Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31443608 | LSPP, s.r.o., SNV Štefánikovo námestie 3, SNV |
36169030 | Úhrada zdravotných výkonov | 76,67 bez DPH |
11.12.2014 | 19.12.2014 | 7.1.2015 | ||
31443610 | MEDIC ADULT, s.r.o., Gelnica Slovenská 50, Gelnica |
36586692 | Úhrada zdravotných výkonov | 20,91 bez DPH |
11.12.2014 | 19.12.2014 | 7.1.2015 | ||
31443604 | GULAMEDIC, s.r.o., SNV Zimná 102, SNV |
36811858 | Úhrada zdravotných výkonov | 104,55 bez DPH |
01.12.2014 | 19.12.2014 | 7.1.2015 | ||
31443606 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Masarykova 9, Košice |
36582433 | Úhrada zdravotných výkonov | 34,85 bez DPH |
15.12.2014 | 19.12.2014 | 7.1.2015 | ||
31443491 | GEAPED, s.r.o., SNV Chrapčiakova 1, SNV |
44944365 | Úhrada zdravotných výkonov | 48,79 bez DPH |
08.12.2014 | 15.12.2014 | 7.1.2015 | ||
31443490 | Mruk.amb., s.r.o., SNV Zimná 55, SNV |
36598356 | Úhrada zdravotných výkonov | 27,88 bez DPH |
19.11.2014 | 15.12.2014 | 7.1.2015 | ||
31443410 | Dugasamb, s.r.o., SNV Slovenská 42, SNV |
36595004 | Úhrada zdravotných výkonov | 118,49 bez DPH |
30.11.2014 | 10.12.2014 | 7.1.2015 | ||
31443408 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Masarykova 9, Košice |
36582433 | Úhrada zdravotných výkonov | 69,7 bez DPH |
02.12.2014 | 10.12.2014 | 7.1.2015 | ||
31443409 | MUDr. Mária Kučerová, NZZ, Levoča Štefana Kluberta 6, Levoča |
31993885 | Úhrada zdravotných výkonov | 6,97 bez DPH |
19.11.2014 | 10.12.2014 | 7.1.2015 | ||
31443214 | NATURHAUS, s.r.o., SNV Letná 27, SNV |
36606260 | Úhrada zdravotných výkonov | 90,61 bez DPH |
03.11.2014 | 26.11.2014 | 7.1.2015 | ||
31443209 | AGRIMONIA, s.r.o., SNV Starosaská 1, SNV |
45462399 | Úhrada zdravotných výkonov | 13,94 bez DPH |
20.11.2014 | 26.11.2014 | 7.1.2015 | ||
31443211 | Gasante, s.r.o., MUDr. Hubačková Kováčska 3, SNV |
36606464 | Úhrada zdravotných výkonov | 62,73 bez DPH |
12.11.2014 | 26.11.2014 | 7.1.2015 | ||
31443213 | MUDr. Slávka Tomašková, NZZ Gelnica Záhradná 10, Gelnica |
36600610 | Úhrada zdravotných výkonov | 62,73 bez DPH |
10.11.2014 | 26.11.2014 | 7.1.2015 | ||
31443210 | PRIMA MEDIC, s.r.o., SNV Dubová 2024/12, SNV |
36717584 | Úhrada zdravotných výkonov | 20,91 bez DPH |
20.11.2014 | 26.11.2014 | 7.1.2015 | ||
31443212 | Gasante, s.r.o., MUDr. Hubačková Kováčska 3, SNV |
36606464 | Úhrada zdravotných výkonov | 69,7 bez DPH |
12.11.2014 | 26.11.2014 | 7.1.2015 | ||
11440537 | SWAN, a.s., Bratislava Borská 6, Bratislava |
35680202 | DSL back up 11/2014 | 398,45 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekom.služieb č. oblasť 45/2007 | 10.12.2014 | 15.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440536 | SWAN, a.s., Bratislava Borská 6, Bratislava |
35680202 | Tel.hovory SWAN za 11/2014 | 232,55 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekom.služieb č. oblasť 45/2007 | 10.12.2014 | 15.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440524 | Slovenský plyn.priem., a.s.Bratislava Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
35815256 | Odber zemného plynu SNV, GL za 12/2014 | 2249 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č.6300139770 | 09.12.2014 | 15.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440540 | SWAN, a.s., Bratislava Borská 6, Bratislava |
35680202 | LAN SWAN za 11/2014 | 1353,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekom.služieb č. oblasť 45/2007 | 10.12.2014 | 15.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440526 | Slovenský plyn.priem., a.s.Bratislava Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
35815256 | Vyúčtovanie plynu za 11/2014 | 352,82 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č.5100026019/1 | 09.12.2014 | 15.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440531 | Slovak Telecom, a.s., Bratislava Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Slovak Telecom 11/2014 | 108,72 vrátane DPH |
Zmluva č.1149643003 | 10.12.2014 | 15.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440528 | MAGNA ENERGIA, a.s., Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie el.energie za 11/2014 | 1433,8 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke el.energie č.4105/2013 | 09.12.2014 | 15.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440539 | SWAN, a.s., Bratislava Borská 6, Bratislava |
