Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1261540457 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina | 522,96 vrátane DPH |
Zmluva č. 4070/2013 | 9.10.2015 | 20.10.2015 | 21.10.2015 | |
1261540447 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina | 860,89 vrátane DPH |
Zmluva 4070/2013 | 5.10.2015 | 14.10.2015 | 21.10.2015 | |
1261540410 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina | 316,48 vrátane DPH |
Zmluva č. 4070/2013 | 10.9.2015 | 16.09.2015 | 29.9.2015 | |
1261540396 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina | 860,89 vrátane DPH |
Zmluva č. 4070/2013 | 3.9.2015 | 09.09.2015 | 29.9.2015 | |
1261540370 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina | 299,34 vrátane DPH |
Zmluva č. 4070/2013 | 11.8.2015 | 17.08.2015 | 28.8.2015 | |
1261540355 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina | 860,89 vrátane DPH |
4070/2013 | 4.8.2015 | 11.08.2015 | 14.8.2015 | |
1261540348 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina | 532,48 vrátane DPH |
4070/2013 | 24.7.2015 | 06.08.2015 | 14.8.2015 | |
1261540301 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina | 860,89 vrátane DPH |
Zmluva č. 4070/2013 | 3.7.2015 | 13.07.2015 | 16.7.2015 | |
1261540180 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina | 146,81 vrátane DPH |
Zmluva č. 4070/2013 | 14.4.2015 | 17.04.2015 | 27.4.2015 | |
1261540351 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina - duplicitná faktúra - neuhradené | 532,48 vrátane DPH |
4070/2013 | 28.7.2015 | 14.8.2015 | ||
1261540344 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina - duplicitná faktúra - neuhradené | 532,48 vrátane DPH |
4070/2013 | 23.7.2015 | 14.8.2015 | ||
1261540571 | Ján Chomič Magurská 6145/55, 974 11 Banská Bystrica |
30794536 | elektroinštalačné práce | 478,60 bez DPH |
109/2015 | 16.12.2015 | 22.12.2015 | 30.12.2015 | |
1261540490 | Ján Chomič Magurská 6145/55, 974 11 Banská Bystrica |
44075022 | elektroinštalačné práce | 150 bez DPH |
092/2015 | 27.10.2015 | 05.11.2015 | 30.11.2015 | |
1261540091 | Ján Chomič Magurská 6145/55, 974 11 Banská Bystrica |
44075022 | elektroinštalačné práce | 69 bez DPH |
008/2015 | 23.2.2015 | 27.02.2015 | 26.3.2015 | |
1261540473 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | elektronické strav. poukážky | 11035,86 vrátane DPH |
Rámcová dohoda, Dohoda o pristúpení k RD č. 64/OF/2015 | 088/2015 | 13.10.2015 | 16.10.2015 | 30.11.2015 |
1261540582 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 79,70 vrátane DPH |
Rámcová dohoda, Dohoda o pristúpení k RD č. 64/OF/2015 | 113/2015 | 21.12.2015 | 29.12.2015 | 30.12.2015 |
1261540566 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 10140,24 vrátane DPH |
Rámcová dohoda, Dohoda o pristúpení k RD č. 64/OF/2015 | 107/2015 | 14.12.2015 | 17.12.2015 | 30.12.2015 |
1261540418 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 9817,67 vrátane DPH |
Rámcová dohoda, Dohoda o pristúpení k RD č. 64/OF/2015 | 073/2015 | 14.9.2015 | 18.09.2015 | 29.9.2015 |
1261540373 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 10436,25 vrátane DPH |
Rámcová dohoda, Dohoda o pristúpení k RD č. 64/OF/2015 | 062/2015 | 10.8.2015 | 18.08.2015 | 28.8.2015 |
1261540358 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 49,34 vrátane DPH |
Rámcová dohoda, Dohoda o pristúpení k RD č. 64/OF/2015 | 058/2015 | 4.8.2015 | 18.08.2015 | 28.8.2015 |
1261540339 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 11 343,26 vrátane DPH |
Rámcová dohoda, Dohoda o pristúpení k RD č. 64/OF/2015 | 050/2015 | 21.7.2015 | 27.07.2015 | 6.8.2015 |
1261540311 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36631124 | faktúra za prijatý preddavok za nastavenie výplatného stroja diaľkovo kreditovaného | 0 bez DPH |
