Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440401 | Podtatr. vod. prev. spol.,a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | Vodné, stočné GL 8-9/14 | 534,48 vrátane DPH |
30.09.2014 | 02.10.2014 | 29.10.2014 | ||
11440407 | Správa domov Gelnica, s.r.o. Športová 14, SNV |
36721166 | Obsluha kotolne za 9/14 | 240,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 4/2007 | 01.10.2014 | 02.10.2014 | 29.10.2014 | |
11440395 | WEGA LH, s.r.o. ul. SNP 750, Liptovský Hrádok |
36389561 | Výmena krytu na čítacom zariadení | 46,80 vrátane DPH |
20140180 | 23.09.2014 | 02.10.2014 | 29.10.2014 | |
11440399 | VILLA PRO s.r.o. Chrapčiakova 1, SNV |
31682731 | oprava závory | 18,84 vrátane DPH |
20140178 | 26.09.2014 | 02.10.2014 | 29.10.2014 | |
11440386 | LASER servis,spol. s r.o. Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | Renovácia tonerov | 432,48 vrátane DPH |
20140169 | 12.09.2014 | 02.10.2014 | 29.10.2014 | |
11440382 | Lemesányi L.Ing. Bauerova 30, KE |
40408507 | oprava tlačiarne | 51,84 vrátane DPH |
20140158 | 11.09.2014 | 02.10.2014 | 29.10.2014 | |
11440402 | PERGAMON, spol.s r.o. Chemická1, 83104 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 804,79 vrátane DPH |
20140167 | 30.09.2014 | 02.10.2014 | 29.10.2014 | |
11440392 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, BA |
355697270 | Orange | 746,29 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení ID 105DSP01 | 18.09.2014 | 25.09.2014 | 29.10.2014 | |
11440393 | VLan s.r.o. Rastislavova 20 |
46118896 | alkohol tester, náustky | 115,50 bez DPH |
19.09.2014 | 25.09.2014 | 29.10.2014 | ||
11440394 | Podtatr. vod. prev. spol.,a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod., stoč., 6-9/14 SNV O53 | 703,02 vrátane DPH |
Zml. o dod. pit. vody 106/04/PO/171/3160 | 19.09.2014 | 25.09.2014 | 29.10.2014 | |
11440376 | SWAN,a.s. Borská 6, BA |
35680202 | SWAN hovory 8/14 | 204,40 vrátane DPH |
Zml. o poskytnutí tel. služieb č. 45/2007 | 04.09.2014 | 25.09.2014 | 29.10.2014 | |
11440375 | SWAN,a.s. Borská 6, BA |
35680202 | SWAN LAN 8/14 | 1353,02 vrátane DPH |
Zml. o poskytnutí tel. služieb č. 45/2007 | 05.09.2014 | 25.09.2014 | 29.10.2014 | |
11440380 | SWAN,a.s. Borská 6, BA |
35680202 | SWAN IP 8/14 | 1409,46 vrátane DPH |
Zml. o poskytnutí tel. služieb č. 45/2007 | 05.09.2014 | 25.09.2014 | 29.10.2014 | |
11440379 | SWAN,a.s. Borská 6, BA |
35680202 | SWAN VPN 8/14 | 3068,21 vrátane DPH |
Zml. o poskytnutí tel. služieb č. 45/2007 | 05.09.2014 | 25.09.2014 | 29.10.2014 | |
11440377 | SWAN,a.s. Borská 6, BA |
35680202 | SWAN DSL 8/14 | 398,45 vrátane DPH |
Zml. o poskytnutí tel. služieb č. 45/2007 | 05.09.2014 | 25.09.2014 | 29.10.2014 | |
11440391 | Východoslovenská energet.a.s. Mlynská 31, Košice |
35557010 | Vyučt. FA za 8/14 GL, O53 SNV | 3594,04 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100621889 | 18.09.2014 | 23.09.2014 | 30.9.2014 | |
11440357 | Lemesányi L.Ing. Bauerova 30, KE |
40408507 | Oprava tlačiarne | 148,99 vrátane DPH |
20140150 | 02.09.2014 | 23.09.2014 | 30.9.2014 | |
11440371 | Podtatr. vod. prev. spol.,a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod.,stoč.-6-9/14 SNV O55 | 331,08 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 213/04/PO/171/570 | 11.09.2014 | 23.09.2014 | 30.9.2014 | |
11440389 | Repaská Mária Odborárov 570/51, SNV |
30666171 | pracovné rukavice, vesty | 550,00 vrátane DPH |
20140163 | 16.09.2014 | 19.09.2014 | 30.9.2014 | |
11440374 | Papirex Hutnícka 3/20, SNV |