35680202 | IP SWAN za 11/2014 | 1409,46 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekom.služieb č. oblasť 45/2007 | 10.12.2014 | 15.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440533 | KAMENCA VOJTECH,Veľký Folkmár Veľký Folkmár 349 |
10761985 | Paušál výťahu | 57,76 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 1KV/04 | 10.12.2014 | 15.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440538 | SWAN, a.s., Bratislava Borská 6, Bratislava |
35680202 | VPN 11/2014 SWAN | 3068,21 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekom.služieb č. oblasť 45/2007 | 10.12.2014 | 15.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440529 | Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštový úver GL, KR za 11/2014 | 2867,25 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okr.okruhu | 10.12.2014 | 15.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440525 | Royal Business Corporation, s.r.o., Košice Slovenskej jednoty 19, Košice |
45391611 | Prenájom rohože | 100,8 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe zo dňa 7.10.2013 | 08.12.2014 | 12.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440505 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Bratislava Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné kupóny | 4464 bez DPH |
Komisionárska zmluva | 27.11.2014 | 10.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440517 | ROBINCO Slovakia, s.r.o., Žilina Dolné Rudiny 1, Žilina |
31611630 | Farba, štítky do frank. stroja | 460,32 vrátane DPH |
Zmluva č.10/2012 | 04.12.2014 | 10.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440523 | Slovak Telecom, a.s., Bratislava Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Slovak Telecom 11/2014 | 169,44 vrátane DPH |
Zmluva č.1149643003 | 08.12.2014 | 10.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440503 | ROBINCO Slovakia, s.r.o., Žilina Dolné Rudiny 1, Žilina |
31611630 | Prehliadka frankovacieho stroja | 64,8 vrátane DPH |
Zmluva č.10/2012 | 25.11.2014 | 09.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440513 | Lazar Consulting, s.r.o., Bratislava Klariská 10, Bratislava |
35740175 | Paušálny poplatok za 12/2014 | 42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb č.ÚPSVARSNV/LC/01 | 03.12.2014 | 09.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440510 | Podtatr.vod.prev.spol., a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | Vodné, stočné GL 10-11/2014 | 575,71 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č.132/04/PO/116/102 | 02.12.2014 | 09.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440515 | MAGNA ENERGIA, a.s., Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrická energia SNV, KR za 11/2014 | 660,96 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke el.energie č.4105/2013 | 03.12.2014 | 09.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440511 | Termokomplex, spol. s r.o., Krompachy Hlavná 42, Krompachy |
31687555 | Výroba a dodávka tepla za 11/2014 | 895,09 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.2011/ÚPSVaR | 02.12.2014 | 09.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440508 | Správa domov Gelnica, s.r.o. Športová 14, Gelnica |
36721166 | Obsluha kotolne 11/2014 | 240 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 4/2007 | 01.12.2014 | 09.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440512 | BELS, spol.s r.o., Smižany Hradisko 1254, Smižany |
36203637 | Pranie prádla | 14,40 vrátane DPH |
Celoročná objednávka | 03.12.2014 | 09.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440514 | MAGNA ENERGIA, a.s., Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrická energia SNV, GL 12/2014 | 2055,86 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke el.energie č.4105/2013 | 03.12.2014 | 09.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440497 | Orange Slovensko, a.s., Bratislava Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Orange hovory | 733,25 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení ID 105DSP01 | 20.11.2014 | 27.11.2014 | 8.12.2014 | |
11440502 | QBE Insurance (Europe) Limited, Košice Štúrova 27, Košice |
36855472 | Vyúčtovanie poistného | 119,5 bez DPH |
Zmluva č.2-370-205244 | 24.11.2014 | 27.11.2014 | 8.12.2014 |