Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
286 | Michal Varga Michalovce |
44232721 | výjazd technika - mimozáručný servis | 23,98 vrátane DPH |
53/2014 | 1.7.2014 | 10.07.2014 | 20.8.2014 | |
287 | MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany |
35743565 | dodávka elektriny | 1169,45 vrátane DPH |
4109/2013 | 2.7.2014 | 10.07.2014 | 20.8.2014 | |
288 | MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany |
35743565 | dodávka elektriny | 557,90 vrátane DPH |
4109/2013 | 2.7.2014 | 10.07.2014 | 20.8.2014 | |
289 | SPP Bratislava |
35815256 | dodávka - zemný plyn | 439 vrátane DPH |
5100025968 | 2.7.2014 | 10.07.2014 | 20.8.2014 | |
290 | LUX upratovací servis Košice |
36579769 | upratovacie práce | 1552,82 vrátane DPH |
č. 1-2-2014 | 2.7.2014 | 10.07.2014 | 20.8.2014 | |
291 | Orange Slovensko a.s. Trebišov |
35697270 | paušál MT | 398,71 vrátane DPH |
0104218730 | 2.7.2014 | 10.07.2014 | 20.8.2014 | |
292 | Wolters Kluwer s.r.o. Bratislava |
31348262 | verejné obstarávanie r.2014 | bez DPH |
7.7.2014 | 20.8.2014 | |||
293 | JUDr. Ing. Štefan Varga Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 125,30 vrátane DPH |
233/1995 | 3.7.2014 | 10.07.2014 | 20.8.2014 | |
294 | JUDr. Ing. Štefan Varga Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 48,83 vrátane DPH |
233/1995 | 3.7.2014 | 10.07.2014 | 20.8.2014 | |
295 | JUDr. Ing. Štefan Varga Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 46,50 vrátane DPH |
233/1995 | 3.7.2014 | 10.07.2014 | 20.8.2014 | |
296 | JUDr. Ing. Štefan Varga Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 43,73 vrátane DPH |
233/1995 | 3.7.2014 | 10.07.2014 | 20.8.2014 | |
297 | JUDr. Ing. Štefan Varga Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 43,73 vrátane DPH |
233/1995 | 3.7.2014 | 10.07.2014 | 20.8.2014 | |
298 | PrimStar DS s.r.o. Trebišov |
36605778 | zdravotné výkony | 397,29 vrátane DPH |
447/2008 | 30.6.2014 | 10.07.2014 | 20.8.2014 | |
299 | PrimStar DS s.r.o. Trebišov |
36605778 | zdravotné výkony | 97,58 vrátane DPH |
447/2008 | 30.6.2014 | 10.07.2014 | 20.8.2014 | |
300 | Orange Slovensko a.s. Trebišov |
35697270 | 10 vrátane DPH |
0104218730 | 4.7.2014 | 10.07.2014 | 20.8.2014 | ||
301 | REMPO Trebišov |
10812717 | čistiace prostriedky | 277,18 vrátane DPH |
77/2014 | 4.7.2014 | 10.07.2014 | 20.8.2014 | |
302 | MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany |
35743565 | dodávke elektriny | 313,37 vrátane DPH |
4109/2013 | 7.7.2014 | 28.07.2014 | 20.8.2014 | |
303 | TUV SUV Slovakia s.r.o. Bratislava |
35852216 | vykonanie úradnej skúšky | 398,88 vrátane DPH |
80/2014 | 7.7.2014 | 10.07.2014 | 20.8.2014 | |
304 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
Biznis Partner | 193,74 vrátane DPH |
1149606603 | 7.7.2014 | 10.07.2014 | 20.8.2014 | ||
