Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
602 | AUMO Trebišov |
36183113 | zmes do ostrekovačov, destilovaná voda | 328,50 vrátane DPH |
191/2014 | 23.12.2014 | 30.12.2014 | 5.1.2015 | |
481 | LUX upratovací servis Košice |
36579769 | hygienický materiál | 335,64 vrátane DPH |
158/2014 | 4.11.2014 | 12.11.2014 | 1.12.2014 | |
400 | LUX upratovací servis Košice |
36579769 | hygienický mat. | 335,64 vrátane DPH |
112/2014 | 3.9.2014 | 10.09.2014 | 3.10.2014 | |
358 | LUX upratovací servis Košice |
36579769 | dodanie hygienickeho mat. | 335,64 vrátane DPH |
95/2014 | 5.8.2014 | 11.08.2014 | 4.9.2014 | |
590 | LUX upratovací servis Košice |
36579769 | hygienický materiál | 336 vrátane DPH |
190/2014 | 23.12.2014 | 30.12.2014 | 5.1.2015 | |
405 | MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany |
35743565 | elektrina | 351,03 vrátane DPH |
4109/2013 | 9.9.2014 | 24.09.2014 | 3.10.2014 | |
312 | LUX upratovací servis Košice |
36579769 | hygienická materiál | 355,44 vrátane DPH |
70/2014 | 10.7.2014 | 15.07.2014 | 20.8.2014 | |
586 | K-Print s.r.o. Trebišov |
14338785 | skartátor | 358,90 vrátane DPH |
195/2014 | 22.12.2014 | 29.12.2014 | 5.1.2015 | |
214 | MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany |
35743565 | elektrina | 359,26 vrátane DPH |
4109/2013 | 14.5.2014 | 16.05.2014 | 3.6.2014 | |
471 | CAMEA Computer system a.s. Prešov |
36468924 | tonery | 360 vrátane DPH |
196/2014 | 28.10.2014 | 05.11.2014 | 1.12.2014 | |
416 | Orange Slovensko a.s. Trebišov |
35697270 | MTel | 361,80 vrátane DPH |
0104218730 | 12.9.2014 | 24.09.2014 | 6.10.2014 | |
177 | XEPAP s.r.o. Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 365,22 vrátane DPH |
47/2014 | 10.4.2014 | 16.04.2014 | 5.5.2014 | |
246 | MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany |
35743565 | elektrina | 381,47 vrátane DPH |
4109/2013 | 6.5.2014 | 11.06.2014 | 9.7.2014 | |
516 | Syndicus s.r.o Bardejov |
46360841 | pneumatiky | 385,74 vrátane DPH |
148/2014 | 21.112.014 | 26.11.2014 | 1.12.2014 | |
431 | VVS Košice |
36570460 | vodné a stočné | 389,86 vrátane DPH |
174/2006 | 26.9.2014 | 15.10.2014 | 3.11.2014 | |
462 | MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany |
35743565 | elektrina | 393 vrátane DPH |
4109/2013 | 14.10.2014 | 28.10.2014 | 3.11.2014 | |
298 | PrimStar DS s.r.o. Trebišov |
36605778 | zdravotné výkony | 397,29 vrátane DPH |
447/2008 | 30.6.2014 | 10.07.2014 | 20.8.2014 | |
303 | TUV SUV Slovakia s.r.o. Bratislava |
35852216 | vykonanie úradnej skúšky | 398,88 vrátane DPH |
80/2014 | 7.7.2014 | 10.07.2014 | 20.8.2014 | |
291 | Orange Slovensko a.s. Trebišov |
35697270 | paušál MT | 398,71 vrátane DPH |
0104218730 | 2.7.2014 | 10.07.2014 | 20.8.2014 | |
342 | DONOR Group s.r.o. Brezno |
04513932 | kancelárske stoličky | 411,60 vrátane DPH |
88/2014 | 22.7.2014 | 28.07.2014 | 20.8.2014 | |
362 | MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany |
35743565 | el. energia | 412,26 vrátane DPH |
4109/2013 | 7.8.2014 | 20.08.2014 | 4.9.2014 | |
503 | APRO s.r.o. Trebišov |
31716270 | spracovanie architektonickej štúdie | 420 vrátane DPH |
137/2014 | 12.11.2014 | 19.11.2014 | 1.12.2014 | |
433 | XEPAP s.r.o. Zvolen |
31628605 | obálky | 432 vrátane DPH |
124/2014 | 29.9.2014 | 15.10.2014 | 3.11.2014 | |
598 | Kovomix Trebišov |
33152934 | prietokový ohrievač + mat. | 433,68 vrátane DPH |
189/2014 | 23.12.2014 | 30.12.2014 | 5.1.2015 | |
354 | SPP Bratislava |
35815256 | zemný plyn | 439 vrátane DPH |
4.8.2014 | 11.08.2014 | 4.9.2014 | ||
289 | SPP Bratislava |
35815256 | dodávka - zemný plyn | 439 vrátane DPH |
5100025968 | 2.7.2014 | 10.07.2014 | 20.8.2014 | |
164 | MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany |
35743565 | dodávka plyn | 439,53 vrátane DPH |
4109/2013 | 9.4.2014 | 14.04.2014 | 5.5.2014 | |
80 | LUX upratovací servis Košice |
36579769 | hygienický materiál | 440,16 vrátane DPH |
24/2014 | 25.2.2014 | 05.03.2014 | 4.4.2014 | |
42 | LUX upratovací servis Košice |
36579769 | hygienická materiál | 440,16 vrátane DPH |
11/2014 | 4.2.2014 | 11.02.2014 | 10.3.2014 | |
546 | MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany |
35743565 | elektrina | 446,97 vrátane DPH |
4109/2013 | 9.12.2014 | 16.12.2014 | 5.1.2015 | |
12 | PERGAMON s.r.o. Bratislava |
31327681 | tonery | 453,10 vrátane DPH |
04/2014 | 9.1.2014 | 14.01.2014 | 4.2.2014 | |
20 | MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany |
35743565 | elektrina | 464,92 vrátane DPH |
4109/2013 | 14.1.2014 | 10.01.2014 | 4.2.2014 | |
112 | MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany |
35743565 | dodávka elektriny | 473,57 vrátane DPH |
4109/2013 | 11.3.2014 | 17.03.2014 | 4.4.2014 | |
237 | SPP Košice |
zemný plyn | 475 vrátane DPH |
5100025968 | 3.6.2014 | 09.06.2014 | 9.7.2014 | ||
553 | Štec Igor Michalovce |
32672292 | revíza hasiacich prístrojov a hydrantov | 478,58 vrátane DPH |
163/2014 | 10.12.2014 | 16.12.2014 | 5.1.2015 | |
279 | VVS Košice |
36570460 | vodné a stočné | 480,92 vrátane DPH |
174/2006 | 27.6.2014 | 17.07.2014 | 20.8.2014 | |
68 | XEPAP s.r.o. Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 498,84 vrátane DPH |
18/2014 | 19.2.2014 | 24.02.2014 | 10.3.2014 | |
584 | Veterinárius s.r.o. Trebišov |
31697496 | deratizácia | 500 vrátane DPH |
179/2014 | 16.12.2014 | 22.12.2014 | 5.1.2015 | |
67 | XEPAP s.r.o. Zvolen |
31628605 | kopírovací papier | 528 vrátane DPH |
17/2014 | 19.2.2014 | 24.02.2014 | 10.3.2014 | |
505 | MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany |
35743565 | elektrina | 548,98 vrátane DPH |
4109/2013 | 12.11.2014 | 26.11.2014 | 1.12.2014 |