Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4014322 | JURIGA spol. s r.o. Gercenova 3, 851 01 Bratislava |
31344194 | Nákup originál tonerov do tlačiarní a multifunkčných zariadení | * 367,84 [$€-1] vrátane DPH |
103/2014 | 14.08.2014 | 26.08.2014 | 9.9.2014 | |
4014132 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín |
36328057 | Nákup PC zostáv, multifunkčných zariadení - NP XXV-2 SR | * 2449,20 [$€-1] vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 246/OIaMIS/2013 zo dňa 31.1.2014 | 40/2014 | 28.03.2014 | 31.03.2014 | 29.4.2014 |
4014399 | AJ Produkty a.s. Galvaniho 7/B, P.O.Box 35, 820 16 Bratislava |
36268518 | Nákup plošinového vozíka | 57,6 vrátane DPH |
136/2014 | 10.10.2014 | 17.10.2014 | 11.11.2014 | |
4013505 | ARLA AUTOSÚČIASTKY - Juraj Arendáš Dubnik 1508/5, prev. Čemernianska 58, 093 03 Vranov nad Topľou |
40998711 | Nákup pneumatík na os.mot.vozidlo: Š.Octávia VT 246BB | * 229,58 [$€-1] vrátane DPH |
166/2013 | 12.12.2013 | 17.12.2013 | 21.1.2014 | |
4014266 | SLOVAKIA TREND EXPORT-IMPORT s.r.o. Michalovská 87/1414, 073 01 Sobrance |
46512250 | Nákup pracovného náradia - Aktivačné centrum | * 667,84 [$€-1] vrátane DPH |
91/2014 | 03.07.2014 | 15.07.2014 | 6.8.2014 | |
4014265 | SLOVAKIA TREND EXPORT-IMPORT s.r.o. Michalovská 87/1414, 073 01 Sobrance |
46512250 | Nákup pracovného náradia - Aktivačné centrum | 432,91 vrátane DPH |
91/2014 | 03.07.2014 | 15.07.2014 | 6.8.2014 | |
4014264 | SLOVAKIA TREND EXPORT-IMPORT s.r.o. Michalovská 87/1414, 073 01 Sobrance |
46512250 | Nákup pracovného náradia - Aktivačné centrum | 1998,23 vrátane DPH |
91/2014 | 03.07.2014 | 15.07.2014 | 6.8.2014 | |
4014263 | SLOVAKIA TREND EXPORT-IMPORT s.r.o. Michalovská 87/1414, 073 01 Sobrance |
46512250 | Nákup pracovného náradia - Aktivačné centrum | 265,82 vrátane DPH |
91/2014 | 03.07.2014 | 15.07.2014 | 6.8.2014 | |
4014409 | Ing. František Sarik - ELSATEX Ondavské Matiašovce 56, 094 01 Tovarné |
10804692 | Nákup rýchlovarných kanvíc | 99,90000000000001 vrátane DPH |
144/2014 | 15.10.2014 | 20.10.2014 | 13.11.2014 | |
4014105 | Ing. František Sarik - ELSATEX Ondavské Matiašovce 56, 094 01 Tovarné |
10804692 | Nákup rýchlovarných kanvíc | 99,90000000000001 vrátane DPH |
43/2014 | 13.03.2014 | 18.03.2014 | 15.4.2014 | |
4014373 | DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou |
36490661 | Nákup servitiek | * 10,72 [$€-1] vrátane DPH |
131/2014 | 25.09.2014 | 29.09.2014 | 17.10.2014 | |
4014386 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Nákup tabletov | * 2,00 [$€-1] vrátane DPH |
A8001428, A7960574 | 06.10.2014 | 13.10.2014 | 5.11.2014 | |
4014443 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Nákup tabletu | 1 vrátane DPH |
Zmluva A8087589 zo dňa 29.10.2014 | 07.11.2014 | 18.11.2014 | 11.12.2014 | |
4014353 | DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou |
36490661 | Nákup tekutého mydla | 118,27 vrátane DPH |
122/2014 | 16.09.2014 | 22.09.2014 | 15.10.2014 | |
4013519 | DMJ MARKET, s.r.o. Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou |
36490661 | Nákup tekutého mydla | 10,08 vrátane DPH |
175/2013 | 20.12.2013 | 23.12.2013 | 21.1.2014 | |
4014462 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji |
45952671 | Nákup termosiek | 45,79 vrátane DPH |
27.11.2014 | 28.11.2014 | 18.12.2014 | ||
4014354 | DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou |
36490661 | Nákup toaletného papiera | * 108,00 [$€-1] vrátane DPH |
121/2014 | 16.09.2014 | 22.09.2014 | 15.10.2014 | |
4013520 | DMJ MARKET, s.r.o. Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou |
36490661 | Nákup toaletného papiera | 26,88 vrátane DPH |
176/2013 | 20.12.2013 | 30.12.2013 | 21.1.2014 | |
4014444 | JURIGA spol. s r.o. Gercenova 3, 851 01 Bratislava |
31344194 | Nákup tonerov do kopírovacích strojov | 464,28 vrátane DPH |
155/2014 | 07.11.2014 | 19.11.2014 | 18.12.2014 | |
4014444 | JURIGA spol. s r.o. Gercenova 3, 851 01 Bratislava |
31344194 | Nákup tonerov do kopírovacích strojov | 464,28 vrátane DPH |
155/2014 | 07.11.2014 | 19.11.2014 | 11.12.2014 | |
4014209 | JURIGA spol. s r.o. Gercenova 3, 851 01 Bratislava |
31344194 | Nákup tonerov do kopírovacích strojov | 813,12 vrátane DPH |
69/2014 | 23.05.2014 | 29.05.2014 | 20.6.2014 | |
