Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4140307 | Madov s.r.o. Peťovka 46,91326 Motešice |
36316946 | Pracovné prostriedky - AC | 2 994 € vrátane DPH |
46/2014 | 28.07.2014 | 07.08.2014 | 13.8.2014 | |
4140287 | Slov.pošta a.s. Partizánska cesta č.9,97599 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby IL + DCA za 06/2014 | 2 695,95 € bez DPH |
12/2006/OHS | 11.07.2014 | 21.07.2014 | 13.8.2014 | |
4140282 | SWAN, a.s. Borská 6,84104 Bratislava |
35680202 | MPLSVPN IL+TN+DCA - 07/2014 | 2 943,78 € vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 10.07.2014 | 28.07.2014 | 13.8.2014 | |
4140279 | Súkr.bezp.služba SHIELD,spol.s.r.o. Ľudovíta Štúra 70,07101 Michalovce |
36208922 | Strážna služba - Trenčín + Dubnica n.V za 06/2014 | 2 471,98 € vrátane DPH |
11/2013/OHS | 04.07.2014 | 11.07.2014 | 13.8.2014 | |
4140246 | Zvárač.škola 089-Ing.Milan Čillík Piešťanská 73,91501 N.Mesto n.V. |
32776098 | Kurz zvárania NP III - 2/B | 2 156,96 € vrátane DPH |
16.06.2014 | 20.06.2014 | 22.7.2014 | ||
4140238 | SWAN a.s. Borská 6,84104 Bratislava |
00000035 | MPLSVPN 05/14 | 2 943,78 € vrátane DPH |
9/2008/6-12/OHS | 09.06.2014 | 30.06.2014 | 22.7.2014 | |
414028 | Súkr.bezp.služba SHIELD s.r.o. Ľudovíta Štúra 70,07101 Michalovce |
37916301 | Strážna služba 05/2014 | 2 548,70 € vrátane DPH |
11/2013/OHS | 06.06.2014 | 11.06.2014 | 22.7.2014 | |
4140223 | V.A.J.A.K SBS s.r.o. Nám.SNP 9,91101 Trenčín |
00000047 | Kurz "SBS" NP III 2.4.2014-15.4.2014 | 2 375,38 € bez DPH |
05.06.2014 | 12.06.2014 | 22.7.2014 | ||
4140203 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštový úver DCA, IL | 2.020,85 € vrátane DPH |
12/2006/OHS | 15.5.2014 | 20.05.2014 | 3.6.2014 | |
4140197 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLSVPN 4/2014 | 2.943,78 € vrátane DPH |
9/2008/6-12/OHS | 9.5.2014 | 27.05.2014 | 3.6.2014 | |
4140154 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 3/2014 | 2.046,05 € bez DPH |
12/2006/OHS | 11.4.2014 | 17.04.2014 | 23.4.2014 | |
4140148 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLSVPN 3/2014 | 2.943,78 € vrátane DPH |
9/2008/6-12/OHS | 9.4.2014 | 17.04.2014 | 23.4.2014 | |
4140141 | SHIELD, spol. s r.o. Ľudovíta Štúra 70, 071 01 Michalovce |
36208922 | strážna služba 3/2014 | 2.552,04 € vrátane DPH |
11/2013/OHS | 4.4.2014 | 14.04.2014 | 23.4.2014 | |
4140140 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 1 |
35815256 | preddavok plyn DCA 4/2014 | 2.916,- € vrátane DPH |
14/2008/3-13/RHS | 2.4.2014 | 14.04.2014 | 23.4.2014 | |
4140115 | Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. Ľudovíta Štúra 70, 071 01 Michalovce |
36208922 | strážna služba 2/2014 | 2.308,51 € vrátane DPH |
11/2013/OHS | 11.3.2014 | 14.03.2014 | 28.3.2014 | |
4140003 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLSVPN | 2.943,78 € vrátane DPH |
9/2008/6-12/OHS | 3.1.2014 | 08.01.2014 | 24.1.2014 | |
4140554 | Ing. Milan Mrmus MaR-ELZAB S. Sakalovej 1249/105, 014 01 Bytča |
33368422 | Upratovacie služby za 12/2014. | 1 295,71 vrátane DPH |
2/2014/OE | 19.12.2014 | 22.12.2014 | 15.1.2015 | |
4140551 | GC TECH Ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín |
36880574 | Lavice drevené. | 1 188,00 bez DPH |
120/2014 | 18.12.2014 | 22.12.2014 | 15.1.2015 | |
4140540 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN za 12/2014. | 1 052,35 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 15.12.2014 | 23.12.2014 | 15.1.2015 | |
4140539 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP-Telefonia za 12/2014. | 1 084,20 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 15.12.2015 | 23.12.2014 | 15.1.2015 | |
4140524 | Ing. Peter Gerši GC Tech Jilemnického 6, 911 01 Trenčín |
