Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1261540111 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné, stočné, zrážky | 525,17 vrátane DPH |
Zmluva č. 106201501 | 9.3.2015 | 16.03.2015 | 26.3.2015 | |
1261540098 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné, stočné | 0 vrátane DPH |
Zmluva č. 106201501 | 27.2.2015 | 26.3.2015 | ||
1261540051 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné, stočné, zrážky za obdobie 18.12.2014-27.1.2015, odberné miesto Skuteckého ulica č. 39, Banská Bystrica | 641,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 106201501 | 5.2.2015 | 12.02.2015 | 16.2.2015 | |
1261540050 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné, stočné za obdobie 20.12.2014-26.1.2015, odberné miesto Zvolenská cesta č. 27, Banská Bystrica | 0 vrátane DPH |
Zmluva č. 106201501 | 5.2.2015 | 16.2.2015 | ||
1261540007 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné, stočné, zrážky | 418,39 vrátane DPH |
Zmluva č. 106201501 | 5.1.2015 | 14.01.2015 | 4.2.2015 | |
1261540006 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné, stočné | 0 vrátane DPH |
Zmluva č. 106201501 | 5.1.2015 | 4.2.2015 | ||
126154185 | Radoslav Fodor Stavebná činnosť, obchod a služby Cintorínska 55/11, 974 01 Riečka |
37328069 | odpratávanie snehu, solenie, frézovanie | 365 bez DPH |
Zmluva č. 10/2012 | 14.4.2015 | 17.04.2015 | 27.4.2015 | |
1261540105 | Radoslav Fodor Stavebná činnosť, obchod a služby Cintorínska 55/11, 974 01 Riečka |
37328069 | odpratávanie snehu, solenie, frézovanie | 509 bez DPH |
Zmluva č. 10/2012 | 3.3.2015 | 06.03.2015 | 26.3.2015 | |
1261540447 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina | 860,89 vrátane DPH |
Zmluva 4070/2013 | 5.10.2015 | 14.10.2015 | 21.10.2015 | |
1261540277 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 368,04 vrátane DPH |
Zmluva 4070/2013 | 8.6.2015 | 19.06.2015 | 26.6.2015 | |
1261540200 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 860,89 vrátane DPH |
Zmluva 4070/2013 | 4.5.2015 | 14.05.2015 | 21.5.2015 | |
1261540061 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba elektrickej energie za obdobie od 1.2.2015-28.2.2015 | 860,89 vrátane DPH |
Zmluva 4070/2013 | 6.2.2015 | 16.02.2015 | 23.2.2015 | |
1261540517 | Imedia Slovakia s.r.o. Švabinského 1, 851 01 Bratislava |
48130575 | SMS kredit | 96 vrátane DPH |
Zmluva 102/2015 | 11.11.2015 | 12.11.2015 | 1.12.2015 | |
1261540327 | Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2 |
31348262 | aktualizácia programu ASPI | 1925,66 vrátane DPH |
Zmluva 020/2014 | 13.7.2015 | 17.07.2015 | 5.8.2015 | |
1261540202 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn - nesprávne vyst.faktúra - nehradená | 1717,08 vrátane DPH |
Zmluva /OPS/2015 | 5.5.2015 | 21.5.2015 | ||
1261540083 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za mesiac január 2015 | 4,50 vrátane DPH |
Ziadosť o špec. spôsoby pod.zásielok | 12.2.2015 | 24.02.2015 | 10.3.2015 | |
1261540446 | Q-Zet s.r.o. Remata 32, 972 31 Ráztočno |
36343188 | upratovacie práce | 1618,80 vrátane DPH |
Z201511966-Z | 5.10.2015 | 20.10.2015 | 21.10.2015 | |
1261540448 | TATRAPOL, a.s. Nemcovej 30, 040001 Košice |
31637922 | strážna a informačná služba | 1098,72 vrátane DPH |
Z20151162-Z | 6.10.2015 | 19.10.2015 | 21.10.2015 | |
1261540485 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | tonery | 2472,30 vrátane DPH |
VOB/53/2015-M-OVO 35488/2015 | 091/2015 | 22.10.2015 | 02.11.2015 | 30.11.2015 |
1261540482 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | tonery | 2191,85 vrátane DPH |
VOB/53/2015-M-OVO 35488/2015 | 090/2015 | 21.10.2015 | 26.10.2015 | 30.11.2015 |
1261540429 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | tonery | 2882,64 vrátane DPH |
