Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440253 | VILLA MARKET, s.r.o. Chrapčiakova 1, SNV |
31668461 | toaletný papier | 237,60 vrátane DPH |
20140103 | 20.06.2014 | 25.06.2014 | 3.7.2014 | |
11440253 | VILLA MARKET, s.r.o. Chrapčiakova 1, SNV |
31668461 | toaletný papier | 237,60 vrátane DPH |
20140103 | 20.06.2014 | 25.06.2014 | 3.7.2014 | |
11440026 | LASER servis, spol. s r. o. Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | renovácia tonerov | 237,00 vrátane DPH |
40140009 | 23.01.2014 | 06.02.2014 | 20.2.2014 | |
11440585 | Jadrotech - Živčák Peter Odorín 166 |
43809626 | Pneumatiky | 233,8 vrátane DPH |
20140282 | 30.12.2014 | 31.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440536 | SWAN, a.s., Bratislava Borská 6, Bratislava |
35680202 | Tel.hovory SWAN za 11/2014 | 232,55 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekom.služieb č. oblasť 45/2007 | 10.12.2014 | 15.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440494 | LIVONEC, s.r.o., Poprad Hraničná 13, Poprad |
31730671 | Kontrola prenosných hasiacich prístrojov SNV, Krompachy, Gelnica | 231,6 vrátane DPH |
20140219 | 19.11.2014 | 25.11.2014 | 8.12.2014 | |
11440433 | PLYN TEPLO-SERVIS Juščák Peter Športová 167, Hozelec |
41010779 | Oprava kotla SNV O55 | 230,40 bez DPH |
20140185 | 13.10.2014 | 21.10.2014 | 5.11.2014 | |
11440046 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN hovory 01/14 | 229,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 10.02.2014 | 27.02.2013 | 6.3.2014 | |
11440360 | LIVONEC s.r.o. Hraničná 13, Poprad |
31730671 | Kontrola pož. vodovodov | 225,60 vrátane DPH |
20140153 | 03.09.2014 | 09.09.2014 | 22.9.2014 | |
11440144 | SWAN, a. s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN hovory 3/14 | 224,90 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. telekom. služieb č. oblasť 45/2007 | 09.04.2014 | 29.04.2014 | 23.5.2014 | |
31441372 | Dugasamb, s.r.o. Slovenská 42, SNV |
36595004 | Úhrada zdravotných výkonov | 223,04 bez DPH |
05.06.2014 | 13.06.2014 | 27.6.2014 | ||
11440339 | SWAN,a.s. Borská 6, BA |
35680202 | SWAN hovory 7/14 | 222,80 bez DPH |
zml. o PTS 45/2007 | 05.08.2014 | 27.08.2014 | 4.9.2014 | |
11440374 | Papirex Hutnícka 3/20, SNV |
10761471 | Vrecia pre AC | 216,00 vrátane DPH |
20140164 | 10.09.2014 | 19.09.2014 | 30.9.2014 | |
31440299 | Hovanová Rita, MUDr. Kostolná 35, Spišské Vlachy |
31982450 | Úhrada zdravotných výkonov | 216,07 bez DPH |
23.01.2014 | 17.02.2014 | 10.3.2014 | ||
11440177 | SWAN,a.s. Borská 6, BA |
35680202 | hovory 4/14 | 215,70 vrátane DPH |
zml. o PTS 45/2007 | 09.05.2014 | 23.05.2014 | 26.6.2014 | |
11440500 | DATAS-Lučivjanský Rudolf, SNV Štefánikovo námestie 10, SNV |
35320214 | Oprava kopír. stroja | 214,1 vrátane DPH |
20140227 | 24.11.2014 | 26.11.2014 | 8.12.2014 | |
11440082 | LASER servis, spol. s r. o. Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | renovácia tonerov | 211,20 vrátane DPH |
20140035 | 26.02.2014 | 20.03.2014 | 28.3.2014 | |
11440045 | WEGA LH, s.r.o. Celiny 600, Liptovský Hrádok |
36389561 | servis dochádzkového systému r. 2014 | 211,12 vrátane DPH |
zml. o KSC-dochádzk. sys. | 10.02.2014 | 13.02.2014 | 20.2.2014 | |
11440102 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN hovory 2/14 | 210,56 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 11.03.2014 | 20.03.2014 | 28.3.2014 | |
31440936 | HOMED, s.r.o. Hlavná 4, Krompachy |
36699314 | Úhrada zdravotných výkonov | 209,10 bez DPH |
23.04.2014 | 29.04.2014 | 28.5.2014 | ||
