
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140320 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | stravné lístky 9/2014 | 15960,00 vrátane DPH |
2870/2011 - IV/8 | 84/2014 | 05.08.2014 | 15.08.2014 | 15.8.2014 |
140319 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | stravné lístky 8/2014 | 15960,00 vrátane DPH |
2870/2011 - IV/8 | 83/2014 | 05.08.2014 | 15.08.2014 | 15.8.2014 |
140279 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | stravné lístky 7/2014 | 17084,80 vrátane DPH |
2870/2011 - IV/8 | 72/2014 | 07.07.2014 | 15.07.2014 | 22.7.2014 |
140233 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | stravné lístky 6/2014 | 15101,20 vrátane DPH |
2870/2011 - IV/8 | 50/2014 | 05.06.2014 | 26.06.2014 | 22.7.2014 |
140188 | LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | stravné lístky 05/2014 | 13714,20 vrátane DPH |
2870/2011 - IV/8 | 50/2014 | 06.05.2014 | 20.05.2014 | 20.5.2014 |
140148 | LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | stravné lístky 04/2014 | 13003,60 vrátane DPH |
04.04.2014 | 10.04.2014 | 23.4.2014 | ||
140104 | LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | stravné lístky 03/2014 | 13558,40 vrátane DPH |
27/2014 | 10.03.2014 | 13.03.2014 | 20.3.2014 | |
140046 | Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné lístky 02/2014 | 12684,40 vrátane DPH |
12/2014 | 07.02.2014 | 13.02.2014 | 18.2.2014 | |
140014 | Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné lístky 1/2014 | 14025,80 vrátane DPH |
01/2014 | 10.01.2014 | 22.01.2014 | 18.2.2014 | |
140518 | IURA EDITION - Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48, Bratislava |
31348262 | aktualizácia programu ASPI | 957,62 vrátane DPH |
01/2009 | 09.12.2014 | 12.12.2014 | 31.12.2014 | |
140265 | PERGAMON spol.s.r.o. Chemická 1, Bratislava 3 |
31327681 | originálne tonery do tlačiarní HP - 14 ks | 816,96 vrátane DPH |
11/2011/OPSM | 70/2014 | 02.07.2014 | 08.07.2014 | 22.7.2014 |
140084 | PERGAMON spol. s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | originálne tonery HP do tlačiarní | 156,40 vrátane DPH |
11/2011/OPSM | 20/2014 | 24.02.2014 | 06.03.2014 | 20.3.2014 |
140083 | PERGAMON spol. s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | originálne tonery HP do tlačiarní | 2384,37 vrátane DPH |
11/2011/OPSM | 16/2014 | 24.02.2014 | 06.03.2014 | 20.3.2014 |
140538 | MO SR, Stredisko prevádzky objektov Zvolen Borovianska cesta 59/28, Zvolen |
30845572 | elektrina ZV, 3.Q. 2014 | 2829,75 vrátane DPH |
16/2008 | 11.12.2014 | 17.12.2014 | 31.12.2014 | |
140470 | MO SR, Stredisko prevádzky objektov Zvolen Borovianska cesta 59/28, Zvolen |
30845572 | vodné a stočné 6-10/2014 | 566,15 vrátane DPH |
16/2008 | 10.11.2014 | 18.11.2014 | 31.12.2014 | |
140424 | MO SR, Stredisko prevádzky objektov Zvolen Borovianska cesta 59/28, Zvolen |
30845572 | elektrická energia za 2.Q.2014 | 3079,65 vrátane DPH |
16/2008 | 10.10.2014 | 16.10.2014 | 23.10.2014 | |
140302 | MO SR, Stredisko prevádzky objektov Zvolen Borovianska cesta 59/28, Zvolen |
30845572 | vodné a stočné 1-6/2014 | 1157,57 vrátane DPH |
16/2008 | 22.07.2014 | 25.07.2014 | 15.8.2014 | |
140301 | MO SR, Stredisko prevádzky objektov Zvolen Borovianska cesta 59/28, Zvolen |
30845572 | náklady na teplo za 1-5/2014 | 4647,46 vrátane DPH |
16/2008 | 22.07.2014 | 25.07.2014 | 15.8.2014 | |
140193 | MO SR, Stredisko prevádzky objektov Zvolen Borovianska cesta 59/28, Zvolen |
30845572 | el. energia I.Q. 2014 | 3815,69 vrátane DPH |
16/2008 | 13.05.2014 | 16.05.2014 | 20.5.2014 | |
140130 | MO SR Správa nehnuteľného majetku a výstavby Košice Stredisko prevádzky objektov Zvolen |