10761471 | Vrecia pre AC | 216,00 vrátane DPH |
20140164 | 10.09.2014 | 19.09.2014 | 30.9.2014 | |
11440373 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 8/14 GL+KR | 3102,10 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okr. okruhu | 11.09.2014 | 18.09.2014 | 22.9.2014 | |
11440381 | Slovenský plyn. priem.,a.s. Mlynské nivy 44/A, BA |
35815256 | vyúčttovanie FA GL 8/14 | 254,69 vrátane DPH |
zml. o dod. pl. č. 5100026019 | 10.09.2014 | 18.09.2014 | 22.9.2014 | |
11440370 | VILLA MARKET, s.r.o. Chrapčiaková 1 |
31668461 | nákup kanvíc | 99,50 vrátane DPH |
20140172 | 10.09.2014 | 18.09.2014 | 22.9.2014 | |
11440383 | Papirex Hutnícka 3/20, SNV |
10761471 | Vrecia na odpad | 25,92 vrátane DPH |
20140173 | 11.09.2014 | 18.09.2014 | 22.9.2014 | |
11440297 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kancelársky papier A4, A3 | 2734,92 vrátane DPH |
20140116 | 22.07.2014 | 17.09.2014 | 22.9.2014 | |
11440301 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kanc. materiál | 1314,60 vrátane DPH |
Rámcová zmluva o kúpe xerogr. papiera | 25.07.2014 | 17.09.2014 | 22.9.2014 | |
11440384 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, BA |
35765143 | Slovanet 9/14 | 542,51 vrátane DPH |
Zmluva o registrácii a správe domény 3831 | 12.09.2014 | 17.09.2014 | 22.9.2014 | |
11440388 | Živčák Peter - Jadrotech Odorín 166 |
43809626 | Autobatéria - Golf SN | 70,00 vrátane DPH |
20140175 | 16.09.2014 | 17.09.2014 | 22.9.2014 | |
31442395 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Masarykova 9, KE |
36582433 | Úhrada zdravotných výkonov | 48,79 bez DPH |
02.09.2014 | 17.09.2014 | 22.9.2014 | ||
31442394 | AGRIMONIA, s.r.o. Starosaská 1, SNV |
45462399 | Úhrada zdravotných výkonov | 20,91 bez DPH |
28.08.2014 | 17.09.2014 | 22.9.2014 | ||
31442393 | PRIMA MEDIC, s.r.o. Dubová 2024/12, SNV |
36717584 | Úhrada zdravotných výkonov | 13,94 vrátane DPH |
28.08.2014 | 17.09.2014 | 22.9.2014 | ||
31442392 | GEAPED, s.r.o. Chrapčiaková 1 |
44944365 | Úhrada zdravotných výkonov | 20,91 bez DPH |
02.09.2014 | 17.09.2014 | 22.9.2014 | ||
11440354 | Ing. Benedikt Bock-ECO Šustekova 49 |
13979205 | Komp. posudok 8/14 | 1000,00 bez DPH |
Zmluva č. 9/2012 | 28.08.2014 | 17.09.2014 | 22.9.2014 | |
11440366 | COMPEKO TREND, s.r.o. Štefánikovo námestie 6, SNV |
31676596 | podložky pod myš, DVD R | 53,40 vrátane DPH |
20140160 | 09.09.2014 | 11.09.2014 | 22.9.2014 | |
11440367 | Slovenský plyn. priem.,a.s. Mlynské nivy 44/A, BA |
35815256 | Plyn 9/14 GL, O55, O53 SNV | 2249,00 vrátane DPH |
ZODP č. 6300139770 | 08.09.2014 | 11.09.2014 | 22.9.2014 | |
11440368 | PLYN TEPLO-SERVIS Juščák Peter Hozelec |
41010779 | Oprava a servis kotlov | 395,00 vrátane DPH |
20140144 | 08.09.2014 | 11.09.2014 | 22.9.2014 | |
11440369 | Slovak Telecom Bajkalská 28, BA |
35763469 | Tcom 8/14 | 115,50 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 10.09.2014 | 11.09.2014 | 22.9.2014 | |
11440365 | Slovak Telecom Bajkalská 28, BA |
35763469 | Tcom 8/14 | 169,44 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 04.09.2014 | 11.09.2014 | 22.9.2014 | |
11440364 | Lazar Consulting, s.r.o. Klariská 10, Bratislava |
35740175 | Paušál poplatok | 42,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb č. ÚPSVARSNV/LC/01 | 05.09.2014 | 11.09.2014 | 22.9.2014 | |
11440361 | LIVONEC s.r.o. Hraničná 13, Poprad |
31730671 | Prehliadka požiar. dverí | 442,20 vrátane DPH |
20140153 | 04.09.2014 | 09.09.2014 | 22.9.2014 |