4014058 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Nákup tonerov do kopírovacích strojov | 101,54 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky Reg.č. 14309/2011-IV/5 | 17/2014 | 11.02.2014 | 20.02.2014 | 18.3.2014 |
4014027 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Nákup tonerov do tlačiarne | 362,48 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky Reg.č. 14309/2011-IV/5 | 9/2014 | 23.01.2014 | 29.01.2014 | 25.2.2014 |
4014061 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Nákup tonerov do tlačiarní | * 192,40 [$€-1] vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky Reg.č. 14309/2011-IV/5 | 20/2014 | 11.02.2014 | 20.02.2014 | 18.3.2014 |
4014059 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Nákup tonerov do tlačiarní | 362,48 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky Reg.č. 14309/2011-IV/5 | 18/2014 | 11.02.2014 | 20.02.2014 | 18.3.2014 |
4014060 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Nákup tonerov do tlačiarní a kopírovacích strojov | 622,37 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky Reg.č. 14309/2011-IV/5 | 19/2014 | 11.02.2014 | 20.02.2014 | 18.3.2014 |
4013515 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Nákup tonerov do tlačiarni a kopírovacích strojov | 351,54 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky Reg.č. 14309/2011-IV/5 a 10297/2011-IV/8 | 167/2013 | 18.12.2013 | 23.12.2013 | 21.1.2014 |
4014031 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Nákup USB kľúčov | * 35,64 [$€-1] vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe kancelárskych potrieb Spis.č. 16658/12-M_ODSMAP | 11/2014 | 27.01.2014 | 29.01.2014 | 25.2.2014 |
4014355 | Amido - Exquisit s.r.o. Herľanská 547, 093 03 Vranov nad Topľou |
31663869 | Nákup uterákov | * 486,00 [$€-1] vrátane DPH |
119/2014 | 16.09.2014 | 22.09.2014 | 15.10.2014 | |
4014131 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín |
36328057 | Nákup výpočtovej techniky, prevádzkových strojov a premietacieho plátna - NP VII-2 | * 43126,43 [$€-1] vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 246/OIaMIS/2013 zo dňa 31.1.2014 | 39/2014 | 28.03.2014 | 31.03.2014 | 29.4.2014 |
4014250 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Nákup Xerox A4 | 1247,96 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera Reg.č.20396/2011-IV/5 | 82/2014 | 24.06.2014 | 27.06.2014 | 4.7.2014 |
4014067 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Nákup Xerox A4 | * 153,12 [$€-1] vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera Reg.č.20396/2011-IV/5 | 24/2014 | 13.02.2014 | 20.02.2014 | 18.3.2014 |
4014066 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Nákup Xerox A4 | * 580,80 [$€-1] vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera Reg.č.20396/2011-IV/5 | 23/2014 | 13.02.2014 | 20.02.2014 | 18.3.2014 |
4014065 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Nákup Xerox A4 | * 118,80 [$€-1] vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera Reg.č.20396/2011-IV/5 | 22/2014 | 13.02.2014 | 20.02.2014 | 18.3.2014 |
4014029 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Nákup Xerox A4 | 736,5599999999999 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera Reg.č.20396/2011-IV/5 | 10/2014 | 27.01.2014 | 29.01.2014 | 25.2.2014 |
4014068 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Nákup Xerox A4 - NP I-2/D | 166,32 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera Reg.č.20396/2011-IV/5 | 25/2014 | 13.02.2014 | 12.03.2014 | 10.4.2014 |
4014356 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Nákup Xerox A4, Xerox A3 | * 677,98 [$€-1] vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera Reg.č.20396/2011-IV/5 | 120/2014 | 17.09.2014 | 24.09.2014 | 15.10.2014 |
4014299 | SLOVAKIA TREND EXPORT-IMPORT s.r.o. Michalovská 87/1414, 073 01 Sobrance |
46512250 | Nákup železných hrablí - Aktivačné centrum | 261,07 vrátane DPH |
100/2014 | 29.07.2014 | 31.07.2014 | 15.8.2014 | |
4013516 | DMJ MARKET, s.r.o. Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou |
36490661 | Nákup: hygienického a dezinfekčného materiálu, metly, vrecia na odpad | 38,98 vrátane DPH |
173/2013 | 19.12.2013 | 23.12.2013 | 21.1.2014 | |
4014496 | WINTEX s.r.o. Budovateľská 1290, 093 01 Vranov nad Topľou |
31700438 | Nákup: Kabát pracovný zateplený s kapucňou, rukavice pracovné zateplené - Aktivačné centrum | * 13905,60 [$€-1] vrátane DPH |
172/2014 | 10.12.2014 | 16.12.2014 | 31.12.2014 |