Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
327 | TOPTLAČ Trebišov |
46856048 | pečiatky | 123,50 vrátane DPH |
96/2014 | 15.7.2014 | 25.07.2014 | 20.8.2014 | |
328 | JUDr. Ing. Štefan Varga Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 49,91 vrátane DPH |
233/1995 | 15.7.2014 | 25.07.2014 | 20.8.2014 | |
329 | JUDr. Ing. Štefan Varga Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 51,70 vrátane DPH |
233/1995 | 15.7.2014 | 25.07.2014 | 20.8.2014 | |
330 | SL POŠTA Banská Bystrica |
36631124 | DPH V0 | bez DPH |
15.7.2014 | 20.8.2014 | |||
331 | SL POŠTA Banská Bystrica |
36631124 | DPH V0 | bez DPH |
15.7.2014 | 20.8.2014 | |||
332 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Košice |
36582433 | zdravotné výkony | 27,88 vrátane DPH |
447/2008 | 9.7.2014 | 25.07.2014 | 20.8.2014 | |
333 | Dentilux s.r.o. Kráľovský Chlmec |
36766267 | zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
447/2008 | 9.7.2014 | 28.07.2014 | 20.8.2014 | |
334 | Dentilux s.r.o. Kráľovský Chlmec |
36766267 | zdravotné výkony | 55,76 vrátane DPH |
447/2008 | 17.7.2014 | 28.07.2014 | 20.8.2014 | |
335 | Ing.Katarína ARAVIDISOVÁ Bratislava |
43718256 | preklad listu | 23 vrátane DPH |
98/2014 | 17.7.2014 | 28.07.2014 | 20.8.2014 | |
336 | IKARO s.r.o. Prešov |
31656544 | nákup tlačiarne Epson Al-M300 DN | 2538 vrátane DPH |
91/2014 | 17.7.2014 | 25.07.2014 | 20.8.2014 | |
337 | Pergamon s.r.o. Bratislava |
31327681 | tonery do tlač. OKI | 870,74 vrátane DPH |
100/2014 | 17.7.2014 | 28.07.2014 | 20.8.2014 | |
338 | Juraj Veleba VETRANZ Trebišov |
34873945 | oprava služob. vozidla | 274 vrátane DPH |
97/2014 | 17.7.2014 | 28.07.2014 | 20.8.2014 | |
339 | Lindstrom Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 20,54 vrátane DPH |
815023 | 18.7.2014 | 28.07.2014 | 20.8.2014 | |
340 | Secomp Trebišov |
31697879 | dodávka tovaru podľa špecifikácie | 12,20 vrátane DPH |
99/2014 | 22.7.2014 | 28.07.2014 | 20.8.2014 | |
340 | Secomp Trebišov |
31697879 | dodávka tovaru podľa špecifikácie | 12,20 vrátane DPH |
99/2014 | 22.7.2014 | 28.07.2014 | 20.8.2014 | |
341 | Pneuservis K+D Trebišov |
44016140 | výmena pneumatík | 126 vrátane DPH |
94/2014 | 22.7.2014 | 28.07.2014 | 20.8.2014 | |
342 | DONOR Group s.r.o. Brezno |
04513932 | kancelárske stoličky | 411,60 vrátane DPH |
88/2014 | 22.7.2014 | 28.07.2014 | 20.8.2014 | |
343 | TOPTLAČ Trebišov |
46856048 | vizitky | 9 vrátane DPH |
104/2014 | 24.7.2014 | 30.07.2014 | 20.8.2014 | |
344 | IKARO s.r.o. Prešov |
servisný zásah - kopírovací stroj | 60 vrátane DPH |
24.7.2014 | 30.07.2014 | 20.8.2014 | |||
346 | RIA-MEDIK s.r.o. Sečovce |
44083432 | zdravotné výkony | 83,64 vrátane DPH |
447/2008 | 21.7.2014 | 30.07.2014 | 20.8.2014 | |
347 | FAL spol. s .r.o. Michaľany |
