Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176 | JUDr. Ing. Štefan Varga Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 45,77 vrátane DPH |
233/1995 | 10.4.2014 | 16.04.2014 | 5.5.2014 | |
175 | JUDr. Ing. Štefan Varga Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 48,71 vrátane DPH |
233/1995 | 10.4.2014 | 16.04.2014 | 5.5.2014 | |
185 | TOPTLAČ Trebišov |
46856048 | pečiatky | 230,30 vrátane DPH |
51/2014 | 22.4.2014 | 25.04.2014 | 5.5.2014 | |
189 | FAL spol. s .r.o. Michaľany |
44122969 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
447/2008 | 8.4.2014 | 29.04.2014 | 5.5.2014 | |
188 | Pergamon s.r.o. Bratislava |
31327681 | nákup tonerov | 922,08 vrátane DPH |
52/2014 | 23.4.2014 | 29.04.2014 | 5.5.2014 | |
187 | AGROREAL , a.s. Streda n. Bodrogom |
31707424 | výťah žumpy | 200 vrátane DPH |
12/2014 | 23.4.2014 | 29.04.2014 | 5.5.2014 | |
186 | Mesto Sečovce Sečovce |
00331899 | nájom za nebytové priestory | 1134,46 vrátane DPH |
171/2004 | 23.4.2014 | 29.04.2014 | 5.5.2014 | |
199 | Elektročas Bernolákovo |
35841397 | bezdotykové kľúčenky | 160,20 vrátane DPH |
54/2014 | 5.5.2014 | 07.05.2014 | 3.6.2014 | |
198 | JUDr. Ing. Štefan Varga Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 47,31 vrátane DPH |
233/1995 | 2.5.2014 | 07.05.2014 | 3.6.2014 | |
197 | JUDr. Ing. Štefan Varga Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 48,58 vrátane DPH |
233/1995 | 30.4.2014 | 07.05.2014 | 3.6.2014 | |
196 | IKARO s.r.o. Prešov |
31656544 | servis kopírovací stroj | 288 vrátane DPH |
41/2014 | 2.5.2014 | 07.05.2014 | 3.6.2014 | |
195 | FAL spol. s .r.o. Michaľany |
44122969 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
447/2008 | 3.4.2014 | 07.05.2014 | 3.6.2014 | |
194 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Košice |
36582433 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
447/2008 | 25.4.2014 | 07.05.2014 | 3.6.2014 | |
193 | Snížik Elektro Trebišov |
17271193 | svietidlo žiarovkové | 119,50 vrátane DPH |
49/2014 | 30.4.2014 | 07.05.2014 | 3.6.2014 | |
192 | Mobilexpert s.r.o. Trebišov |
45542678 | kožené púzdro na tablet | 38 vrátane DPH |
45/2014 | 30.4.2014 | 07.05.2014 | 3.6.2014 | |
191 | Lindstrom Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 19,15 vrátane DPH |
815023 | 29.4.2014 | 07.05.2014 | 3.6.2014 | |
205 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 11324 vrátane DPH |
5/2014 | 6.5.2014 | 12.05.2014 | 3.6.2014 | |
204 | LUX upratovací servis Košice |
36579769 | upratovacie práce | 1552,82 vrátane DPH |
č. 1-2-2014 | 6.5.2014 | 12.05.2014 | 3.6.2014 | |
203 | MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany |
dodávka elektriny | 557,90 vrátane DPH |
4109/2013 | 6.5.2014 | 12.05.2014 | 3.6.2014 | ||
202 | MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany |
35743565 | dodávka elektriny | 1169,45 vrátane DPH |
4109/2013 | 6.5.2014 | 12.05.2014 | 3.6.2014 | |
201 | SPP Košice |
zemný plyn | 1132 bez DPH |
5100025968 | 6.5.2014 | 12.05.2014 | 3.6.2014 | ||
214 | MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany |
35743565 | elektrina | 359,26 vrátane DPH |
4109/2013 | 14.5.2014 | 16.05.2014 | 3.6.2014 | |
213 | SWAN, a.s. Bratislava |
35680202 | volania | 731,20 vrátane DPH |
hands/1000620 | 9.5.2014 | 16.05.2014 | 3.6.2014 | |
212 | SWAN, a.s. Bratislava |
35680202 | správa a údržba siete LAN | 1353,02 vrátane DPH |
46-LAN | 9.5.2014 | 16.05.2014 | 3.6.2014 | |
211 | SWAN, a.s. Bratislava |
35680202 | IP-telefónia | 1376,10 vrátane DPH |
46-IPT | 9.5.2014 | 16.05.2014 | 3.6.2014 | |
210 | SWAN, a.s. Bratislava |
35680202 | MPLS VPN | 5638,56 vrátane DPH |
46 | 9.5.2014 | 16.05.2014 | 3.6.2014 | |
209 | SWAN, a.s. Bratislava |
35680202 | DSl back | 796,90 vrátane DPH |
46-DSL | 9.5.2014 | 16.05.2014 | 3.6.2014 | |
208 | Pergamon s.r.o. Bratislava |
31327681 | nákup tonerov | 101,80 vrátane DPH |
56/2014 | 9.5.2014 | 16.05.2014 | 3.6.2014 | |
207 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
35763469 | Biznis Partner | 190,61 vrátane DPH |
1149606603 | 7.5.2014 | 16.05.2014 | 3.6.2014 | |
200 | Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 | paušál MT | 287,82 vrátane DPH |
0104218730 | 5.5.2014 | 16.05.2014 | 3.6.2014 | |
190 | VVS Košice |
36570460 | vodné a stočné | 154,52 vrátane DPH |
174/2006 | 29.4.2014 | 16.05.2014 | 3.6.2014 | |
230 | GAV PARAKTIK s.r.o. Sečovce |
04431071 | zdravotné výkony | 76,67 vrátane DPH |
447/2008 | 20.5.2014 | 21.05.2014 | 3.6.2014 | |
218 | Pergamon s.r.o. Bratislava |
31327681 | nákup tonerov | 1888,26 vrátane DPH |
59/2014 | 16.5.2014 | 21.05.2014 | 3.6.2014 | |
216 | Dentilux s.r.o. Kráľovský Chlmec |
36766267 | zdravotné výkony | 83,64 vrátane DPH |
447/2008 | 6.5.2014 | 21.05.2014 | 3.6.2014 | |
215 | SL POŠTA Banská Bystrica |
36631124 | poštovné | 1761,95 vrátane DPH |
36/2004/RPC MI | 14.5.2014 | 21.05.2014 | 3.6.2014 | |
163 | ICZ Slovakia a.s. Trenčín |
36328057 | digitálny fotoaparát | 280 vrátane DPH |
31/2014 | 31.3.2014 | 22.05.2014 | 3.6.2014 | |
161 | ICZ Slovakia a.s. Trenčín |
36328057 | nákup VT | 6123 vrátane DPH |
33/2014 | 31.3.2014 | 22.05.2014 | 3.6.2014 | |
160 | ICZ Slovakia a.s. Trenčín |
36328057 | nákup notebookov | 1032,79 vrátane DPH |
32/2014 | 31.3.2014 | 22.05.2014 | 3.6.2014 | |
159 | ICZ Slovakia a.s. Trenčín |
36328057 | nákup výpočtovej techniky | 49605,54 vrátane DPH |
31/2014 | 31.3.2014 | 22.05.2014 | 3.6.2014 | |
221 | IKARO s.r.o. Prešov |
31656544 | servis - kopírovací stroj | 51,60 vrátane DPH |
57/2014 | 19.5.2014 | 23.05.2014 | 3.6.2014 |