31440672 | GPMED, s.r.o. P. Horova 10, Prešov |
44258496 | Úhrada zdravotných výkonov | 209,10 bez DPH |
20.03.2014 | 25.03.2014 | 28.3.2014 | ||
31440072 | Mimaned, s.r.o. Chrapčiakova 1, Spišská Nová Ves |
46375066 | Úhrada zdravotných výkonov | 209,10 vrátane DPH |
20.12.2013 | 17.01.2014 | 28.1.2014 | ||
11440488 | Slovenský plyn.priem., a.s.Bratislava Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
35815256 | Vyúčtovanie plynu 10/2014 Gl | 208,12 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č.5100026019/1 | 11.11.2014 | 18.11.2014 | 4.12.2014 | |
11440446 | Kakalejčíková Marta - Kominárstvo Banícka 28/2, SNV |
44572336 | kontrola komínov | 204,72 vrátane DPH |
20140197 | 23.10.2014 | 28.10.2014 | 6.11.2014 | |
11440376 | SWAN,a.s. Borská 6, BA |
35680202 | SWAN hovory 8/14 | 204,40 vrátane DPH |
Zml. o poskytnutí tel. služieb č. 45/2007 | 04.09.2014 | 25.09.2014 | 29.10.2014 | |
11440438 | Autoservis MAJER, s.r.o. Strojárenská 24, GL |
46491066 | prehliadka Škoda Octavia | 203,00 bez DPH |
20.10.2014 | 24.10.2014 | 5.11.2014 | ||
11440249 | Lemesányi L.Ing. Bauerova 30, KE |
40408507 | oprava tlačiarne | 201,01 vrátane DPH |
20140089 | 16.06.2014 | 03.07.2014 | 29.7.2014 | |
11440015 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod., stoč.,zráž. - 12/13 - 01/14 | 200,29 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 106/04/PO/171/3160 | 09.01.2014 | 17.01.2014 | 28.1.2014 | |
11440458 | DATAS - Lučivjanský Rudolf Obchodná 81/29, Hrabušice |
17083346 | Oprava kop. strojov | 199,85 vrátane DPH |
20140211 | 29.10.2014 | 04.11.2014 | 3.12.2014 | |
11440444 | Podtatr. vod. prev. spol.,a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | Vod., stoč., 07-10/14 Krompachy | 199,06 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 545/238/07/P | 22.10.2014 | 24.10.2014 | 6.11.2014 | |
11440270 | Hrubý Miroslav - MIREX Duklianska 51, SNV |
35320991 | opr.PVC podlahy KR | 194,40 vrátane DPH |
20140111 | 04.07.2014 | 01.08.2014 | 28.8.2014 | |
11440106 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod.,stoč., 1-2/14 SNV | 194,99 vrátane DPH |
zmluva o dodávke pitnej vody č. 213/04/PO/171/570 | 14.03.2014 | 20.03.2014 | 28.3.2014 | |
11440452 | Lučivjanský Rudolf Obchodná 81/29, Hrabušice |
35320214 | oprava kopírovacieho stroja | 193,30 vrátane DPH |
20140168 | 27.10.2014 | 30.10.2014 | 6.11.2014 | |
11440324 | Živčák Peter - Jadrotech Odorín 166 |
43809626 | oprava MV Mazda | 191,51 vrátane DPH |
20140140 | 07.08.2014 | 13.08.2014 | 28.8.2014 | |
11440530 | Lemesányi - KOPIA KE, Košice Bauerova 30, Košice |
40408507 | Oprava tlačiarní | 190,99 vrátane DPH |
20140241 | 10.12.2014 | 15.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440229 | SWAN,a.s. Borská 6, BA |
35680202 | SWAN hovory 5/14 | 189,59 vrátane DPH |
zml. o PTS 45/2007 | 10.06.2014 | 25.06.2014 | 3.7.2014 | |
11440017 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod., stoč., zráž., 12/13 - 01/14 Gelnica | 186,90 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/11 | 09.01.2014 | 17.01.2014 | 28.1.2014 | |
31442214 | MEDI-PRA, s.r.o. Prakovce 260 |
36600075 | Úhrada zdravotných výkonov | 181,22 vrátane DPH |
01.08.2014 | 27.08.2014 | 4.9.2014 | ||
11440325 | Papirex Hutnícka 3/20, SNV |
10761471 | vrecia na odpad | 180,05 vrátane DPH |
20140138 | 08.08.2014 | 13.08.2014 | 28.8.2014 | |
11440534 | TEMPO KONDELA, s.r.o., SNV Duklianska 19, SNV |
36409154 | Kancelárske stoličky | 179,1 vrátane DPH |
20140254 | 10.12.2014 | 15.12.2014 | 7.1.2015 |