Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440097 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Košice |
36211222 | vyúč. el. en. O53+GL 2/14 | 371,56 vrátane DPH |
zmluva o dodávke plynu č. 5100026019 | 11.03.2014 | 18.04.2014 | 28.3.2014 | |
31440813 | NATURHAUS, s.r.o. Letná 27, SNV |
36606260 | Úhrada zdravotných výkonov | 97,58 bez DPH |
03.04.2014 | 29.04.2014 | 28.5.2014 | ||
31440819 | PRIMA MEDIC, s.r.o. Dubová 12, SNV |
36717584 | Úhrada zdravotných výkonov | 41,82 bez DPH |
10.04.2014 | 29.04.2014 | 28.5.2014 | ||
31440814 | MUDr. Marián Dzurik Mariánske nám. 36, Spišské Podhradie |
31996035 | Úhrada zdravotných výkonov | 13,94 bez DPH |
08.04.2014 | 29.04.2014 | 28.5.2014 | ||
31440821 | MUDr. Alica Fronková SNV |
35512938 | Úhrada zdravotných výkonov | 69,70 bez DPH |
11.04.2014 | 29.04.2014 | 28.5.2014 | ||
31440891 | MUDr. Mária Kučerová Štefana Kluberta 6, Levoča |
31993885 | Úhrada zdravotných výkonov | 6,97 bez DPH |
09.04.2014 | 29.04.2014 | 28.5.2014 | ||
31440938 | MUDr. Čopová Viktória Hviezdoslavová 27, SNV |
31976603 | Úhrada zdravotných výkonov | 62,73 bez DPH |
24.04.2014 | 29.04.2014 | 28.5.2014 | ||
31440811 | MUDr. Wares Abdul Kluknava 190 |
31262716 | Úhrada zdravotných výkonov | 62,37 bez DPH |
08.04.2014 | 29.04.2014 | 28.5.2014 | ||
31440818 | MUDr. Mária Puklušová Hviezdoslavová 27, SNV |
31303439 | Úhrada zdravotných výkonov | 139,40 bez DPH |
10.04.2014 | 29.04.2014 | 28.5.2014 | ||
31440815 | PrimStar DS, s.r.o. Stavebná 24, Trebišov |
36605778 | Úhrada zdravotných výkonov | 6,97 bez DPH |
09.04.2014 | 29.04.2014 | 28.5.2014 | ||
31440937 | Železničné zdravotníctvo KE s.r.o. Masarykova 9, Košice |
36582433 | Úhrada zdravotných výkonov | 118,49 bez DPH |
25.04.2014 | 29.04.2014 | 28.5.2014 | ||
31440936 | HOMED, s.r.o. Hlavná 4, Krompachy |
36699314 | Úhrada zdravotných výkonov | 209,10 bez DPH |
23.04.2014 | 29.04.2014 | 28.5.2014 | ||
31440812 | BONAMED, s.r.o., SNV Jánskeho 18, SNV |
36573442 | Úhrada zdravotných výkonov | 132,43 bez DPH |
09.04.2014 | 29.04.2014 | 28.5.2014 | ||
31440820 | AGRIMONIA, s.r.o. Starosaská 1, SNV |
45462399 | Úhrada zdravotných výkonov | 6,97 bez DPH |
10.04.2014 | 29.04.2014 | 28.5.2014 | ||
31440817 | BONAMED, s.r.o., SNV Jánskeho 18, SNV |
36573442 | Úhrada zdravotných výkonov | 27,88 bez DPH |
10.04.2014 | 29.04.2014 | 28.5.2014 | ||
31440809 | MEDIC ADULT, s.r.o. Slovenská 50, Gelnica |
36586692 | Úhrada zdravotných výkonov | 55,76 bez DPH |
03.04.2014 | 29.04.2014 | 28.5.2014 | ||
31440816 | MUDr. Slávka Tomašková Záhradná 10, Gelnica |
36600610 | Úhrada zdravotných výkonov | 83,64 bez DPH |
09.04.2014 | 29.04.2014 | 28.5.2014 | ||
31440876 | MUDr. Jozef Nagy Hurbanova 9, SNV |
31996639 | Úhrada zdravotných výkonov | 90,61 bez DPH |
15.04.2014 | 29.04.2014 | 28.5.2014 | ||
31440810 | Komedic,s.r.o. Jánskeho 1, SNV |
46924639 | Úhrada zdravotných výkonov | 55,76 bez DPH |
09.04.2014 | 29.04.2014 | 28.5.2014 | ||
11440144 | SWAN, a. s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN hovory 3/14 | 224,90 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. telekom. služieb č. oblasť 45/2007 | 09.04.2014 | 29.04.2014 | 23.5.2014 | |
11440159 | Podtatr.vod.prev.spol.,a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod., stoč., 2.1.14-7.4.14 | 148,92 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 545/238/07/P | 23.04.2014 | 29.04.2014 | 23.5.2014 | |
11440132 | SWAN, a. s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN LAN 3/14 | 1353,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. telekom. služieb č. oblasť 45/2007 | 09.04.2014 | 29.04.2014 | 23.5.2014 | |
