Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4014003 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 11407,14 vrátane DPH |
Zmluva č. K-303/P098 o poskytovaní stravovania zo dňa 10.7.1998 - Dodatok č. 10 zo dňa 21.6.2013 | 1/2014 | 07.01.2014 | 09.01.2014 | 3.2.2014 |
4014528 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné: ul. Zámocká 153, Hanušovce nad Topľou | 26,72 vrátane DPH |
Zmluva č.90-000008353PO2008 zo dňa 7.4.2008 | 23.12.2014 | 29.12.2014 | 31.12.2014 | |
4014518 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku - ul. Hronského 1191, Vranov nad Topľou | 39,76 vrátane DPH |
Zmluva č.90-000008353PO2008 zo dňa 7.4.2008 | 19.12.2014 | 23.12.2014 | 31.12.2014 | |
4014395 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné - ul. Zámocká 153, Hanušovce nad Topľou | * 31,44 [$€-1] vrátane DPH |
Zmluva č.90-000008353PO2008 zo dňa 7.4.2008 | 07.10.2014 | 14.10.2014 | 5.11.2014 | |
4014352 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku - ul. Hronského 1191, Vranov n/T | 18,74 vrátane DPH |
Zmluva č.90-000008353PO2008 zo dňa 7.4.2008 | 16.09.2014 | 19.09.2014 | 15.10.2014 | |
4014272 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T | * 29,87 [$€-1] vrátane DPH |
Zmluva č.90-000008353PO2008 zo dňa 7.4.2008 | 07.07.2014 | 11.07.2014 | 28.7.2014 | |
4014255 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku - ul. Hronského 1191, Vranov n/T | 48,73 vrátane DPH |
Zmluva č.90-000008353PO2008 zo dňa 7.4.2008 | 26.06.2014 | 27.06.2014 | 4.7.2014 | |
4014148 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné - ul. Zámocká 153, Hanušovce nad Topľou | * 25,15 [$€-1] vrátane DPH |
Zmluva č.90-000008353PO2008 zo dňa 7.4.2008 | 04.04.2014 | 08.04.2014 | 6.5.2014 | |
4014147 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku - ul. Hronského 1191, Vranov nad Topľou | 27,07 vrátane DPH |
Zmluva č.90-000008353PO2008 zo dňa 7.4.2008 | 04.04.2014 | 08.04.2014 | 6.5.2014 | |
4014006 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné - ul. Zámocká 153, Hanušovce nad Topľou | * 14,15 [$€-1] vrátane DPH |
Zmluva č.90-000008353PO2008 zo dňa 7.4.2008 | 08.01.2014 | 09.01.2014 | 3.2.2014 | |
4013512 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Za vodu z povrchového odtoku - ul. Hronského 1191, Vranov nad Topľou | 19,97 vrátane DPH |
Zmluva č.90-000008353PO2008 zo dňa 7.4.2008 | 17.12.2013 | 19.12.2013 | 21.1.2014 | |
4013521 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | Upratovanie - december 2013 | 299,26 vrátane DPH |
Zmluva na upratovacie a čistiace práce č. 01/2013 zo dňa 27.12.2012 - Dodatok č.1/2013 zo dňa 26.3.2013 | 23.12.2013 | 30.12.2013 | 21.1.2014 | |
4013492 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovanie - november 2013 | 299,26 vrátane DPH |
Zmluva na upratovacie a čistiace práce č. 01/2013 zo dňa 27.12.2012 - Dodatok č.1/2013 zo dňa 26.3.2013 | 10.12.2013 | 13.12.2013 | 10.1.2014 | |
4014527 | Jaroslav Bella - Besalux Dubník 1553/50, 093 01 Vranov nad Topľou |
34898395 | upratovanie - december 2014 | 294,07 vrátane DPH |
Zmluva na upratovacie a čistiace služby č. 01/2014 zo dňa 23.12.2013 | 23.12.2014 | 29.12.2014 | 31.12.2014 | |
4014473 | Jaroslav Bella - Besalux Dubník 1553/50, 093 01 Vranov nad Topľou |
34898395 | Upratovanie - november 2014 | * 294,07 [$€-1] vrátane DPH |
