Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4140407 | Ján Poláček 916 41 Dolné Srnie 71 |
30871271 | revízia detektorov v kotolniach TN,DCA | 162,00 vrátane DPH |
67/2014 | 9.10.2014 | 13.10.2014 | 27.10.2014 | |
4140270 | JN LEKÁR s.r.o. Komenského 1635/8,91101 Trenčín |
36658952 | Lekárske nálezy za 06/2014 | 69,70 € bez DPH |
04.07.2014 | 11.07.2014 | 23.7.2014 | ||
4140181 | Jozef Biskorovajný-BISBUS Mayerova 403/24, 914 01 Tr. Teplá |
33190747 | autobusová preprava osôb | 624,- € vrátane DPH |
21/2014 | 5.5.2014 | 12.05.2014 | 29.5.2014 | |
4140558 | Jozef Ferko AV-EL mak. Stakčínska 752, 069 01 Snina |
34290630 | Čistiaca kvapalina. | 22,13 vrátane DPH |
22.12.2012 | 22.12.2012 | 15.1.2015 | ||
4140556 | Jozef Vydrnák Centrum 1-35/82/11, 018 41 Dubnica nad Váhom |
34531378 | Vianočné pozdravy. | 45,00 bez DPH |
119/2014 | 22.12.2014 | 23.12.2014 | 15.1.2015 | |
4140441 | JUDr. Mária Krasňanová Nám. A.Hlinku 36/9, 017 01 Považská Bystrica |
31118577 | trovy exekúcie | 193,48 vrátane DPH |
29.10.2014 | 31.10.2014 | 21.11.2014 | ||
4140356 | JUDr. Vladimír Kliniec-súdny exekútor Exekútorský úrad Prievidza, Hollého 1/417, 971 01 Prievidza |
35993863 | trovy exekúcie | 53,74€ vrátane DPH |
10.9.2014 | 18.09.2014 | 26.9.2014 | ||
4140234 | JUDr.Peter Vačok Vazovova 9/A,81107 Bratislava |
00000317 | Trovy práv. zastúp. | 249,19 € vrátane DPH |
09.06.2014 | 11.06.2014 | 22.7.2014 | ||
4140571 | KANÁL SLUŽBY - Michal Vrábel SNP 1465/101, 017 07 Považská Bystrica |
35228504 | Čistenie kanalizačného potrubia elektromechanickým zariadením. | 80,00 vrátane DPH |
106/2014 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 15.1.2015 | |
4140488 | KANÁL SLUŽBY - VRÁBEL Michal SNP 1465/101, 017 07 Považská Bystrica |
35228504 | Čiestenie kanalizácie. | 85,00 bez DPH |
96/2014 | 1.12.2014 | 03.12.2014 | 17.12.2014 | |
4140262 | Karol Podmanický - K.P.Systém Service Legionárska 2,91101 Trenčín |
11750111 | Patch káble | 99,74 € vrátane DPH |
38/2014 | 30.06.2014 | 04.07.2014 | 23.7.2014 | |
4140436 | Kongres hotel Slovakia, s.r.o. A. Bernoláka 3231/2A,010 01 Žilina |
47228296 | ubytovanie - školenie | 25,65 vrátane DPH |
24.10.2014 | 24.10.2014 | 21.11.2014 | ||
4140542 | KOVOTYP, s. r. o. Ľanová 8, 821 01 Bratislava |
35808705 | Kartotéky. | 2 306,52 vrátane DPH |
116/2014 | 16.12.2014 | 17.12.2014 | 15.1.2015 | |
4140251 | Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám Mlynská 962/27,92521 Sládkovičovo |
36922161 | Toaletný papier | 13,54 € vrátane DPH |
23.06.2014 | 23.06.2014 | 23.7.2014 | ||
4140529 | Ladislav Pócz - 3P Slúži Vám Zátišie 1836/17, 925 21 Sládkovičovo |
36922161 | Toaletný papier. | 81,22 vrátane DPH |
108/2014 | 12.12.2014 | 16.12.2014 | 18.12.2014 | |
4140431 | Ladislav Šnobel 913 32 Hrabovka 53 |
14127636 | odborné prehliadky a skúšky kotolní, revízne správy | 580,00 bez DPH |
69/2014 | 21.10.2014 | 24.10.2014 | 21.11.2014 | |
4140103 | Le chegue dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 9360,- € vrátane DPH |
4/2011/OHS | 3/2014 | 5.3.2014 | 19.03.2014 | 20.3.2014 |
4140146 | Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | vrátené stravné lístky | -1.080,- € bez DPH |
4/2011/OHS | 9.4.2014 | 22.04.2014 | 23.4.2014 | |
4140138 | Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 96.000,- € bez DPH |
4/2011/OHS | 4/2014 | 1.4.2014 | 25.04.2014 | 23.4.2014 |
4140055 | Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 9000,-€ bez DPH |
4/2011/OHS | 2/2014 | 5.2.2014 | 19.02.2014 | 25.2.2014 |
