Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
391440240 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mobilné telefóny | 2,0 vrátane DPH |
65/2014 | 11.08.2014 | 14.08.2014 | 25.8.2014 | |
391440206 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mobilné telefóny | 51,30 vrátane DPH |
54/2014 | 07.07.2014 | 16.07.2014 | 22.7.2014 | |
391440205 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mobilné telefóny | 104,00 vrátane DPH |
54/2014 | 03.07.2014 | 16.07.2014 | 22.7.2014 | |
391440204 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mobilné telefóny | 2,0 vrátane DPH |
54/2014 | 03.07.2014 | 16.07.2014 | 22.7.2014 | |
391440194 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telefónne poplatky | 351,36 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna Privátna Sieť č. 21/OIaMIS/2014 | 25.06.2014 | 30.06.2014 | 3.7.2014 | |
391440161 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telefónne hovory | 325,16 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna Privátna Sieť č. 21/OIaMIS/2014 | 26.05.2014 | 06.06.2014 | 26.6.2014 | |
391440130 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telefónne poplatky | 363,62 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna Privátna Sieť č. 21/OIaMIS/2014 | 24.04.2014 | 07.05.2014 | 28.5.2014 | |
391440104 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mobilný telefón | 1,00 vrátane DPH |
27/2014 | 08.04.2014 | 16.04.2014 | 9.5.2014 | |
391440091 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telefónne poplatky | 314,05 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna Privátna Sieť č. 21/OIaMIS/2014 | 26.03.2014 | 31.03.2014 | 9.4.2014 | |
391440059 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telefónne poplatky | 259,50 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní tel.služieb dátovej siete SWAN vrátene dodatku č.1 | 24.02.2014 | 28.02.2014 | 8.4.2014 | |
391440024 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telefónne poplatky | 224,27 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby HVPS | 24.01.2014 | 05.02.2014 | 18.2.2014 | |
391340407 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telefónne poplatky | 268,59 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby HVPS | 30.12.2013 | 31.12.2013 | 14.1.2014 | |
391440356 | PAMI-mont, s.r.o. Mlynská 6, Veľký Šariš |
44682964 | Revízia kotolne | 610,32 vrátane DPH |
106/2014 | 25.11.2014 | 27.11.2014 | 9.12.2014 | |
391440429 | PEHAcom Hlavná 65, 09101 Stropkov |
33109672 | Nákup mspotrebného materiálu k výpočtovej techniky | 756,84 vrátane DPH |
157/2014 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 22.1.2015 | |
391440427 | PEHAcom Hlavná 65, 09101 Stropkov |
33109672 | Nákup Data projektora | 580,80 vrátane DPH |
156/2014 | 23.12.2014 | 29.12.2014 | 22.1.2015 | |
391440420 | PEHAcom Hlavná 65, 09101 Stropkov |
33109672 | Nákup výpočtovej techniky | 2264,16 vrátane DPH |
150/2014 | 22.12.2014 | 23.12.2014 | 22.1.2015 | |
391440413 | PEHAcom Hlavná 65, 09101 Stropkov |
33109672 | Nákup výpočtovej techniky | 1168,86 bez DPH |
149/2014 | 22.12.2014 | 23.12.2014 | 22.1.2015 | |
391440412 | PEHAcom Hlavná 65, 09101 Stropkov |
33109672 | Nákup tlačiarní | 2197,56 vrátane DPH |
148/2014 | 22.12.2014 | 23.12.2014 | 22.1.2015 | |
391440316 | PEHAcom, Ing. Peter Hric Hlavná 65, 09101Stropkov |
33109672 | Oprava výpočtovej techniky | 61,50 vrátane DPH |
89/2014 | 24.10.2014 | 31.10.2014 | 10.11.2014 | |
391440131 | PEHAcom, Ing. Peter Hric Hlavná 65, 09101Stropkov |
33109672 | Oprava výpočtovej techniky | 95,04 vrátane DPH |
36/2014 | 25.04.2014 | 05.05.2014 | 28.5.2014 | |
391340389 | PEHAcom, Ing. Peter Hric Hlavná 65, 09101Stropkov |
