Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31440937 | Železničné zdravotníctvo KE s.r.o. Masarykova 9, Košice |
36582433 | Úhrada zdravotných výkonov | 118,49 bez DPH |
25.04.2014 | 29.04.2014 | 28.5.2014 | ||
31440815 | PrimStar DS, s.r.o. Stavebná 24, Trebišov |
36605778 | Úhrada zdravotných výkonov | 6,97 bez DPH |
09.04.2014 | 29.04.2014 | 28.5.2014 | ||
31440818 | MUDr. Mária Puklušová Hviezdoslavová 27, SNV |
31303439 | Úhrada zdravotných výkonov | 139,40 bez DPH |
10.04.2014 | 29.04.2014 | 28.5.2014 | ||
31440811 | MUDr. Wares Abdul Kluknava 190 |
31262716 | Úhrada zdravotných výkonov | 62,37 bez DPH |
08.04.2014 | 29.04.2014 | 28.5.2014 | ||
31440938 | MUDr. Čopová Viktória Hviezdoslavová 27, SNV |
31976603 | Úhrada zdravotných výkonov | 62,73 bez DPH |
24.04.2014 | 29.04.2014 | 28.5.2014 | ||
31440891 | MUDr. Mária Kučerová Štefana Kluberta 6, Levoča |
31993885 | Úhrada zdravotných výkonov | 6,97 bez DPH |
09.04.2014 | 29.04.2014 | 28.5.2014 | ||
31440821 | MUDr. Alica Fronková SNV |
35512938 | Úhrada zdravotných výkonov | 69,70 bez DPH |
11.04.2014 | 29.04.2014 | 28.5.2014 | ||
31440814 | MUDr. Marián Dzurik Mariánske nám. 36, Spišské Podhradie |
31996035 | Úhrada zdravotných výkonov | 13,94 bez DPH |
08.04.2014 | 29.04.2014 | 28.5.2014 | ||
31440819 | PRIMA MEDIC, s.r.o. Dubová 12, SNV |
36717584 | Úhrada zdravotných výkonov | 41,82 bez DPH |
10.04.2014 | 29.04.2014 | 28.5.2014 | ||
31440813 | NATURHAUS, s.r.o. Letná 27, SNV |
36606260 | Úhrada zdravotných výkonov | 97,58 bez DPH |
03.04.2014 | 29.04.2014 | 28.5.2014 | ||
31441070 | MUDr. Alena Kopaničáková Mariánske nám. 22, Spišské Podhradie |
42085772 | Úhrada zdravotných výkonov | 6,97 bez DPH |
06.05.2014 | 20.05.2014 | 28.5.2014 | ||
31441096 | MUDr. Ondrej Gajdoš Kováčska 14, Medzev |
35508451 | Úhrada zdravotných výkonov | 6,97 bez DPH |
07.05.2014 | 20.05.2014 | 28.5.2014 | ||
31441069 | MEDI-PRA, s.r.o. Prakovce 260 |
36600075 | Úhrada zdravotných výkonov | 139,40 bez DPH |
28.04.2014 | 20.05.2014 | 28.5.2014 | ||
31441095 | MUDr. Slávka Tomašková Záhradná 10, Gelnica |
36600610 | Úhrada zdravotných výkonov | 34,85 bez DPH |
14.05.2014 | 20.05.2014 | 28.5.2014 | ||
31441097 | MEDIC ADULT, s.r.o. Slovenská 50, Gelnica |
36586692 | Úhrada zdravotných výkonov | 41,82 bez DPH |
13.05.2014 | 20.05.2014 | 28.5.2014 | ||
11440180 | SWAN,a.s. Borská 6, BA |
35680202 | SWAN DSL 4/14 | 398,45 vrátane DPH |
zml. o PTS 45/2007 | 09.05.2014 | 23.05.2014 | 26.6.2014 | |
11440198 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 |
35697270 | hovory | 543,56 vrátane DPH |
Zml. o pripojení ID 105DS | 20.05.2014 | 23.05.2014 | 26.6.2014 | |
11440194 | SOBWTER, s.r.o. Slavkovská 6, Levoča |
36457167 | servisné práce EPDZ ZV | 428,04 vrátane DPH |
20140060 | 15.05.2014 | 23.05.2014 | 26.6.2014 | |
11440177 | SWAN,a.s. Borská 6, BA |
35680202 | hovory 4/14 | 215,70 vrátane DPH |
zml. o PTS 45/2007 | 09.05.2014 | 23.05.2014 | 26.6.2014 | |
11440178 | SWAN,a.s. Borská 6, BA |
35680202 | IP 4/14 | 1409,46 vrátane DPH |
zml. o PTS 45/2007 | 09.05.2014 | 23.05.2014 | 26.6.2014 | |
11440168 | Lemesányi L.Ing. Bauerova 30, KE |
40408507 | oprava tlačiarne | 56,80 vrátane DPH |