4140505 | LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Stravné lístky. | 6 698,56 vrátane DPH |
6/2014/OE | 9.12.2014 | 11.12.2014 | 18.12.2014 | |
4140010 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny 1/2014 | 10.800,00 € vrátane DPH |
4/2011/OHS | 1/2014 | 7.1.2014 | 22.01.2014 | 24.1.2014 |
4140453 | Losonszký Atila Hrádzová 3/114, 911 05 Trenčín |
17656923 | kontrola komínov na pracovisku v DCA | 70,00 bez DPH |
85/2014 | 5.11.2014 | 07.11.2014 | 21.11.2014 | |
4140305 | LOSONSZKÝ ATILA Hrádzová 3/114,91105 Trenčín |
17656923 | Kontrola komínov | 70,00 € bez DPH |
47/2014 | 28.07.2014 | 01.08.2014 | 13.8.2014 | |
4140199 | Losonszký Atila Hrádzová 3/114, 911 05 Trenčín |
17656923 | kontrola komínov DCA | 70,- € bez DPH |
28/2014 | 12.5.2014 | 15.05.2014 | 3.6.2014 | |
4140040 | Losonszký Atila Hrádzová 3/114, 911 05 Trenčín |
17656923 | kontrola komínov + dymovodov | 70,- € bez DPH |
3/2014 | 27.1.2014 | 03.02.2014 | 25.2.2014 | |
4140535 | Ľubica Podolcová ĽUBICA Vajnorská 131/A, 831 04 Bratislava |
22649778 | Prešívané kabáty. | 8 568,00 vrátane DPH |
117/2014 | 15.12.2014 | 16.12.2014 | 18.12.2014 | |
4140437 | Ľubomír Cyprian SNP 72/12, 018 51 Nová Dubnica |
32291426 | odborný a technický posudok na výpočtovú techniku | 321,00 vrátane DPH |
82/2014 | 27.10.2014 | 31.10.2014 | 21.11.2014 | |
4140430 | LULEMIPA s.r.o. Sadová 6686, 911 01 Trenčín |
36326011 | oprava hl. vstupných schodov, oprava omietky na pracovisku v DCA | 1806,00 vrátane DPH |
59/2014 | 20.10.2014 | 24.10.2014 | 20.11.2014 | |
4140385 | MADOV s.r.o. Kragujenských hrdinov 10,911 01 Trenčín |
36316946 | osobné ochranné pracovné prostriedky | 396,00 vrátane DPH |
64/2014 | 23.9.2014 | 25.09.2014 | 15.10.2014 | |
4140384 | MADOV s.r.o. Kragujevských hrdinov 10, 911 01 Trenčín |
36316946 | pracovné prostriedky | 1 124,17 vrátane DPH |
63/2014 | 23.9.2014 | 25.09.2014 | 15.10.2014 | |
4140347 | MADOV s.r.o. Kragujevackych hrdinov 10, 911 01 Trenčín |
36316946 | pracovné prostriedky-AC | 1 084,21€ vrátane DPH |
56/2014 | 3.9.2014 | 11.09.2014 | 26.9.2014 | |
4140307 | Madov s.r.o. Peťovka 46,91326 Motešice |
36316946 | Pracovné prostriedky - AC | 2 994 € vrátane DPH |
46/2014 | 28.07.2014 | 07.08.2014 | 13.8.2014 | |
4140306 | Madov s.r.o. Peťovka 46,91326 Motešice |
36316946 | Ochranné prac.pomôcky - AC | 570,00 € vrátane DPH |
45/2014 | 28.07.2014 | 07.08.2014 | 13.8.2014 | |
4140263 | MADOV s.r.o. Petovka 46,91326 Motešice |
36316946 | Pracovné pomôcky | 811,68 € vrátane DPH |
39/2014 | 30.06.2014 | 11.07.2014 | 23.7.2014 | |
4140548 | MADOV, s. r. o. Krugajevackych hrdinov 10, 911 01 Trenčín |
36316946 | Ochranné pracovné prostriedky. | 4 500,00 vrátane DPH |
112/2014 | 17.12.2014 | 19.12.2014 | 15.1.2015 | |
4140547 | MADOV, s. r. o. Krugajevackych hrdinov 10, 911 01 Trenčín |
36316946 | Pracovné prostriedky. | 13 871,34 vrátane DPH |
111/2014 | 17.12.2014 | 19.12.2014 | 15.1.2015 | |
4140235 | Magna E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany |
35743565 | Zúčtovanie elektriny 05/2014 | 743,86 € vrátane DPH |
9/2013/OE | 09.06.2014 | 20.06.2014 | 22.7.2014 | |
4140217 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovena 5/1810,921 01 Piešťany |
35743565 | Preddavok EE 06/14 | 1 530,85 vrátane DPH |
9/2013/OE | 02.06.2014 | 11.06.2014 | 22.7.2014 | |
4140192 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie EE 4/2014 | 813,07 € vrátane DPH |
9/2013/OE | 7.5.2014 | 23.05.2014 | 3.6.2014 |