305 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 725,80 vrátane DPH |
7/2014 | 7.7.2014 | 10.07.2014 | 20.8.2014 | |
306 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 2546 vrátane DPH |
7/2014 XI | 7.7.2014 | 10.07.2014 | 20.8.2014 | |
307 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 87780 vrátane DPH |
7/2014 | 7.7.2014 | 28.07.2014 | 20.8.2014 | |
308 | VERAKO s.r.o. Trebišov |
47587279 | odborná skúška plošiny - K.Chlmec | 75 vrátane DPH |
82/2014 | 7.7.2014 | 11.07.2014 | 20.8.2014 | |
309 | Secomp Trebišov |
31697879 | dodávka tovaru podľa špecifikácie | 122,90 vrátane DPH |
87/2014 | 8.7.2014 | 11.07.2014 | 20.8.2014 | |
311 | PNEUPEX s.r.o. Svidník |
36495816 | nákup pneumatík | 258,31 vrátane DPH |
93/2014 | 9.7.2014 | 15.07.2014 | 20.8.2014 | |
312 | LUX upratovací servis Košice |
36579769 | hygienická materiál | 355,44 vrátane DPH |
70/2014 | 10.7.2014 | 15.07.2014 | 20.8.2014 | |
313 | SWAN, a.s. Bratislava |
35680202 | DSLback up | 796,90 vrátane DPH |
46-DSL | 10.7.2014 | 15.07.2014 | 20.8.2014 | |
314 | SWAN, a.s. Bratislava |
35680202 | MPLS VPN | 5638,56 vrátane DPH |
46 | 10.7.2014 | 15.07.2014 | 20.8.2014 | |
315 | SWAN, a.s. Bratislava |
35680202 | P-telefónia | 1376,10 vrátane DPH |
46-IPT | 10.7.2014 | 15.07.2014 | 20.8.2014 | |
316 | SWAN, a.s. Bratislava |
35680202 | správa a údržba siete LAN | 1353,02 vrátane DPH |
46-LAN | 10.7.2014 | 15.07.2014 | 20.8.2014 | |
317 | SWAN, a.s. Bratislava |
35680202 | volania | 773,12 vrátane DPH |
hands/1000620 | 10.7.2014 | 15.07.2014 | 20.8.2014 | |
318 | Tlakoreviz Pavol Gočík Trebišov |
10797017 | prehliadka a skúška tlakových nádob | 80 vrátane DPH |
81/2014 | 11.7.2014 | 17.07.2014 | 20.8.2014 | |
319 | Kostovčík Ľubomír Trebišov |
37538471 | čistenie komínov | 103,43 vrátane DPH |
85/2014 | 11.7.2014 | 17.07.2014 | 20.8.2014 | |
320 | SL POŠTA Banská Bystrica |
36631124 | poštovné | 2510,70 vrátane DPH |
36/2004/RPC MI | 11.7.2014 | 17.07.2014 | 20.8.2014 | |
321 | IKARO s.r.o. Prešov |
31656544 | nákup multifunkčné zar. OKI MB451 DN | 1881,60 vrátane DPH |
92/2014 | 14.7.2014 | 17.07.2014 | 20.8.2014 | |
322 | Secomp Trebišov |
31697879 | oprava tlačiarne HP 2055 | 65,02 vrátane DPH |
61/2014 | 14.7.2014 | 17.07.2014 | 20.8.2014 | |
323 | Orange Slovensko a.s. Trebišov |
35697270 | 10 vrátane DPH |
0104218730 | 14.7.2014 | 17.07.2014 | 20.8.2014 | ||
324 | Mesto Sečovce Sečovce |
00331899 | nájom za nebytové priestory | 1134,46 vrátane DPH |
č. 171/2004 | 14.7.2014 | 17.07.2014 | 20.8.2014 | |
325 | XEPAP s.r.o. Zvolen |
31628605 | kopírovací papier A4 | 1247,96 vrátane DPH |
89/2014 | 14.7.2014 | 28.07.2014 | 20.8.2014 | |
326 | XEPAP s.r.o. Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 1007,75 vrátane DPH |
90/2014 | 15.7.2014 | 28.07.2014 | 20.8.2014 |