Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4140179 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok 5/2014 EE | 1530,85 € vrátane DPH |
9/2013/OE | 5.5.2014 | 12.05.2014 | 29.5.2014 | |
4140155 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie preddavku EE 3/2014 | 1.079,51 € vrátane DPH |
9/2013/OE | 11.4.2014 | 17.04.2014 | 23.4.2014 | |
4140139 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia 4/2014 preddavok | 1.530,85 € vrátane DPH |
9/2013/OE | 2.4.2014 | 14.04.2014 | 23.4.2014 | |
4140114 | Magna E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | zúčtovanie preddavku el. energia 2/2014 | 1320,05 € vrátane DPH |
9/2013/OE | 11.3.2014 | 14.03.2014 | 28.3.2014 | |
4140100 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 821 01 Piešťany |
35743565 | preddavok elektrická energia 1.3.-31.3.2014 | 1530,85 e vrátane DPH |
9/2013/OE | 5.3.2014 | 12.03.2014 | 17.3.2014 | |
4140083 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 821 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie zálohy elektrickej energie TN 1/2014 | 1693,53 € vrátane DPH |
9/2013/OE | 18.2.2014 | 20.02.2014 | 17.3.2014 | |
4140057 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 821 01 Piešťany |
35743565 | preddavok el.energia 1.2.-18.2.2014 | 1530,85 € vrátane DPH |
9/2013/OE | 5.2.2014 | 12.02.2014 | 25.2.2014 | |
4140024 | MAGNA E.A., s.r.o. Beeethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina Trenčín 1/2014 | 1.530,85 € vrátane DPH |
9/2013/OE | 14.1.2014 | 15.01.2014 | 24.1.2014 | |
4140497 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Preddavok elektrické energie 12/2014. | 1 530,85 vrátane DPH |
9/2013/OE | 4.12.2014 | 05.12.2014 | 18.12.2014 | |
4140464 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie elektrickej energie 10/2014, Trenčín. | 1 304,46 vrátane DPH |
9/2013/OE | 11.11.2014 | 14.11.2014 | 17.12.2014 | |
4140454 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok elek. energie na 11/2014 | 1530,85 vrátane DPH |
9/2013/OE | 7.11.2014 | 11.11.2014 | 21.11.2014 | |
4140408 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elek. energie za 09/2014 | 933,94 vrátane DPH |
9/2013/OE | 9.10.2014 | 13.10.2014 | 27.10.2014 | |
4140398 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok elek. energie na 10/2014 | 1530,85 vrátane DPH |
9/2013/OE | 3.10.2014 | 09.10.2014 | 27.10.2014 | |
4140358 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovania elek. energie TN za 08/2014 | 694,11 vrátane DPH |
9/2013/OE | 10.9.2014 | 18.09.2014 | 26.9.2014 | |
4140353 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok elek. energie - TN za 09/2014 | 1 530,85€ vrátane DPH |
9/2013/OE | 4.9.2014 | 11.09.2014 | 26.9.2014 | |
4140325 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia za 07/2014 | 662,23 vrátane DPH |
9/2013/OE | 6.8.2014 | 21.08.2014 | 9.9.2014 | |
4140309 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 |
00092101 | El.energia - preddavok 08/2014 | 1 530,85 € vrátane DPH |
9/2013/OE | 29.07.2014 | 07.08.2014 | 14.8.2014 | |
4140280 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie EE - 06/2014 - Trenčín | 621,04 € vrátane DPH |
9/2013/OE | 07.07.2014 | 28.07.2014 | 13.8.2014 | |
4140264 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
35743565 | Preddavok na el.elektrinu 01.07.-31.07.2014 | 1 530,85 € vrátane DPH |
9/2013/OE | 02.07.2014 | 11.07.2014 | 23.7.2014 | |
4140503 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie elektrickej energie za 11/2014, Trenčín. | 1 302,55 vrátane DPH |
9/2013/OE | 9.12.2014 | 11.12.2014 | 18.12.2014 | |
4140428 | Marián Dorička SNP 124/7, 914 51 Trenčianske Teplice |
43221858 | odstránenie závad z vykonaných odborných prehliadok vyhradených tlakových zariadení v kotolni na pracovisku v DCA | 189,39 vrátane DPH |
70/2014 | 17.10.2014 | 24.10.2014 | 20.11.2014 | |