Zmluva na upratovacie a čistiace služby č. 01/2014 zo dňa 23.12.2013 | 03.12.2014 | 09.12.2014 | 23.12.2014 | |
4014439 | Jaroslav Bella - Besalux Dubník 1553/50, 093 01 Vranov nad Topľou |
34898395 | upratovanie - október 2014 | * 294,07 [$€-1] vrátane DPH |
Zmluva na upratovacie a čistiace služby č. 01/2014 zo dňa 23.12.2013 | 07.11.2014 | 13.11.2014 | 2.12.2014 | |
4014383 | Jaroslav Bella - Besalux Dubník 1553/50, 093 01 Vranov nad Topľou |
34898395 | upratovanie - september 2014 | 294,07 vrátane DPH |
Zmluva na upratovacie a čistiace služby č. 01/2014 zo dňa 23.12.2013 | 06.10.2014 | 08.10.2014 | 5.11.2014 | |
4014346 | Jaroslav Bella - Besalux Dubník 1553/50, 093 01 Vranov nad Topľou |
34898395 | upratovanie - august 2014 | 294,07 vrátane DPH |
Zmluva na upratovacie a čistiace služby č. 01/2014 zo dňa 23.12.2013 | 08.09.2014 | 12.09.2014 | 8.10.2014 | |
4014312 | Jaroslav Bella - Besalux Dubník 1553/50, 093 01 Vranov nad Topľou |
34898395 | upratovanie - júl 2014 | * 294,07 [$€-1] vrátane DPH |
Zmluva na upratovacie a čistiace služby č. 01/2014 zo dňa 23.12.2013 | 08.08.2014 | 13.08.2014 | 2.9.2014 | |
4014262 | Jaroslav Bella - Besalux Dubník 1553/50, 093 01 Vranov nad Topľou |
34898395 | upratovanie - jún 2014 | * 294,07 [$€-1] vrátane DPH |
Zmluva na upratovacie a čistiace služby č. 01/2014 zo dňa 23.12.2013 | 02.07.2014 | 09.07.2014 | 28.7.2014 | |
4014223 | Jaroslav Bella - Besalux Dubník 1553/50, 093 01 Vranov nad Topľou |
34898395 | upratovanie - máj 2014 | * 294,07 [$€-1] vrátane DPH |
Zmluva na upratovacie a čistiace služby č. 01/2014 zo dňa 23.12.2013 | 06.06.2014 | 11.06.2014 | 27.6.2014 | |
4014203 | Jaroslav Bella - Besalux Dubník 1553/50, 093 01 Vranov nad Topľou |
34898395 | upratovanie - april 2014 | * 294,07 [$€-1] vrátane DPH |
Zmluva na upratovacie a čistiace služby č. 01/2014 zo dňa 23.12.2013 | 16.05.2014 | 22.05.2014 | 17.6.2014 | |
4014152 | Jaroslav Bella - Besalux Dubník 1553/50, 093 01 Vranov nad Topľou |
34898395 | upratovanie - marec 2014 | 294,07 vrátane DPH |
Zmluva na upratovacie a čistiace služby č. 01/2014 zo dňa 23.12.2013 | 08.04.2014 | 14.04.2014 | 7.5.2014 | |
4014103 | Jaroslav Bella - Besalux Dubník 1553/50, 093 01 Vranov nad Topľou |
34898395 | upratovanie - február 2014 | 294,07 vrátane DPH |
Zmluva na upratovacie a čistiace služby č. 01/2014 zo dňa 23.12.2013 | 07.03.2014 | 18.03.2014 | 15.4.2014 | |
4014053 | Jaroslav Bella - Besalux Dubnik 1553/05, 093 01 Vranov nad Topľou |
34898395 | Upratovanie - január 2014 | * 294,07 [$€-1] vrátane DPH |
Zmluva na upratovacie a čistiace služby č. 01/2014 zo dňa 23.12.2013 | 07.02.2014 | 14.02.2014 | 11.3.2014 | |
4014476 | Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
31348262 | za aktualizácie programu ASPI za rok 2014 - druhá splátka | * 534,58 [$€-1] vrátane DPH |
Zmluva o dielo a poskytnutí užívacích práv č. 183/2004 zo dňa 23.11.2004 - Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo a poskytnutí užívacích práv č. 183/2004 zo dňa 21.2.2011, Dodatok č.3 k zmluve o dielo a poskytnutí užívacích práv č. 183/2004 zo dňa 19.6.2014 | 08.12.2014 | 09.12.2014 | 23.12.2014 | |
4014249 | Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2 |
31348262 | Za aktualizácie programu ASPI za rok 2014 - prvá splátka | 534,59 vrátane DPH |
