Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4140256 | MUDr.Hammerová s.r.o. Jana Palu 10/19,91441 Nemšová |
45513457 | Lekárske nálezy za 5/2014 | 6,97 € bez DPH |
26.06.2014 | 30.06.2014 | 23.7.2014 | ||
4140225 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
00000356 | MT Samsung - 6 ks | 6,00 € vrátane DPH |
12/2007/1-09/OHS | 29a/2014 | 05.06.2014 | 11.06.2014 | 22.7.2014 |
4140207 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kanc. materiál | 6.300,74 € vrátane DPH |
5/2012/RHS | 25/2014 | 19.5.2014 | 21.05.2014 | 13.6.2014 |
4140126 | MUDr. Solík Peter Pruské 01852 |
35666200 | lekárske nálezy 10-12/2013 | 6,97 € bez DPH |
dohoda | 24.3.2014 | 26.03.2014 | 28.3.2014 | |
4140092 | MUDr. Hammerová s.r.o. Janka Palu 10/19, 914 41 Nemšová |
45513457 | lekárske nálezy 1/2014 | 6,97 € bez DPH |
dohoda | 24.2.2014 | 26.02.2014 | 17.3.2014 | |
4140082 | MEDIFORM s.r.o. Cintorínska 20, 968 01 Nová Baňa |
43967965 | lekársky nález | 6,97 € bez DPH |
dohoda | 17.2.2014 | 20.02.2014 | 17.3.2014 | |
4140046 | MUDr. Michňo Otakar BELMEDIKA, s.r.o. Ľ. Štúra 6/6, Beluša 018 61 |
36742236 | lekárske nálezy 10-12/2013 | 6,97 € bez DPH |
dohoda | 31.1.2014 | 04.02.2014 | 25.2.2014 | |
4140494 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | Preddavok plyn na 12/2014, Dubnica nad Váhom. | 5 471,00 vrátane DPH |
6/2005/2-12/RHS | 3.12.2014 | 05.12.2014 | 18.12.2014 | |
4140219 | PERGAMON spol. s r.o Chemická 1,831 04 Bratislava 3 |
37916301 | Tonery HP | 5 930,85 € vrátane DPH |
6/2011/OHS | 30/2014 | 03.06.2014 | 04.07.2014 | 22.7.2014 |
4140575 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Kreditácia FS. | 4 000,00 bez DPH |
24/2004/OHS | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 15.1.2015 | |
4140559 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up 1-12/2015. | 4 781,38 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 22.12.2014 | 29.12.2014 | 15.1.2015 | |
4140548 | MADOV, s. r. o. Krugajevackych hrdinov 10, 911 01 Trenčín |
36316946 | Ochranné pracovné prostriedky. | 4 500,00 vrátane DPH |
112/2014 | 17.12.2014 | 19.12.2014 | 15.1.2015 | |
4140482 | AVS NOVÉ TECHNOLÓGIE s. r. o. - PhDr. Anna Pecháčková Kuzmányho 905/5, 017 01 Považská Bystrica |
36760714 | Kurz: ,,Opatrovateľská starostlivosť v SR". | 4 663,20 bez DPH |
25.11.2014 | 28.11.2014 | 17.12.2014 | ||
4140387 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | kreditácia frankovacieho stroja | 4 000,00 bez DPH |
24/2004/OHS | 24.9.2014 | 11.09.2014 | 15.10.2014 | |
4140319 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 4 006,70€ vrátane DPH |
2/2012/RHS | 48/2014 | 5.8.2014 | 27.08.2014 | 9.9.2014 |
4140533 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby. | 3 018,00 bez DPH |
24/2004/OHS | 15.12.2014 | 16.12.2014 | 18.12.2014 | |
4140501 | Xepap, spol. s r. o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier. | 3 843,00 vrátane DPH |
5/2012/RHS | 100/2014 | 8.12.2014 | 11.12.2014 | 18.12.2014 |
4140471 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštovné - poplatky za služby. | 3 326,45 bez DPH |
24/2004/OHS | 12.11.2014 | 14.11.2014 | 17.12.2014 | |
4140344 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby DCA, IL za 7/2014 | 3 241,50€ vrátane DPH |
11/2006/OHS, 12/2006/OHS | 14.8.2014 | 21.08.2014 | 10.9.2014 | |
4140134 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín |
36328057 | PC zostavy | 3.673,80 € vrátane DPH |
246/OIAMIS/2013 | 11/2014 | 31.3.2014 | 27.05.2014 | 23.4.2014 |
4140102 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 B. Bystrica |
36631124 | dobropis na vrátenie sumy za nečitateľne nafrankované obálky | 3,30 € bez DPH |
