Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440224 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, BA |
35697270 | mobilné telefóny | 7 vrátane DPH |
Zml. o pripojení ID 105DS | 06.06.2014 | 25.06.2014 | 3.7.2014 | |
11440251 | Jarkovský Ondrej-ELEKTRO-EXTRA J. Fabiniho 10, 05201 SNV |
37177141 | predlžovacie káble | 105,56 vrátane DPH |
20140090 | 18.06.2014 | 25.06.2014 | 3.7.2014 | |
11440233 | SWAN,a.s. Borská 6, BA |
35680202 | SWAN LAN 5/14 | 1353,02 vrátane DPH |
zml. o PTS 45/2007 | 10.06.2014 | 25.06.2014 | 3.7.2014 | |
11440229 | SWAN,a.s. Borská 6, BA |
35680202 | SWAN hovory 5/14 | 189,59 vrátane DPH |
zml. o PTS 45/2007 | 10.06.2014 | 25.06.2014 | 3.7.2014 | |
31441532 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Masarykova 9, KE |
36582433 | Úhrada zdravotných výkonov | 55,76 vrátane DPH |
23.06.2014 | 26.06.2014 | 3.7.2014 | ||
31441531 | PRIMA MEDIC, s.r.o. Dubová 2024/12, SNV |
36717584 | Úhrada zdravotných výkonov | 41,82 bez DPH |
23.06.2014 | 26.06.2014 | 3.7.2014 | ||
31441533 | AGRIMONIA, s.r.o. Starosaská 1, SNV |
45462399 | Úhrada zdravotných výkonov | 6,97 bez DPH |
23.06.2014 | 26.06.2014 | 3.7.2014 | ||
11440258 | PRO GRUP, s.r.o. Duklianska 1371/29, SNV |
36610607 | výroba pečiatok | 945,60 vrátane DPH |
20140100 | 25.06.2014 | 30.06.2014 | 3.7.2014 | |
31438002 | ČINGOV TOUR,spol. s r. o. 05311 Smižany |
31704298 | Služby rekreačného zariadenia | 2140,00 vrátane DPH |
20140013 | 27.06.2014 | 03.07.2014 | 29.7.2014 | |
11440260 | SOLID Corp., s.r.o. Nad Medzou 14,SNV |
36183300 | čistenie klimatizácie - Krompachy, Gelnica | 81,60 vrátane DPH |
20140085 | 26.06.2014 | 03.07.2014 | 29.7.2014 | |
11440264 | COMPEKO TREND, s.r.o. Štefánikovo námestie 6, SNV |
31676596 | Sieť kábel, koncovky | 34,80 vrátane DPH |
20140088 | 27.06.2014 | 03.07.2014 | 29.7.2014 | |
11440261 | SOLID Corp., s.r.o. Nad Medzou 14,SNV |
36183300 | čistenie klimatizácie SNV | 237,60 vrátane DPH |
20140084 | 26.06.2014 | 03.07.2014 | 29.7.2014 | |
11440249 | Lemesányi L.Ing. Bauerova 30, KE |
40408507 | oprava tlačiarne | 201,01 vrátane DPH |
20140089 | 16.06.2014 | 03.07.2014 | 29.7.2014 | |
11440266 | Podtatr. vod. prev. spol.,a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | Vod.,stoč. GL 5-6.14 | 551,10 vrátane DPH |
ZoDPV č. 132/04/PO/116/1 | 27.06.2014 | 03.07.2014 | 29.7.2014 | |
11440259 | Autoservis MAJER, s.r.o. Strojárenská 24, GL |
46491066 | servis ŠKODA OCTAVIA | 308,33 vrátane DPH |
20140097 | 26.06.2014 | 03.07.2014 | 29.7.2014 | |
11440271 | Lazar Consulting, s.r.o. Klariská 10, Bratislava |
35740175 | paušálny poplatok 7/14 | 42,00 vrátane DPH |
Zml. o poskytnutí služieb č. ÚPSVARSNV/LC/01 | 07.07.2014 | 11.07.2014 | 30.7.2014 | |
11440272 | Lučivjanský Rudolf Obchodná 81/29, Hrabušice |
35320214 | Oprava kop. stroja | 435,28 vrátane DPH |
20140099 | 08.07.2014 | 11.07.2014 | 30.7.2014 | |
11440269 | Termokomplex, spol.s r.o. Hlavná č. 42 |
31687555 | dod. tepla 6/14 Krompachy | 438,91 vrátane DPH |
Zmluva o dod. a odbere tepla č. 2011/ÚPSVaR | 02.07.2014 | 11.07.2014 | 30.7.2014 | |
11440273 | KAMENCA - VÝŤAHY 05551 Veľký Folkmar |
10761985 | mes. paušál výťahu GL | 120,16 vrátane DPH |
zml. o dielo č. 1KV4 | 09.07.2014 | 14.07.2014 | 30.7.2014 | |
11440278 | Slovak Telecom Bajkalská 28, BA |
35763469 | Biznis Partner 6/14 | 104,88 vrátane DPH |
zml. č. 1149643003 | 09.07.2014 | 14.07.2014 | 30.7.2014 | |
