Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | JUDr. Ing. Štefan Varga Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 47,57 vrátane DPH |
233/1995 | 3.2.2014 | 10.02.2014 | 10.3.2014 | |
41 | LUX upratovací servis Košice |
36579769 | upratovacie práce | 1134,76 vrátane DPH |
1-7-2013 | 3.2.2014 | 11.02.2014 | 10.3.2014 | |
42 | LUX upratovací servis Košice |
36579769 | hygienická materiál | 440,16 vrátane DPH |
11/2014 | 4.2.2014 | 11.02.2014 | 10.3.2014 | |
43 | SPP Košice |
zemný plyn | 11621 vrátane DPH |
5100025968 | 4.2.2014 | 11.02.2014 | 10.3.2014 | ||
44 | MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany |
35743565 | elektrina | 1169,45 vrátane DPH |
4109/2013 | 5.2.2014 | 11.02.2014 | 10.3.2014 | |
45 | MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany |
35743565 | elektrina | 557,90 vrátane DPH |
4109/2013 | 5.2.2014 | 11.02.2014 | 10.3.2014 | |
46 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 136,80 vrátane DPH |
2/2014 | 5.2.2014 | 10.02.2014 | 10.3.2014 | |
47 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 12008 vrátane DPH |
2/2014 | 5.2.2014 | 11.02.2014 | 10.3.2014 | |
48 | Pergamon s.r.o. Bratislava |
31327681 | tonery | 1179,76 vrátane DPH |
10/2014 | 5.2.2014 | 11.02.2014 | 10.3.2014 | |
49 | Pergamon s.r.o. Bratislava |
31327681 | tonery | 1873,56 vrátane DPH |
14/2014 | 5.2.2014 | 11.02.2014 | 10.3.2014 | |
50 | JST Zdravie s.r.o. Trebišov |
36664570 | dezinfekčné prostriedky | 75,30 vrátane DPH |
9/2014 | 5.2.2014 | 11.02.2014 | 10.3.2014 | |
52 | ASC spol. s.r.o. Trenčín |
31432981 | kancel. mat. | 41,58 vrátane DPH |
16/2014 | 6.2.2014 | 11.02.2014 | 10.3.2014 | |
53 | JUDr. Ing. Štefan Varga Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 39,83 vrátane DPH |
233/1995 | 6.2.2014 | 11.02.2014 | 10.3.2014 | |
54 | AGROREAL , a.s. Streda n. Bodrogom |
31707424 | čistenie a odvoz žumpy | 240 vrátane DPH |
12/2014 | 10.2.2014 | 19.02.2014 | 10.3.2014 | |
55 | SWAN, a.s. Bratislava |
35680202 | DSL back up | 796,90 vrátane DPH |
46-DSL | 10.2.2014 | 19.02.2014 | 10.3.2014 | |
56 | SWAN, a.s. Bratislava |
35680202 | MPLS VPN | 5638,56 vrátane DPH |
46 | 10.2.2014 | 19.02.2014 | 10.3.2014 | |
57 | SWAN, a.s. Bratislava |
35680202 | IP Telefónia | 1376,10 vrátane DPH |
46-IPT | 10.2.2014 | 19.02.2014 | 10.3.2014 | |
58 | SWAN, a.s. Bratislava |
35680202 | správaa údržba siete | 1353,02 vrátane DPH |
46-LAN | 10.2.2014 | 19.02.2014 | 10.3.2014 | |
59 | SWAN, a.s. Bratislava |
35680202 | volania | 1022,92 vrátane DPH |
hands/1000620 | 10.2.2014 | 19.02.2014 | 10.3.2014 | |
60 | Mesto Sečovce Sečovce |
00331899 | prenájom za nebytové priestory | 1134,46 vrátane DPH |
171/2004 | 11.2.2014 | 21.02.2014 | 10.3.2014 | |