12/2006/OHS | 5.3.2014 | 04.03.2014 | 17.3.2014 | |
4140006 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Plyn 1/2014 | 3.671,00 € vrátane DPH |
14/2008/3-13/RHS/TN | 3.1.2014 | 08.01.2014 | 24.1.2014 | |
4140572 | OLA MONT - Oľga Dobiašová Kpt. Nálepku 3, 911 01 Trenčín |
41130987 | Revízia elektrických spotrebičov. | 2 100,00 bez DPH |
105/2014 | 29.12.2014 | 31.12.2014 | 15.1.2015 | |
4140565 | Michal Šandor Bolešov 47, 018 53 Bolešov |
44585012 | Oprava soc. zariadení v Dubnici nad Váhom. | 2 906,50 bez DPH |
121/2014 | 23.12.2014 | 29.12.2014 | 15.1.2015 | |
4140557 | Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r. o. Ľudovíta Štúra 70, 071 01 Michalovce |
36208922 | Strážna služba za 12/2014. | 2 479,15 vrátane DPH |
4/2014/OE | 22.12.2014 | 23.12.2014 | 15.1.2015 | |
4140555 | IDEA Nábytok, s. r. o. Mečíková 54, 841 07 Bratislava |
46598618 | Kancelársky nábytok. | 2 982,80 vrátane DPH |
118/2014 | 19.12.2014 | 22.12.2014 | 15.1.2015 | |
4140542 | KOVOTYP, s. r. o. Ľanová 8, 821 01 Bratislava |
35808705 | Kartotéky. | 2 306,52 vrátane DPH |
116/2014 | 16.12.2014 | 17.12.2014 | 15.1.2015 | |
4140538 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLSVPN za 12/2014. | 2 943,78 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 15.12.2014 | 23.12.2014 | 15.1.2015 | |
4140527 | Ing. Peter Gersi GC Tech Jilemnického 6, 911 01 Trenčín |
36880574 | Tonery a fotovalce. | 2 137,20 vrátane DPH |
3/2014/OE | 107/2014 | 12.12.2014 | 16.12.2014 | 18.12.2014 |
4140526 | Ing. Peter Gerši GC Tech Jilemnického 6, 911 01 Trenčín |
36880574 | Tlačiarne OKI. | 2 987,84 vrátane DPH |
113/2014 | 12.12.2014 | 16.12.2014 | 18.12.2014 | |
4140520 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLSVPN za 11/2014. Ilava, Dubnica nad Váhom a Trenčín. | 2 943,78 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 11.12.2014 | 16.12.2014 | 18.12.2014 | |
4140499 | Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r. o. Ľudovíta Štúra 70, 071 01 Michalovce |
36208922 | Strážna služba za 11/2014. | 2 398,60 vrátane DPH |
4/2014/OE | 4.12.2014 | 05.12.2014 | 18.12.2014 | |
4140467 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLSVPN poplatky za 10/2014. | 2 943,78 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 11.11.2014 | 14.11.2014 | 17.12.2014 | |
4140378 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier A4 | 2 495,93 vrátane DPH |
2/2012/OHS | 61/2014 | 19.9.2014 | 26.09.2014 | 15.10.2014 |
4140373 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové poplatky IL, DCA za 08/2014 | 2 209,20€ vrátane DPH |
11/2006/OHS, 12/2006/OHS | 17.9.2014 | 19.09.2014 | 26.9.2014 | |
4140366 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | tel. poplatky MPLSVPN za 08/2014 | 2 943,78€ vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 11.9.2014 | 18.09.2014 | 26.9.2014 | |
4140357 | SBS SHIELD, spol. s r.o. Ľudovíta Štúra 70, 071 01 Michalovce |
36208922 | strážna služba za 08/2014 | 2 548,70€ vrátane DPH |
50/2014 | 10.9.2014 | 18.09.2014 | 26.9.2014 | |
4140345 | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 1.mája 11, 911 01 Trenčín |
36306410 | vodné, stočné TN za 7/2014 | 2 065,76€ vrátane DPH |
22/2004/2-11/OHS | 21.8.2014 | 27.08.2014 | 10.9.2014 | |
4140336 | SWAN, a.s. Borská 6,841 04 Bratislava |
35680202 | poplatky MPLSVPN 7/2014 | 2 943,78 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 11.8.2014 | 21.08.2014 | 9.9.2014 | |
4140320 | SBS SHIELD, spol. s r.o. Ľ. Štúra 70, 07101 Michalovce |
36208922 | strážna služba 07/2014 | 2 558,71€ vrátane DPH |
40/2014 | 5.8.2014 | 11.08.2014 | 9.9.2014 |