Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4014024 | Nemocnica Košice-Šaca a.s., 1. súkromná nemocnica Lúčna 57, 040 15 Košice-Šaca |
36168165 | Zdravotné výkony | * 6,97 [$€-1] vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008 | 22.01.2014 | 30.01.2014 | 25.2.2014 | |
4014023 | EKO-MED, s.r.o. Malinová 3, 080 01 Prešov |
36674842 | Zdravotné výkony | * 6,97 [$€-1] vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008 | 22.01.2014 | 30.01.2014 | 25.2.2014 | |
4014022 | wesper, a.s. Garbiarska 16, 040 01 Košice |
44653174 | Zdravotné výkony | * 6,97 [$€-1] vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008 | 22.01.2014 | 30.01.2014 | 25.2.2014 | |
4014033 | Stredná odborná škola A.Dubčeka 963/2, 093 01 Vranov nad Topľou |
37946773 | Za poskytnutie obeda, večere a občerstvenia - pracovné stretnutie zamestnancov úradu | * 862,74 [$€-1] vrátane DPH |
8/2014 | 27.01.2014 | 29.01.2014 | 25.2.2014 | |
4014032 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Nákup obálok | * 300,00 [$€-1] vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe kancelárskych potrieb Spis.č. 16658/12-M_ODSMAP | 13/2014 | 27.01.2014 | 29.01.2014 | 25.2.2014 |
4014031 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Nákup USB kľúčov | * 35,64 [$€-1] vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe kancelárskych potrieb Spis.č. 16658/12-M_ODSMAP | 11/2014 | 27.01.2014 | 29.01.2014 | 25.2.2014 |
4014030 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Nákup kancelárskych potrieb | * 392,95 [$€-1] vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe kancelárskych potrieb Spis.č. 16658/12-M_ODSMAP | 12/2014 | 27.01.2014 | 29.01.2014 | 25.2.2014 |
4014029 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Nákup Xerox A4 | 736,5599999999999 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera Reg.č.20396/2011-IV/5 | 10/2014 | 27.01.2014 | 29.01.2014 | 25.2.2014 |
4014027 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Nákup tonerov do tlačiarne | 362,48 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky Reg.č. 14309/2011-IV/5 | 9/2014 | 23.01.2014 | 29.01.2014 | 25.2.2014 |
4014028 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Poplatok za elektrinu - vyúčtovanie za rok 2013 | 272,27 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke oprávnenému odberateľovi s ročným vyúčtovaním č. 5100620077C zo dňa 29.11.2004 | 23.01.2014 | 28.01.2014 | 25.2.2014 | |
4014021 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
31592503 | Finančný spravodajca, ročník 2013 - vyúčtovanie | * 14,21 [$€-1] vrátane DPH |
96/2012 | 20.01.2014 | 22.01.2014 | 17.2.2014 | |
4014004 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 151,2 vrátane DPH |
Zmluva č. K-303/P098 o poskytovaní stravovania zo dňa 10.7.1998 - Dodatok č. 10 zo dňa 21.6.2013 | 2/2014 | 07.01.2014 | 22.01.2014 | 17.2.2014 |
4014020 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Poplatok za mobilný telefón - T-Mobile | 11,93 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení na tel.č. 0911390921 zo dňa 12.12.2011 | 16.01.2014 | 20.01.2014 | 17.2.2014 | |
4014019 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Poplatok za mobilné telefóny a internety - Orange | 429,59 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby-Hlasová Virtuálna Privátna Sieť zo dňa 10.12.2007 - Dodatok k zmluve č. 1 zo dňa 18.12.2009, Zmluvy o pripojení: A4631969-0001 zo dňa 9.10.2009, A4936594-0001 zo dňa 10.3.2010, A5990684 zo dňa 24.11.2011, Dodatky k zmluvám o pripojení: A2184380(IKD 1907645) zo dňa 9.12.2007, A2184380(IKD 5551151) zo dňa 28.11.2011, Zmluva o poskytovaní služby SMS cez e-mail zo dňa 23.4.2010 | 16.01.2014 | 20.01.2014 | 17.2.2014 | |
4014018 | Petit Press, a.s.,divízia východ, o.z. Letná 47, 040 01 košice |
35790253 | Uverejnenie inzercie | * 36,00 [$€-1] vrátane DPH |
5/2014 | 15.01.2014 | 17.01.2014 | 11.2.2014 | |
4014017 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za 12/2013 | * 352,50 [$€-1] vrátane DPH |
Žiadosť o úver poštovného - Povolenie zo dňa 13.1.2004: 1. Povolenie č. 3/2004-pošta Hanušovce n. T. | 15.01.2014 | 17.01.2014 | 11.2.2014 | |
4014016 | Kočiško Jozef Budovateľská 430, 094 31 Hanušovce nad Topľou |
30619319 | Oprava elektroinštalácie v budove ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T | * 112,10 [$€-1] vrátane DPH |
3/2014 | 15.01.2014 | 17.01.2014 | 11.2.2014 | |
4014015 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
31592503 | Zbierka zákonov SR - Úplné znenie, ročník 2013 - vyúčtovanie | * 36,90 [$€-1] vrátane DPH |
134/2012 | 14.01.2014 | 17.01.2014 | 11.2.2014 | |