4140487 | Marian Tencer - PROMONT Brehy 177, 968 01 Nová Baňa |
43099645 | Preprava kancelárskych kresiel. | 110,00 bez DPH |
90/2014 | 27.11.2014 | 28.11.2014 | 17.12.2014 | |
4140550 | Marius Pedersen, a. s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
34115901 | Odvoz vyradeného kancelárskeho nábytku. | 163,94 vrátane DPH |
8/2009/OHS | 102/2014 | 18.12.2014 | 19.12.2014 | 15.1.2015 |
4140085 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
34115901 | odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu | 141,60 € vrátane DPH |
155/2013 | 18.2.2014 | 20.02.2014 | 17.3.2014 | |
4140394 | Medici s.r.o. Legionárska 19, 911 01 Trenčín |
47073101 | lekárske nálezy 09/2014 | 20,91 bez DPH |
2.10.2014 | 09.10.2014 | 27.10.2014 | ||
4140271 | Medici,s.r.o.MUDr.Marta Kalasová Legionárska 19,91101 Trenčín |
47073101 | Lekárske nálezy za 05/2014 | 34,85 € bez DPH |
04.07.2014 | 11.07.2014 | 23.7.2014 | ||
4140063 | MEDIFER, s.r.o. Pod hájom 1288/116, 018 41 Dubnica nad Váhom |
45294399 | lekárske nálezy 7-12/2013 | 104,55 € bez DPH |
dohoda | 7.2.2014 | 11.02.2014 | 25.2.2014 | |
4140294 | MEDIFER,s.r.o. Pod Hájom 1288/116,01841 Dubnica n.V |
45294399 | Lek. nálezy za 01/2014 - 06/2014 | 76,67 € bez DPH |
14.07.2014 | 21.07.2014 | 13.8.2014 | ||
4140082 | MEDIFORM s.r.o. Cintorínska 20, 968 01 Nová Baňa |
43967965 | lekársky nález | 6,97 € bez DPH |
dohoda | 17.2.2014 | 20.02.2014 | 17.3.2014 | |
4140078 | Mesto Ilava Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava |
00317331 | vyúčtovanie nájomného za rok 2013 | 2076,47 bez DPH |
28/2004/8-11/OHS | 13.2.2014 | 20.02.2014 | 4.3.2014 | |
4140567 | Mgr. Klaudia Boorová Dzuriková, Exekútorský úrad Bánovce nad Bebravou A. Hlinku 21, 957 01 Bánovce nad Bebravou |
36128619 | Trovy exekúcie. | 49,80 vrátane DPH |
23.12.2014 | 29.12.2014 | 15.1.2015 | ||
4140566 | Mgr. Klaudia Boorová Dzuriková, Exekútorský úrad Bánovce nad Bebravou A. Hlinku 21, 957 01 Bánovce nad Bebravou |
36128619 | Trovy exekúcií. | 39,83 vrátane DPH |
23.12.2014 | 29.12.2014 | 15.1.2015 | ||
4140565 | Michal Šandor Bolešov 47, 018 53 Bolešov |
44585012 | Oprava soc. zariadení v Dubnici nad Váhom. | 2 906,50 bez DPH |
121/2014 | 23.12.2014 | 29.12.2014 | 15.1.2015 | |
4140491 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA Vysoká 717, 913 21 Trenčianska Turná |
43249132 | Výmena pneumatík, umývanie na TN 799 BR. | 25,39 vrátane DPH |
1/OE/2014 | 99/2014 | 1.12.2014 | 03.12.2014 | 18.12.2014 |
4140490 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA Vysoká 717, 913 21 Trenčianska Turná |
43249132 | Výmena pneumatík, umytie na TN 092 CM. | 23,40 vrátane DPH |
1/OE/2014 | 97/2014 | 1.12.2014 | 03.12.2014 | 17.12.2014 |
4140485 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA Vysoká 717, 913 21 Trenčianska Turná |
43249132 | STK, výmena pneumatík, umytie na TN 342 CV. | 153,66 vrátane DPH |
1/OE/2014 | 98/2014 | 27.11.2014 | 28.11.2014 | 17.12.2014 |
4140480 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA Vysoká 717,913 21 Trenčianska Turná |
43249132 | STK, výmena pneumatík, umytie na TN 283 BS. | 217,62 vrátane DPH |
1/OE/2014 | 95/2014 | 24.11.2014 | 26.11.2014 | 17.12.2014 |
4140479 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA Vysoká 717,913 21 Trenčianska Turná |
43249132 | Výmena pneumatík, umytie TN 508 DI. | 142,03 vrátane DPH |
1/OE/2014 | 94/2014 | 24.11.2014 | 26.11.2014 | 17.12.2014 |
4140248 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA Vysoká 717,91321 Trenč.Turná |
43249132 | Oprava vozidla Škoda Octavia | 279,24 € vrátane DPH |
1/OE/2014 | 33/2014 | 17.06.2014 | 20.06.2014 | 23.7.2014 |
4140201 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA Vysoká 717, 913 21 Tr. Turná |
43249132 | výmena pneumatík | 130,76 € vrátane DPH |
24/2014 | 12.5.2014 | 28.05.2014 | 3.6.2014 |