Licenčné číslo 97338 | 7.7.2015 | 16.7.2015 | ||
1261540024 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | fakturácia prijatého preddavku za nastavenie výplatného stroja s diaľkovou kreditáciou | 0 bez DPH |
Licenčné číslo 97338 | 14.1.2015 | 4.2.2015 | ||
1261540377 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | farba modrá | 107,52 vrátane DPH |
061/2015 | 14.8.2015 | 26.08.2015 | 28.8.2015 | |
1261540542 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | farba modrá, samolepiace štítky | 299,40 vrátane DPH |
105/2015 | 3.12.2015 | 22.12.2015 | 29.12.2015 | |
1261540477 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | gumenné puzdrá na telefón | 13,98 vrátane DPH |
Zmluva o UPS č. 21/OIaMIS/2014 | 16.10.2015 | 23.10.2015 | 30.11.2015 | |
1261540428 | PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier Wolkrova 5, P.O.Box. 212, 851 01 Bratislava V. |
33768897 | hygienické potreby | 1619,39 vrátane DPH |
KZ č. Z201519152-Z | 21.9.2015 | 24.09.2015 | 29.9.2015 | |
1261540265 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D,821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny + odplata | 10926,69 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015 | 044/2015 | 3.6.2015 | 11.06.2015 | 26.6.2015 |
1261540228 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D,821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny + odplata | 80,80 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015 | 038/2015 | 15.5.2015 | 26.05.2015 | 8.6.2015 |
1261540203 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D,821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny + odplata | 9460,82 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015 | 037/2015 | 6.5.2015 | 12.05.2015 | 21.5.2015 |
1261540192 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiova 23/D, 821 01 Bratislava |
115044835 | jedálne kupóny + odplata | 34,63 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva, Dodatok č. 1 | 029/2015 | 21.4.2015 | 24.04.2015 | 11.5.2015 |
1261540154 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny + odplata | 9930,20 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015, Dodatok č. 1 | 027/2015 | 2.4.2015 | 14.04.2015 | 21.4.2015 |
1261540135 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny + odplata | 46,16 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva, Dodatok č. 1 | 018/2015 | 18.3.2015 | 24.03.2015 | 9.4.2015 |
1261540077 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny + odplata | 57,71 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva | 012/2015 | 10.2.2015 | 16.02.2015 | 24.2.2015 |
1261540056 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny + odplata | 9880,19 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015 | 010/2015 | 5.2.2015 | 16.02.2015 | 23.2.2015 |
1261540031 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny + odplata | 10057,17 vrátane DPH |
Komisionárska zluva č. 1/OF/2015 | 003/2015 | 23.1.2015 | 30.01.2015 | 16.2.2015 |
1261540107 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D,821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny, odplata | 10549,63 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015 | 4.3.2015 | 11.03.2015 | 26.3.2015 | |
1261540090 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny, odplata | 19,24 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015 | 014/2015 | 19.2.2015 | 02.03.2015 | 26.3.2015 |
1261540043 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny+odplata | 19,24 vrátane DPH |
Komisionárska zluva č. 1/OF/2015 | 009/2015 | 30.1.2015 | 06.02.2015 | 16.2.2015 |
1261540559 | Igor Svitek - TOUR KLUB Starohorská 20, 974 11 Banská Bystrica |
17986117 | kalendáre, diáre | 364,29 bez DPH |
KZ č. Z201533827-Z | 11.12.2015 | 22.12.2015 | 29.12.2015 |