Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4140072 | Swan, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up 1/2014 | 398,45 € vrátane DPH |
9/2008/6-12/OHS | 11.2.2014 | 19.02.2014 | 4.3.2014 | |
4140071 | Swan, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | tel. poplatky | 650,18 € vrátane DPH |
9/2008/6-12/OHS | 10.2.2014 | 19.02.2014 | 4.3.2014 | |
4140005 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN | 1.052,35 € vrátane DPH |
9/2008/6-12/OHS | 3.1.2014 | 08.01.2014 | 24.1.2014 | |
4140004 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP_Telefonia | 1.050,84 € vrátane DPH |
9/2008/6-12/OHS | 3.1.2014 | 08.01.2014 | 24.1.2014 | |
4140003 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLSVPN | 2.943,78 € vrátane DPH |
9/2008/6-12/OHS | 3.1.2014 | 08.01.2014 | 24.1.2014 | |
4140002 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSLback up-2048/384k | 398,45 € vrátane DPH |
9/2008/6-12/OHS | 3.1.2014 | 08.01.2014 | 24.1.2014 | |
4140019 | SWAN, s.r.o. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPSVaR_026 | 479,84 € vrátane DPH |
9/2008/6-12/OHS | 10.1.2014 | 13.01.2014 | 24.1.2014 | |
4140283 | SWAN,a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | DSL back up - 06/2014 | 398,45 € vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 10.07.2014 | 28.07.2014 | 13.8.2014 | |
4140171 | SYNOT GASTRO SLOVAKIA, s.r.o. M.R.Štefánika 2, 911 01 Trenčín |
36690805 | služby + prenájom + konzumácia | 1424,- € vrátane DPH |
14/2014 | 29.4.2014 | 06.05.2014 | 29.5.2014 | |
4140563 | TIMEX-K, s. r. o. Grosslingova 4, 811 09 Bratislava |
44328346 | Umývadlová nástenná batéria. | 51,60 vrátane DPH |
122/2014 | 22.12.2014 | 22.12.2014 | 15.1.2015 | |
4140321 | TIMEX-K, s.r.o. Grosslingova 4, 811 09 Bratislava |
44328346 | vodovodné batérie - 8 ks | 191,70€ vrátane DPH |
42/2014 | 6.8.2014 | 06.08.2014 | 9.9.2014 | |
4140247 | Trenč.vod.spol.a.s. 1.mája 11,91101 Trenčín |
36306410 | Vodné a stočné 3.5. - 2.6.2014 | 1 794,88 € vrátane DPH |
22/2004/2-11/OHS | 16.06.2014 | 20.06.2014 | 23.7.2014 | |
4140302 | Trenč.vod.spoloč. a.s. 1.mája 11, 91101 Trenčín |
36306410 | Vodné + stočné za 06/2014 | 1 716,40 € vrátane DPH |
22/2004/2-11/OHS | 18.07.2014 | 28.07.2014 | 13.8.2014 | |
4140483 | TRENČIANSKA VODOHOSPODÁRSKA SPOLOČNOSŤ, a. s. 1. mája 11, 911 01 Trenčín |
36306410 | Vodné a stočné za 10/2014, Trenčín. | 1 778,51 vrátane DPH |
22/2004/2-11/OHS | 25.11.2014 | 28.11.2014 | 17.12.2014 | |
4140418 | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 1.mája 11, 911 01 Trenčín |
36306410 | vodné, stočné za 09/2014 TN | 1682,12 vrátane DPH |
22/2004/2-11/OHS | 13.10.2014 | 20.10.2014 | 27.10.2014 | |
4140372 | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 1.mája 11, 911 01 Trenčín |
36306410 | vodné, stočné TN za 08/2014 | 1 650,11€ vrátane DPH |
22/2004/2-11/OHS | 17.9.2014 | 19.09.2014 | 26.9.2014 | |
4140345 | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 1.mája 11, 911 01 Trenčín |
36306410 | vodné, stočné TN za 7/2014 | 2 065,76€ vrátane DPH |
22/2004/2-11/OHS | 21.8.2014 | 27.08.2014 | 10.9.2014 | |
4140208 | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 1. mája 11, 911 01 Trenčín |
36306410 | vodné+stočné 2.4.-2.5.2014 | 1.760,59 € vrátane DPH |
22/2004/2-11/OHS | 19.5.2014 | 29.05.2014 | 13.6.2014 | |
4140162 | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 1.mája 11, 91101 Trenčín |
36306410 | vodné + stočné TN za 5.3.-1.4.2014 | 1661,15€ vrátane DPH |
22/2004/2-11OHS | 14.4.2014 | 17.04.2014 | 19.5.2014 | |
4140122 | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 1. mája 11, 911 01 Trenčín |
