Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
391440048 | Swan, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Komunikačná infraštruktúra | 601,34 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní tel.služieb dátovej siete SWAN vrátene dodatku č. 17 | 10.02.2014 | 20.02.2014 | 10.3.2014 | |
391340403 | Swan, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Komunikačná infraštruktúra | 601,34 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN vrátane dodatkov č. 1 až 7 | 27.12.2013 | 30.12.2013 | 14.1.2014 | |
391340376 | Swan, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Komunikačná infraštruktúra | 601,34 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN vrátane dodatkov č. 1 až 7 | 11.12.2013 | 16.12.2013 | 10.1.2014 | |
391440336 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Komunikačná infraštruktúra | 600,48 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 10.11.2014 | 18.11.2014 | 24.11.2014 | |
391440300 | Swan, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Komunikačná infraštruktúra | 600,48 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní tel.služieb dátovej siete SWAN vrátene dodatkov | 13.10.2014 | 16.10.2014 | 27.10.2014 | |
391440270 | Swan, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Komnunikačná infraštruktúra | 600,48 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní tel.služieb dátovej siete SWAN vrátene dodatkov | 10.09.2014 | 29.09.2014 | 14.10.2014 | |
391440247 | Swan, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Komunikačná infraštruktúra | 600,48 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní tel.služieb dátovej siete SWAN vrátene dodatku č.1 | 12.08.2014 | 14.08.2014 | 25.8.2014 | |
391440216 | Swan, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Komunikačná infraštruktúra | 600,48 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní tel.služieb dátovej siete SWAN vrátene dodatku č.1 | 10.07.2014 | 16.07.2014 | 22.7.2014 | |
391440178 | Swan, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Komunikačná infraštruktúra | 600,48 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní tel.služieb dátovej siete SWAN vrátene dodatkov | 10.06.2014 | 20.06.2014 | 3.7.2014 | |
391440145 | Swan, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Komunikačná infraštruktúra | 600,48 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní tel.služieb dátovej siete SWAN vrátene dodatku č.1 | 09.05.2014 | 16.05.2014 | 11.6.2014 | |
391440112 | Swan, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Komunikačná infraštruktúra | 600,48 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní tel.služieb dátovej siete SWAN vrátene dodatku č.1 | 09.04.2014 | 16.04.2014 | 9.5.2014 | |
391440083 | Swan, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Komunikačná infraštruktúra | 600,48 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní tel.služieb dátovej siete SWAN vrátene dodatku č. 1 až 7 | 11.03.2014 | 17.03.2014 | 9.4.2014 | |
391440047 | Swan, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Komunikačná infraštruktúra | 600,48 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní tel.služieb dátovej siete SWAN vrátene dodatku č. 17 | 10.02.2014 | 20.02.2014 | 10.3.2014 | |
391340402 | Swan, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Komunikačná infraštruktúra | 600,48 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN vrátane dodatkov č. 1 až 7 | 27.12.2013 | 30.12.2013 | 14.1.2014 | |
391340375 | Swan, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Komunikačná infraštruktúra | 600,48 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN vrátane dodatkov č. 1 až 7 | 11.12.2013 | 16.12.2013 | 10.1.2014 | |
391440367 | EUROFIN Int.spol, s.r.o. Heydukova 12, 81108/ Bratislava |
44563485 | Samolepiace etikety a toner do frankovacieho stroja + prehliadka | 598,80 vrátane DPH |
112/25014 | 4.12.2014 | 09.12.2014 | 31.12.2014 | |
391440427 | PEHAcom Hlavná 65, 09101 Stropkov |
33109672 | Nákup Data projektora | 580,80 vrátane DPH |
156/2014 | 23.12.2014 | 29.12.2014 | 22.1.2015 | |
391443842 | Mesto Stropkov Hlavná 38/2, 09101 Stropkov |
Miestny poplatok za komunálny odpad | 567,51 vrátane DPH |
Rozhodnutie č. 3228/2014 | 02.09.2014 | 29.09.2014 | 14.10.2014 | ||
391442873 | Mesto Stropkov Hlavná 38/2, 09101 Stropkov |
