Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
391440162 | PERGAMON spol, s.r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | Nákup tonerov | 1793,68 vrátane DPH |
Rámcova dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky | 44/2014 | 27.05.2014 | 30.05.2014 | 11.6.2014 |
391440159 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 04248 Košice |
36570460 | Dodávka Vody | 286,55 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody | 23.05.2014 | 30.05.2014 | 11.6.2014 | |
391440158 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 91701 Trnava |
35742364 | Čistenie a prenájom rohoží | 20,40 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 23.05.2014 | 30.05.2014 | 11.6.2014 | |
391440157 | EVROFIN Int. spol. s.r.o. Heydukova 12, 811 08 Bratislava |
44563485 | Samolepiace etikety a toner do frankovacieho stroja | 222,06 vrátane DPH |
42/2014 | 23.05.2014 | 30.05.2014 | 11.6.2014 | |
391440156 | PKP Auto, s.r.o. Šarišská 18, 09101 Stropkov |
45344418 | Prehliadka SMV a oprava klimatizácie | 131,30 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 2/2013 | 39/2014 | 21.05.2014 | 30.05.2014 | 11.6.2014 |
391442873 | Mesto Stropkov Hlavná 38/2, 09101 Stropkov |
Poplatok za komunálny odpad za rok 2014 | 567,50 vrátane DPH |
Rozhodnutie č. 3228/2014 | 02.06.2014 | 05.06.2014 | 26.6.2014 | ||
391442871 | Mesto Medzilaborce |
Daň z nehnuteľnosti za rok 2014 | 111,20 vrátane DPH |
02.06.2014 | 05.06.2014 | 26.6.2014 | |||
391442869 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 81272 Bartislava |
Ochrana objektov | 3,98 vrátane DPH |
Zmluva č. 132132006 o poskytovaní služby ochrany objektu | 02.06.2014 | 05.06.2014 | 26.6.2014 | ||
391440164 | Tlačiareň svidnícka, s.r.o. Čat. Nebiljaka 121/18, 08901 Svidník |
36478326 | Výroba a oprava pečiatok | 48,60 vrátane DPH |
41/2014 | 29.05.2014 | 06.06.2014 | 26.6.2014 | |
391440163 | Pivovarník Jozef Bankovská 1114/9, 09101 Stropkov |
10783849 | Nákup akumulátora | 49,20 vrátane DPH |
38/2014 | 29.05.2014 | 06.06.2014 | 26.6.2014 | |
391440161 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telefónne hovory | 325,16 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna Privátna Sieť č. 21/OIaMIS/2014 | 26.05.2014 | 06.06.2014 | 26.6.2014 | |
391442908 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
Poštovné výplatný stroj preddavok | 4500,00 vrátane DPH |
V súlade s evidenčným listom externého výplatného stroja | 09.06.2014 | 09.06.2014 | 26.6.2014 | ||
391440198 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | Dobitie kreditu na frankovací stroj- zaplatená preddávkovo | 4500,00 vrátane DPH |
V súlade s kompletným cenníkom služieb v zmysle poštovného | 30.06.2014 | 11.06.2014 | 3.7.2014 | |
391440168 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | Dodávka plynu | 969,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 03.06.2014 | 11.06.2014 | 26.6.2014 | |
391440167 | Lemesanyi Ladislav, Ing.-KOPIA KE Bauerová 30, 04023 Košice |
40408507 | Údržba kopírovacieho stroja | 188,57 vrátane DPH |
45/2014 | 03.06.2014 | 11.06.2014 | 26.6.2014 | |
391440165 | VIVE VALEQUE, s.r.o. Hviezdoslavova 9/9, 09101 Stropkov |
45295484 | Zdravotné výkony na účely soc. pomoci | 132,43 vrátane DPH |
v zmysle zákona | 02.06.2014 | 11.06.2014 | 26.6.2014 | |
391440174 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Dodávka elektriny | 1378,62 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100616426 | 10.06.2014 | 17.06.2014 | 3.7.2014 | |
391440189 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | Zľava na poštovnom | 41,48 vrátane DPH |
V zmysle uveru poštovného | 20.06.2014 | 18.06.2014 | 3.7.2014 | |
391442950 | Kooperatíva poisťovňa, a.s. Štefanovičová 3, 81005 Bratislava |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motoového vozidla | 226,40 vrátane DPH |
Poistná zmluva č. 6563952133 zo dňa 22.6.2011 | 10.06.2014 | 20.06.2014 | 3.7.2014 | ||
391443011 | Sroka Juraj , Ing. Kamienka 4, 06532 Kamienka |
Cestovné náhrady | 64,68 vrátane DPH |
v zmysle zákona | 16.06.2014 | 20.06.2014 | 3.7.2014 | ||
