Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4014299 | SLOVAKIA TREND EXPORT-IMPORT s.r.o. Michalovská 87/1414, 073 01 Sobrance |
46512250 | Nákup železných hrablí - Aktivačné centrum | 261,07 vrátane DPH |
100/2014 | 29.07.2014 | 31.07.2014 | 15.8.2014 | |
4014510 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 | 16.12.2014 | 19.12.2014 | 31.12.2014 | |
4014457 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 | 24.11.2014 | 27.11.2014 | 18.12.2014 | |
4014360 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 | 22.09.2014 | 24.09.2014 | 15.10.2014 | |
4014263 | SLOVAKIA TREND EXPORT-IMPORT s.r.o. Michalovská 87/1414, 073 01 Sobrance |
46512250 | Nákup pracovného náradia - Aktivačné centrum | 265,82 vrátane DPH |
91/2014 | 03.07.2014 | 15.07.2014 | 6.8.2014 | |
4014248 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 | 23.06.2014 | 25.06.2014 | 4.7.2014 | |
4013525 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 | 23.12.2013 | 30.12.2013 | 21.1.2014 | |
4014205 | Natália Ulanovská - TROLKA Baltická 16, 040 12 Košice-Nad Jazerom |
37296272 | Renovácia náplní | 272,34 vrátane DPH |
67/2014 | 20.05.2014 | 26.05.2014 | 17.6.2014 | |
4014028 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Poplatok za elektrinu - vyúčtovanie za rok 2013 | 272,27 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke oprávnenému odberateľovi s ročným vyúčtovaním č. 5100620077C zo dňa 29.11.2004 | 23.01.2014 | 28.01.2014 | 25.2.2014 | |
4014327 | Š - AUTOSERVIS Vranov s.r.o. prev. Čemernianska 3, 093 03 Vranov nad Topľou |
36455385 | Výmena oleja, filtrov, dorazu zadných tlmičov a žiaroviek na osobnom motorovom vozidle Š. Octávia, VT 676AT | 273,65 vrátane DPH |
113/2014 | 26.08.2014 | 28.08.2014 | 10.9.2014 | |
4014527 | Jaroslav Bella - Besalux Dubník 1553/50, 093 01 Vranov nad Topľou |
34898395 | upratovanie - december 2014 | 294,07 vrátane DPH |
Zmluva na upratovacie a čistiace služby č. 01/2014 zo dňa 23.12.2013 | 23.12.2014 | 29.12.2014 | 31.12.2014 | |
4014383 | Jaroslav Bella - Besalux Dubník 1553/50, 093 01 Vranov nad Topľou |
34898395 | upratovanie - september 2014 | 294,07 vrátane DPH |
Zmluva na upratovacie a čistiace služby č. 01/2014 zo dňa 23.12.2013 | 06.10.2014 | 08.10.2014 | 5.11.2014 | |
4014346 | Jaroslav Bella - Besalux Dubník 1553/50, 093 01 Vranov nad Topľou |
34898395 | upratovanie - august 2014 | 294,07 vrátane DPH |
Zmluva na upratovacie a čistiace služby č. 01/2014 zo dňa 23.12.2013 | 08.09.2014 | 12.09.2014 | 8.10.2014 | |
4014152 | Jaroslav Bella - Besalux Dubník 1553/50, 093 01 Vranov nad Topľou |
34898395 | upratovanie - marec 2014 | 294,07 vrátane DPH |
Zmluva na upratovacie a čistiace služby č. 01/2014 zo dňa 23.12.2013 | 08.04.2014 | 14.04.2014 | 7.5.2014 | |
4014103 | Jaroslav Bella - Besalux Dubník 1553/50, 093 01 Vranov nad Topľou |
34898395 | upratovanie - február 2014 | 294,07 vrátane DPH |
Zmluva na upratovacie a čistiace služby č. 01/2014 zo dňa 23.12.2013 | 07.03.2014 | 18.03.2014 | 15.4.2014 | |
4014086 | MF PRAKTIK s.r.o. SNP 1781/67, 069 01 Snina |
45281921 | Zdravotné výkony | 299,71 vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008 | 25.02.2014 | 27.03.2014 | 24.4.2014 | |
4013521 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | Upratovanie - december 2013 | 299,26 vrátane DPH |
