Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1261540002 | Jozef Švarba Beskydská 24, 974 01 Banská Bystrica |
22628690 | kúrenie a obsluha plynových kotlov za mesiac december 2014 | 300 bez DPH |
Zmluva o dielo č. 8/2012 | 5.1.2015 | 14.01.2015 | 4.2.2015 | |
1261540580 | Igor Kováčik Bernolákova 32, 974 05 Banská Bystrica |
30794536 | preprava vozidla, nakladanie, skladanie | 120 bez DPH |
114/2015 | 21.12.2015 | 29.12.2015 | 30.12.2015 | |
1261540579 | Ing. Štefan Pastierovič Majerská cesta 65, 974 01 Banská Bystrica |
30794536 | znalecký posudok | 100 bez DPH |
111/2015 | 21.12.2015 | 23.12.2015 | 30.12.2015 | |
1261540571 | Ján Chomič Magurská 6145/55, 974 11 Banská Bystrica |
30794536 | elektroinštalačné práce | 478,60 bez DPH |
109/2015 | 16.12.2015 | 22.12.2015 | 30.12.2015 | |
1261540560 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
30794536 | paušálny poplatok - internet, pridelenie IP adresy, doménový kôš | 75,14 vrátane DPH |
Zmluva č. A993321194 | 14.12.2015 | 21.12.2015 | 29.12.2015 | |
1261540530 | DPC, spol s r.o. Sládkovičova 9, 974 05 Banská Bystrica |
30794536 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
20.11.2015 | 26.11.2015 | 29.12.2015 | ||
1261540349 | Exekútorský úrad JUDr. Stanislava Kolesárová - súdny exekútor Prof. Sáru č. 5, 974 01 Banská Bystrica |
30794536 | odmena a výdavky exekútora | 44,99 vrátane DPH |
28.7.2015 | 04.08.2015 | 14.8.2015 | ||
1261540330 | MUDr. Daniela Šustáková Československej armády 1141/26, 974 01 Banská Bystrica |
30794536 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
15.7.2015 | 20.07.2015 | 6.8.2015 | ||
1261540326 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
30794536 | paušálny poplatok - internet, pridelenie IP adresy, doménový kôš | 75,14 vrátane DPH |
A993321194, DSL11011159901 | 13.7.2015 | 17.07.2015 | 5.8.2015 | |
1261540299 | MUDr. Eva Dinajová spol. s r.o. Všeob.ambul. pre deti a dorast Kyjevské nám. 1, 974 04 Banská Bystrica |
30794536 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
3.7.2015 | 13.07.2015 | 16.7.2015 | ||
1261540248 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
30794536 | telefónne poplatky a hovory | 163,09 vrátane DPH |
UPS č. 21/OIaMIS/2014 | 25.5.2015 | 03.06.2015 | 26.6.2015 | |
1261540176 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
30794536 | paušálny poplatok - internet, pridelenie IP adresy, doménový kôš | 75,14 vrátane DPH |
Zmluva č. A993321194 DSL11011159901 | 13.4.2015 | 17.04.2015 | 22.4.2015 | |
1261540127 | Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
30794536 | paušálny poplatok - internet, IP adresa, doménový kôš za mesiac marec 2015 | 75,14 vrátane DPH |
A993321194 DSL11011159901 | 12.3.2015 | 19.03.2015 | 9.4.2015 | |
1261540552 | Ministerstvo obrany SR Stredisko prevádzky objektov Zvolen Borovianska cesta 59/28, 960 02 Zvolen |
30845572 | elektrická energia | 1412,91 bez DPH |
Dohoda č. SPO ZV-11-2/2012-VL | 9.12.2015 | 17.12.2015 | 29.12.2015 | |
1261540539 | Ministerstvo obrany SR Agentúra správy majetku Stredisko prevádzky objektov Zvolen Borovianska cesta 58/29, 960 01 Zvolen |
30845572 | poplatok za komunálny odpad | 915,20 bez DPH |
3.12.2015 | 14.12.2015 | 29.12.2015 | ||
1261540527 | Ministerstvo obrany SR Stredisko prevádzky objektov Zvolen |
30845572 | vodné, stočné, zrážkové vody | 682,06 vrátane DPH |
Dohoda č. SPO ZV-11-2/2012-VL | 18.11.2015 | 09.12.2015 | 29.12.2015 | |
1261540444 | Ministerstvo obrany SR Agentúra správy majetku Stredisko prevádzky objektov Zvolen |
30845572 | vodné, stočné, zrážkové vody | 497,66 bez DPH |
Dohoda č. SPO ZV-11-2/2012-VL | 1.10.2015 | 20.10.2015 | 21.10.2015 | |
1261540340 | Ministerstvo obrany SR Agentúra správy majetku Stredisko prevádzky objektov Zvolen Borovianska cesta 59/28, 960 02 Zvolen |
30845572 | poskytnutie tepla za obdobie I.polrok 2015 | 5751,24 bez DPH |
21.7.2015 | 05.08.2015 | 12.8.2015 | ||
1261540336 | Ministerstvo obrany SR Stredisko prevádzky objektov Zvolen Borovianska cesta 59/28, 960 02 Zvolen |
30845572 | elektrická energia | 1633,93 bez DPH |
Dohoda č. SPO ZV-11-2/2012-VL | 20.7.2015 | 05.08.2015 | 6.8.2015 | |
1261540087 | MINISTERSTVO OBRANY SR Agentúra správy majetku Stredisko prevádzky objektov Zvolen |