11440277 | Slovak Telecom Bajkalská 28, BA |
35763469 | Tcom 6/14 | 169,44 vrátane DPH |
zml. č. 1149643003 | 04.07.2014 | 14.07.2014 | 30.7.2014 | |
11440276 | Slovenský plyn. priem.,a.s. Mlynské nivy 44/A, BA |
35815256 | Plyn 7/14 GL | 2249,00 vrátane DPH |
ZODP č. 6300139770 | 08.07.2014 | 14.07.2014 | 30.7.2014 | |
11440274 | Slovenský plyn. priem.,a.s. Mlynské nivy 44/A, BA |
35815256 | Vyúčtovanie FA 6/14 GL | 258,70 vrátane DPH |
zml. o dod. pl. č. 5100026019 | 09.07.2014 | 14.07.2014 | 30.7.2014 | |
11440287 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, BA |
35765143 | Slovanet 7/14 | 450,89 vrátane DPH |
Zmluva o registrácii a správe domény 3831 | 14.07.2014 | 17.07.2014 | 30.7.2014 | |
11440279 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. Široká 4528, Poprad |
31402828 | oprava výťahu | 105,20 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 735//2002/Sch | 10.07.2014 | 17.07.2014 | 30.7.2014 | |
11440286 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštový úver 6/14 | 3508,70 bez DPH |
zml. o zabezpečení výplat dávok v okr. okruhu | 14.07.2014 | 17.07.2014 | 30.7.2014 | |
11440205 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 1955,64 vrátane DPH |
20140080 | 27.05.2014 | 17.07.2014 | 30.7.2014 | |
11440306 | LASER servis,spol. s r.o. Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | Toneery + renovácia tonerov | 341,72 vrátane DPH |
20140130 | 28.07.2014 | 18.07.2014 | 4.9.2014 | |
31441742 | BONAMED, s.r.o. Jánskeho 118, SNV |
36573442 | Úhrada zdravotných výkonov | 111,52 bez DPH |
04.07.2014 | 18.07.2014 | 31.7.2014 | ||
31441741 | Dzurik Marián, MUDr. Mariánske nám. 36, Spišské Podhradie |
31996035 | Úhrada zdravotných výkonov | 27,88 bez DPH |
03.07.2014 | 18.07.2014 | 31.7.2014 | ||
11440292 | JEGESPIŠ, s.r.o. Drevárska 2, SNV |
36820695 | Montáž tlakových ohrievačov | 544,01 vrátane DPH |
20140108 | 17.07.2014 | 18.07.2014 | 30.7.2014 | |
11440291 | Živčák Peter - Jadrotech Odorín 166 |
43809626 | Oprava spojky na služobnom vozidle | 315,00 vrátane DPH |
20140118 | 16.07.2014 | 18.07.2014 | 30.7.2014 | |
11440290 | COMPEKO TREND, s.r.o. Štefánikovo námestie 6, SNV |
31676596 | toner Lexmark | 355,50 vrátane DPH |
20140117 | 16.07.2014 | 18.07.2014 | 30.7.2014 | |
11440289 | COMPEKO TREND, s.r.o. Štefánikovo námestie 6, SNV |
31676596 | multifunkčné zariadenia | 2041,20 vrátane DPH |
20140119 | 16.07.2014 | 28.07.2014 | 30.7.2014 | |
11440283 | SWAN,a.s. Borská 6, BA |
35680202 | SWAN LAN 6/14 | 1353,02 vrátane DPH |
zml. o PTS 45/2007 | 10.07.2014 | 30.07.2014 | 28.8.2014 | |
11440299 | Papirex Hutnícka 3/20, SNV |
10761471 | oprava podávacích valcov | 40,80 vrátane DPH |
20140127 | 24.07.2014 | 30.07.2014 | 28.8.2014 | |
11440280 | SWAN,a.s. Borská 6, BA |
35680202 | SWAN DSL 6/14 | 398,45 vrátane DPH |
uml. o PTS 45/2007 | 10.07.2014 | 30.07.2014 | 28.8.2014 | |
11440285 | LASER servis,spol. s r.o. Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | renovácia tonerov | 529,20 vrátane DPH |
20140113 | 14.07.2014 | 30.07.2014 | 28.8.2014 | |
11440296 | Správa domov Gelnica, s.r.o. Športová 14 |
36721166 | výmena rohových ventilov | 64,84 vrátane DPH |
20140115 | 22.07.2014 | 30.07.2014 | 28.8.2014 | |
11440294 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, BA |
35697270 | Orange 7/14 | 717,34 vrátane DPH |
Zml. o pripojení ID 105DS | 18.07.2014 | 30.07.2014 | 28.8.2014 |