391442986 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Dodávka elektriny - preddavok | 1380,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100616426 | 12.06.2014 | 20.06.2014 | 3.7.2014 | |
391440185 | Stolárik Alexander Vranovská 28/1455, 09101 Stropkov |
43648941 | Výspravky a výmaľovka kancelárie | 395,74 vrátane DPH |
48/2014 | 13.06.2014 | 20.06.2014 | 3.7.2014 | |
391440184 | LASER servis, spol, s.r.o. Lipová 3, 90081 Šenkvice |
35755989 | Renovácia tonerov | 324,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 2/2012 | 50/2014 | 13.06.2014 | 20.06.2014 | 3.7.2014 |
391440181 | PKP Auto, s.r.o. Šarišská 18, 09101 Stropkov |
45344418 | Oprava, výmena pneumatík na SMV | 114,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 2/2013 | 47/2014 | 11.06.2014 | 20.06.2014 | 3.7.2014 |
391440180 | PKP Auto, s.r.o. Šarišská 18, 09101 Stropkov |
45344418 | Oprava chladiacej sústavy na SMV | 137,15 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 2/2013 | 47/2014 | 11.06.2014 | 20.06.2014 | 3.7.2014 |
391440178 | Swan, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Komunikačná infraštruktúra | 600,48 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní tel.služieb dátovej siete SWAN vrátene dodatkov | 10.06.2014 | 20.06.2014 | 3.7.2014 | |
391440177 | Swan, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Komunikačná infraštruktúra | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní tel.služieb dátovej siete SWAN vrátene dodatku č.1 | 10.06.2014 | 20.06.2014 | 3.7.2014 | |
391440176 | Swan, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Komunikačná infraštruktúra | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní tel.služieb dátovej siete SWAN vrátene dodatku č.1 | 10.06.2014 | 20.06.2014 | 3.7.2014 | |
391440175 | Swan, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telefónne poplatky | 93,72 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní tel.služieb dátovej siete SWAN vrátene dodatku č.1 | 10.06.2014 | 20.06.2014 | 3.7.2014 | |
391440173 | Pivovarník Jozef Bankovská 1114/9, 09101 Stropkov |
10783849 | Nákup materiálu na údržbu budov | 97,70 vrátane DPH |
49/2014 | 10.06.2014 | 20.06.2014 | 3.7.2014 | |
391440172 | Swan, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telefónne poplatky | 19,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní tel.služieb dátovej siete SWAN vrátene dodatku č.1 | 09.06.2014 | 20.06.2014 | 3.7.2014 | |
391440171 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne polatky | 118,54 vrátane DPH |
Dohoda o voliteľnom volacom programe Business Partener | 09.06.2014 | 20.06.2014 | 3.7.2014 | |
391440170 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 997,71 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách | 06.06.2014 | 20.06.2014 | 3.7.2014 | |
391440169 | ADOMEZA, s.r.o. Hlavná 1652/49, 09101 Stropkov |
36479497 | Zdravotné výkony | 90,61 vrátane DPH |
v zmysle zákona | 05.06.2014 | 20.06.2014 | 3.7.2014 | |
391440166 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 8360,00 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode | 46/2014 | 02.06.2014 | 20.06.2014 | 3.7.2014 |
391440187 | BYTENERG spol. s.r.o. Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce |
31699715 | Prevádzka a údržba budov | 259,10 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení prevádzky a údržby | 12.06.2014 | 23.06.2014 | 3.7.2014 | |
391440186 | EVER VT s.r.o. Námestie slobody 2, 09301 Vranov n/T |
46248366 | Upratovacie a čistiace služby | 805,42 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 13/2011 | 17.06.2014 | 23.06.2014 | 3.7.2014 | |
391443137 | Kooperatíva poisťovňa, a.s. Piaristická 16, 91101 Trenčin |
Havarijné poistenie vozidiel | 536,07 vrátane DPH |
Poistná zmluva č. 051-3042054 | 23.06.2014 | 24.06.2014 | 3.7.2014 | ||
391440182 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | Poštovne úverované | 1152,10 vrátane DPH |
V súlade s kompletným cenníkom služieb v zmysle poštovného | 11.06.2014 | 24.06.2014 | 3.7.2014 | |
391440179 | Swan, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Komunikačná infraštruktúra | 601,34 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní tel.služieb dátovej siete SWAN vrátene dodatkov | 10.06.2014 | 26.06.2014 | 3.7.2014 |