Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
391440117 | ICZ Slovakia, a.s. Soblahovská 2050, 0911 01 Trenčín |
36328057 | Nákup výpočtovej techniky | 280,20 vrátane DPH |
Rámcova dohoda č. 246/OIaMIS/2013 a jej dodatkom č. 1 | 31.3.2014 | 22.05.2014 | 11.6.2014 | |
391440155 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby- dobropis | 26,68 vrátane DPH |
V zmysle uveru poštovného | 19.05.2014 | 20.05.2014 | 11.6.2014 | |
391440151 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Dodávka elektriny - zaplatené preddávkovo | 1375,54 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100616426 | 13.05.2014 | 20.05.2014 | 11.6.2014 | |
391442583 | Mesto Stropkov Hlavná 38/2, 09101 Stropkov |
Poplatok za komunálny odpad | 567,50 vrátane DPH |
Rozhodnutie č. 3228/2014 zo dňa 12.5.2014 | 14.05.2014 | 16.05.2014 | 11.6.2014 | ||
391440150 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 446,81 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách | 12.05.2014 | 16.05.2014 | 11.6.2014 | |
391440148 | Swan, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Komunikačná infraštruktúra | 265,53 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní tel.služieb dátovej siete SWAN vrátene dodatku č.1 | 09.05.2014 | 16.05.2014 | 11.6.2014 | |
391440147 | Swan, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Komunikačná infraštruktúra | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní tel.služieb dátovej siete SWAN vrátene dodatku č.1 | 09.05.2014 | 16.05.2014 | 11.6.2014 | |
391440146 | Swan, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Komunikačná infraštruktúra | 601,34 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní tel.služieb dátovej siete SWAN vrátene dodatku č.1 | 09.05.2014 | 16.05.2014 | 11.6.2014 | |
391440145 | Swan, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Komunikačná infraštruktúra | 600,48 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní tel.služieb dátovej siete SWAN vrátene dodatku č.1 | 09.05.2014 | 16.05.2014 | 11.6.2014 | |
391440144 | Swan, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telefónne poplatky | 19,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní tel.služieb dátovej siete SWAN vrátene dodatku č.1 | 09.05.2014 | 16.05.2014 | 11.6.2014 | |
391440143 | Swan, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telefónne poplatky | 118,43 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní tel.služieb dátovej siete SWAN vrátene dodatku č.1 | 09.05.2014 | 16.05.2014 | 11.6.2014 | |
391440142 | EVER VT s.r.o. Nám. Slobody 2, 09301 Vranov n/T |
00462366 | Upratovacie a čistiace služby | 805,42 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 13/2011 | 07.05.2014 | 16.05.2014 | 11.6.2014 | |
391440141 | BYTENERG spol. s.r.o. Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce |
31699715 | Prevádzka a údržba budov | 180,00 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení prevádzky a údržby | 07.05.2014 | 16.05.2014 | 11.6.2014 | |
391440140 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky | 0,40 vrátane DPH |
Dohoda o voliteľnom volacom programe Business Partener | 07.05.2014 | 16.05.2014 | 11.6.2014 | |
391442582 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Dodávka elektriny preddavok | 1380,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100616426 | 14.05.2014 | 15.05.2014 | 3.7.2014 | |
391440149 | SAD, a.s. Humenné Mlynská 1345, 09301 Vranov n/T |
36477508 | Preprava osôb | 850,00 vrátane DPH |
35/2014 | 12.05.2014 | 15.05.2014 | 11.6.2014 | |
391440138 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | Dodávka plynu | 1346,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 05.05.2014 | 15.05.2014 | 11.6.2014 | |
391440137 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Dodávka elektriny | 1440,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100616426 | 05.05.2014 | 15.05.2014 | 11.6.2014 | |
391442472 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 81272 Bartislava |
Ochrana objektu | 3,98 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby ochrany objektu | 02.05.2014 | 07.05.2014 | 28.5.2014 | ||