30845572 | poskytnuté teplo za obdobie II. polrok 2014 | 3 501,05 bez DPH |
Dohoda č. SPO ZV-11-2/2012-VL | 13.2.2015 | 24.02.2015 | 10.3.2015 | |
1261540079 | JMK TREND, s.r.o. Študentská 1442, 069 01 Snina |
00000031 | strážna služba | 917,80 vrátane DPH |
Zmluva o dielo 14/2013 | 11.2.2015 | 18.02.2015 | 24.2.2015 | |
1261540485 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | tonery | 2472,30 vrátane DPH |
VOB/53/2015-M-OVO 35488/2015 | 091/2015 | 22.10.2015 | 02.11.2015 | 30.11.2015 |
1261540482 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | tonery | 2191,85 vrátane DPH |
VOB/53/2015-M-OVO 35488/2015 | 090/2015 | 21.10.2015 | 26.10.2015 | 30.11.2015 |
1261540429 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | tonery | 2882,64 vrátane DPH |
VOB/53/2015-M-OVO 35488/2015 | 077/2015 | 22.9.2015 | 24.09.2015 | 29.9.2015 |
1261540405 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | tonery | 564 vrátane DPH |
RD VOB/53/2015-M-OVO 35492/2015 | 072/2015 | 9.9.2015 | 18.09.2015 | 29.9.2015 |
1261540387 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | tonery, obrazové valce | 2275,57 vrátane DPH |
RD VOB/53/2015-M-OVO 35492/2015 | 067/2015 | 25.8.2015 | 31.08.2015 | 29.9.2015 |
1261540384 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | tonery | 600,38 vrátane DPH |
VOB/53/2015-M-OVO 35488/2015 | 066/2015 | 25.8.2015 | 31.08.2015 | 29.9.2015 |
1261540327 | Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2 |
31348262 | aktualizácia programu ASPI | 1925,66 vrátane DPH |
Zmluva 020/2014 | 13.7.2015 | 17.07.2015 | 5.8.2015 | |
1261540265 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D,821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny + odplata | 10926,69 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015 | 044/2015 | 3.6.2015 | 11.06.2015 | 26.6.2015 |
1261540228 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D,821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny + odplata | 80,80 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015 | 038/2015 | 15.5.2015 | 26.05.2015 | 8.6.2015 |
1261540203 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D,821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny + odplata | 9460,82 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015 | 037/2015 | 6.5.2015 | 12.05.2015 | 21.5.2015 |
1261540154 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny + odplata | 9930,20 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015, Dodatok č. 1 | 027/2015 | 2.4.2015 | 14.04.2015 | 21.4.2015 |
1261540135 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny + odplata | 46,16 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva, Dodatok č. 1 | 018/2015 | 18.3.2015 | 24.03.2015 | 9.4.2015 |
1261540107 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D,821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny, odplata | 10549,63 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015 | 4.3.2015 | 11.03.2015 | 26.3.2015 | |
1261540090 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny, odplata | 19,24 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015 | 014/2015 | 19.2.2015 | 02.03.2015 | 26.3.2015 |
1261540077 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny + odplata | 57,71 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva | 012/2015 | 10.2.2015 | 16.02.2015 | 24.2.2015 |
1261540056 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny + odplata | 9880,19 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015 | 010/2015 | 5.2.2015 | 16.02.2015 | 23.2.2015 |
1261540043 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny+odplata | 19,24 vrátane DPH |
Komisionárska zluva č. 1/OF/2015 | 009/2015 | 30.1.2015 | 06.02.2015 | 16.2.2015 |
1261540031 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny + odplata | 10057,17 vrátane DPH |
Komisionárska zluva č. 1/OF/2015 | 003/2015 | 23.1.2015 | 30.01.2015 | 16.2.2015 |
1261540153 | Kelcom International Banská Bystrica s.r.o. Na Troskách 12, 974 01 Banská Bystrica |
31564020 | vykonanie revízie na EZS | 196,48 vrátane DPH |
Zmluva č. 640/2004 | 1.4.2015 | 14.04.2015 | 21.4.2015 |