Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4140443 | Miroslav Prekop-AUTODIELŇA Brnianska 1, 911 05 Trenčín |
43249132 | servisná prehliadka, výmena oleja, filtrov, žiaroviek, ložiska na vozidle Škoda Fabia | 209,62 vrátane DPH |
1/OE/2014 | 79/2014 | 31.10.2014 | 06.11.2014 | 21.11.2014 |
4140475 | Arlam, s. r. o. Brnianska 420/2A, 911 05 Trenčín |
36329371 | Ochranné pracovné prostriedky. | 214,36 vrátane DPH |
91/2014 | 18.11.2014 | 21.11.2014 | 17.12.2014 | |
4140480 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA Vysoká 717,913 21 Trenčianska Turná |
43249132 | STK, výmena pneumatík, umytie na TN 283 BS. | 217,62 vrátane DPH |
1/OE/2014 | 95/2014 | 24.11.2014 | 26.11.2014 | 17.12.2014 |
4140478 | EVROFIN Int. spol. s r. o., - organizačná zložka Heydukova 12 811 08 Bratislava |
44563485 | Cartridge, samolepiace etikety do frankovacieho stroja. | 218,40 vrátane DPH |
9/2012/RHS | 88_92/2014 | 24.11.2014 | 26.11.2014 | 17.12.2014 |
4140343 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | vodné, stočné DCA za 7/2014 | 218,30€ vrátane DPH |
7/2010/OHS | 14.8.2014 | 21.08.2014 | 10.9.2014 | |
4140068 | MUDr. Dostálová Mariana FONTE, s.r.o. M.R.Štefánika 379/19, Trenčín |
45285497 | lekárske nálezy 1-12/2013 | 223,04 € bez DPH |
dohoda | 7.2.2014 | 11.02.2014 | 4.3.2014 | |
4140473 | Ján Poláček Dolné Srnie 71, 916 41 Dolné Srnie |
30871271 | Výmena detoktora plynu. | 235,20 vrátane DPH |
86/2014 | 12.11.2014 | 14.11.2014 | 17.12.2014 | |
4140015 | RON Software, s.r.o. Rudé armády 2001/30a, 733 01 Karviná- Hranice |
476778526 | Aktualizícia programu DOCHÁZKA | 237,00 € vrátane DPH |
10/2006/1-09/OHS | 8.1.2014 | 24.1.2014 | ||
4140041 | SCS-Ametyst Luboš Čakloš Mateja Bela 2494/4, 911 08 Trenčín |
37380281 | servis kopírky | 238,44 € vrátane DPH |
7/2014 | 29.1.2014 | 04.02.2014 | 25.2.2014 | |
4140252 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A,82104 Bratislava |
37916301 | Výmena - základná doska | 246,00 € vrátane DPH |
32/2014 | 23.062014 | 26.06.2014 | 23.7.2014 | |
4140234 | JUDr.Peter Vačok Vazovova 9/A,81107 Bratislava |
00000317 | Trovy práv. zastúp. | 249,19 € vrátane DPH |
09.06.2014 | 11.06.2014 | 22.7.2014 | ||
4140248 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA Vysoká 717,91321 Trenč.Turná |
43249132 | Oprava vozidla Škoda Octavia | 279,24 € vrátane DPH |
1/OE/2014 | 33/2014 | 17.06.2014 | 20.06.2014 | 23.7.2014 |
4140532 | PYROSERVIS, a. s. Melčice-Lieskové 117, 913 05 Melčice-Lieskové |
30813905 | Kontrola, oprava hasiacich prístrojov v Trenčíne. | 288,24 vrátane DPH |
104/2014 | 12.12.2014 | 16.12.2014 | 18.12.2014 | |
4140440 | GC Tech Ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín |
36880574 | spisové obaly | 298,80 vrátane DPH |
84/2014 | 29.10.2014 | 31.10.2014 | 21.11.2014 | |
4140568 | BR Partners, s. r. o. Cintorínska 45, 911 01 Trenčín |
36696048 | Dodanie občerstvenia na pracovnú poradu. | 302,60 vrátane DPH |
125/2014 | 23.12.2014 | 18.12.2014 | 15.1.2015 | |
4140191 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA Vysoká 717, 913 21 Tr. Turná |
43249132 | servis automobilu VW | 316,39 € vrátane DPH |
1/OE/2014 | 19/2014 | 7.5.2014 | 20.05.2014 | 3.6.2014 |
4140131 | Pergamon spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | tonery HP NP VII-2 | 316,40 € vrátane DPH |
6/2011/OHS | 17/2014 | 28.3.2014 | 31.03.2014 | 23.4.2014 |
4140437 | Ľubomír Cyprian SNP 72/12, 018 51 Nová Dubnica |
32291426 | odborný a technický posudok na výpočtovú techniku | 321,00 vrátane DPH |
82/2014 | 27.10.2014 | 31.10.2014 | 21.11.2014 | |
4140018 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
37916301 | Vodné/ stočné Dubnica nad Váhom 12/2013 | 329,47 € vrátane DPH |
7/2010/OHS | 10.1.2014 | 13.01.2014 | 24.1.2014 | |
4140386 | GC Tech - Ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín |
