Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440530 | Lemesányi - KOPIA KE, Košice Bauerova 30, Košice |
40408507 | Oprava tlačiarní | 190,99 vrátane DPH |
20140241 | 10.12.2014 | 15.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440496 | Lemesányi - KOPIA KE, Košice Bauerova 30, Košice |
40408507 | Oprava tlačiarní | 170,1 vrátane DPH |
20140210 | 19.11.2014 | 26.11.2014 | 8.12.2014 | |
11440455 | Lemesányi - KOPIA KE, Košice Bauerova 30, Košice |
40408507 | Oprava tlačiarne | 78,47 vrátane DPH |
20140195 | 28.10.2014 | 12.11.2014 | 3.12.2014 | |
11440146 | Lemesányi L.,Ing. Bauerova 30, Košice |
40408507 | oprava tlačiarne | 313,81 vrátane DPH |
20140047 | 14.04.2014 | 07.05.2014 | 23.5.2014 | |
11440398 | Lemesányi L.Ing. Bauerova 30, KE |
40408507 | oprava tlačiarní | 168,82 vrátane DPH |
20140176 | 24.09.2014 | 21.10.2014 | 5.11.2014 | |
11440382 | Lemesányi L.Ing. Bauerova 30, KE |
40408507 | oprava tlačiarne | 51,84 vrátane DPH |
20140158 | 11.09.2014 | 02.10.2014 | 29.10.2014 | |
11440357 | Lemesányi L.Ing. Bauerova 30, KE |
40408507 | Oprava tlačiarne | 148,99 vrátane DPH |
20140150 | 02.09.2014 | 23.09.2014 | 30.9.2014 | |
11440341 | Lemesányi L.Ing. Bauerova 30, KE |
40408507 | Oprava tlačiarní | 101,44 vrátane DPH |
20140133 | 13.08.2014 | 04.09.2014 | 22.9.2014 | |
11440320 | Lemesányi L.Ing. Bauerova 30, KE |
40408507 | oprava tlačiarne | 323,96 vrátane DPH |
20140132 | 06.08.2014 | 22.08.2014 | 4.9.2014 | |
11440249 | Lemesányi L.Ing. Bauerova 30, KE |
40408507 | oprava tlačiarne | 201,01 vrátane DPH |
20140089 | 16.06.2014 | 03.07.2014 | 29.7.2014 | |
11440214 | Lemesányi L.Ing. Bauerova 30, KE |
40408507 | oprava tlačiarní | 156,52 vrátane DPH |
20140083 | 30.05.2014 | 17.06.2014 | 26.6.2014 | |
11440192 | Lemesányi L.Ing. Bauerova 30, KE |
40408507 | oprava tlačiarne | 115,30 vrátane DPH |
20140066 | 15.05.2014 | 10.06.2014 | 26.6.2014 | |
11440168 | Lemesányi L.Ing. Bauerova 30, KE |
40408507 | oprava tlačiarne | 56,80 vrátane DPH |
20140057 | 30.04.2013 | 23.05.2014 | 26.6.2014 | |
11440361 | LIVONEC s.r.o. Hraničná 13, Poprad |
31730671 | Prehliadka požiar. dverí | 442,20 vrátane DPH |
20140153 | 04.09.2014 | 09.09.2014 | 22.9.2014 | |
11440360 | LIVONEC s.r.o. Hraničná 13, Poprad |
31730671 | Kontrola pož. vodovodov | 225,60 vrátane DPH |
20140153 | 03.09.2014 | 09.09.2014 | 22.9.2014 | |
11440527 | LIVONEC, s.r.o., Poprad Hraničná 13, Poprad |
31730671 | Kontrola, predaj hasiacich prístrojov GL | 367,8 vrátane DPH |
20140235 | 09.12.2014 | 15.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440494 | LIVONEC, s.r.o., Poprad Hraničná 13, Poprad |
31730671 | Kontrola prenosných hasiacich prístrojov SNV, Krompachy, Gelnica | 231,6 vrátane DPH |
20140219 | 19.11.2014 | 25.11.2014 | 8.12.2014 | |
11440228 | LS Pracovné odevy, s.r.o. Starosaská 5, SNV |
46255061 | upratovací vozík | 65,00 vrátane DPH |
20140098 | 09.06.2014 | 12.06.2014 | 26.6.2014 | |
31443608 | LSPP, s.r.o., SNV Štefánikovo námestie 3, SNV |
36169030 | Úhrada zdravotných výkonov | 76,67 bez DPH |
11.12.2014 | 19.12.2014 | 7.1.2015 | ||
31441912 | LSPP, spol s r.o. Štefánikovo námestie 6, SNV |
36169030 | Úhrada zdravotných výkonov | 97,58 bez DPH |
25.07.2014 | 30.07.2014 | 22.8.2014 | ||
31442212 | Lučivjanská A., MUDr. Spišsk Hrušov |
31310567 | Úhrada zdravotných výkonov | 20,91 bez DPH |
31.07.2014 | 27.08.2014 | 4.9.2014 | ||
11440189 | Lučivjanský Rudlof Obchodná 81/29, Hrabušice |
35320214 | oprava kopírovacieho stroja | 402,10 vrátane DPH |
