Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4140254 | MUDr.Augustínová Mária Jána Nerudu 465/23,01851 Nová Dubnica |
47324368 | Lekárske nálezy za 1/2014 - 3/2014 | 27,88 € bez DPH |
26.06.2014 | 30.06.2014 | 23.7.2014 | ||
4140253 | Slov.pošta a.s. Partizánska cesta 9,97599 B.Bystrica |
36631124 | Prijaté peniaze - DEKVS TN - 6.000 € | 0,- € bez DPH |
12/2006/OHS | 25.06.2014 | 23.7.2014 | ||
4140252 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A,82104 Bratislava |
37916301 | Výmena - základná doska | 246,00 € vrátane DPH |
32/2014 | 23.062014 | 26.06.2014 | 23.7.2014 | |
4140251 | Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám Mlynská 962/27,92521 Sládkovičovo |
36922161 | Toaletný papier | 13,54 € vrátane DPH |
23.06.2014 | 23.06.2014 | 23.7.2014 | ||
4140250 | Slov.pošta a.s. Partizánska cesta 9,97599 B.Bystrica |
36631124 | Zľava DEKVS - 05/2014 | -76,36 € bez DPH |
12/2006/OHS | 18.06.2014 | 19.06.2014 | 23.7.2014 | |
4140249 | Pergamon spol s.r.o. Chemická 1,83104 Bratislava |
31327681 | Tonery HP | 567,54 € vrátane DPH |
6/2011/OHS | 35/2014 | 18.06.2014 | 07.07.2014 | 23.7.2014 |
4140248 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA Vysoká 717,91321 Trenč.Turná |
43249132 | Oprava vozidla Škoda Octavia | 279,24 € vrátane DPH |
1/OE/2014 | 33/2014 | 17.06.2014 | 20.06.2014 | 23.7.2014 |
4140247 | Trenč.vod.spol.a.s. 1.mája 11,91101 Trenčín |
36306410 | Vodné a stočné 3.5. - 2.6.2014 | 1 794,88 € vrátane DPH |
22/2004/2-11/OHS | 16.06.2014 | 20.06.2014 | 23.7.2014 | |
4140246 | Zvárač.škola 089-Ing.Milan Čillík Piešťanská 73,91501 N.Mesto n.V. |
32776098 | Kurz zvárania NP III - 2/B | 2 156,96 € vrátane DPH |
16.06.2014 | 20.06.2014 | 22.7.2014 | ||
4140245 | Slov.pošta a.s. Partizánska cesta 9,97599 Ban.Bystrica |
36631124 | Pošt.služby DCA + IL 05/14 | 1 923,65 € vrátane DPH |
12/2006/OHS | 12.06.2014 | 20.06.2014 | 22.7.2014 | |
4140244 | Green Wavw Recycling s.r.o. Ďurkova 9,949 01 Nitra |
45539197 | Vyprázdnenie/Skartácia - bezpeč.nádoba | 0,- € bez DPH |
3/2011/OHS | 13.06.2014 | 13.06.2014 | 22.7.2014 | |
4140243 | Pov. vodárenská spoločnosť a.s. Nová 133, 01746 pov.Bystrica |
37916301 | Vodné a stočné DCA 05/2014 | 134,92 € vrátane DPH |
7/2010/OHS | 11.06.2014 | 20.06.2014 | 22.7.2014 | |
4140242 | IDEA Nábytok s.r.o. Mečíková 54,84107 Bratislava 48 |
46598618 | Nábytok - stoly a stoličky | 1 427,80 € vrátane DPH |
34/2014 | 11.06.2014 | 13.06.2014 | 22.7.2014 | |
4140241 | Stredoslov.energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
00000036 | Zúčtovanie elektriny Dubnica n.V. 05/14 | -155,29 € vrátane DPH |
10/2011/OHS | 09.06.2014 | 17.06.2014 | 22.7.2014 | |
4140240 | SWAN a.s. Borská 6,84104 Bratislava |
00000035 | Správa a údržba siete LAN - 05/14 | 1 052,35 € vrátane DPH |
9/2008/6-12/OHS | 09.06.2014 | 30.06.2014 | 22.7.2014 | |
4140239 | SWAN a.s. Borská 6,84101 Bratislava |
00000035 | IP Telefonia - 05/14 | 1 050,84 € vrátane DPH |
9/2008/6-12/OHS | 09.06.2014 | 30.06.2014 | 22.7.2014 | |
4140238 | SWAN a.s. Borská 6,84104 Bratislava |
00000035 | MPLSVPN 05/14 | 2 943,78 € vrátane DPH |
9/2008/6-12/OHS | 09.06.2014 | 30.06.2014 | 22.7.2014 | |
4140237 | SWAN, a.s. Borská 6,84104 Bratislava |
00000035 | DSL back up 05/14 | 398,45 € vrátane DPH |
9/2008/6-12/OHS | 09.06.2014 | 30.06.2014 | 22.7.2014 | |
4140236 | SWAN a.s. Borská 6,84104 Bratislava |
00000035 | Telefonne poplatky 05/2014 | 702,31 € vrátane DPH |
9/2008/6-12/OHS | 09.06.2014 | 20.06.2014 | 22.7.2014 | |
4140235 | Magna E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany |
35743565 | Zúčtovanie elektriny 05/2014 | 743,86 € vrátane DPH |