11440160 | Papirex Hutnícka 3/20, SNV |
10761471 | hygienické prostriedky | 160,42 vrátane DPH |
20140055 | 24.04.2014 | 29.04.2014 | 23.5.2014 | |
11440158 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Orange 13.4.14 - 12.5.14 | 575,96 vrátane DPH |
Zmluva o priojení ID 105DSP01 | 23.04.2014 | 29.04.2014 | 23.5.2014 | |
11440133 | SWAN, a. s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN IP 3/14 | 1409,46 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. telekom. služieb č. oblasť 45/2007 | 09.04.2014 | 29.04.2014 | 23.5.2014 | |
11440134 | SWAN, a. s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN VPN 3/14 | 3068,21 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. telekom. služieb č. oblasť 45/2007 | 09.04.2014 | 29.04.2014 | 23.5.2014 | |
11440157 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | mob. telefóny 4 ks | 64.80 vrátane DPH |
Zmluva o priojení ID 105DSP01 | 23.04.2014 | 29.04.2014 | 23.5.2014 | |
11440155 | TATRASPOL J, s. r. o. Hlavná 847/45, Svit |
36458457 | oprava a nastavenie okien | 495,60 vrátane DPH |
20140058 | 22.04.2014 | 29.04.2014 | 23.5.2014 | |
11440156 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Orange telefóny | 2 vrátane DPH |
Zmluva o priojení ID 105DSP01 | 22.04.2014 | 29.04.2014 | 23.5.2014 | |
11440135 | SWAN, a. s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN DSL 3/14 | 398,45 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. telekom. služieb č. oblasť 45/2007 | 09.04.2014 | 29.04.2014 | 23.5.2014 | |
11440166 | Termokomplex, spol. s r.o. Hlavná č. 42, Krompachy |
31687555 | dod. tepla 4/14 Krompachy | 1041,71 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/ÚPSVaR | 05.05.2014 | 07.05.2014 | 23.5.2014 | |
11440167 | Podtatr.vod.prev.spol.,a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod., stoč., 25.3.-24.4.14 Gelnica | 491,35 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/116/102 | 05.05.2014 | 07.05.2014 | 23.5.2014 | |
11440170 | SPIŠBUS, s. r. o. Slovenská 56, SNV |
46919392 | preprava osôb JOB EXPO 2014 | 568 bez DPH |
20140051 | 05.05.2014 | 07.05.2014 | 23.5.2014 | |
11440169 | OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská 2, Bratislava |
35683929 | servis výťahov 4/14 | 112,25 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. R2428 | 05.05.2014 | 07.05.2014 | 23.5.2014 | |
11440165 | Východoslovenská energet., a.s. Mlynská 31, Košice |
36211222 | el. energie SNV O55, KR | 2550 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100621889 | 05.05.2014 | 07.05.2014 | 23.5.2014 | |
11440146 | Lemesányi L.,Ing. Bauerova 30, Košice |
40408507 | oprava tlačiarne | 313,81 vrátane DPH |
20140047 | 14.04.2014 | 07.05.2014 | 23.5.2014 | |
11440171 | Papierex Hutnícka 3/20, SNV |
10761471 | vrecia na odpad | 83,11 vrátane DPH |
20140061 | 06.05.2014 | 12.05.2014 | 23.5.2014 | |
11440173 | Lazar Consulting, s.r.o. Klariská 10 |
35740175 | paušál | 42,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb č. ÚPSVARSNV/LC/01 | 06.05.2014 | 12.05.2014 | 23.5.2014 | |
11440174 | Slovenský plyn. priem., a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | plyn SNV O53, O55, GL | 2249,00 bez DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 6300139770 | 06.05.2014 | 12.05.2014 | 23.5.2014 | |
11440164 | Správa domov Gelnica, s.r.o. Športová 14, Gelnica |
36721166 | obsl. kotolne 4/14 GL | 240 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 4/2007 | 02.05.2014 | 12.05.2014 | 23.5.2014 |