36880574 | Tonery a fotovalce. | 1 087,25 vrátane DPH |
3/2014/OE | 93/2014 | 12.12.2014 | 16.12.2014 | 18.12.2014 |
4140522 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN za 11/2014. | 1 052,35 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 11.12.2014 | 16.12.2014 | 18.12.2014 | |
4140521 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP telegonia za 11/2014. | 1 084,20 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 11.12.2014 | 16.12.2014 | 18.12.2014 | |
4140503 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie elektrickej energie za 11/2014, Trenčín. | 1 302,55 vrátane DPH |
9/2013/OE | 9.12.2014 | 11.12.2014 | 18.12.2014 | |
4140497 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Preddavok elektrické energie 12/2014. | 1 530,85 vrátane DPH |
9/2013/OE | 4.12.2014 | 05.12.2014 | 18.12.2014 | |
4140492 | Ing. Milan Mrmus MaR-ELZAB S. Sakalovej 1249/105, 014 01 Bytča |
33368422 | Upratovacie práce v administratívnych a prevádzkových priestoroch za 11/2014. | 1 295,71 vrátane DPH |
1.12.2014 | 03.12.2014 | 18.12.2014 | ||
4140486 | IDEA Nábytok, s. r. o. Mečíková 54, 841 07 Bratislava 48 |
46598618 | Kancelárske kreslá. | 1 326,50 vrátane DPH |
90/2014 | 27.11.2014 | 28.11.2014 | 17.12.2014 | |
4140483 | TRENČIANSKA VODOHOSPODÁRSKA SPOLOČNOSŤ, a. s. 1. mája 11, 911 01 Trenčín |
36306410 | Vodné a stočné za 10/2014, Trenčín. | 1 778,51 vrátane DPH |
22/2004/2-11/OHS | 25.11.2014 | 28.11.2014 | 17.12.2014 | |
4140469 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN za 10/2014. | 1 052, 35 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 11.11.2014 | 14.11.2014 | 17.12.2014 | |
4140468 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služby IP telefonia za 10/2014. | 1 084,20 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 11.11.2014 | 14.11.2014 | 17.12.2014 | |
4140464 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie elektrickej energie 10/2014, Trenčín. | 1 304,46 vrátane DPH |
9/2013/OE | 11.11.2014 | 14.11.2014 | 17.12.2014 | |
4140384 | MADOV s.r.o. Kragujevských hrdinov 10, 911 01 Trenčín |
36316946 | pracovné prostriedky | 1 124,17 vrátane DPH |
63/2014 | 23.9.2014 | 25.09.2014 | 15.10.2014 | |
4140372 | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 1.mája 11, 911 01 Trenčín |
36306410 | vodné, stočné TN za 08/2014 | 1 650,11€ vrátane DPH |
22/2004/2-11/OHS | 17.9.2014 | 19.09.2014 | 26.9.2014 | |
4140368 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | správa a údržba siete LAN za 08/2014 | 1 052,35€ vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 11.9.2014 | 18.09.2014 | 26.9.2014 | |
4140367 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | poplatky služby IP-Telefonia za 08/2014 | 1 084,20€ vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 11.9.2014 | 18.09.2014 | 26.9.2014 | |
4140355 | GC TECH Ing. Peter Gerši Jilemnického 6 |
00000911 | tonery, fotovalec | 1 379,14€ vrátane DPH |
3/2014/OE | 55/2014 | 9.9.2014 | 18.09.2014 | 26.9.2014 |
4140353 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok elek. energie - TN za 09/2014 | 1 530,85€ vrátane DPH |
9/2013/OE | 4.9.2014 | 11.09.2014 | 26.9.2014 | |
4140349 | Ing. Milan Mrmus-MaR-ELZAB S.Sakalovej 1249/105,014 01 Bytča |
33368422 | upratovacie služby za 08/2014 | 1 295,71€ vrátane DPH |
2/2014/OE | 4.9.2014 | 11.09.2014 | 26.9.2014 | |
4140347 | MADOV s.r.o. Kragujevackych hrdinov 10, 911 01 Trenčín |
36316946 | pracovné prostriedky-AC | 1 084,21€ vrátane DPH |
56/2014 | 3.9.2014 | 11.09.2014 | 26.9.2014 | |
4140346 | GC TECH-Ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín |
36880574 | tonery, fotovalce | 1 798,57€ vrátane DPH |
3/2014/OE | 49/2014 | 21.8.2014 | 11.09.2014 | 26.9.2014 |