30845572 | vodné a stočné - IV.Q 2013 | 136,24 vrátane DPH |
16/2008 | 21.03.2014 | 25.03.2014 | 23.4.2014 | |
140128 | MO SR Správa nehnuteľného majetku a výstavby Košice Stredisko prevádzky objektov Zvolen |
30845572 | vyúčt. el. energie - IV.Q 2013 | 3547,88 vrátane DPH |
16/2008 | 21.03.2014 | 25.03.2014 | 23.4.2014 | |
140040 | MO SR Správa nehnuteľného majetku a výstavby Košice Stredisko prevádzky objektov Zvolen |
30845572 | náklady na teplo 10-12/2013 | 3397,72 vrátane DPH |
16/2008 | 04.02.2014 | 06.02.2014 | 18.2.2014 | |
140548 | Moger-Ondrej Gergel Krásno 105 |
30329132 | Ochranné pracovné pomôcky, Náradie | 30249,6 vrátane DPH |
19/20/21/2014/OVS/ZV | 15.12.2014 | 17.12.2014 | 31.12.2014 | |
140528 | Moger-Ondrej Gergel Krásno 105 |
30329132 | Ochranné pracovné pomôcky, Náradie | 6816,68 vrátane DPH |
08/2014/OVS/ZV, 09/2014/OVS/ZV | 129/2014 | 10.12.2014 | 12.12.2014 | 31.12.2014 |
140527 | Moger-Ondrej Gergel Krásno 105 |
30329132 | Ochranné pracovné pomôcky, Náradie | 419,83 vrátane DPH |
08/2014/OVS/ZV, 09/2014/OVS/ZV | 129/2014 | 10.12.2014 | 12.12.2014 | 31.12.2014 |
140485 | Moger-Ondrej Gergel Krásno 105 |
30329132 | pracovné náradie | 10273,20 vrátane DPH |
08/2014/OVS/ZV, 09/2014/OVS/ZV | 129/2014 | 19.11.2014 | 24.11.2014 | 31.12.2014 |
140479 | Moger-Ondrej Gergel Krásno 105 |
30329132 | logo - svetlotlač | 105,30 vrátane DPH |
99/2014 | 12.11.2014 | 21.11.2014 | 31.12.2014 | |
140478 | Moger-Ondrej Gergel Krásno 105 |
30329132 | pracovné potreby | 8897,62 vrátane DPH |
08/2014/OVS/ZV, 09/2014/OVS/ZV | 129/2014 | 12.11.2014 | 21.11.2014 | 31.12.2014 |
140466 | Moger-Ondrej Gergel Krásno 105 |
30329132 | pracovné náradie | 4122,98 vrátane DPH |
08/2014/OVS/ZV, 09/2014/OVS/ZV | 124/2014 | 10.11.2014 | 21.11.2014 | 31.12.2014 |
140464 | Moger-Ondrej Gergel Krásno 105 |
30329132 | pracovné náradie | 8453,35 vrátane DPH |
08/2014/OVS/ZV, 09/2014/OVS/ZV | 124/2014 | 10.11.2014 | 21.11.2014 | 31.12.2014 |
140463 | Moger-Ondrej Gergel Krásno 105 |
30329132 | logo - svetlotlač | 194,40 vrátane DPH |
99/2014 | 10.11.2014 | 21.11.2014 | 31.12.2014 | |
140451 | Moger-Ondrej Gergel Krásno 105 |
30329132 | logo na reflexné vesty | 226,80 vrátane DPH |
99/2014 | 31.10.2014 | 11.11.2014 | 31.12.2014 | |
140413 | Gergel Ondrej - Moger Krásno 105 |
30329132 | ochranné pracovné pomôcky, náradie | 2189,86 vrátane DPH |
08/2014/OVS/ZV, 09/2014/OVS/ZV | 116/2014 | 03.10.2014 | 16.10.2014 | 23.10.2014 |
140412 | Gergel Ondrej - Moger Krásno 105 |
30329132 | ochranné pracovné pomôcky, náradie | 1621,55 vrátane DPH |
08/2014/OVS/ZV, 09/2014/OVS/ZV | 111/2014 | 03.10.2014 | 16.10.2014 | 23.10.2014 |
140400 | Gergel Ondrej - Moger Krásno 105 |
30329132 | ochranné pracovné pomôcky, náradie | 283,50 vrátane DPH |
99/2014 | 30.09.2014 | 03.10.2014 | 23.10.2014 | |
140353 | Gergel Ondrej - Moger Krásno 105 |
30329132 | Ochranné pracovné pomôcky, Náradie | 2302,69 vrátane DPH |
08/2014/OVS/ZV 09/2014/OVS/ZV | 88/2014 | 20.08.2014 | 28.08.2014 | 26.9.2014 |
140185 | Technické služby Bottova 1272, Detva |
26057029 | oprava plechu strechy - DT | 50,98 vrátane DPH |
47/2014 | 06.05.2014 | 12.05.2014 | 20.5.2014 | |
140122 | MUDr. Eva Arnoldová Záhradná 5, Detva |
25660562 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
12.03.2014 | 11.04.2014 | 23.4.2014 | ||
140374 | MUDr.Poliaková Monika 962 61 Dobrá Niva |
00201478 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
08.09.2014 | 11.11.2014 | 31.12.2014 | ||
140422 | MUDr.Máčaj Ľudovít M.Bellu Funtíka 106/21, Očová |
02014678 | zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
09.10.2014 | 11.11.2014 | 31.12.2014 |