | 09.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440453 | Podtatr.vod.prev.spol., a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | Vodné, stočné 24.9.-20.10.2014 | 685,26 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č.132/04/PO/116/102 | 28.10.2014 | 04.11.2014 | 3.12.2014 | |
11440558 | Podtatr.vod.prev.spol., a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | Vodné, stočné SNV | 625,55 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č.106/04/PO/171/3160 | 16.12.2014 | 19.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440444 | Podtatr. vod. prev. spol.,a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | Vod., stoč., 07-10/14 Krompachy | 199,06 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 545/238/07/P | 22.10.2014 | 24.10.2014 | 6.11.2014 | |
11440159 | Podtatr.vod.prev.spol.,a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod., stoč., 2.1.14-7.4.14 | 148,92 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 545/238/07/P | 23.04.2014 | 29.04.2014 | 23.5.2014 | |
11440371 | Podtatr. vod. prev. spol.,a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod.,stoč.-6-9/14 SNV O55 | 331,08 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 213/04/PO/171/570 | 11.09.2014 | 23.09.2014 | 30.9.2014 | |
11440106 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod.,stoč., 1-2/14 SNV | 194,99 vrátane DPH |
zmluva o dodávke pitnej vody č. 213/04/PO/171/570 | 14.03.2014 | 20.03.2014 | 28.3.2014 | |
11440016 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod., stoč., zráž. - 12/13 - 01/14 SNV 55 | 131,71 vrátane DPH |
zmluva o dodávke pitnej vody č. 213/04/PO/171/570 | 09.01.2014 | 17.01.2014 | 28.1.2014 | |
11440167 | Podtatr.vod.prev.spol.,a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod., stoč., 25.3.-24.4.14 Gelnica | 491,35 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/116/102 | 05.05.2014 | 07.05.2014 | 23.5.2014 | |
11440118 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod., stoč., zrážky 25.2-24.3.2014 | 420,37 vrátane DPH |
zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/116/102 | 31.03.2014 | 08.04.2014 | 29.4.2014 | |
11440087 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod. stoč. 24.1.-24.2.14 GL | 481,64 vrátane DPH |
zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/116/102 | 04.03.2014 | 11.03.2014 | 26.3.2014 | |
11440036 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod., stoč. 01/14 G | 299,04 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/11 | 03.02.2014 | 05.02.2014 | 20.2.2014 | |
11440017 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod., stoč., zráž., 12/13 - 01/14 Gelnica | 186,90 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/11 | 09.01.2014 | 17.01.2014 | 28.1.2014 | |
11440107 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod., stoč. 1-3/14 | 447,91 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 106/04/PO/171/3160 | 14.03.2014 | 20.03.2014 | 28.3.2014 | |
11440015 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod., stoč.,zráž. - 12/13 - 01/14 | 200,29 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 106/04/PO/171/3160 | 09.01.2014 | 17.01.2014 | 28.1.2014 | |
11440018 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod., stoč., zráž., 12/13 - 01/14 Krompachy | 155,10 vrátane DPH |
zmluva o dodávke pitne vody č. 545/238/07/P | 10.01.2014 | 17.01.2014 | 28.1.2014 | |
11440528 | MAGNA ENERGIA, a.s., Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie el.energie za 11/2014 | 1433,8 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke el.energie č.4105/2013 | 09.12.2014 | 15.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440515 | MAGNA ENERGIA, a.s., Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrická energia SNV, KR za 11/2014 | 660,96 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke el.energie č.4105/2013 | 03.12.2014 | 09.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440514 | MAGNA ENERGIA, a.s., Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrická energia SNV, GL 12/2014 | 2055,86 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke el.energie č.4105/2013 | 03.12.2014 | 09.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440489 | MAGNA ENERGIA, a.s., Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie el.energie SNV, Gelnica 10/2014 | 1731,74 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke el.energie č.4105/2013 | 11.11.2014 | 18.11.2014 | 4.12.2014 | |
11440475 | MAGNA ENERGIA, a.s., Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | El.energia KR,O55, 11/2014 | 660,96 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke el.energie č.4105/2013 | 05.11.2014 | 11.11.2014 | 3.12.2014 | |
11440474 | MAGNA ENERGIA, a.s., Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrická energia SNVO53,GL 11/2014 | 2055,86 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke el.energie č.4105/2013 | 05.11.2014 | 11.11.2014 | 3.12.2014 | |
11440511 | Termokomplex, spol. s r.o., Krompachy Hlavná 42, Krompachy |
31687555 | Výroba a dodávka tepla za 11/2014 | 895,09 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.2011/ÚPSVaR | 02.12.2014 | 09.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440464 | Termokomplex, spol. s r.o., Krompachy Hlavná 42, Krompachy |
31687555 | Teplo za 10/2014 KR | 736,94 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.2011/ÚPSVaR | 03.11.2014 | 06.11.2014 | 3.12.2014 |