Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | SL POŠTA Banská Bystrica |
36631124 | poštovné | 3000 vrátane DPH |
13.1.2014 | 4.2.2014 | |||
179 | SL POŠTA Banská Bystrica |
36631124 | poštovné | 2114,60 vrátane DPH |
36/2004/RPC MI | 10.4.2014 | 16.04.2014 | 5.5.2014 | |
178 | Juraj Veleba VETRANZ Trebišov |
34873945 | oprava služob. automobilu TV445BF | 133,38 vrátane DPH |
46/2014 | 10.4.2014 | 16.04.2014 | 5.5.2014 | |
177 | XEPAP s.r.o. Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 365,22 vrátane DPH |
47/2014 | 10.4.2014 | 16.04.2014 | 5.5.2014 | |
176 | JUDr. Ing. Štefan Varga Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 45,77 vrátane DPH |
233/1995 | 10.4.2014 | 16.04.2014 | 5.5.2014 | |
175 | JUDr. Ing. Štefan Varga Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 48,71 vrátane DPH |
233/1995 | 10.4.2014 | 16.04.2014 | 5.5.2014 | |
174 | JUDr. Ing. Štefan Varga Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 55,45 vrátane DPH |
233/1995 | 10.4.2014 | 15.04.2014 | 5.5.2014 | |
173 | JUDr. Ing. Štefan Varga Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 52,88 vrátane DPH |
233/1995 | 10.4.2014 | 15.04.2014 | 5.5.2014 | |
172 | JUDr. Ing. Štefan Varga Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 82,68 vrátane DPH |
233/1995 | 10.4.2014 | 15.04.2014 | 5.5.2014 | |
171 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
35763469 | biznis partner | 192,66 vrátane DPH |
1149606603 | 8.4.2014 | 14.04.2014 | 5.5.2014 | |
170 | Secomp Trebišov |
31697879 | oprava tlačiarne | 85,99 vrátane DPH |
39/2014 | 8.4.2014 | 14.04.2014 | 5.5.2014 | |
17 | SL POŠTA Banská Bystrica |
36631124 | poštovné | 41,64 vrátane DPH |
13.1.2014 | 4.2.2014 | |||
169 | SWAN, a.s. Bratislava |
35680202 | volania | 858,28 vrátane DPH |
hands/1000620 | 9.4.2014 | 14.04.2014 | 5.5.2014 | |
168 | SWAN, a.s. Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN | 1353,02 vrátane DPH |
46-LAN | 9.4.2014 | 14.04.2014 | 5.5.2014 | |
167 | SWAN, a.s. Bratislava |
35680202 | IP Teôefonia | 1376,10 vrátane DPH |
46-IPT | 9.4.2014 | 14.04.2014 | 5.5.2014 | |
166 | SWAN, a.s. Bratislava |
35680202 | MPLS VPN | 5638,56 vrátane DPH |
46 | 9.4.2014 | 14.04.2014 | 5.5.2014 | |
165 | SWAN, a.s. Bratislava |
35680202 | DSL back up | 796,90 vrátane DPH |
46-DSL | 9.4.2014 | 14.04.2014 | 5.5.2014 | |
164 | MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany |
35743565 | dodávka plyn | 439,53 vrátane DPH |
4109/2013 | 9.4.2014 | 14.04.2014 | 5.5.2014 | |
163 | ICZ Slovakia a.s. Trenčín |
36328057 | digitálny fotoaparát | 280 vrátane DPH |
31/2014 | 31.3.2014 | 22.05.2014 | 3.6.2014 | |
162 | ICZ Slovakia a.s. Trenčín |
36328057 | digitálny fotoaparát - dobropis | 280 vrátane DPH |
31.3.2014 | 3.6.2014 | |||
161 | ICZ Slovakia a.s. Trenčín |
36328057 | nákup VT | 6123 vrátane DPH |
33/2014 | 31.3.2014 | 22.05.2014 | 3.6.2014 | |
160 | ICZ Slovakia a.s. Trenčín |
36328057 | nákup notebookov | 1032,79 vrátane DPH |
32/2014 | 31.3.2014 | 22.05.2014 | 3.6.2014 | |
16 | JUDr. Ing. Štefan Varga Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 45,77 vrátane DPH |
233/1995 | 13.1.2014 | 16.01.2014 | 4.2.2014 | |
159 | ICZ Slovakia a.s. Trenčín |
36328057 | nákup výpočtovej techniky | 49605,54 vrátane DPH |
31/2014 | 31.3.2014 | 22.05.2014 | 3.6.2014 | |
158 | HORMED s.r.o. Kráľovský Chlmec |
36775754 | zdravotné výkony | 69,70 vrátane DPH |
447/2008 | 28.3.2014 | 10.04.2014 | 5.5.2014 | |
157 | SPP Bratislava |
zemný plyn | 2953 vrátane DPH |
5100025968 | 3.4.2014 | 09.04.2014 | 5.5.2014 | ||
156 | MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany |
35743565 | dodaávka plynu | 557,90 vrátane DPH |
4109/2013 | 3.4.2014 | 09.04.2014 | 5.5.2014 | |
155 | MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1169,45 vrátane DPH |
4109/2013 | 3.4.2014 | 09.04.2014 | 5.5.2014 | |
154 | LUX upratovací servis Košice |
36579769 | upratovacie práce | 1552,82 vrátane DPH |
č. 1-2-2014 | 2.4.2014 | 10.04.2014 | 5.5.2014 | |
153 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Košice |
36582433 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
447 | 24.3.2014 | 03.04.2014 | 5.5.2014 | |
152 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 14060 vrátane DPH |
4/2014 | 31.3.2014 | 09.04.2014 | 5.5.2014 | |
151 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 129,20 vrátane DPH |
4/2014 | 31.3.2014 | 09.04.2014 | 5.5.2014 | |
150 | VVS Košice |
36570460 | vodné a stočné | 163,21 vrátane DPH |
174/2006 | 31.3.2014 | 09.04.2014 | 5.5.2014 | |
15 | SWAN a.s Bratislava |
35680202 | volania | 693,61 vrátane DPH |
hands/1000620 | 10.1.2014 | 16.01.2014 | 4.2.2014 | |
149 | Lindstrom Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 19,15 vrátane DPH |
815023 | 28.3.2014 | 03.04.2014 | 5.5.2014 | |
148 | JUDr. Ing. Štefan Varga Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 47,59 vrátane DPH |
233/1995 | 27.3.2014 | 03.04.2014 | 5.5.2014 | |
147 | JUDr. Ing. Štefan Varga Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 47,45 vrátane DPH |
233/1995 | 25.3.2014 | 03.04.2014 | 5.5.2014 | |
146 | VVS Košice |
36570460 | vodné a stočné | 23,87 vrátane DPH |
174/2006 | 25.3.2014 | 09.04.2014 | 5.5.2014 | |
145 | GAV PARAKTIK s.r.o. Sečovce |
44310781 | zdravotné výkony | 264,86 vrátane DPH |
447/2008 | 21.3.2014 | 27.03.2014 | 4.4.2014 | |
144 | MUDr. Dančák Vladimír Veľaty |
35521651 | zdravotné výkony | 97,58 vrátane DPH |
447/2008 | 19.3.2014 | 27.03.2014 | 4.4.2014 |