Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
243 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 129,20 vrátane DPH |
6/2014 | 5.6.2014 | 09.06.2014 | 9.7.2014 | |
244 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 14668 vrátane DPH |
6/2014 | 5.6.2014 | 09.06.2014 | 9.7.2014 | |
245 | Orange Slovensko a.s. Trebišov |
mobil. tel | 3 vrátane DPH |
0104218730 | 5.6.2014 | 11.06.2014 | 9.7.2014 | ||
246 | MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany |
35743565 | elektrina | 381,47 vrátane DPH |
4109/2013 | 6.5.2014 | 11.06.2014 | 9.7.2014 | |
247 | ABRA automaticke brány Košice |
44488769 | oprava automatických posuv. dverí | 97,20 vrátane DPH |
69/2014 | 9.6.2014 | 18.06.2014 | 9.7.2014 | |
248 | AGROREAL , a.s. Streda n. Bodrogom |
31707424 | cerpanie a odvoz žumpy | 280 vrátane DPH |
67/2014 | 9.6.2014 | 18.06.2014 | 9.7.2014 | |
249 | TOPTLAČ Trebišov |
46856048 | oprava pečiatky | 20 vrátane DPH |
68/2014 | 9.6.2014 | 18.06.2014 | 9.7.2014 | |
250 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
35763469 | biznis partner | 192,90 vrátane DPH |
1149606603 | 9.6.2014 | 18.06.2014 | 9.7.2014 | |
251 | SWAN, a.s. Bratislava |
35680202 | DSL back up | 796,90 vrátane DPH |
46-DSL | 10.6.2014 | 18.06.2014 | 9.7.2014 | |
252 | SWAN, a.s. Bratislava |
35680202 | MPLS VPN | 5638,56 vrátane DPH |
46 | 10.6.2014 | 18.06.2014 | 9.7.2014 | |
253 | SWAN, a.s. Bratislava |
35680202 | IP-telefónia | 1376,10 vrátane DPH |
46-IPT | 10.6.2014 | 18.06.2014 | 9.7.2014 | |
254 | SWAN, a.s. Bratislava |
35680202 | správa a údržba siete | 1353,02 vrátane DPH |
46-LAN | 10.6.2014 | 18.06.2014 | 9.7.2014 | |
255 | SWAN, a.s. Bratislava |
35680202 | volania | 764,33 vrátane DPH |
hands/1000620 | 10.6.2014 | 18.06.2014 | 9.7.2014 | |
256 | Pneuservis K+D Trebišov |
44016140 | servis služob. automobil VW Golf TV780AM | 24 vrátane DPH |
58/2014 | 10.6.2014 | 18.06.2014 | 9.7.2014 | |
257 | Pneuservis K+D Trebišov |
44016140 | výmena kolies na služobných automobiloch | 46,4 vrátane DPH |
44/2014 | 10.6.2014 | 18.06.2014 | 9.7.2014 | |
258 | SL POŠTA Banská Bystrica |
36631124 | poštovné | 2297,30 vrátane DPH |
36/2004/RPC MI | 11.6.2014 | 18.06.2014 | 9.7.2014 | |
259 | Pergamon s.r.o. Bratislava |
31327681 | nákup tonerov | 2188,78 vrátane DPH |
72/2014 | 11.6.2014 | 18.06.2014 | 9.7.2014 | |
260 | SL POŠTA Banská Bystrica |
36631124 | DEKVS LČ 62 84122 200 | 4000 vrátane DPH |
13.6.2014 | 9.7.2014 | |||
261 | VLM Auto s.r.o. Michalovce |
36574333 | servis služ. automobil TV280BN | 301,10 vrátane DPH |
71/2014 | 13.6.2014 | 25.06.2014 | 9.7.2014 | |
262 | Juraj Veleba VETRANZ Trebišov |
34873945 | oprava služob. automibilu TV-067AT | 233,68 vrátane DPH |
