Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
391440227 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 652,29 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách | 22.07.2014 | 30.07.2014 | 8.8.2014 | |
391440210 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 964,18 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách | 08.07.2014 | 23.07.2014 | 8.8.2014 | |
391440190 | Slovenaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 678,44 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách | 20.06.2014 | 30.06.2014 | 3.7.2014 | |
391440170 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 997,71 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách | 06.06.2014 | 20.06.2014 | 3.7.2014 | |
391440160 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 521,70 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách | 23.05.2014 | 30.05.2014 | 2.7.2014 | |
391440150 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 446,81 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách | 12.05.2014 | 16.05.2014 | 11.6.2014 | |
391440129 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 485,95 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách | 24.04.2014 | 30.04.2014 | 12.5.2014 | |
391440101 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 621,20 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách | 08.04.2014 | 16.04.2014 | 9.5.2014 | |
391440088 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 353,79 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách | 21.03.2014 | 31.03.2014 | 9.4.2014 | |
391440075 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 830,93 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách | 07.03.2014 | 17.03.2014 | 9.4.2014 | |
391440058 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 227,09 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách | 21.2.2014 | 28.02.2014 | 8.4.2014 | |
391440038 | Slovenaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 787,58 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách | 10.02.2014 | 20.02.2014 | 10.3.2014 | |
391440021 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 201,81 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách | 23.01.2014 | 30.01.2014 | 17.2.2014 | |
391440005 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 333,68 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách | 09.01.2014 | 17.01.2014 | 17.2.2014 | |
391340365 | Slovenaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 759,98 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách | 09.12.2013 | 11.12.2013 | 10.1.2014 | |
391440223 | Pivovarník Jozef Bankovská 1114/9, 09101 Stropkov |
10783849 | Nákup paracovných pomôcok | 1198,98 vrátane DPH |
60/2014 | 16.07.2014 | 25.07.2014 | 8.8.2014 | |
391440280 | PKP Auto, s.r.o. Šarišská 18, 09101 Stropkov |
45344418 | Nákup olejov so služobných motorových vozidiel | 34,00 vrátane DPH |
72/2014 | 19.09.2014 | 24.09.2014 | 25.9.2014 | |
391440222 | Pivovarník Jozef Bankovská 1114/9, 09101 Stropkov |
10783849 | Nákup ochranných pomôcok | 726,00 vrátane DPH |
59/2014 | 16.07.2014 | 25.07.2014 | 8.8.2014 | |
391440221 | FaxCopy, a.s. Domkárska 15, 82105 Bratislava |
35729040 | Nákup multifunkčného zariadenia | 2073,91 vrátane DPH |
61/2014 | 14.07.2014 | 25.07.2014 | 8.8.2014 | |
391440429 | PEHAcom Hlavná 65, 09101 Stropkov |
33109672 | Nákup mspotrebného materiálu k výpočtovej techniky | 756,84 vrátane DPH |
157/2014 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 22.1.2015 | |
391440349 | Orange a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Nákup mobilných telefónov | 8,00 vrátane DPH |
103/2014 | 21.11.2014 | 27.11.2014 | 9.12.2014 | |
