Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4014372 | TERVEYS, s.r.o. Kalinčiakova 2612/7, 093 01 Vranov nad Topľou |
46269541 | Nákup antibakteriálnych tekutých mydiel | * 90,16 [$€-1] vrátane DPH |
130/2014 | 25.09.2014 | 29.09.2014 | 17.10.2014 | |
4014371 | DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou |
36490661 | Nákup občerstvenia | * 23,40 [$€-1] vrátane DPH |
129/2014 | 25.09.2014 | 26.09.2014 | 17.10.2014 | |
4014369 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Nákup náplní do tlačiarne a kopírovacích strojov - originál | * 165,12 [$€-1] vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky Reg.č. 10297/2011-IV/8 | 124/2014 | 24.09.2014 | 26.09.2014 | 17.10.2014 |
4014368 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky | * 11407,14 [$€-1] vrátane DPH |
Zmluva č. K-303/P098 o poskytovaní stravovania zo dňa 10.7.1998 - Dodatok č. 10 zo dňa 21.6.2013 | 125/2014 | 24.09.2014 | 26.09.2014 | 17.10.2014 |
4014367 | Natália Ulanovská - TROLKA Baltická 16, 040 12 Košice-Nad Jazerom |
37296272 | Renovácia náplní | * 298,44 [$€-1] vrátane DPH |
128/2014 | 23.09.2014 | 26.09.2014 | 17.10.2014 | |
4014356 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Nákup Xerox A4, Xerox A3 | * 677,98 [$€-1] vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera Reg.č.20396/2011-IV/5 | 120/2014 | 17.09.2014 | 24.09.2014 | 15.10.2014 |
4014350 | JURIGA spol. s r.o. Gercenova 3, 851 01 Bratislava |
31344194 | Nákup originál tonerov do tlačiarní a multifunkčných zariadení | * 457,74 [$€-1] vrátane DPH |
117/2014 | 12.09.2014 | 24.09.2014 | 15.10.2014 | |
4014349 | Nemocnica Košice-Šaca a.s., 1. súkromná nemocnica Lúčna 57, 040 15 Košice-Šaca |
36168165 | Zdravotné výkony | * 6,97 [$€-1] vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008 | 12.09.2014 | 24.09.2014 | 15.10.2014 | |
4014345 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky | * 744,34 [$€-1] vrátane DPH |
Zmluva č. K-303/P098 o poskytovaní stravovania zo dňa 10.7.1998 - Dodatok č. 10 zo dňa 21.6.2013 | 115/2014 | 08.09.2014 | 24.09.2014 | 15.10.2014 |
4014343 | ORYX B spol. s r.o. Tovarné 171, 094 01 Tovarné |
35912456 | Zdravotné výkony | * 90,61 [$€-1] vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008 | 08.09.2014 | 24.09.2014 | 15.10.2014 | |
4014342 | KOORD, s.r.o., MUDr. Alexandra Manduľáková Sídlisko Juh 1056/19, 093 01 Vranov nad Topľou |
44573227 | Zdravotné výkony | * 55,76 [$€-1] vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008 | 08.09.2014 | 24.09.2014 | 15.10.2014 | |
4014341 | HAVIROVÁ MÁRIA, MUDr. OZS 23, 094 33 Vyšný Žipov |
31983235 | Zdravotné výkony | * 27,88 [$€-1] vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008 | 08.09.2014 | 24.09.2014 | 15.10.2014 | |
4014340 | DAFIMA s.r.o. Sídlisko 1. mája 72, 093 01 Vranov nad Topľou |
36713147 | Zdravotné výkony | * 34,85 [$€-1] vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008 | 08.09.2014 | 24.09.2014 | 15.10.2014 | |
4014339 | Socrates s.r.o. M. Benku 1804/21, 093 01 Vranov nad Topľou |
36500437 | Zdravotné výkony | * 6,97 [$€-1] vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008 | 08.09.2014 | 24.09.2014 | 15.10.2014 | |
4014355 | Amido - Exquisit s.r.o. Herľanská 547, 093 03 Vranov nad Topľou |
31663869 | Nákup uterákov | * 486,00 [$€-1] vrátane DPH |
119/2014 | 16.09.2014 | 22.09.2014 | 15.10.2014 | |
4014354 | DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou |
36490661 | Nákup toaletného papiera | * 108,00 [$€-1] vrátane DPH |
121/2014 | 16.09.2014 | 22.09.2014 | 15.10.2014 | |
4014348 | JURIGA spol. s r.o. Gercenova 3, 851 01 Bratislava |
31344194 | Nákup originál tonerov do tlačiarní a kopírovacích strojov | * 898,08 [$€-1] vrátane DPH |
116/2014 | 10.09.2014 | 18.09.2014 | 8.10.2014 | |
4014347 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky- za služby pevnej siete | * 42,91 [$€-1] vrátane DPH |
Dohoda o Voliteľnom volacom programe Biznis Partner č. 1-AU94AF zo dňa 1.3.2007 | 10.09.2014 | 12.09.2014 | 8.10.2014 | |
4014333 | AOC Vranov s.r.o. Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou |
44207751 | Dodávka médií a služieb 9/2014 | * 4859,20 [$€-1] vrátane DPH |
Zmluva o dodávke médií a poskytovaní služieb zo dňa 28.2.2010 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 26.8.2014 | 03.09.2014 | 05.09.2014 | 30.9.2014 | |
4014332 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | * 399,63 [$€-1] vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku zo dňa 28.2.2014 | 03.09.2014 | 05.09.2014 | 30.9.2014 | |