36306410 | vodné+stočné 4.2.-4.3.2014 | 1638,67 € vrátane DPH |
22/2004/2-11/OHS | 14.3.2014 | 21.03.2014 | 28.3.2014 | |
4140096 | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 1. mája 11, 911 01 Trenčín |
36306410 | vodné+stočné 3.1.-3.2.2014 | 1824,98 € vrátane DPH |
22/2004/2-11/OHS | 27.2.2014 | 12.03.2014 | 17.3.2014 | |
4140039 | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 1.mája 11, 911 01 Trenčín |
36306410 | Vodné/stočné Trenčín | 1.542,28 € vrátane DPH |
22/2004/2-11/OHS | 23.1.2014 | 03.02.2014 | 24.1.2014 | |
4140329 | TRICUS s.r.o. Bavlnárska 3, 91105 Trenčín |
36307360 | pečiatky, štočky, podušky do pečiatok | 64,46 vrátane DPH |
51/2014 | 8.8.2014 | 13.08.2014 | 9.9.2014 | |
4140564 | TRICUS, s. r. o. Bavlnárska 3, 911 05 Bratislava |
36307360 | Podušky do pečiatok. | bez DPH |
123/2014 | 22.12.2014 | 23.12.2014 | 15.1.2015 | |
4140432 | UNILUX, s.r.o. 913 38 Soblahov 720 |
36349593 | žiarivkové trubice a štartéry | 99,96 vrátane DPH |
75/2014 | 21.10.2014 | 24.10.2014 | 21.11.2014 | |
4140411 | UPP s.r.o. Veľkomoravská 2167/50, 911 05 Trenčín |
45854513 | čistenie kanalizácie na upchatom WC | 84,00 vrátane DPH |
72/2014 | 10.10.2014 | 20.10.2014 | 27.10.2014 | |
4140223 | V.A.J.A.K SBS s.r.o. Nám.SNP 9,91101 Trenčín |
00000047 | Kurz "SBS" NP III 2.4.2014-15.4.2014 | 2 375,38 € bez DPH |
05.06.2014 | 12.06.2014 | 22.7.2014 | ||
4140332 | VITACOR, s.r.o. Otrokovická 4118/1,01841 Dubnica nad Váhom |
46239341 | lekárske nálezy za 1-7/2014 | 69,70€ bez DPH |
8.8.2014 | 21.08.2014 | 9.9.2014 | ||
4140128 | VITACOR, s.r.o. Pod hájom 1288/116, 018 41 Dubnica n. V. |
46239341 | lekárske nálezy 7-12/2013 | 76,67 € bez DPH |
dohoda | 24.3.2014 | 26.03.2014 | 28.3.2014 | |
4140508 | VLAMED s. r. o. Pruské 293, 018 52 Pruské |
47186925 | Lekárske nálezy za 07-09/2014. | 34,85 bez DPH |
10.12.2014 | 16.12.2014 | 18.12.2014 | ||
4140360 | VLAMED s.r.o. Pruské 293, 018 52 Pruské |
47186925 | lekárske nálezy za 04-06/2014 | 48,79€ bez DPH |
dohoda | 10.9.2014 | 12.09.2014 | 26.9.2014 | |
4140255 | VLAMED s.r.o. Pruské 293,01852 Pruské |
47186925 | Lekárske nálezy za 1/2014 - 3/2014 | 69,70 € bez DPH |
26.06.2014 | 30.06.2014 | 23.7.2014 | ||
4140484 | Vzdelávacie a rozvojové stredisko Bl. Matky Terazy IVSP VŠ ZaSP sv. Alžbety, n. o. Nám. L. van Beethovena 555, 919 65 Dolná Krupá |
31821979 | Účastnícky poplatok za konferenciu - Rodinná mediácia, pre dve účastníčky. | 30,00 bez DPH |
25.11.2014 | 20.10.2014 | 17.12.2014 | ||
4140451 | WebHouse, s.r.o. Paulínska 20, 917 01 Trnava |
36743852 | predĺženie registrácie domény | 17,99 vrátane DPH |
4.11.2014 | 07.11.2014 | 21.11.2014 | ||
4140014 | WebHouse, s.r.o. Paulínska 20, 917 01 Trnava |
36743852 | Služby administrácie a špeciálnej technickej podpory | 36,00€ vrátane DPH |
8.1.2014 | 09.01.2014 | 24.1.2014 | ||
4140012 | WebHouse, s.r.o. Paulínska 20, 917 01 Trnava |
36743852 | Služba webhosting, presmerovanie | 13,54 € vrátane DPH |
8.1.2014 | 09.01.2014 | 24.1.2014 | ||
4140448 | Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2 |
31348262 | exekučný poriadok-komentár | 10,65 vrátane DPH |
3.11.2014 | 06.11.2014 | 21.11.2014 | ||
4140042 | Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48, Bratislava |
31348262 | exekučný poriadok - komentár | 30,01 € vrátane DPH |
30.1.2014 | 04.02.2014 | 25.2.2014 | ||
4140523 | Xepap, spol. s r. o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelársky materiál. | 6 804,98 vrátane DPH |
5/2012/RHS | 81/2014 | 11.12.2014 | 16.12.2014 | 18.12.2014 |
4140501 | Xepap, spol. s r. o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier. | 3 843,00 vrátane DPH |
5/2012/RHS | 100/2014 | 8.12.2014 | 11.12.2014 | 18.12.2014 |