Zmluva na upratovacie a čistiace práce č. 01/2013 zo dňa 27.12.2012 - Dodatok č.1/2013 zo dňa 26.3.2013 | 23.12.2013 | 30.12.2013 | 21.1.2014 | |
4013492 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovanie - november 2013 | 299,26 vrátane DPH |
Zmluva na upratovacie a čistiace práce č. 01/2013 zo dňa 27.12.2012 - Dodatok č.1/2013 zo dňa 26.3.2013 | 10.12.2013 | 13.12.2013 | 10.1.2014 | |
4014254 | Graf & Copy - Michal Tkáč Dlhá 686, 093 02 Vranov nad Topľou |
40552586 | Tlač tlačív | 313,84 vrátane DPH |
88/2014 | 25.06.2014 | 27.06.2014 | 4.7.2014 | |
4014119 | Natália Ulanovská - TROLKA Baltická 16, 040 12 Košice-Nad Jazerom |
37296272 | Renovácia náplní | 336,53 vrátane DPH |
45/2014 | 21.03.2014 | 27.03.2014 | 24.4.2014 | |
4013515 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Nákup tonerov do tlačiarni a kopírovacích strojov | 351,54 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky Reg.č. 14309/2011-IV/5 a 10297/2011-IV/8 | 167/2013 | 18.12.2013 | 23.12.2013 | 21.1.2014 |
4014385 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Dodávka plynu-ul.Zámocká 153, 094 31 Hanušovce n/T | 362 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 953801 zo dňa 1.7.2004 | 06.10.2014 | 13.10.2014 | 5.11.2014 | |
4014059 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Nákup tonerov do tlačiarní | 362,48 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky Reg.č. 14309/2011-IV/5 | 18/2014 | 11.02.2014 | 20.02.2014 | 18.3.2014 |
4014027 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Nákup tonerov do tlačiarne | 362,48 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky Reg.č. 14309/2011-IV/5 | 9/2014 | 23.01.2014 | 29.01.2014 | 25.2.2014 |
4014297 | Natália Ulanovská - TROLKA Baltická 16, 040 12 Košice-Nad Jazerom |
37296272 | renovácia náplní | 374,62 vrátane DPH |
101/2014 | 29.07.2014 | 31.07.2014 | 15.8.2014 | |
4014521 | Dargaj Pavol - Stolárstvo Banské 216, 094 12 Vranov nad Topľou |
34331387 | Výroba kancelárskeho nábytku | 393 vrátane DPH |
191/2014 | 19.12.2014 | 23.12.2014 | 31.12.2014 | |
4014437 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 399,63 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku zo dňa 28.2.2014 | 06.11.2014 | 07.11.2014 | 2.12.2014 | |
4014260 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 399,63 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku zo dňa 28.2.2014 | 02.07.2014 | 08.07.2014 | 28.7.2014 | |
4014214 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 399,63 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku zo dňa 28.2.2014 | 03.06.2014 | 05.06.2014 | 27.6.2014 | |
4014178 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743565 | Dodávka elektriny | 399,63 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku zo dňa 28.2.2014 | 05.05.2014 | 07.05.2014 | 30.5.2014 | |
4014019 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Poplatok za mobilné telefóny a internety - Orange | 429,59 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby-Hlasová Virtuálna Privátna Sieť zo dňa 10.12.2007 - Dodatok k zmluve č. 1 zo dňa 18.12.2009, Zmluvy o pripojení: A4631969-0001 zo dňa 9.10.2009, A4936594-0001 zo dňa 10.3.2010, A5990684 zo dňa 24.11.2011, Dodatky k zmluvám o pripojení: A2184380(IKD 1907645) zo dňa 9.12.2007, A2184380(IKD 5551151) zo dňa 28.11.2011, Zmluva o poskytovaní služby SMS cez e-mail zo dňa 23.4.2010 | 16.01.2014 | 20.01.2014 | 17.2.2014 | |