33109672 | Nákup výpočtovej techniky | 1175,99 vrátane DPH |
123/2013 | 19.12.2013 | 23.12.2013 | 13.1.2014 | |
391440162 | PERGAMON spol, s.r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | Nákup tonerov | 1793,68 vrátane DPH |
Rámcova dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky | 44/2014 | 27.05.2014 | 30.05.2014 | 11.6.2014 |
391440064 | PERGAMON spol, s.r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | Nákup tonerov | 3580,04 vrátane DPH |
Rámcova dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky | 15/2014 | 26.02.2014 | 12.03.2014 | 8.4.2014 |
391440060 | PERGAMON spol, s.r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | Nákup tonerov | 300,80 vrátane DPH |
Rámcova dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky | 16/2014 | 25.02.2014 | 12.03.2014 | 8.4.2014 |
391340386 | PERGAMON spol, s.r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | Nákup tonerov | 700,26 vrátane DPH |
Rámcova dohoda o kúpe kancelárskych potrieb | 113/2013 | 19.12.2013 | 23.12.2013 | 13.1.2014 |
391340385 | PERGAMON spol, s.r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | Nákup tonerov | 2480,32 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky | 112/2013 | 19.12.2013 | 23.12.2013 | 13.1.2014 |
391440191 | Pira Stanislav Rokytovce 74 |
34807152 | Preprava zamestnancov | 105,60 vrátane DPH |
2/SF/2014 | 24.06.2014 | 07.07.2014 | 22.7.2014 | |
391440418 | Pivovarník Jozef Bankovská 1114/9, 09101 Stropkov |
10783849 | Nákup spotrebného materiálu | 119,39 vrátane DPH |
146/2014 | 22.12.2014 | 23.12.2014 | 22.1.2015 | |
391440417 | Pivovarník Jozef Bankovská 1114/9, 09101 Stropkov |
10783849 | Nákup materiálu na údržbu budovy | 340,39 vrátane DPH |
147/2014 | 22.12.2014 | 23.12.2014 | 22.1.2015 | |
391440362 | Pivovarník Jozef Bankovská 1114/9, 09101 Stropkov |
10783849 | Nákup materiálu na údržbu | 139,01 vrátane DPH |
114/2014 | 27.11.2014 | 01.12.2014 | 31.12.2014 | |
391440358 | Pivovarník Jozef Bankovská 1114/9, 09101 Stropkov |
10783849 | Nákup a výmena batéria vody | 93,16 vrátane DPH |
114/2014 | 25.11.2014 | 28.11.2014 | 9.12.2014 | |
391440318 | Pivovarník Jozef Bankovská 1114/9, 09101 Stropkov |
10783849 | Nákup materiálu | 413,10 vrátane DPH |
88/2014 | 29.10.2014 | 31.10.2014 | 10.11.2014 | |
391440223 | Pivovarník Jozef Bankovská 1114/9, 09101 Stropkov |
10783849 | Nákup paracovných pomôcok | 1198,98 vrátane DPH |
60/2014 | 16.07.2014 | 25.07.2014 | 8.8.2014 | |
391440222 | Pivovarník Jozef Bankovská 1114/9, 09101 Stropkov |
10783849 | Nákup ochranných pomôcok | 726,00 vrátane DPH |
59/2014 | 16.07.2014 | 25.07.2014 | 8.8.2014 | |
391440173 | Pivovarník Jozef Bankovská 1114/9, 09101 Stropkov |
10783849 | Nákup materiálu na údržbu budov | 97,70 vrátane DPH |
49/2014 | 10.06.2014 | 20.06.2014 | 3.7.2014 | |
391440163 | Pivovarník Jozef Bankovská 1114/9, 09101 Stropkov |
10783849 | Nákup akumulátora | 49,20 vrátane DPH |
38/2014 | 29.05.2014 | 06.06.2014 | 26.6.2014 | |
391440120 | Pivovarník Jozef Bankovská 1114/9, 09101 Stropkov |
10783849 | Nákup - odpadkové nádoby | 75,89 vrátane DPH |
33/2014 | 15.04.2014 | 28.04.2014 | 12.5.2014 | |
391340363 | Pivovarník Jozef Bankovská 1114/9, 09101 Stropkov |
10783849 | Nákup - materiál na údržbu budov | 162,94 vrátane DPH |
104/2013 | 05.12.2013 | 11.12.2013 | 10.1.2014 | |
391440424 | PKP Auto, s.r.o. Šarišská 18, 09101 Stropkov |
45344418 | Oprava diaľkového a brzdových kotúčov | 292,20 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 2/2013 | 132/2014 | 23.12.2014 | 29.12.2014 | 22.1.2015 |
391440423 | PKP Auto, s.r.o. Šarišská 18, 09101 Stropkov |
45344418 | Oprava štartéra na SMV | 270,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 2/2013 | 151/2014 | 23.12.2014 | 29.12.2014 | 22.1.2015 |