Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
391440310 | EVER VT s.r.o. Námestie slobody 2, 09301 Vranov n/T |
46248366 | Upratovacie a čistiace služby | 805,42 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 13/2011 | 16.10.2014 | 22.10.2014 | 27.10.2014 | |
391440266 | EVER VT s.r.o. Nám. Slobody 2, 09301 Vranov n/T |
46248366 | Upratovacie a čistiace služby | 805,42 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 13/2011 | 09.09.2014 | 19.09.2014 | 25.9.2014 | |
391440235 | EVER VT s.r.o. Námestie slobody 2, 09301 Vranov n/T |
46248366 | Upratovacie a čistiace služby | 805,42 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 13/2011 | 05.08.2014 | 12.08.2014 | 25.8.2014 | |
391440208 | EVER VT s.r.o. Nám. Slobody 2, 09301 Vranov n/T |
46248366 | Upratovacie a čistiace služby | 805,42 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 13/2011 | 07.07.2014 | 15.07.2014 | 22.7.2014 | |
391440186 | EVER VT s.r.o. Námestie slobody 2, 09301 Vranov n/T |
46248366 | Upratovacie a čistiace služby | 805,42 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 13/2011 | 17.06.2014 | 23.06.2014 | 3.7.2014 | |
391440142 | EVER VT s.r.o. Nám. Slobody 2, 09301 Vranov n/T |
00462366 | Upratovacie a čistiace služby | 805,42 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 13/2011 | 07.05.2014 | 16.05.2014 | 11.6.2014 | |
391440098 | EVER VT s.r.o. Nám. Slobody 2, 09301 Vranov n/T |
46248366 | Upratovancie a čistiace služby | 805,42 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 13/2011 | 02.04.2014 | 08.04.2014 | 28.4.2014 | |
391440084 | EVER VT s.r.o. Námestie slobody 2, 09301 Vranov n/T |
46248366 | Upratovacie a čistiace služby | 805,42 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 13/2011 | 11.03.2014 | 26.03.2014 | 9.4.2014 | |
391440052 | EVER VT s.r.o. Námestie slobody 2, 09301 Vranov n/T |
46248366 | Upratovacie a čistiace služby | 805,42 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 13/2011 | 14.02.2014 | 20.02.2014 | 10.3.2014 | |
391340405 | EVER VT s.r.o. Námestie slobody 2, 09301 Vranov n/T |
46248366 | Upreatovacie a čistiace služby | 805,42 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 13/2011 | 30.12.2013 | 31.12.2013 | 14.1.2014 | |
391340367 | EVER VT s.r.o. Nám. Slobody 2, 09301 Vranov n/T |
46248366 | Upratovacie a čistiace služby | 805,42 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 13/2011 | 09.12.2013 | 11.12.2013 | 10.1.2014 | |
391440065 | Xepap, spol. s.r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | Nákup kancelárskeho papiera | 788,70 vrátane DPH |
Rámcova dohoda o kúpe kancelárskych potrieb | 14/2014 | 26.02.2014 | 12.03.2014 | 8.4.2014 |
391440038 | Slovenaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 787,58 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách | 10.02.2014 | 20.02.2014 | 10.3.2014 | |
391440315 | Slovnaft, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 774,14 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách | 23.10.2014 | 31.10.2014 | 24.11.2014 | |
391340365 | Slovenaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 759,98 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách | 09.12.2013 | 11.12.2013 | 10.1.2014 | |
391440429 | PEHAcom Hlavná 65, 09101 Stropkov |
33109672 | Nákup mspotrebného materiálu k výpočtovej techniky | 756,84 vrátane DPH |
157/2014 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 22.1.2015 | |
391440274 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | Poštovné | 736,40 vrátane DPH |
V súlade s kompletným cenníkom služieb v zmysle poštovného | 12.09.2014 | 24.09.2014 | 25.9.2014 | |
391440222 | Pivovarník Jozef Bankovská 1114/9, 09101 Stropkov |
10783849 | Nákup ochranných pomôcok | 726,00 vrátane DPH |
59/2014 | 16.07.2014 | 25.07.2014 | 8.8.2014 | |
391440012 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | Poštovné úverované | 725,45 vrátane DPH |
V súlade s kompletným cenníkom služieb v zmysle poštovného | 13.01.2014 | 24.01.2014 | 9.5.2014 | |
391440326 | Slovnaft, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 709,29 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách | 06.11.2014 | 13.11.2014 | 24.11.2014 | |