9/2013/OE | 09.06.2014 | 20.06.2014 | 22.7.2014 | |
4140234 | JUDr.Peter Vačok Vazovova 9/A,81107 Bratislava |
00000317 | Trovy práv. zastúp. | 249,19 € vrátane DPH |
09.06.2014 | 11.06.2014 | 22.7.2014 | ||
4140233 | MUDr.Berthotyová Viera Súvoz 1,91101 Trenčín |
31198902 | Lek. nálezy za 03/2014 - 05/2014 | 13,94 € vrátane DPH |
09.06.2014 | 11.06.2014 | 22.7.2014 | ||
4140232 | MUDr.Chalupková Gabriela SAD Zlatovská 29,91105 Trenčín |
31199062 | Lek. nálezy za 11/2013 - 3/2014 | 55,76 € vrátane DPH |
09.06.2014 | 11.06.2014 | 22.7.2014 | ||
4140231 | MUDr.Valková Oľga Legionárska 24,911 01 Trenčín |
31200991 | Lek. nálezy za 01.02.2014 - 26.05.2014 | 27,88 € vrátane DPH |
09.06.2014 | 11.06.2014 | 22.7.2014 | ||
4140230 | MUDr.Ďuričková Eva Piaristická 42,911 01 Trenčín |
31199071 | Lekárske nálezy za 01/2014 -03/2014 | 20,91 € vrátane DPH |
09.06.2014 | 11.06.2014 | 22.7.2014 | ||
4140229 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | Telef. poplatky 05/2014 | 93,82 € vrátane DPH |
3/2009/2-13/RHS1-3 | 09.06.2014 | 11.06.2014 | 22.7.2014 | |
4140227 | OTIS Výťahy,s.r.o Rožňavská 2,830 00 Bratislava |
37916301 | Servis výťahov 05/2014 | 77,95 € vrátane DPH |
14/2004/6-12/OHS | 06.06.2014 | 11.06.2014 | 22.7.2014 | |
4140225 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
00000356 | MT Samsung - 6 ks | 6,00 € vrátane DPH |
12/2007/1-09/OHS | 29a/2014 | 05.06.2014 | 11.06.2014 | 22.7.2014 |
4140224 | Slov.pošta a.s., Partizánska cesta 9,975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Kreditácia frankovacieho stroja DEKVS Trenčín 4 000 € | 0-, € bez DPH |
12/2006/OHS | 05.06.2014 | 22.7.2014 | ||
4140223 | V.A.J.A.K SBS s.r.o. Nám.SNP 9,91101 Trenčín |
00000047 | Kurz "SBS" NP III 2.4.2014-15.4.2014 | 2 375,38 € bez DPH |
05.06.2014 | 12.06.2014 | 22.7.2014 | ||
4140222 | Igor Rybanský BOZPO AGENCY Radlinského 471,95501 Topoľčany |
22814311 | Služby BOZP - 05/2014 | 99,58 € vrátane DPH |
10/2008/1-08/OHS | 04.06.2014 | 11.06.2014 | 22.7.2014 | |
4140221 | Pyroservis a.s.O.Z Melčice- Lieskové 117,91305 |
30813905 | Kontrola a meranie podz.hydrantov-TN | 28,80 € vrátane DPH |
142/2013 | 04.06.2014 | 11.06.2014 | 22.7.2014 | |
4140220 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 44/A,82511 Bratislava 26 |
35815256 | 468,00 € vrátane DPH |
6/2005/2-12/RHS | 04.06.2014 | 11.06.2014 | 22.7.2014 | ||
4140219 | PERGAMON spol. s r.o Chemická 1,831 04 Bratislava 3 |
37916301 | Tonery HP | 5 930,85 € vrátane DPH |
6/2011/OHS | 30/2014 | 03.06.2014 | 04.07.2014 | 22.7.2014 |
4140218 | GC TECH Ing.Peter Gerši Jilemnického 6,911 01 Trenčín |
36880574 | Spisové obaly | 493,20 € vrátane DPH |
31/2014 | 03.06.2014 | 20.06.2014 | 22.7.2014 | |
4140217 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovena 5/1810,921 01 Piešťany |
35743565 | Preddavok EE 06/14 | 1 530,85 vrátane DPH |
9/2013/OE | 02.06.2014 | 11.06.2014 | 22.7.2014 | |
4140216 | Q-Zet servis s.r.o. Remata 32,97231 Ráztočno |
47038969 | Upratovacie služby za 05/2014 | 1 200,00 € bez DPH |
3/2013/OE | 02.06.2014 | 11.06.2014 | 22.7.2014 | |
4140215 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
00000356 | Telef. poplatky MT 05/2014 | 401,96 € vrátane DPH |
12/2007/1-09/OHS | 28.05.2014 | 11.06.2014 | 22.7.2014 | |
4140214 | Slov.pošta a.s. Partizánska cesta č.9,975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Nesprávne nafrank. obálky na DEKVS | -1,50 € vrátane DPH |
12/2006/OHS | 28.05.2014 | 27.05.2014 | 22.7.2014 | |
4140213 | EVROFIN Int.spol. s.r.o. Heydukova 12, 81108 Bratislava |
00000044 | InkJet cartridge IJ 35 do frank. stroja | 177,66 € vrátane DPH |
9/2012/RHS | 29/2014 | 26.05.2014 | 29.05.2014 | 22.7.2014 |