73/2014 | 16.6.2014 | 25.06.2014 | 9.7.2014 | |
263 | SL POŠTA Banská Bystrica |
36631124 | zľava DEKVS | 39,18 vrátane DPH |
16.6.2014 | 9.7.2014 | |||
265 | JUDr. Ing. Štefan Varga Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 52,49 vrátane DPH |
233/1995 | 18.6.2014 | 25.06.2014 | 9.7.2014 | |
266 | Lindstrom Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 20,45 vrátane DPH |
815023 | 20.6.2014 | 25.06.2014 | 9.7.2014 | |
267 | MUDr. PARIHUZOVÁ - MED s.r.o. Trebišov |
44680392 | zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
447/2008 | 12.6.2014 | 25.06.2014 | 9.7.2014 | |
268 | MEPIMED s.r.o. Veľký Kamenec |
36589578 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
447/2008 | 5.6.2014 | 25.06.2014 | 9.7.2014 | |
269 | HORMED s.r.o. Kráľovský Chlmec |
36775754 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
447/2008 | 9.6.2014 | 25.06.2014 | 9.7.2014 | |
270 | Mesto Sečovce Sečovce |
00331899 | nájom za nebytové priestory | 1134,46 vrátane DPH |
č. 171/2004 | 20.6.2014 | 25.06.2014 | 9.7.2014 | |
271 | XEPAP s.r.o. Zvolen |
31628605 | kopírovací papier A4 | 1247,96 vrátane DPH |
75/2014 | 24.6.2014 | 27.06.2014 | 9.7.2014 | |
272 | XEPAP s.r.o. Zvolen |
31628605 | kancelársky mat. | 938,47 vrátane DPH |
14/2014 | 24.6.2014 | 27.06.2014 | 9.7.2014 | |
273 | VAVROMED spol. s.r.o. Trebišov |
46206213 | zdravotné výkony | 34,85 vrátane DPH |
447/2008 | 13.6.2014 | 27.06.2014 | 9.7.2014 | |
274 | Secomp Trebišov |
31697879 | nákup výpočtovej techniky | 19 vrátane DPH |
62/2014 | 24.6.2014 | 30.06.2014 | 9.7.2014 | |
275 | IKARO s.r.o. Prešov |
31656544 | servis kopírovacieho stroja | 288 vrátane DPH |
25.6.2014 | 30.06.2014 | 9.7.2014 | ||
276 | Wolters Kluwer s.r.o. Bratislava |
31348262 | Verejné obstarávanieročník 2014 | 72 vrátane DPH |
74/2014 | 19.6.2014 | 27.06.2014 | 9.7.2014 | |
276/2014 | VVS Košice |
36570460 | vodné a stočné | 78,60 vrátane DPH |
174/2006 | 25.6.2014 | 11.07.2014 | 20.8.2014 | |
277 | 31327681Pergamon s.r.o. Bratislava |
nákup tonerov | 4669,72 vrátane DPH |
78/2014 | 26.6.2014 | 11.07.2014 | 20.8.2014 | ||
278 | Pergamon s.r.o. Bratislava |
31327681 | nákup tonerov | 1714,60 vrátane DPH |
79/2014 | 26.6.2014 | 11.07.2014 | 20.8.2014 | |
279 | VVS Košice |
36570460 | vodné a stočné | 480,92 vrátane DPH |
174/2006 | 27.6.2014 | 17.07.2014 | 20.8.2014 | |
283 | JUDr. Ing. Štefan Varga Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 48,16 vrátane DPH |
233/1995 | 30.6.2014 | 11.07.2014 | 20.8.2014 | |
284 | JUDr. Ing. Štefan Varga Trebišov |
35512822 | trovy exxekúcie | 47,59 vrátane DPH |
233/1995 | 30.6.2014 | 11.07.2014 | 20.8.2014 | |
285 | VVS Košice |
36570460 | vodné a stočné | 191,30 vrátane DPH |
174/2006 | 1.7.2014 | 10.07.2014 | 20.8.2014 |