4014330 | LINE-centrum s.r.o. Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou |
45428948 | nájomné 9/2014 | * 9514,89 [$€-1] vrátane DPH |
Zmluva o užívaní nebytových priestorov zo dňa 28.2.2010 - Dodatok k zmluve č. 6 zo dňa 29.4.2014 | 02.09.2014 | 05.09.2014 | 30.9.2014 | |
4014323 | Hudák Štefan MUDr. 094 01 Tovarné |
31968058 | Zdravotné výkony | * 62,73 [$€-1] vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008 | 22.08.2014 | 26.08.2014 | 9.9.2014 | |
4014322 | JURIGA spol. s r.o. Gercenova 3, 851 01 Bratislava |
31344194 | Nákup originál tonerov do tlačiarní a multifunkčných zariadení | * 367,84 [$€-1] vrátane DPH |
103/2014 | 14.08.2014 | 26.08.2014 | 9.9.2014 | |
4014321 | Kridla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | Nákup kancelárskych potrieb | * 40,78 [$€-1] vrátane DPH |
109/2014 | 12.08.2014 | 26.08.2014 | 9.9.2014 | |
4014320 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky | * 265,63 [$€-1] vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 | 12.08.2014 | 26.08.2014 | 9.9.2014 | |
4014319 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky | * 826,85 [$€-1] vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 | 12.08.2014 | 26.08.2014 | 9.9.2014 | |
4014318 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky | * 967,44 [$€-1] vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 | 12.08.2014 | 26.08.2014 | 9.9.2014 | |
4014317 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky | * 1921,00 [$€-1] vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 | 12.08.2014 | 26.08.2014 | 9.9.2014 | |
4014316 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky | * 160,79 [$€-1] vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 | 12.08.2014 | 26.08.2014 | 9.9.2014 | |
4014315 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za 7/2014 | * 835,15 [$€-1] vrátane DPH |
Žiadosť o úver poštovného - Povolenie zo dňa 13.1.2004: 1. Povolenie č. 3/2004-pošta Hanušovce n. T. | 12.08.2014 | 26.08.2014 | 9.9.2014 | |
4014313 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky- za služby pevnej siete | * 42,95 [$€-1] vrátane DPH |
Dohoda o Voliteľnom volacom programe Biznis Partner č. 1-AU94AF zo dňa 1.3.2007 | 11.08.2014 | 13.08.2014 | 2.9.2014 | |
4014312 | Jaroslav Bella - Besalux Dubník 1553/50, 093 01 Vranov nad Topľou |
34898395 | upratovanie - júl 2014 | * 294,07 [$€-1] vrátane DPH |
Zmluva na upratovacie a čistiace služby č. 01/2014 zo dňa 23.12.2013 | 08.08.2014 | 13.08.2014 | 2.9.2014 | |
4014309 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky | * 816,54 [$€-1] vrátane DPH |
Zmluva č. K-303/P098 o poskytovaní stravovania zo dňa 10.7.1998 - Dodatok č. 10 zo dňa 21.6.2013 | 106/2014 | 07.08.2014 | 13.08.2014 | 2.9.2014 |
4014310 | Daniela Girmalová Čemernianska 131, 093 03 Vranov nad Topľou |
34899618 | Nákup dátumovníkov | * 84,00 [$€-1] vrátane DPH |
108/2014 | 07.08.2014 | 11.08.2014 | 2.9.2014 | |
4014308 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Dodávka plynu-ul.Hronského 1191, 093 01 Vranov n/T | * 88,00 [$€-1] vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu zo dňa 23.9.2005 | 06.08.2014 | 11.08.2014 | 2.9.2014 | |
4014307 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Dodávka plynu-ul.Zámocká 153, 094 31 Hanušovce n/T | * 56,00 [$€-1] vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 953801 zo dňa 1.7.2004 | 06.08.2014 | 11.08.2014 | 2.9.2014 | |
4014306 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | * 399,63 [$€-1] vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku zo dňa 28.2.2014 | 05.08.2014 | 07.08.2014 | 2.9.2014 | |
4014305 | Čorba Ladislav - PNEUSERVIS ul. Na hrunku 1658/32, 093 01 Vranov nad Topľou |
40555224 | Dodanie oceľového disku a výmena pneumatík na os.motorovom vozidle Š. Octávia VT 676AT | * 52,50 [$€-1] vrátane DPH |
102/2014 | 04.08.2014 | 07.08.2014 | 2.9.2014 | |
4014303 | Natália Ulanovská - TROLKA Baltická 16, 040 12 Košice-Nad Jazerom |
37296272 | Nákup laminátorov | * 83,86 [$€-1] vrátane DPH |
105/2014 | 01.08.2014 | 07.08.2014 | 2.9.2014 | |
4014270 | Martin Zibrín Ulica k Spúšťu 92/3, 922 02 Krakovany |
44884982 | Za poradenskú činnosť/vzdelávania a prípravy pre trh práce | * 19183,46 [$€-1] vrátane DPH |
Dohoda o zabezpečení 03/Pč/PrVzTP/2014 zo dňa 26.3.2014 | 03/Pč/PrVzTP/2014 zo dňa 27.3.2014 | 04.07.2014 | 28.07.2014 | 15.8.2014 |