36880574 | tonery a fotovalce | 332,47 vrátane DPH |
3/2014/OE | 66/2014 | 24.9.2014 | 26.09.2014 | 15.10.2014 |
4140165 | Pneuline SK-Zdena Kažimer Klagová Hlavná 14,04415 Vyšná Myšľa |
44875321 | letné pneumatiky | 354,40€ vrátane DPH |
22/2014 | 22.4.2014 | 22.04.2014 | 19.5.2014 | |
4140170 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
00000356 | tel. poplatky MT | 356,19 € vrátane DPH |
12/2007/1-09/OHS | 28.4.2014 | 06.05.2014 | 29.5.2014 | |
4140433 | GC Tech Ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín |
36880574 | tonery, fotovalec | 362,74 vrátane DPH |
3/2014/OE | 77/2014 | 22.10.2014 | 24.10.2014 | 21.11.2014 |
4140164 | Považská vodárenská spoločnosť,a.s. Nová 133,01746 Považská |
37916301 | vodné+stočné DCA 28.2.-28.3.2014 | 363,34€ vrátane DPH |
7/2010/OHS | 15.4.2014 | 22.04.2014 | 19.5.2014 | |
4140570 | Pyroservis, a. s. Melčice-Lieskové 117, 913 05 Melčice-Lieskové |
30813905 | Oprava a tlakové skúšky hasiacich prístrojov. | 367,96 vrátane DPH |
126/2014 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 15.1.2015 | |
4140084 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
36403008 | vyúčtovanie preddavku elektrickej energie DCA 1/2014 | 371,80 € vrátane DPH |
10/2011/OHS | 18.2.2014 | 20.02.2014 | 17.3.2014 | |
4140417 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | vodné, stočné za 09/2014 DCA | 373,87 vrátane DPH |
7/2010/OHS | 13.10.2014 | 20.10.2014 | 27.10.2014 | |
4140299 | Pov.vod.spol. a.s. Nová 133,01746 Pov.Bystrica |
36672076 | Vodné + stočné DCA - 06/2014 | 375,97 € vrátane DPH |
7/2010/OHS | 14.07.2014 | 21.07.2014 | 13.8.2014 | |
4140525 | Ing. Peter Gerši GC Tech Jilemnického 6, 911 01 Trenčín |
36880574 | Spisové obaly. | 376,20 vrátane DPH |
109/2014 | 12.12.2014 | 16.12.2014 | 18.12.2014 | |
4140496 | Ing. Peter Gerši GC Tech Jilemnického 6, 911 01 Trenčín |
36880574 | Kalendáre na rok 2015. | 381,23 vrátane DPH |
101/2014 | 4.12.2014 | 05.12.2014 | 18.12.2014 | |
4140130 | Orange Slovensko, a.s. Metodova8, 821 08 Bratislava |
35697270 | tel.poplatky | 394,28 € vrátane DPH |
12/2007/1-09/OHS | 27.3.2014 | 14.04.2014 | 23.4.2014 | |
4140385 | MADOV s.r.o. Kragujenských hrdinov 10,911 01 Trenčín |
36316946 | osobné ochranné pracovné prostriedky | 396,00 vrátane DPH |
64/2014 | 23.9.2014 | 25.09.2014 | 15.10.2014 | |
4140537 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSP back up za 12/2014. | 398,45 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 15.12.2014 | 23.12.2014 | 15.1.2015 | |
4140519 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up za 11/2014. | 398,45 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 11.12.2014 | 16.12.2014 | 18.12.2014 | |
4140466 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up za 10/2014. | 398,45 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 11.11.2014 | 14.11.2014 | 17.12.2014 | |
4140412 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up za 09/2014 | 398,45 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 10.10.2014 | 20.10.2014 | 27.10.2014 | |
4140365 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | tel. poplatky DSL back up za 08/2014 | 398,45 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 11.9.2014 | 18.09.2014 | 26.9.2014 | |
4140335 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | poplatky DSL back up 7/2014 | 398,45 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 11.8.2014 | 21.08.2014 | 9.9.2014 | |
4140283 | SWAN,a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | DSL back up - 06/2014 | 398,45 € vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 10.07.2014 | 28.07.2014 | 13.8.2014 | |
4140237 | SWAN, a.s. Borská 6,84104 Bratislava |
00000035 | DSL back up 05/14 | 398,45 € vrátane DPH |
9/2008/6-12/OHS | 09.06.2014 | 30.06.2014 | 22.7.2014 |