20140067 | 14.05.2014 | 15.05.2014 | 23.5.2014 | |
11440452 | Lučivjanský Rudolf Obchodná 81/29, Hrabušice |
35320214 | oprava kopírovacieho stroja | 193,30 vrátane DPH |
20140168 | 27.10.2014 | 30.10.2014 | 6.11.2014 | |
11440450 | Lučivjanský Rudolf Obchodná 81/29, Hrabušice |
35320214 | oprava kopírovacieho stroja | 111,90 vrátane DPH |
20140182 | 24.10.2014 | 28.10.2014 | 6.11.2014 | |
11440345 | Lučivjanský Rudolf Obchodná 81/29, Hrabušice |
35320214 | oprava kopírovacieho stroja | 389,70 vrátane DPH |
20140149 | 20.08.2014 | 22.08.2014 | 4.9.2014 | |
11440327 | Lučivjanský Rudolf Obchodná 81/29, Hrabušice |
35320214 | oprava kop.stroja | 139,70 vrátane DPH |
20140141 | 08.08.2014 | 13.08.2014 | 28.8.2014 | |
11440272 | Lučivjanský Rudolf Obchodná 81/29, Hrabušice |
35320214 | Oprava kop. stroja | 435,28 vrátane DPH |
20140099 | 08.07.2014 | 11.07.2014 | 30.7.2014 | |
11440242 | Lučivjanský Rudolf Obchodná 81/29, Hrabušice |
35320214 | oprava kopírovacieho stroja | 303,10 vrátane DPH |
20140082 | 12.06.2014 | 17.06.2014 | 26.6.2014 | |
11440202 | Lučivjanský Rudolf Obchodná 81/29, Hrabušice |
35320214 | oprava kop. stroja | 387,50 vrátane DPH |
20140073 | 21.05.2014 | 26.05.2014 | 26.6.2014 | |
11440130 | Lučivjanský Rudolf Obchodní 81/29, Hrabušice |
35320214 | oprava kopírovacieho stroja | 295,60 vrátane DPH |
20140044 | 08.04.2014 | 11.04.2014 | 29.4.2014 | |
11440033 | Lučivjansky Rudolf Obchodná 81/29, Hrabušice |
35320214 | oprava kopírovacieho stroja | 261,80 vrátane DPH |
20140012 | 30.01.2014 | 05.02.2014 | 20.2.2014 | |
11440528 | MAGNA ENERGIA, a.s., Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie el.energie za 11/2014 | 1433,8 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke el.energie č.4105/2013 | 09.12.2014 | 15.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440515 | MAGNA ENERGIA, a.s., Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrická energia SNV, KR za 11/2014 | 660,96 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke el.energie č.4105/2013 | 03.12.2014 | 09.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440514 | MAGNA ENERGIA, a.s., Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrická energia SNV, GL 12/2014 | 2055,86 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke el.energie č.4105/2013 | 03.12.2014 | 09.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440489 | MAGNA ENERGIA, a.s., Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie el.energie SNV, Gelnica 10/2014 | 1731,74 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke el.energie č.4105/2013 | 11.11.2014 | 18.11.2014 | 4.12.2014 | |
11440475 | MAGNA ENERGIA, a.s., Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | El.energia KR,O55, 11/2014 | 660,96 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke el.energie č.4105/2013 | 05.11.2014 | 11.11.2014 | 3.12.2014 | |
11440474 | MAGNA ENERGIA, a.s., Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrická energia SNVO53,GL 11/2014 | 2055,86 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke el.energie č.4105/2013 | 05.11.2014 | 11.11.2014 | 3.12.2014 | |
31440420 | Martinková Viera, MUDr. Šafárikovo nám. 3, SNV |
45006628 | Úhrada zdravotných výkonov | 271,83 vrátane DPH |
17.02.2014 | 26.02.2014 | 10.3.2014 | ||
31440073 | MEDI-PRA, s. r. o. Prakovce 260 |
36600075 | Úhrada zdravotných výkonov | 285,77 bez DPH |
30.12.2013 | 17.01.2014 | 28.1.2014 | ||
31440073 | MEDI-PRA, s. r. o. Prakovce 260 |
36600075 | Úhrada zdravotných výkonov | 285,77 bez DPH |
30.12.2013 | 17.01.2014 | 28.1.2014 |