391442473 | Mesto Stropkov Hlavná 38/2, 09101 Stropkov |
Daň z nehnuteľnosti | 1215,19 vrátane DPH |
Rozhodnutie č. 156/2014 | 05.05.2014 | 07.05.2014 | 28.5.2014 | ||
391440135 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Dodávka elektriny | 31,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100616426 | 02.05.2014 | 07.05.2014 | 28.5.2014 | |
391440133 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 91701 Trnava |
35742364 | Čistenie a prenájom rohoží | 14,81 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 30.04.2014 | 07.05.2014 | 28.5.2014 | |
391440132 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 04248 Košice |
36570460 | Dodávka vody | 554,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody | 28.04.2014 | 07.05.2014 | 28.5.2014 | |
391440130 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telefónne poplatky | 363,62 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna Privátna Sieť č. 21/OIaMIS/2014 | 24.04.2014 | 07.05.2014 | 28.5.2014 | |
391440131 | PEHAcom, Ing. Peter Hric Hlavná 65, 09101Stropkov |
33109672 | Oprava výpočtovej techniky | 95,04 vrátane DPH |
36/2014 | 25.04.2014 | 05.05.2014 | 28.5.2014 | |
391442316 | Regionálna veterinárna a potravinová správa Gaštanová 3, 066 04 Humenné |
Preplatok z vyúčtovania služieb za rok 2013 | 53,87 vrátane DPH |
zmluva o výpožičke č. 3/2010 | 14.04.2014 | 30.04.2014 | 12.5.2014 | ||
391442317 | MV SR - Centrum podpory Štúrova 7, 04002 Prešov |
Preplatok za vyúčtovanie za rok 2013 | 146,68 vrátane DPH |
zmluva o výpožičke č. 1/2010 | 14.04.2014 | 30.04.2014 | 12.5.2014 | ||
391440129 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 485,95 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách | 24.04.2014 | 30.04.2014 | 12.5.2014 | |
391440124 | PKP Auto, s.r.o. Šarišská 18, 09101 Stropkov |
45344418 | Prezutie vyváženie kolies na SMV | 80,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 2/2013 | 2/2014 | 16.04.2014 | 30.04.2014 | 12.5.2014 |
391440122 | Wolters Kluwer, s.r.o. Mlynské nivy 48, 82109 Brataislava |
31348262 | Aktualizácie Obč. právo s vysvetlivkami k 28.3.2014 | 36,06 vrátane DPH |
7/2014 | 16.04.2014 | 28.04.2014 | 12.5.2014 | |
391440120 | Pivovarník Jozef Bankovská 1114/9, 09101 Stropkov |
10783849 | Nákup - odpadkové nádoby | 75,89 vrátane DPH |
33/2014 | 15.04.2014 | 28.04.2014 | 12.5.2014 | |
391440119 | COMPACT STUDIO Hlavná 58, 040 01 Košice |
10813675 | Nákup konvíc | 14.04.2014 vrátane DPH |
34/2014 | 14.04.2014 | 28.04.2014 | 12.5.2014 | |
391440096 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 6688,00 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode | 30/2014 | 02.04.2014 | 28.04.2014 | 9.5.2014 |
391440834 | Sroka Juraj , Ing. Kamienka 4, 06532 Kamienka |
Cestovné náhrady | 63,54 vrátane DPH |
v zmysle zákona o službách zamestnanosti | 15.04.2014 | 23.04.2014 | 12.5.2014 | ||
391440123 | PKP Auto, s.r.o. Šarišská 18, 09101 Stropkov |
45344418 | Oprava avýmena zadného brzdiča | 343,55 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 2/2013 | 29/2014 | 16.04.2014 | 23.04.2014 | 12.5.2014 |
391440118 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | Poštovne úverované | 1649,10 vrátane DPH |
V súlade s kompletným cenníkom služieb v zmysle poštovného | 11.04.2014 | 23.04.2014 | 12.5.2014 | |
391440125 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | Poštovné výplatný stroj- zaplatená preddávkovo | 30,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozaručného servisu | 22.04.2014 | 22.04.2014 | 12.5.2014 | |
391442315 | Mesto Medzilaborce 06801 Medzilaborce |
Daň z nehnuteľnosti za rok 2014 | 111,20 vrátane DPH |
Rozhodnutieč. 2410115261 | 14.04.2014 | 16.04.2014 | 12.5.2014 | ||
391440134 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | Poštovné úhrada cien frankovacím strojom zaplatené preddávkovo | 4500,00 vrátane DPH |
V súlade s kompletným cenníkom služieb v zmysle poštovného | 30.04.2014 | 16.04.2014 | 12.5.2014 | |
391440121 | CAPURARE, s.r.o. Za Dubami 472/12 |
36698105 | Oprava a údržba posuvnej prístupovej bány | 268,78 vrátane DPH |
32/2014 | 15.04.2014 | 16.04.2014 | 12.5.2014 |