20140057 | 30.04.2013 | 23.05.2014 | 26.6.2014 | |
11440196 | Sabovčíková Katarína Letná 39, SNV |
17298890 | spotrebný materiál | 89,70 vrátane DPH |
20140056 | 19.05.2014 | 23.05.2014 | 26.6.2014 | |
11440181 | SWAN,a.s. Borská 6, BA |
35680202 | LAN 4/14 | 1353,02 vrátane DPH |
zml. o PTS 45/2007 | 09.05.2014 | 23.05.2014 | 26.6.2014 | |
11440179 | SWAN,a.s. Borská 6, BA |
35680202 | VPN 4/14 | 3068,21 vrátane DPH |
zml. o PTS 45/2007 | 09.05.2014 | 23.05.2014 | 26.6.2014 | |
11440183 | Slovak Telecom Bajkalská 28, BA |
35763469 | T-com 4/14 | 132,97 bez DPH |
zml. č. 1149643003 | 12.05.2014 | 23.05.2014 | 26.6.2014 | |
11440197 | SIGNO, s.r.o. Tatranská cesta 68, RK |
43930824 | zástavy SR | 26,16 vrátane DPH |
20140072 | 19.05.2014 | 23.05.2014 | 26.6.2014 | |
11440199 | PRO GRUP, s.r.o. Duklianska 1371/29, SNV |
36610607 | výroba pečiatok | 34,37 vrátane DPH |
20140064 | 20.05.2014 | 23.05.2014 | 26.6.2014 | |
11440200 | COMPEKO TREND, s.r.o. Štefánikovo námestie 6, SNV |
31676596 | Pevný disk | 117,00 vrátane DPH |
20140077 | 20.05.2014 | 26.05.2014 | 26.6.2014 | |
11440202 | Lučivjanský Rudolf Obchodná 81/29, Hrabušice |
35320214 | oprava kop. stroja | 387,50 vrátane DPH |
20140073 | 21.05.2014 | 26.05.2014 | 26.6.2014 | |
11440201 | COMPEKO TREND, s.r.o. Štefánikovo námestie 6, SNV |
31676596 | toner EPSON | 175,00 vrátane DPH |
20140076 | 20.05.2014 | 26.05.2014 | 26.6.2014 | |
11440206 | Jarkovský Ondrej-ELEKTRO-EXTRA J. Fabiniho 10, 05201 SNV |
37177141 | predlžovačky | 17,20 vrátane DPH |
20140081 | 27.05.2014 | 29.05.2014 | 26.6.2014 | |
11440207 | Darvaši Peter, Mgr. Dubov 5/7, 05201 SNV |
34576797 | revízia spotrebičov | 948,60 vrátane DPH |
20140075 | 27.05.2014 | 29.05.2014 | 26.6.2014 | |
11440145 | PERGAMON, spol.s r.o. Chemická1, 83104 Bratislava 3 |
31327681 | optický valec do tlačiarni HP | 296,72 vrátane DPH |
20140054 | 11.04.2014 | 29.05.2014 | 26.6.2014 | |
11440218 | Správa domov Gelnica, s.r.o. Športová 14 |
36721166 | Obsluha kotolne 5/14 | 240,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 4/2007 | 03.06.2014 | 10.06.2014 | 26.6.2014 | |
11440192 | Lemesányi L.Ing. Bauerova 30, KE |
40408507 | oprava tlačiarne | 115,30 vrátane DPH |
20140066 | 15.05.2014 | 10.06.2014 | 26.6.2014 | |
11440204 | LASER servis,spol. s r.o. Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | renovácia tonerov | 250,20 vrátane DPH |
20140078 | 22.05.2014 | 10.06.2014 | 26.6.2014 | |
11440217 | Termokomplex, spol.s r.o. Hlavná č. 42 |
31687555 | teplo 5/14 Krompachy | 829,73 vrátane DPH |
Zmluva o dod. a odbere tepla č. 2011/ÚPSVaR | 03.06.2014 | 10.06.2014 | 26.6.2014 | |
11440193 | LASER servis,spol. s r.o. Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | renovácia tonerov | 385,20 vrátane DPH |
20140071 | 15.05.2014 | 10.06.2014 | 26.6.2014 | |
11440222 | KAMENCA - VÝŤAHY 05551 Veľký Folkmar |
10761985 | mes. paušál výťahy 5/14 GL | 57,76 vrátane DPH |
zml. o dielo č. 1KV4 | 05.06.2014 | 10.06.2014 | 26.6.2014 | |
11440216 | Podtatr. vod. prev. spol.,a.s. Hraničná 662/14, Poprad |
36500968 | vodné stočné 4-5/14 | 428,10 vrátane DPH |
Zml. o dod. pit. vody 132/04/PO/116/102 | 02.06.2014 | 10.06.2014 | 26.6.2014 |