Poplatok za komunálny odpad za rok 2014 | 567,50 vrátane DPH |
Rozhodnutie č. 3228/2014 | 02.06.2014 | 05.06.2014 | 26.6.2014 | ||
391442583 | Mesto Stropkov Hlavná 38/2, 09101 Stropkov |
Poplatok za komunálny odpad | 567,50 vrátane DPH |
Rozhodnutie č. 3228/2014 zo dňa 12.5.2014 | 14.05.2014 | 16.05.2014 | 11.6.2014 | ||
391440132 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 04248 Košice |
36570460 | Dodávka vody | 554,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody | 28.04.2014 | 07.05.2014 | 28.5.2014 | |
391443137 | Kooperatíva poisťovňa, a.s. Piaristická 16, 91101 Trenčin |
Havarijné poistenie vozidiel | 536,07 vrátane DPH |
Poistná zmluva č. 051-3042054 | 23.06.2014 | 24.06.2014 | 3.7.2014 | ||
391340393 | EVROFIN Int. spol. s.r.o. Heydukova 12, 811 08 Bratislava |
44563485 | Prehliadka frankovacieho stroja | 529,20 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozaručného servisu | 121/2013 | 20.12.2013 | 23.12.2013 | 13.1.2014 |
391440160 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 521,70 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách | 23.05.2014 | 30.05.2014 | 2.7.2014 | |
391440359 | PKP Auto, s.r.o. Šarišská 18, 09101 Stropkov |
45344418 | Nákup zimné pneumatiky na SMV | 520,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 2/2013 | 101/2014 | 26.11.2014 | 27.11.2014 | 9.12.2014 |
391440262 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 517,69 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách | 08.09.2014 | 29.08.2014 | 14.10.2014 | |
391440129 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 485,95 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách | 24.04.2014 | 30.04.2014 | 12.5.2014 | |
391441541 | MV SR - Centrum podpory Štúrova 7, 04002 Prešov |
00151866 | Vyúčtovanie za rok 2013 elektrická energia, vodné | 475,65 vrátane DPH |
Zmluva o výpožičke č.1/2011 | 17.02.2014 | 28.02.2014 | 11.3.2014 | |
391440150 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 446,81 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách | 12.05.2014 | 16.05.2014 | 11.6.2014 | |
391440321 | Krajspol, s.r.o. Hlavná 52, 09101 Stropkov |
44514565 | Občerstvenie na aktivitu G7"Burza informácií" | 440,00 vrátane DPH |
94/2014 | 03.11.2014 | 05.11.2014 | 10.11.2014 | |
391440314 | Matejová Janka - PLYNOMASERVIS Drienovská Nová Ves 8, 82101 Kendice |
34507795 | Revízia kotolne | 427,68 vrátane DPH |
84/2014 | 23.10.2014 | 31.10.2014 | 10.11.2014 | |
391440055 | RIMI-Sekurity Bardejov, s.r.o. Duklianská 14, 08501 Bardejov |
31731643 | Revízia poplachového systému v budove ÚPSVaR | 420,00 vrátane DPH |
zmluva o servise a údržbe č. 1/2007 | 19.02.2014 | 28.02.2014 | 10.3.2014 | |
391440318 | Pivovarník Jozef Bankovská 1114/9, 09101 Stropkov |
10783849 | Nákup materiálu | 413,10 vrátane DPH |
88/2014 | 29.10.2014 | 31.10.2014 | 10.11.2014 | |
391340381 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 04248 Košice |
36570460 | Dodávka vody | 407,64 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody | 16.12.2013 | 17.12.2013 | 13.1.2014 | |
391440228 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telefónne poplatky | 402,52 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.spisu: VOB/33/2013-M_OVO zo dňa 22.10.2013 | 24.07.2014 | 30.07.2014 | 26.8.2014 | |
391440192 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 04248 Košice |
36570460 | Dodávka vody | 402,34 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody | 24.06.2014 | 30.06.2014 | 3.7.2014 | |
391440320 | ZŠ Mlynská Mlynská 697/7, 09101 Stropkov |
37873181 | Prenájom športovej haly | 400,00 vrátane DPH |
86/2014 | 03.11.2014 | 05.11.2014 | 10.11.2014 | |
391440023 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 04248 Košice |
36570460 | Dodávka vody | 400,58 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody | 24.01.2014 | 30.01.2014 | 17.2.2014 | |
391440361 | Orange a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telefónne poplatky | 399,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 27.11.2014 | 01.12.2014 | 31.12.2014 | |
391440317 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telefónne poplatky | 398,90 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna Privátna Sieť č. 21/OIaMIS/2014 | 27.10.2014 | 31.10.2014 | 10.11.2014 |