4014265 | SLOVAKIA TREND EXPORT-IMPORT s.r.o. Michalovská 87/1414, 073 01 Sobrance |
46512250 | Nákup pracovného náradia - Aktivačné centrum | 432,91 vrátane DPH |
91/2014 | 03.07.2014 | 15.07.2014 | 6.8.2014 | |
4013497 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Poplatok za mobilné telefóny a internety - Orange | 437,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby-Hlasová Virtuálna Privátna Sieť zo dňa 10.12.2007 - Dodatok k zmluve č. 1 zo dňa 18.12.2009, Zmluvy o pripojení: A4631969-0001 zo dňa 9.10.2009, A4936594-0001 zo dňa 10.3.2010, A5990684 zo dňa 24.11.2011, Dodatky k zmluvám o pripojení: A2184380(IKD 1907645) zo dňa 9.12.2007, A2184380(IKD 5551151) zo dňa 28.11.2011, Zmluva o poskytovaní služby SMS cez e-mail zo dňa 23.4.2010 | 11.12.2013 | 13.12.2013 | 10.1.2014 | |
4014089 | Š - AUTOSERVIS Vranov s.r.o. prev. Čemernianska 3, 093 03 Vranov nad Topľou |
36455385 | Výmena oleja, oprava osobného motorového vozidla Š. Octávia - VT 246BB | 438,82 vrátane DPH |
34/2014 | 03.03.2014 | 06.03.2014 | 3.4.2014 | |
4014522 | Kridla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | Nákup konferenčných stoličiek | 440 vrátane DPH |
190/2014 | 19.12.2014 | 23.12.2014 | 31.12.2014 | |
4014206 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Poplatok za mobilné telefóny a internety - Orange | 440,24 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby-Virtuálna Privátna Sieť číslo 21/OIaMIS/2014 zo dňa 5.3.2014, Zmluvy o pripojení: A4631969-0001 zo dňa 9.10.2009, A4936594-0001 zo dňa 10.3.2010, A5990684 zo dňa 24.11.2011, Dodatky k zmluvám o pripojení: A5990684(IKD 5537311) zo dňa 24.11.2011, A2184380(IKD 5551151) zo dňa 28.11.2011, Zmluva o poskytovaní služby SMS cez e-mail zo dňa 23.4.2010 | 22.05.2014 | 26.05.2014 | 17.6.2014 | |
4014082 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Poplatok za mobilné telefóny a internety - Orange | 442,25 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby-Hlasová Virtuálna Privátna Sieť zo dňa 10.12.2007 - Dodatok k zmluve č. 1 zo dňa 18.12.2009, Zmluvy o pripojení: A4631969-0001 zo dňa 9.10.2009, A4936594-0001 zo dňa 10.3.2010, A5990684 zo dňa 24.11.2011, Dodatky k zmluvám o pripojení: A2184380(IKD 1907645) zo dňa 9.12.2007, A2184380(IKD 5551151) zo dňa 28.11.2011, Zmluva o poskytovaní služby SMS cez e-mail zo dňa 23.4.2010 | 19.02.2014 | 21.02.2014 | 18.3.2014 | |
4014295 | Dargaj Pavol - Stolárstvo Banské 216, 094 12 Vranov nad Topľou |
34331387 | Výroba nábytku | 452 vrátane DPH |
98/2014 | 24.07.2014 | 30.07.2014 | 15.8.2014 | |
4014167 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Poplatok za mobilné telefóny a internety - Orange | 455,21 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby-Virtuálna Privátna Sieť číslo 21/OIaMIS/2014 zo dňa 5.3.2014, Zmluvy o pripojení: A4631969-0001 zo dňa 9.10.2009, A4936594-0001 zo dňa 10.3.2010, A5990684 zo dňa 24.11.2011, Dodatky k zmluvám o pripojení: A5990684(IKD 5537311) zo dňa 24.11.2011, A2184380(IKD 5551151) zo dňa 28.11.2011, Zmluva o poskytovaní služby SMS cez e-mail zo dňa 23.4.2010 | 23.04.2014 | 24.04.2014 | 23.5.2014 | |
4014444 | JURIGA spol. s r.o. Gercenova 3, 851 01 Bratislava |
31344194 | Nákup tonerov do kopírovacích strojov | 464,28 vrátane DPH |
155/2014 | 07.11.2014 | 19.11.2014 | 18.12.2014 |