Zmluva o dielo a poskytnutí užívacích práv č. 183/2004 zo dňa 23.11.2004 - Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo a poskytnutí užívacích práv č. 183/2004 zo dňa 21.2.2011, Dodatok č.3 k zmluve o dielo a poskytnutí užívacích práv č. 183/2004 zo dňa 19.6.2014 | 24.06.2014 | 25.06.2014 | 4.7.2014 | |
4014463 | Marcel Danč Lúčna 828/28, 093 01 Vranov nad Topľou |
40551482 | Oprava chodníka, vonkajších schodov a dlažby na vnútornej chodbe ÚPSVaR Vranov n/T - pracovisko Hanušovce n/T, Zámocká 153 | 2828,13 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č.1/2014 | 27.11.2014 | 28.11.2014 | 18.12.2014 | |
4014470 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | * 399,63 [$€-1] vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku zo dňa 28.2.2014 | 02.12.2014 | 08.12.2014 | 23.12.2014 | |
4014437 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 399,63 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku zo dňa 28.2.2014 | 06.11.2014 | 07.11.2014 | 2.12.2014 | |
4014382 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | * 399,63 [$€-1] vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku zo dňa 28.2.2014 | 03.10.2014 | 07.10.2014 | 28.10.2014 | |
4014332 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | * 399,63 [$€-1] vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku zo dňa 28.2.2014 | 03.09.2014 | 05.09.2014 | 30.9.2014 | |
4014306 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | * 399,63 [$€-1] vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku zo dňa 28.2.2014 | 05.08.2014 | 07.08.2014 | 2.9.2014 | |
4014260 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 399,63 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku zo dňa 28.2.2014 | 02.07.2014 | 08.07.2014 | 28.7.2014 | |
4014214 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 399,63 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku zo dňa 28.2.2014 | 03.06.2014 | 05.06.2014 | 27.6.2014 | |
4014178 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743565 | Dodávka elektriny | 399,63 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku zo dňa 28.2.2014 | 05.05.2014 | 07.05.2014 | 30.5.2014 | |
4014149 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743565 | Dodávka elektriny | * 399,63 [$€-1] vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku zo dňa 28.2.2014 | 08.04.2014 | 11.04.2014 | 6.5.2014 | |
4014145 | AOC Vranov s.r.o. Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou |
44207751 | Dodávka médií a služieb 4/2014 | 5309,59 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke médií a poskytovaní služieb zo dňa 28.2.2010 - Dodatok k zmluve č. 5 zo dňa 17.6.2013 | 04.04.2014 | 08.04.2014 | 6.5.2014 | |
4014098 | AOC Vranov s.r.o. Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou |
44207751 | Dodávka médií a služieb 3/2014 | * 5309,59 [$€-1] vrátane DPH |
Zmluva o dodávke médií a poskytovaní služieb zo dňa 28.2.2010 - Dodatok k zmluve č. 5 zo dňa 17.6.2013 | 05.03.2014 | 07.03.2014 | 3.4.2014 | |
4014037 | AOC Vranov s.r.o. Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou |
44207751 | Dodávka médií a služieb 2/2014 | 5309,59 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke médií a poskytovaní služieb zo dňa 28.2.2010 - Dodatok k zmluve č. 5 zo dňa 17.6.2013 | 03.02.2014 | 05.02.2014 | 4.3.2014 |