Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1261540399 | JMK TREND s.r.o. Študentská 1442, 06901 Snina |
31661025 | strážna služba | 963,69 vrátane DPH |
Zmluva o dielo 14/2013 | 7.9.2015 | 11.09.2015 | 29.9.2015 | |
1261540223 | JMK TREND s.r.o. Študentská 1442, 06901 Snina |
31661025 | strážna služba | 917,80 vrátane DPH |
Zmluva o dielo 14/2013 | 13.5.2015 | 26.05.2015 | 28.5.2015 | |
1261540112 | JMK TREND s.r.o. Študentská 1442, 06901 Snina |
31661025 | strážna služba za mesiac február 2015 | 917,80 vrátane DPH |
Zmluva o dielo 14/2013 | 9.3.2015 | 16.03.2015 | 26.3.2015 | |
1261540079 | JMK TREND, s.r.o. Študentská 1442, 069 01 Snina |
00000031 | strážna služba | 917,80 vrátane DPH |
Zmluva o dielo 14/2013 | 11.2.2015 | 18.02.2015 | 24.2.2015 | |
1261540539 | Ministerstvo obrany SR Agentúra správy majetku Stredisko prevádzky objektov Zvolen Borovianska cesta 58/29, 960 01 Zvolen |
30845572 | poplatok za komunálny odpad | 915,20 bez DPH |
3.12.2015 | 14.12.2015 | 29.12.2015 | ||
1261540262 | Carservice s.r.o. Partizánska cesta 9, 974 01 Banská Bystrica |
00366319 | servis auta | 887,52 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 12/BB/2014 | 2.6.2015 | 05.06.2015 | 26.6.2015 | |
1261540039 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | odber elektrickej energie | 878,24 vrátane DPH |
Zmluva č. 4070/2013 | 26.1.2015 | 30.01.2015 | 16.2.2015 | |
1261540023 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia za obdobie 1.1.2015-31.1.2015 - nehradené | 878,24 vrátane DPH |
4.2.2015 | ||||
1261540270 | JMK TREND s.r.o. Študentská 1442, 06901 Snina |
00031661 | strážna služba za mesiac máj 2015 | 871,91 vrátane DPH |
Zmluva o dielo 14/2013 | 5.6.2015 | 19.06.2015 | 26.6.2015 | |
1261540540 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina | 860,89 vrátane DPH |
Zmluva č. 4070/2013 | 3.12.2015 | 14.12.2015 | 29.12.2015 | |
1261540499 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina | 860,89 vrátane DPH |
Zmluva č. 4070/2013 | 3.11.2015 | 09.11.2015 | 30.11.2015 | |
1261540447 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina | 860,89 vrátane DPH |
Zmluva 4070/2013 | 5.10.2015 | 14.10.2015 | 21.10.2015 | |
1261540396 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina | 860,89 vrátane DPH |
Zmluva č. 4070/2013 | 3.9.2015 | 09.09.2015 | 29.9.2015 | |
1261540355 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina | 860,89 vrátane DPH |
4070/2013 | 4.8.2015 | 11.08.2015 | 14.8.2015 | |
1261540301 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina | 860,89 vrátane DPH |
Zmluva č. 4070/2013 | 3.7.2015 | 13.07.2015 | 16.7.2015 | |
1261540258 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 860,89 vrátane DPH |
2.6.2015 | 05.06.2015 | 26.6.2015 | ||
1261540200 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 860,89 vrátane DPH |
Zmluva 4070/2013 | 4.5.2015 | 14.05.2015 | 21.5.2015 | |
1261540163 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia za obdobie apríl 2015 | 860,89 vrátane DPH |
Zmluva č. 4070/2012 | 8.4.2015 | 14.04.2015 | 21.4.2015 | |
1261540124 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | opakované plnenie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.3.2015-31.3.2015 | 860,89 vrátane DPH |
Zmluva č. 4070/2013 | 11.3.2015 | 18.03.2015 | 26.3.2015 | |
1261540061 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba elektrickej energie za obdobie od 1.2.2015-28.2.2015 | 860,89 vrátane DPH |
Zmluva 4070/2013 | 6.2.2015 | 16.02.2015 | 23.2.2015 | |
1261540564 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | transakcie firemných kariet Diners Club | 851 bez DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet DC | 14.12.2015 | 21.12.2015 | 30.12.2015 | |
1261540187 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | transakcie firemných kariet Diners Club | 836,60 bez DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet DC | 16.4.2015 | 24.04.2015 | 11.5.2015 | |
1261540118 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telefónne poplatky a hovory | 829,80 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 10.3.2015 | 17.03.2015 | 26.3.2015 | |
1261540081 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
00000035 | telefónne poplatky a hovory | 819,59 vrátane DPH |
11.2.2015 | 16.02.2015 | 24.2.2015 | ||
1261540335 | CINEMA + spol. s r.o. Partizánska cesta 5564/77, 974 01 Banská Bystrica |
00315864 | tonery | 813,79 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 19/BB/2014 | 20.7.2015 | 21.07.2015 | 6.8.2015 | |
1261540409 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telefónne poplatky a hovory | 811,52 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 10.9.2015 | 16.09.2015 | 29.9.2015 | |
1261540513 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telefónne poplatky a hovory | 800,72 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 10.11.2015 | 20.11.2015 | 1.12.2015 | |
1261540184 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telefónne poplatky a hovory | 796,21 vrátane DPH |
14.4.2015 | 24.04.2015 | 27.4.2015 | ||
1261540097 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefónne poplatky a hovory | 794,64 vrátane DPH |
Zmluva o UPS č. 21/OI a MIS/2014 | 26.2.2015 | 17.03.2015 | 26.3.2015 | |
1261540099 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie odberu elektrickej energie za obdobie 1.1.2015-31.1.2015 | 771,77 vrátane DPH |
Zmluva č. 4070/2013 | 27.2.2015 | 06.03.2015 | 26.3.2015 | |
1261540524 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina | 770,97 vrátane DPH |
Zmluva č. 4070/2013 | 18.11.2015 | 23.11.2015 | 29.12.2015 | |
1261540364 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telefónne poplatky a volania | 766,91 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 7.8.2015 | 17.08.2015 | 28.8.2015 | |
1261540322 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telefónne poplatky a hovory | 755,63 vrátane DPH |
PTSaVDS | 10.7.2015 | 05.08.2015 | 5.8.2015 | |
1261540021 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telefónne poplatky a hovory | 752,05 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 13.1.2015 | 16.01.2015 | 4.2.2015 | |
1261540308 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | transakcie firemných kariet DC | 751,86 bez DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet DC | 7.7.2015 | 13.07.2015 | 16.7.2015 | |
1261540049 | Radoslav Fodor Stavebná činnosť, obchod a služby Cintorínska 55/11, 974 01 Riečka |
37328069 | odpratávanie snehu, solenie, frézovanie | 751,50 bez DPH |
Zmluva o dielo 10/2012 | 4.2.2015 | 09.02.2015 | 16.2.2015 | |
1261540285 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
00035680 | telefónne poplatky a hovory | 749,45 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 15.6.2015 | 19.06.2015 | 26.6.2015 | |
1261540468 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telefónne poplatky a hovory | 747,96 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. služby VPS č. 21/OIaMIS/2014 | 12.10.2015 | 20.10.2015 | 30.11.2015 | |
1261540230 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telefónne poplatky a hovory | 735,23 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 15.5.2015 | 26.05.2015 | 8.6.2015 | |
1261540568 | SWAN plus, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telefónne poplatky a hovory | 725,90 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 14.12.2015 | 21.12.2015 | 30.12.2015 |