61 | Pergamon s.r.o. Bratislava |
31327681 | tonery | 1769,24 vrátane DPH |
19/2014 | 12.2.2014 | 19.02.2014 | 10.3.2014 | |
62 | SL POŠTA Banská Bystrica |
poštovné | 3013,05 vrátane DPH |
36/2004/RPC MI | 12.2.2014 | 21.02.2014 | 10.3.2014 | ||
63 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
35763469 | biznis partner | 194,56 vrátane DPH |
1149606603 | 12.2.2014 | 19.02.2014 | 10.3.2014 | |
64 | Pergamon s.r.o. Bratislava |
31327681 | toner | 259,95 vrátane DPH |
15/2014 | 13.2.2014 | 19.02.2014 | 10.3.2014 | |
65 | SPP Košice |
plyn | 31858 vrátane DPH |
5100025968 | 27.1.2014 | 19.02.2014 | 10.3.2014 | ||
66 | SL POŠTA Banská Bystrica |
36631124 | DEKVS - zľava | 43,56 vrátane DPH |
14.2.2014 | 10.3.2014 | |||
67 | XEPAP s.r.o. Zvolen |
31628605 | kopírovací papier | 528 vrátane DPH |
17/2014 | 19.2.2014 | 24.02.2014 | 10.3.2014 | |
68 | XEPAP s.r.o. Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 498,84 vrátane DPH |
18/2014 | 19.2.2014 | 24.02.2014 | 10.3.2014 | |
69 | MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany |
35743565 | dodávka elektriny | 563,62 vrátane DPH |
4109/2013 | 19.2.2014 | 24.02.2014 | 10.3.2014 | |
70 | S-EPI, s.r.o. Žilina |
36014991 | EPI - ročný prístup Eurokódex | 549,60 vrátane DPH |
20/2014 | 19.2.2014 | 24.02.2014 | 10.3.2014 | |
71 | MUDr. PARIHUZOVÁ - MED s.r.o. Trebišov |
44680392 | zdravotné výkony | 62,73 vrátane DPH |
447/2008 | 12.2.2014 | 24.02.2014 | 10.3.2014 | |
72 | ARUD s.r.o. Trebišov |
36605638 | zdravotné výkony | 97,58 vrátane DPH |
447/2008 | 10.2.2014 | 24.02.2014 | 10.3.2014 | |
73 | FAL spol. s .r.o. Michaľany |
44122969 | zdravotné výkony | 27,88 vrátane DPH |
447/2008 | 10.2.2014 | 24.02.2014 | 10.3.2014 | |
74 | Slovakia Team s.r.o Trebišov |
31672345 | kanvica Philips | 29,99 vrátane DPH |
22/2014 | 19.2.2014 | 26.02.2014 | 10.3.2014 | |
75 | JUDr. Ing. Štefan Varga Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 46,63 vrátane DPH |
233/1995 | 21.2.2014 | 26.02.2014 | 10.3.2014 | |
76 | Pergamon s.r.o. Bratislava |
31327681 | tonery | 1769,24 vrátane DPH |
25/2014 | 25.2.2014 | 28.02.2014 | 10.3.2014 | |
77 | MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany |
35743565 | dodávka elektriny | 33,91 vrátane DPH |
4109/2013 | 25.2.2014 | 28.02.2014 | 10.3.2014 | |
78 | XEPAP s.r.o. Zvolen |
31628605 | Doprava za dodanie tovaru. | 12 vrátane DPH |
18/2014 | 25.2.2014 | 05.03.2014 | 4.4.2014 | |
79 | Orange Slovensko a.s. Trebišov |
35697270 | Samsung Galaxy Young blue | 8,10 vrátane DPH |
0104218730 | 25.2.2014 | 05.03.2014 | 4.4.2014 | |
80 | LUX upratovací servis Košice |
36579769 | hygienický materiál | 440,16 vrátane DPH |
24/2014 | 25.2.2014 | 05.03.2014 | 4.4.2014 |