Faktúry 2015 (ÚPSVR Banská Bystrica)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1261540399   JMK TREND s.r.o.
Študentská 1442, 06901 Snina
31661025  strážna služba  963,69 
vrátane DPH
Zmluva o dielo 14/2013    7.9.2015  11.09.2015  29.9.2015 
1261540223   JMK TREND s.r.o.
Študentská 1442, 06901 Snina
31661025  strážna služba  917,80 
vrátane DPH
Zmluva o dielo 14/2013    13.5.2015  26.05.2015  28.5.2015 
1261540112   JMK TREND s.r.o.
Študentská 1442, 06901 Snina
31661025  strážna služba za mesiac február 2015  917,80 
vrátane DPH
Zmluva o dielo 14/2013    9.3.2015  16.03.2015  26.3.2015 
1261540079   JMK TREND, s.r.o.
Študentská 1442, 069 01 Snina
00000031  strážna služba  917,80 
vrátane DPH
Zmluva o dielo 14/2013    11.2.2015  18.02.2015  24.2.2015 
1261540539   Ministerstvo obrany SR Agentúra správy majetku Stredisko prevádzky objektov Zvolen
Borovianska cesta 58/29, 960 01 Zvolen
30845572  poplatok za komunálny odpad  915,20 
bez DPH
    3.12.2015  14.12.2015  29.12.2015 
1261540262   Carservice s.r.o.
Partizánska cesta 9, 974 01 Banská Bystrica
00366319  servis auta  887,52 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 12/BB/2014    2.6.2015  05.06.2015  26.6.2015 
1261540039   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  odber elektrickej energie  878,24 
vrátane DPH
Zmluva č. 4070/2013    26.1.2015  30.01.2015  16.2.2015 
1261540023   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia za obdobie 1.1.2015-31.1.2015 - nehradené  878,24 
vrátane DPH
        4.2.2015 
1261540270   JMK TREND s.r.o.
Študentská 1442, 06901 Snina
00031661  strážna služba za mesiac máj 2015  871,91 
vrátane DPH
Zmluva o dielo 14/2013    5.6.2015  19.06.2015  26.6.2015 
1261540540   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina  860,89 
vrátane DPH
Zmluva č. 4070/2013    3.12.2015  14.12.2015  29.12.2015 
1261540499   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina  860,89 
vrátane DPH
Zmluva č. 4070/2013    3.11.2015  09.11.2015  30.11.2015 
1261540447   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina  860,89 
vrátane DPH
Zmluva 4070/2013    5.10.2015  14.10.2015  21.10.2015 
1261540396   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina  860,89 
vrátane DPH
Zmluva č. 4070/2013    3.9.2015  09.09.2015  29.9.2015 
1261540355   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina  860,89 
vrátane DPH
4070/2013    4.8.2015  11.08.2015  14.8.2015 
1261540301   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina  860,89 
vrátane DPH
Zmluva č. 4070/2013    3.7.2015  13.07.2015  16.7.2015 
1261540258   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia  860,89 
vrátane DPH
    2.6.2015  05.06.2015  26.6.2015 
1261540200   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia  860,89 
vrátane DPH
Zmluva 4070/2013    4.5.2015  14.05.2015  21.5.2015 
1261540163   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia za obdobie apríl 2015  860,89 
vrátane DPH
Zmluva č. 4070/2012    8.4.2015  14.04.2015  21.4.2015 
1261540124   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  opakované plnenie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.3.2015-31.3.2015  860,89 
vrátane DPH
Zmluva č. 4070/2013    11.3.2015  18.03.2015  26.3.2015 
1261540061   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektrickej energie za obdobie od 1.2.2015-28.2.2015  860,89 
vrátane DPH
Zmluva 4070/2013    6.2.2015  16.02.2015  23.2.2015 
1261540564   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  transakcie firemných kariet Diners Club  851 
bez DPH
Zmluva o vydávaní firemných kariet DC    14.12.2015  21.12.2015  30.12.2015 
1261540187   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  transakcie firemných kariet Diners Club  836,60 
bez DPH
Zmluva o vydávaní firemných kariet DC    16.4.2015  24.04.2015  11.5.2015 
1261540118   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telefónne poplatky a hovory  829,80 
vrátane DPH
Zmluva o PTS a VDS    10.3.2015  17.03.2015  26.3.2015 
1261540081   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
00000035  telefónne poplatky a hovory  819,59 
vrátane DPH
    11.2.2015  16.02.2015  24.2.2015 
1261540335   CINEMA + spol. s r.o.
Partizánska cesta 5564/77, 974 01 Banská Bystrica
00315864  tonery  813,79 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 19/BB/2014    20.7.2015  21.07.2015  6.8.2015 
1261540409   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telefónne poplatky a hovory  811,52 
vrátane DPH
Zmluva o PTS a VDS    10.9.2015  16.09.2015  29.9.2015 
1261540513   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telefónne poplatky a hovory  800,72 
vrátane DPH
Zmluva o PTS a VDS    10.11.2015  20.11.2015  1.12.2015 
1261540184   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telefónne poplatky a hovory  796,21 
vrátane DPH
    14.4.2015  24.04.2015  27.4.2015 
1261540097   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telefónne poplatky a hovory  794,64 
vrátane DPH
Zmluva o UPS č. 21/OI a MIS/2014    26.2.2015  17.03.2015  26.3.2015 
1261540099   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie odberu elektrickej energie za obdobie 1.1.2015-31.1.2015  771,77 
vrátane DPH
Zmluva č. 4070/2013    27.2.2015  06.03.2015  26.3.2015 
1261540524   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina  770,97 
vrátane DPH
Zmluva č. 4070/2013    18.11.2015  23.11.2015  29.12.2015 
1261540364   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telefónne poplatky a volania  766,91 
vrátane DPH
Zmluva o PTS a VDS    7.8.2015  17.08.2015  28.8.2015 
1261540322   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telefónne poplatky a hovory  755,63 
vrátane DPH
PTSaVDS    10.7.2015  05.08.2015  5.8.2015 
1261540021   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telefónne poplatky a hovory  752,05 
vrátane DPH
Zmluva o PTS a VDS    13.1.2015  16.01.2015  4.2.2015 
1261540308   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  transakcie firemných kariet DC  751,86 
bez DPH
Zmluva o vydávaní firemných kariet DC    7.7.2015  13.07.2015  16.7.2015 
1261540049   Radoslav Fodor Stavebná činnosť, obchod a služby
Cintorínska 55/11, 974 01 Riečka
37328069  odpratávanie snehu, solenie, frézovanie  751,50 
bez DPH
Zmluva o dielo 10/2012    4.2.2015  09.02.2015  16.2.2015 
1261540285   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
00035680  telefónne poplatky a hovory  749,45 
vrátane DPH
Zmluva o PTS a VDS    15.6.2015  19.06.2015  26.6.2015 
1261540468   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telefónne poplatky a hovory  747,96 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. služby VPS č. 21/OIaMIS/2014    12.10.2015  20.10.2015  30.11.2015 
1261540230   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telefónne poplatky a hovory  735,23 
vrátane DPH
Zmluva o PTS a VDS    15.5.2015  26.05.2015  8.6.2015 
1261540568   SWAN plus, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telefónne poplatky a hovory  725,90 
vrátane DPH
Zmluva o PTS a VDS    14.12.2015  21.12.2015  30.12.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Banská Bystrica

Tlačiť