VOB/53/2015-M-OVO 35488/2015 | 077/2015 | 22.9.2015 | 24.09.2015 | 29.9.2015 |
1261540384 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | tonery | 600,38 vrátane DPH |
VOB/53/2015-M-OVO 35488/2015 | 066/2015 | 25.8.2015 | 31.08.2015 | 29.9.2015 |
1261540456 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
00035697 | mobilné telefóny | 2 vrátane DPH |
UPS č. 21/OIaMIS/2014 | 8.10.2015 | 14.10.2015 | 21.10.2015 | |
1261540248 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
30794536 | telefónne poplatky a hovory | 163,09 vrátane DPH |
UPS č. 21/OIaMIS/2014 | 25.5.2015 | 03.06.2015 | 26.6.2015 | |
1261540243 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefóny | 3 vrátane DPH |
UPS č. 21/OIaMIS/2014 | 21.5.2015 | 03.06.2015 | 26.6.2015 | |
1261540405 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | tonery | 564 vrátane DPH |
RD VOB/53/2015-M-OVO 35492/2015 | 072/2015 | 9.9.2015 | 18.09.2015 | 29.9.2015 |
1261540387 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | tonery, obrazové valce | 2275,57 vrátane DPH |
RD VOB/53/2015-M-OVO 35492/2015 | 067/2015 | 25.8.2015 | 31.08.2015 | 29.9.2015 |
1261540576 | ECOPROTECT CDK, spol. s r.o. Zvolenská cesta 61/B, 974 05 Banská Bystrica |
36694347 | servis kopírovacieho stroja | 80,04 vrátane DPH |
RD č.14/BB/2014 | 116/2015 | 18.12.2015 | 29.12.2015 | 30.12.2015 |
1261540394 | ECOPROTECT CDK, spol. s r.o. Zvolenská cesta 61/B, 974 05 Banská Bystrica |
36694347 | servis kopírovacieho stroja | 188,04 vrátane DPH |
RD č.14/BB/2014 | 064/2015 | 31.8.2015 | 09.09.2015 | 29.9.2015 |
1261540423 | Richard Slobodník Priechod 158, 976 11 Priechod |
37590804 | oprava výťahu | 263 bez DPH |
RD č. 18/2014/BB | 075/2015 | 16.9.2015 | 24.09.2015 | 29.9.2015 |
1261540406 | Richard Slobodník Priechod 158, 976 11 Priechod |
37590804 | opravy a údržba výťahov | 60 bez DPH |
RD č. 18/2014/BB | 9.9.2015 | 16.09.2015 | 29.9.2015 | |
1261540586 | Carservice s.r.o. Partizánska cesta 9, 974 01 Banská Bystrica |
36631922 | servis auta | 413,94 vrátane DPH |
RD č. 12/BB/2014 | 117/2015 | 28.12.2015 | 30.12.2015 | 8.1.2016 |
1261540390 | Carservice s.r.o. Partizánska cesta 9, 974 01 Banská Bystrica |
36631922 | servis auta | 91,26 vrátane DPH |
RD č. 12/BB/2014 | 068/2015 | 28.8.2015 | 31.08.2015 | 29.9.2015 |
1261540389 | Carservice s.r.o. Partizánska cesta 9, 974 01 Banská Bystrica |
36631922 | servis auta | 141,64 vrátane DPH |
RD č. 12/BB/2014 | 069/2015 | 28.8.2015 | 31.08.2015 | 29.9.2015 |
1261540391 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier | 2713,97 vrátane DPH |
RD 20396/11-IV/5 | 28.8.2015 | 09.09.2015 | 29.9.2015 | |
1261540582 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 79,70 vrátane DPH |
Rámcová dohoda, Dohoda o pristúpení k RD č. 64/OF/2015 | 113/2015 | 21.12.2015 | 29.12.2015 | 30.12.2015 |
1261540566 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 10140,24 vrátane DPH |
Rámcová dohoda, Dohoda o pristúpení k RD č. 64/OF/2015 | 107/2015 | 14.12.2015 | 17.12.2015 | 30.12.2015 |
1261540473 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | elektronické strav. poukážky | 11035,86 vrátane DPH |
Rámcová dohoda, Dohoda o pristúpení k RD č. 64/OF/2015 | 088/2015 | 13.10.2015 | 16.10.2015 | 30.11.2015 |
1261540455 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
00470796 | elektr. strav. poukážky | 30,36 vrátane DPH |
Rámcová dohoda, Dohoda o pristúpení k RD č. 64/OF/2015 | 083/2015 | 8.10.2015 | 16.10.2015 | 21.10.2015 |
1261540435 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | elektr.strav.poukážky | 246,68 vrátane DPH |
Rámcová dohoda, Dohoda o pristúpení k RD č. 64/OF/2015 | 079/2015 | 29.9.2015 | 08.10.2015 | 21.10.2015 |