391440291 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 707,60 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách | 07.10.2014 | 16.10.2014 | 27.10.2014 | |
391340386 | PERGAMON spol, s.r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | Nákup tonerov | 700,26 vrátane DPH |
Rámcova dohoda o kúpe kancelárskych potrieb | 113/2013 | 19.12.2013 | 23.12.2013 | 13.1.2014 |
391440037 | PKP Auto, s.r.o. Šarišská 18, 09101 Stropkov |
45344418 | Prehliadka SMV, výmena rozvodov, oprava zadných bŕzd | 689,24 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 2/2013 | 11/2014 | 06.02.2014 | 20.02.2014 | 10.3.2014 |
391440190 | Slovenaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 678,44 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách | 20.06.2014 | 30.06.2014 | 3.7.2014 | |
391440196 | PKP Auto, s.r.o. Šarišská 18, 09101 Stropkov |
45344418 | Oprava prevodovky, oprava predných a zadných tlmičov na SMV | 673,12 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 2/2013 | 51/2014 | 26.06.2014 | 30.06.2014 | 3.7.2014 |
391440227 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 652,29 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách | 22.07.2014 | 30.07.2014 | 8.8.2014 | |
391440426 | Slovnaft, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 637,95 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách | 23.12.2014 | 29.12.2014 | 22.1.2015 | |
391440101 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 621,20 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách | 08.04.2014 | 16.04.2014 | 9.5.2014 | |
391440154 | PKP Auto, s.r.o. Šarišská 18, 09101 Stropkov |
45344418 | Oprava služobného motorového vozidla | 620,16 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 2/2013 | 40/2014 | 19.05.2014 | 22.05.2014 | 11.6.2014 |
391440356 | PAMI-mont, s.r.o. Mlynská 6, Veľký Šariš |
44682964 | Revízia kotolne | 610,32 vrátane DPH |
106/2014 | 25.11.2014 | 27.11.2014 | 9.12.2014 | |
391440282 | LASER servis, spol, s.r.o. Lipová 3, 90081 Šenkvice |
35755989 | Renovácia tonerov | 607,20 vrátane DPH |
76/2014 | 19.09.2014 | 30.09.2014 | 14.10.2014 | |
391440337 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Komunikačná infraštruktúra | 601,34 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 10.11.2014 | 18.11.2014 | 24.11.2014 | |
391440299 | Swan, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Komunikačná infraštruktúra | 601,34 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní tel.služieb dátovej siete SWAN vrátene dodatkov | 13.10.2014 | 16.10.2014 | 27.10.2014 | |
391440271 | Swan, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Komunikačná infraštruktúra | 601,34 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní tel.služieb dátovej siete SWAN vrátene dodatkov | 10.09.2014 | 29.09.2014 | 14.10.2014 | |
391440246 | Swan, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Komunikačná infraštruktúra | 601,34 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní tel.služieb dátovej siete SWAN vrátene dodatku č.1 | 12.08.2014 | 14.08.2014 | 25.8.2014 | |
391440215 | Swan, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Komunikačná infraštruktúra | 601,34 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní tel.služieb dátovej siete SWAN vrátene dodatku č.1 | 10.07.2014 | 16.07.2014 | 22.7.2014 | |
391440179 | Swan, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Komunikačná infraštruktúra | 601,34 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní tel.služieb dátovej siete SWAN vrátene dodatkov | 10.06.2014 | 26.06.2014 | 3.7.2014 | |
391440146 | Swan, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Komunikačná infraštruktúra | 601,34 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní tel.služieb dátovej siete SWAN vrátene dodatku č.1 | 09.05.2014 | 16.05.2014 | 11.6.2014 | |
391440111 | Swan, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Komunikačná infraštruktúra | 601,34 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní tel.služieb dátovej siete SWAN vrátene dodatku č.1 | 09.04.2014 | 16.04.2014 | 9.5.2014 | |
391440085 | Swan, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Komunikačná infraštruktúra | 601,34 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní tel.služieb dátovej siete SWAN vrátene dodatku č.1 | 10.03.2014 | 17.03.2014 | 9.4.2014 |