44122969 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
447/2008 | 18.7.2014 | 30.07.2014 | 20.8.2014 | |
348 | FAL spol. s .r.o. Michaľany |
44122969 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
447/2008 | 22.7.2014 | 30.07.2014 | 20.8.2014 | |
349 | Juraj Veleba VETRANZ Trebišov |
34873945 | oprava služob. automobilu Fiat panda | 87,12 vrátane DPH |
103/2014 | 25.7.2014 | 30.07.2014 | 20.8.2014 | |
350 | JUDr. Ing. Štefan Varga Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 79,33 vrátane DPH |
233/1995 | 25.7.2014 | 30.07.2014 | 20.8.2014 | |
345 | VVS Košice |
36570460 | vodné a stočné | 18,56 vrátane DPH |
174/2006 | 24.7.2014 | 11.08.2014 | 4.9.2014 | |
351 | VVS Košice |
36570460 | vodné a stočné | 133,30 vrátane DPH |
174/2006 | 28.7.2014 | 11.08.2014 | 4.9.2014 | |
352 | Pergamon s.r.o. Bratislava |
31327681 | tonery | 1770 vrátane DPH |
108/2014 | 30.7.2014 | 06.08.2014 | 4.9.2014 | |
353 | Orange Slovensko a.s. Trebišov |
35697270 | paušál MT | 785,68 vrátane DPH |
0104218730 | 4.8.2014 | 11.08.2014 | 4.9.2014 | |
354 | SPP Bratislava |
35815256 | zemný plyn | 439 vrátane DPH |
4.8.2014 | 11.08.2014 | 4.9.2014 | ||
355 | MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany |
35743565 | el. energia | 1169,45 vrátane DPH |
4109/2013 | 5.8.2014 | 11.08.2014 | 4.9.2014 | |
356 | MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany |
35743565 | el. energia | 557,90 bez DPH |
4109/2013 | 5.8.2014 | 11.08.2014 | 4.9.2014 | |
357 | LUX upratovací servis Košice |
36579769 | upratovacie práce | 1552,82 vrátane DPH |
č. 1-2-2014 | 5.8.2014 | 11.08.2014 | 4.9.2014 | |
358 | LUX upratovací servis Košice |
36579769 | dodanie hygienickeho mat. | 335,64 vrátane DPH |
95/2014 | 5.8.2014 | 11.08.2014 | 4.9.2014 | |
359 | Pergamon s.r.o. Bratislava |
31327681 | tonery | 669,80 vrátane DPH |
109/2014 | 5.8.2014 | 11.08.2014 | 4.9.2014 | |
360 | EUROBAU Mária Johanidesová Trebišov |
35478055 | tlaková skúška plyn. spotrebičov | 138,33 vrátane DPH |
84/2014 | 5.8.2014 | 11.08.2014 | 4.9.2014 | |
361 | EUROBAU Mária Johanidesová Trebišov |
35478055 | vykonanietlakovej skúšky - K.Chlmec | 63,62 vrátane DPH |
101/2014 | 5.8.2014 | 11.08.2014 | 4.9.2014 | |
362 | MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany |
35743565 | el. energia | 412,26 vrátane DPH |
4109/2013 | 7.8.2014 | 20.08.2014 | 4.9.2014 | |
363 | Termos Jozef Poľacký Trebišov |
10798960 | odborná prehliadka kotlov | 94,58 vrátane DPH |
83/2014 | 7.8.2014 | 13.08.2014 | 4.9.2014 | |
364 | TOPTLAČ Trebišov |
46856048 | gumička do pečiatky | 16,80 vrátane DPH |
106/2014 | 7.8.2014 | 13.08.2014 | 4.9.2014 | |
365 | TOPTLAČ Trebišov |
46856048 | pečiatky | 131,40 vrátane DPH |
107/2014 | 7.8.2014 | 13.08.2014 | 4.9.2014 |