4014014 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Poplatok za mobilný telefón - T-Mobile | * 19,74 [$€-1] vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o pripojení na tel.č. 0911300511 zo dňa 12.12.2011 | 14.01.2014 | 17.01.2014 | 11.2.2014 | |
4014013 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Poplatok za mobilný telefón - T-Mobile | * 19,74 [$€-1] vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o pripojení na tel.č. 0911290921 zo dňa 12.12.2011 | 14.01.2014 | 17.01.2014 | 11.2.2014 | |
4014012 | GO travel Slovakia s.r.o. Moskovská 15, 811 08 Bratislava |
31380123 | Nákup letenky | 224 vrátane DPH |
7/2014 | 10.01.2014 | 14.01.2014 | 11.2.2014 | |
4014011 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky | 132,22 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 | 10.01.2014 | 14.01.2014 | 11.2.2014 | |
4014010 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky- za služby pevnej siete | 72,25 vrátane DPH |
Dohoda o Voliteľnom volacom programe Biznis Partner č. 1-AU94AF zo dňa 1.3.2007 | 09.01.2014 | 14.01.2014 | 11.2.2014 | |
4014009 | STŘEP, o.s. - České centrum pro sanaci rodiny Buková 2540/24, 130 00 Praha 3 |
63111918 | Poplatok za účasť na vzdelávaní sociálnych pracovníkov | * 121,00 [$€-1] vrátane DPH |
6/2014 | 09.01.2014 | 13.01.2014 | 3.2.2014 | |
4014008 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Dodávka plynu-ul.Hronského 1191, 093 01 Vranov n/T | * 101,00 [$€-1] vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu zo dňa 23.9.2005 | 08.01.2014 | 10.01.2014 | 3.2.2014 | |
4014007 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Dodávka plynu-ul.Zámocká 153, 094 31 Hanušovce n/T | * 746,00 [$€-1] vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 953801 zo dňa 1.7.2004 | 08.01.2014 | 10.01.2014 | 3.2.2014 | |
4014006 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné - ul. Zámocká 153, Hanušovce nad Topľou | * 14,15 [$€-1] vrátane DPH |
Zmluva č.90-000008353PO2008 zo dňa 7.4.2008 | 08.01.2014 | 09.01.2014 | 3.2.2014 | |
4014005 | ARLA AUTOSÚČIASTKY - Juraj Arendáš Dubnik 1508/5, prev. Čemernianska 58, 093 03 Vranov nad Topľou |
40998711 | Nákup autobatérie do os.mot.vozidla Š.Fábia - VT 599AK | * 50,00 [$€-1] vrátane DPH |
4/2014 | 07.01.2014 | 09.01.2014 | 3.2.2014 | |
4014003 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 11407,14 vrátane DPH |
Zmluva č. K-303/P098 o poskytovaní stravovania zo dňa 10.7.1998 - Dodatok č. 10 zo dňa 21.6.2013 | 1/2014 | 07.01.2014 | 09.01.2014 | 3.2.2014 |
4014002 | LINE-centrum s.r.o. Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou |
45428948 | nájomné 1/2014 | 9190,200000000001 vrátane DPH |
Zmluva o užívaní nebytových priestorov zo dňa 28.2.2010 - Dodatok k zmluve č. 5 zo dňa 17.6.2013 | 03.01.2014 | 08.01.2014 | 3.2.2014 | |
4014001 | AOC Vranov s.r.o. Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou |
44207751 | Dodávka médií a služieb 1/2014 | 5309,59 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke médií a poskytovaní služieb zo dňa 28.2.2010 - Dodatok k zmluve č. 5 zo dňa 17.6.2013 | 03.01.2014 | 08.01.2014 | 3.2.2014 | |
4013527 | OFSETA - Anna Tkáčová Dlhá 686, 093 02 Vranov nad Topľou |
35344644 | Tlač tlačív | 1340,07 vrátane DPH |
177/2013 | 30.12.2013 | 31.12.2013 | 21.1.2014 | |
4013528 | Exekútorský úrad Vranov n/T - Súdny exekútor JUDr. Jaroslav Špička Okulka 24/11, 093 01 Vranov nad Topľou |
42341795 | Trovy exekúcie | 33,19 vrátane DPH |
č.k. EX 141/13 | 30.12.2013 | 30.12.2013 | 21.1.2014 | |
4013526 | STELL s.r.o. Dobrianskeho 1580, 093 01 Vranov nad Topľou |
36500771 | Oprava stropu v budove ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T | 490,27 vrátane DPH |
174/2013 | 23.12.2013 | 30.12.2013 | 21.1.2014 | |
4013525 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 | 23.12.2013 | 30.12.2013 | 21.1.2014 | |
4013524 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky | 826,85 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 | 23.12.2013 | 30.12.2013 | 21.1.2014 | |
4013523 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky | 967,4400000000001 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 | 23.12.2013 | 30.12.2013 | 21.1.2014 | |
4013522 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky | 1921 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 | 23.12.2013 | 30.12.2013 | 21.1.2014 | |
4013521 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | Upratovanie - december 2013 | 299,26 vrátane DPH |
Zmluva na upratovacie a čistiace práce č. 01/2013 zo dňa 27.12.2012 - Dodatok č.1/2013 zo dňa 26.3.2013 | 23.12.2013 | 30.12.2013 | 21.1.2014 | |
4013520 | DMJ MARKET, s.r.o. Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou |
36490661 | Nákup toaletného papiera | 26,88 vrátane DPH |
176/2013 | 20.12.2013 | 30.12.2013 | 21.1.2014 |