391440417 | Pivovarník Jozef Bankovská 1114/9, 09101 Stropkov |
10783849 | Nákup materiálu na údržbu budovy | 340,39 vrátane DPH |
147/2014 | 22.12.2014 | 23.12.2014 | 22.1.2015 | |
391440173 | Pivovarník Jozef Bankovská 1114/9, 09101 Stropkov |
10783849 | Nákup materiálu na údržbu budov | 97,70 vrátane DPH |
49/2014 | 10.06.2014 | 20.06.2014 | 3.7.2014 | |
391440362 | Pivovarník Jozef Bankovská 1114/9, 09101 Stropkov |
10783849 | Nákup materiálu na údržbu | 139,01 vrátane DPH |
114/2014 | 27.11.2014 | 01.12.2014 | 31.12.2014 | |
391440318 | Pivovarník Jozef Bankovská 1114/9, 09101 Stropkov |
10783849 | Nákup materiálu | 413,10 vrátane DPH |
88/2014 | 29.10.2014 | 31.10.2014 | 10.11.2014 | |
391440406 | AUDIO VIDEO Centrum Hlavná 58, 09101 Stropkov |
10813675 | Nákup konvíc a skartovačiek | 301,68 vrátane DPH |
130/2014 | 17.12.2014 | 19.12.2014 | 22.1.2015 | |
391440406 | AUDIO VIDEO Centrum Hlavná 58, 09101 Stropkov |
10813675 | Nákup konvíc a skartovačiek | 301,68 vrátane DPH |
130/2014 | 17.12.2014 | 19.12.2014 | 22.1.2015 | |
391440119 | COMPACT STUDIO Hlavná 58, 040 01 Košice |
10813675 | Nákup konvíc | 14.04.2014 vrátane DPH |
34/2014 | 14.04.2014 | 28.04.2014 | 12.5.2014 | |
391440347 | Xepap, spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Nákup kancelárskych potrieb | 4074,22 vrátane DPH |
Rámcova zmluva o kúpe kancelárskych potrieb č. 26805/2011-IV/5 | 102/2014 | 20.11.20144 | 24.11.2014 | 9.12.2014 |
391440203 | Xepap, spol. s.r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | Nákup kancelárskych potrieb | 990,17 vrátane DPH |
Rámcova dohoda o kúpe kancelárskych potrieb | 58/2014 | 03.07.2014 | 16.07.2014 | 22.7.2014 |
391440067 | Xepap, spol. s.r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | Nákup kancelárskych potrieb | 2232,61 vrátane DPH |
Rámcova dohoda o kúpe kancelárskych potrieb | 17/2014 | 26.02.2014 | 12.03.2014 | 8.4.2014 |
391440066 | Xepap, spol. s.r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | Nákup kancelárskych potrieb | 118,56 vrátane DPH |
Rámcova dohoda o kúpe kancelárskych potrieb | 18/2014 | 26.02.2014 | 12.03.2014 | 8.4.2014 |
391340388 | Xepap, spol. s.r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | Nákup kancelárskych potrieb | 19.12.2013 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode | 115/2013 | 19.12.2013 | 23.12.2013 | 13.1.2014 |
391440065 | Xepap, spol. s.r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | Nákup kancelárskeho papiera | 788,70 vrátane DPH |
Rámcova dohoda o kúpe kancelárskych potrieb | 14/2014 | 26.02.2014 | 12.03.2014 | 8.4.2014 |
391340387 | Xepap, spol. s.r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | Nákup kancelárskeho papiera | 3168,00 vrátane DPH |
Rámcova dohoda o kúpe xerografického papiera | 114/2013 | 19.12.2013 | 23.12.2013 | 13.1.2014 |
391440427 | PEHAcom Hlavná 65, 09101 Stropkov |
33109672 | Nákup Data projektora | 580,80 vrátane DPH |
156/2014 | 23.12.2014 | 29.12.2014 | 22.1.2015 | |
391440163 | Pivovarník Jozef Bankovská 1114/9, 09101 Stropkov |
10783849 | Nákup akumulátora | 49,20 vrátane DPH |
38/2014 | 29.05.2014 | 06.06.2014 | 26.6.2014 | |
391440358 | Pivovarník Jozef Bankovská 1114/9, 09101 Stropkov |
10783849 | Nákup a výmena batéria vody | 93,16 vrátane DPH |
114/2014 | 25.11.2014 | 28.11.2014 | 9.12.2014 | |
391440120 | Pivovarník Jozef Bankovská 1114/9, 09101 Stropkov |
10783849 | Nákup - odpadkové nádoby | 75,89 vrátane DPH |
33/2014 | 15.04.2014 | 28.04.2014 | 12.5.2014 | |
391340363 | Pivovarník Jozef Bankovská 1114/9, 09101 Stropkov |
10783849 | Nákup - materiál na údržbu budov | 162,94 vrátane DPH |
104/2013 | 05.12.2013 | 11.12.2013 | 10.1.2014 |